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201X审计年度工作总结-审计201X年度工作总结范

小编精心推荐
年末已至,为各位从事审计工作的朋友提供了201X审计年度工作总结,欢迎阅读参考。

201X审计年度工作总结(一)
各位领导、同志们:
201X年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!
201X年注定是一个不平凡的一年,金融风暴的席卷,反倾销的压力,市场的内忧外患,一切的一切都考验着我们,也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节约开支,降低成本,规范各项规章制度,查缺堵漏,惩前毖后的目的,全方位的展开了各项审计工作,在多个方面都取得了突破性的成绩,实现了质的飞跃。

一、降低成本方面:通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元,查出违规资金5443万元,总计金额达21103.9多万元。

其中:
1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司),通过审计减少各种成本3070.2万元,查出违规资金5443万元。

审计年终工作总结范文6篇

审计年终工作总结范文6篇

审计年终工作总结范文6篇审计年终工作总结范文 1本人于今年调至从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将一年的工作情况总结如下:一、加强学习,培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习,进一步坚定信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等,得到分公司领导及同事的肯定。

除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__公司离任审计和__电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用审计平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

审计局审计工作总结精选范文3篇_关于审计工作总结

审计局审计工作总结精选范文3篇_关于审计工作总结

审计局审计工作总结精选范文3篇_关于审计工作总结审计局审计工作总结一、工作回顾在过去的一年中,审计局全体工作人员团结一心,认真履行职责,始终坚持“客观、公正、严谨”的原则,积极推动审计工作的改革和创新。

全年共完成各类审计任务30多项,涉及财政、经济、环保、教育、医疗等领域,全面覆盖了本地区各个行业和领域。

在这些审计任务中,全体工作人员秉持着审慎、严谨的态度,积极发挥专业优势,深入基层、深挖彻查,确保了审计工作的高质量完成。

二、工作亮点本年度,审计局工作的亮点主要表现在以下几个方面:1. 技术水平提升本年度,审计局加强了对技术人员的培训和学习,通过引进先进的审计技术和方法,提高了审计业务水平。

各类新技术得到了充分的应用,且取得了良好的效果。

2. 协作能力增强审计局在执行审计任务的过程中,不断加强与相关部门的协作,优化协作机制,力求形成合力。

各级部门在审计工作中能够密切配合,相互支持,共同促进审计工作的顺利开展。

3. 专业能力提升为了更好地完成审计任务,全体工作人员不断充实自身专业知识,提高专业水平。

通过不断学习,大大提升了专业能力和审计水平,确保了审计工作的公正、公开、公正。

三、存在问题尽管本年度审计工作取得了较为显著的成绩,但审计局依然存在一些问题需要进一步解决。

1. 人员结构需调整审计局的人员结构相对不够合理,需要进一步优化和调整,加强中青年人才的引进和培养,提高整体业务水平。

2. 制度建设不够完善审计局在制度建设方面还存在不足,需要进一步完善相关制度,确保审计工作能够更好地开展。

3. 宣传工作不足审计局的宣传工作还有待加强,需要增加对外宣传力度,提升审计局的知名度和影响力。

四、展望和建议基于对本年度审计工作的总结和分析,审计局未来的发展方向和建设方案如下:1. 提高综合素质积极培养一支专业化、高素质的审计队伍,不断提高审计人员的综合素养和专业技能,以适应日益复杂和严峻的审计任务。

审计局将进一步完善各类制度建设,建立健全的管理制度和工作规范,规范审计工作流程,提高工作效率。

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201X审计工作总结范文大全
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如有出入,请大家予以指正!
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“山不在高,有仙则灵。

”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。

春冬之时,等风来,等小雨飘洒,一股梅花的香迎了过来,拂过行人的肩,贴着它,泛出温润的笑意和光,让人也心生端庄与慈祥。

还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕,似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来,在这幽僻之处清凉,沉潜时光,再轻松而去,应是畅然。

而对于一个“身在福中不知福”的人,如我,大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。

诚然,草庵仍是我时常光顾的所在。

清明节的那个周末,为了陪儿子完成一篇登山日记,我们又去了草庵。

依然先是在庵前的空地上停留、四处张望,继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座,读读石柱上的对联,做若有引动之状。

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201X年审计工作总结
小编精心推荐
有时候你的同事们一会儿的功夫就能把工作总结写完,而你自己却是挤半
天也写不出几个字,结果晚上还要加班写总结,面对这种情况你肯定会很烦。

如果你不想烦心的话,就上瞧瞧吧,下面是工作总结网的小编和大家分享的工
作总结的相关内容,欢迎大家前来了解、查询。

下面是一篇201X年审计工作总结。

xx年,我校的审计工作在山西省内审协会和省教育厅的指导下,在校党委、校行政的直接领导下,根据省教育厅《201X年全省教育审计工作要点》和我校《201X年审计工作计划》中提出的任务和要求,我们继续坚持“依法审计、服
务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,始终围绕“高校改革
与发展”这一中心任务,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,通过深入开展
以领导干部经济责任审计和基建、修缮工程审计为重点的多种类型的审计监督
工作,为防范学校经济风险、强化财务管理、提高资金使用效益、促进学校党
风廉政建设、保障学校经济活动健康运行发挥了积极的作用。

由于我们工作努力,年初获得省审计厅授予的“山西省内部审计工作先进单位”荣誉称号,同
时审计处一名同志还获得“山西省内部审计工作先进工作者”荣誉称号。

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201X审计年终工作总结范文
我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范
风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。

在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。

各项支出均属合理。

【最新推荐】201X年11月审计局工作总结-精选word文档 (2页)

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本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==201X年11月审计局工作总结xx年是省、州审计机关确定的“审计质量推进”年和创建“文明单位”年。

一年来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,认真学习和贯彻党的xx大、xx届三中全会精神,以科学发展观为统领,牢记xx 总理去年年底视察审计署工作时和秦光荣省长在全省审计工作会议上、杨福生州长在全州审计工作会议上以及邓永和县长在全县审计工作会议上的讲话要求,按照年初制定的“突出抓解放思想、抓审计队伍建设,抓审计质量提高,抓创建县级‘文明单位’”的工作思路,进一步完善规章制度,积极开展了以解放思想促进审计事业发展、以奖优罚劣促进审计质量提高、以勤政廉洁为目标加强机关作风建设、以良好形象创建县级“文明单位”等活动,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计监督和服务,同时加大了对重点行业、重点资金、重点项目的审计监督力度,为构建“小康**,和谐**”作出了应有的贡献。

现将一年来的工作情况总结一、xx年度审计工作情况(一)加强党员、干部学习教育工作,提高审计干部队伍素质审计局始终把加强党员、干部学习教育工作列入全局工作的重要议事日程,认真研究,精心安排,狠抓党员、干部学习教育工作各项任务的落实,努力提高审计队伍的整体综合素质。

1.抓好党员、干部学习教育,为确保审计监督业务顺利开展和提高审计质量奠定基础。

一是组织党员深入学习和贯彻xx大、xx届三中全会精神,学习《党章》、党纪法规和观看各类警示教育专题片,教育全局党员干部坚定政治理想信念,牢固树立全局意识、服务意识、勤政廉洁意识,不断提高党员干部的拒腐防变能力。

二是组织党员干部按照省、州、县党委的要求深入开展“解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展”大讨论活动,使大家对当前国际国内的复杂局面有全面的了解和清醒的认识,牢固树立责任意识、科学发展意识、创新意识,为开展审计工作提供思想保证。

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“山不在高,有仙则灵。

”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。

春冬之时,等风来,等小雨飘洒,一股梅花的香迎了过来,拂过行人的肩,贴着它,泛出温润的笑意和光,让人也心生端庄与慈祥。

还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕,似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来,在这幽僻之处清凉,沉潜时光,再轻松而去,应是畅然。

而对于一个“身在福中不知福”的人,如我,大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。

诚然,草庵仍是我时常光顾的所在。

清明节的那个周末,为了陪儿子完成一篇登山日记,我们又去了草庵。

依然先是在庵前的空地上停留、四处张望,继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座,读读石柱上的对联,做若有引动之状。

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201X审计局年终工作总结范文
近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工
程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以
查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建
立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段
性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、
纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审
计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适
用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积
极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审
计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,
开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,
通过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、
输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建
设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施
事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破
审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任
期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控 提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入
手,全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、
风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规
定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、
档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的
信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、
深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,
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合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业
务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告
等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在接
受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工
作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提
高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”
等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发
现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计
信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议
的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对
近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加
大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化
管理、研究型管理。

此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制
度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业
绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,合肥供电公司审计项
目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务、管理类
审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业
增收节支1796.32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段 实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目
后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康
发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理
工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完
善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审
计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部
审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问
题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通
过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类型的审计人员、对
县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提
升了审计人员的工作能力和项目质量。
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另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量
审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业
内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例
和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成
果。近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审
计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新
多个奖项。

此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体
问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的
风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导
书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得
了一定的成效。
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“山不在高,有仙则灵。”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而
至。你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆
柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。春冬之时,等风来,
等小雨飘洒,一股梅花的香迎了过来,拂过行人的肩,贴着它,泛出温润的笑
意和光,让人也心生端庄与慈祥。还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交
叉环绕,似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来,在这幽僻之处清凉,沉潜时光,再轻松而去,应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人,如我,大抵因可便宜观赏而更多感觉到
了寡淡、不稀奇。

诚然,草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末,为了陪儿子完成一篇登山日记,我们又去了草庵。依然先
是在庵前的空地上停留、四处张望,继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座,读读
石柱上的对联,做若有引动之状。

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