新中大SE标准版操作流程手册

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1、建账套

a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码(初始密

码:12345,可在系统服务—修改系统管理员密码中修改) —点【确认

b. 帐套功能—新建账套

c. 输入【帐套号】(可按系统默认)—【单位名称】(与账页、报表相关,须

真实)—【单位负责人】、【财务主管】(必填)—选择【行业】(系统须

根据行业自动建立会计一级科目系统)—【建账日期】(按账套实际开账日

期)—选择应用模块(最多使用模块以购买的为准,点击勾中)—其他项目

可选择填写—点【存入—输入sa口令:12345(工作组版)—点【确认】。

注:账套建立后,首位操作员默认为【财务主管】,密码为空。

2、备份:(可集中、定时备份所有已建账套的年度账—一般为年度备份、归档或移机时应

用,个别账套备份在账套记账时自动提示)

1).在d盘下建立备份文件夹(如:新中大财务软件数据备份)

2).年度账备份(系统管理员):

a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】

b.备份/恢复—集中备份—点【增加】—输入【方案名称】(如:2006年度账套备份)

—输入【账套年度】(默认为当前年度)—选择账套或勾选【所有账套】—选择要

备份的模块—点【存入】(点执行备份方案为立即备份,会提示选择备份路径,点

【浏览】选择或输入路径如‘d:\新中大财务软件数据备份’)

c. 备份/恢复—定时计划—点【新建】—输入【计划号】、【计划名】—【方案】点右

边【…】选择第二步设定的方案—【路径】点右边【…】选择路径如‘d:\新中大财

务软件数据备份’ —【频率】点右边【…】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或

输入备份时间—点【确认】

3、建新年度帐

a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确

认】

b. 选择要建新年度账的账套—选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前

的“+”点右键—点【添加年度】—输入【新年度建账日期】(一般为新年度

的1月1日)—点上面的【选择模块】—选择应用模块(通常与上年度一致)

—点【确认】

一. 操作流程:

安装新中大系统—增加新帐套—进入账务处理系统—初始设置(基本设置—科目及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示])—日常账务(凭证设置:设置自动转账凭证;辅助管理:会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置)—日常账务(凭证处理:记账凭证录入—生成自动转账凭证—凭证修改、删除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结)—日常账务(账簿查询打印:明细账、日记账、总分类账)。

二.初始化1:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—初始设置1. 科目及余额初始—科目设置

1) 增加:增加—输入编码,名称,及各种辅助核算资料

2) 删除:找到要删除的科目—删除

3) 修改:找到要修改的会计科目—修改—修改内容

4) 科目特征:现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般

2. 基本设置—凭证设置

3. 基本设置—部门设置

4. 科目及余额初始—初始科目余额

5. 科目及余额初始—初始单位往来账

1) 单位往来通讯录

2) 初始单位往来账

6. 科目及余额初始—初始个人往来账

1) 往来个人名册

2) 初始个人往来账

7. 科目及余额初始—初始部门账

1)初始部门账

2)初始部门数量账

初始化2及日常修改:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账

务—辅助管理

1. 会计科目更改

2. 部门设置

3. 往来个人设置

4. 结算方式设置

三.日常账务:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务—凭证处理

凭证录入

凭证审核、打印

双击

记账

凭证处理

新中大软件图标

账务处理系统

结账

双 击

凭证设置

设置凭证页面及打印格式

日常账务

辅助管理

科目修改等

(实时预览)

查询打印

科目表

科目余额表

明细账

1. 账凭证录入

录入日期、附件、摘要、科目(可双击选择或录入科目代码)及借

贷方金额

2. 生成自动转账凭证

须先在‘凭证设置—设置自动转账凭证’中设置好结转方式及内

容,一般应用于年底收支结转

3. 凭证修改、删除

*凭证插入或删除,可通过‘凭证处理—重新排列凭证号’重排凭证号

4. 凭证审核或取消

*不能与录入人为同一个人

5. 记账[有账套备份提示]

6. 月结

四. 反结帐、反记帐

1) 使用条件:财务主管才能进行操作,在当月手工帐出错凭证或往月的手工帐正确而电脑帐不正确。

2) 流程:(反结账与反记账为同一按钮,每月先反结账再反记账,依此类推)

桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—数据安全维护—数据修复

3) 说明:

a.反结账、反记账后,凭证保持已审核状态,须到【凭证审

核】中取消审核后,再到【凭证修改、删除】中修改

b.凭证修改后,须重新审核,再记账、月结

c.跨月修改凭证,须反结账、反记账多次回到修改月份,修

改、审核完,要记得重新记账、月结至当前账务月份

五、出纳及对账:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—出纳及

对账

双击

账务处理系统

新中大软件图标

出纳及对账

出纳管理

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