审计经理年度工作总结范文2020

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审计经理年终工作总结15篇

审计经理年终工作总结15篇
15篇
审计经理年终工作总结篇1审计经理年终工作总结篇2一思想方面二工作方面三其他工作四20xx年下半年工作设想及需要改进方向审计经理年终工作总结篇3一不断更新思想观念及时调整工作思路二以人为本身体力行三严抓安全运营认真落实安全措施审计经理年终工作总结篇4一结算工作二三期工程预算工作三合同审计工作四材料审计工作五工程变更及现场签证工作六审计部日常工作七20xx年的工作计划1继续做好三期工程的预结算工作八工作体会审计经理年终工作总结篇5审计经理年终工作总结篇6一思想方面二工作方面三其他工作四明年工作设想及需要改进方向审计经理年终工作总结篇7一履行职责情况二工作中存在的问题三下一年的工作初步打算审计经理年终工作总结篇8一上半年在稳定的工作环境中努力提高自身业务水平及和管理能力三存在的问题及下步工作计划一存在问题二下步计划审计经理年终工作总结篇9一思想方面二工作方面三其他工作四明年工作设想及需要改进方向审计经理年终工作总结篇10审计经理年终工作总结篇111确立工作重心在竞争中寻找保险业务的突破口2规范经营努力提升保险工作的管理水平3以人为本培育和建设优秀的保险职工队伍4存在的主要问题和不足5今后工作思路审计经理年终工作总结篇12审计经理年终工作总结篇13一思想方面二工作方面三其他工作四xx年工作设想及需要改进方向审计经理年终工作总结篇141切实加强信访举报工作履行监察职能2深入贯彻党风廉政建设责任制切实加强自身廉洁自律工作3严肃执行加大查处切实加强案件防范工作4加强党风建设开展系列教育统一思想认识提高队伍整体形象审计经理年终工作总结篇15tukuimginfo

审计经理年度个人考核工作总结6篇

审计经理年度个人考核工作总结6篇

审计经理年度个人考核工作总结6篇审计经理年度个人考核工作总结1一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高,审计部年度工作总结与年度工作计划。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了《会计工作指导意见》,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查,发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题,并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了《分公司合同管理办法》,对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环,精采软件公司董事长于景伟,总承包公司总经理刘宝铭,津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方,新材料公司董事长房大海,磁电分公司总经理杨公,二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题,提出建议27条,公司据此对相关企业下发了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

审计经理年终工作总结范文精选10篇

审计经理年终工作总结范文精选10篇

审计经理年终工作总结范文精选10篇要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。

以下是小编整理的关于审计经理年终工作总结范文精选10篇,仅供参考,希望能帮助到大家!审计经理年终工作总结1一年来,在企业领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在企业内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

不过我相信有领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。

同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。

下面我从六个方面汇报工作:一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。

为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。

并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。

这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部,年生产各种复合肥近_吨,加上销售总企业的肥料,20_年销售收入已经突破了一亿元,企业的资产总额也达到了1000多万元。

审计经理年度工作总结范文6篇

审计经理年度工作总结范文6篇

审计经理年度工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年中,作为审计经理,我带领团队完成了一系列重要任务,包括财务报告审计、内部控制评估、风险评估和审计质量控制等方面的工作。

在此,我对本年度的工作进行总结,以便更好地为未来打下坚实基础。

二、工作总结1. 财务报告审计本年度,我们完成了公司的年度财务报告审计工作,确保财务信息的真实性和准确性。

具体工作包括:(1)制定审计计划,明确审计目标和范围;(2)开展现场审计工作,对财务报表、账簿、凭证等进行详细审查;(3)发现并提出财务报告中存在的问题和不足,提出改进建议;(4)出具审计报告,对财务报告的合规性进行评价。

2. 内部控制评估本年度,我们对公司的内部控制体系进行了全面评估,以确保企业运营的风险得到有效控制。

具体工作包括:(1)评估现有内部控制体系的有效性和合规性;(2)发现内部控制体系中存在的问题和不足;(3)提出改进建议,并督促相关部门进行整改;(4)对整改效果进行跟踪和评估。

3. 风险评估本年度,我们对企业面临的主要风险进行了全面评估,以指导公司未来的风险管理方向。

具体工作包括:(1)识别企业面临的主要风险;(2)对风险进行量化和评估;(3)提出应对措施和建议;(4)制定风险管理计划,并督促相关部门执行。

4. 审计质量控制本年度,我们注重提高审计工作的质量和效率,具体工作包括:(1)制定审计质量控制制度,规范审计工作流程;(2)加强审计团队建设,提高审计人员素质;(3 定期对审计工作进行自查和评估,发现问题及时整改;(4)引入外部审计机构进行质量评估,提高审计工作的客观性和公正性。

三、工作成效1. 提高了审计工作的效率和质量,确保财务报告的准确性和合规性;2. 发现了企业内部控制体系中存在的问题,并提出改进建议,有效降低了企业运营风险;3. 评估了企业面临的主要风险,为公司未来的风险管理提供了指导;4. 加强了审计团队建设和质量控制,提高了审计工作的客观性和公正性。

审计经理年终总结范文5篇

审计经理年终总结范文5篇

审计经理年终总结范文5篇第1篇示例:尊敬的领导、亲爱的同事们:在这一年的工作中,我有幸担任审计经理一职,有幸与各位同事一起努力工作,共同取得了一定的成绩。

在这里,我想对大家的支持和合作表示感谢,并通过这篇年终总结,回顾一下我们在这一年中所取得的成绩和存在的问题,同时为明年的工作提出一些建议和期望。

让我们来回顾一下我所领导的审计团队在这一年中的工作成绩。

在这一年里,审计团队共完成了10个大型项目的审计工作,审核涉及财务、合规、风险管理等方面,为公司的发展提供了有力支持。

在审核过程中,审计团队准确把握风险重点,针对性地开展工作,提出了一系列的改进建议,为公司节省了大量成本,同时提高了内部控制水平。

在这一过程中,审计团队密切合作,相互支持,高效完成了审计工作。

我要感谢各位团队成员的辛勤工作和出色表现。

我要介绍一下审计团队在这一年中所存在的问题。

在这一年的工作中,我们也遇到了一些挑战和问题,例如审计进度安排不合理,项目计划不够完善等。

这些问题给我们的工作带来了一定的困难,也影响了我们的工作效率。

有时候我也发现团队成员之间的沟通不够顺畅,信息交流不够及时。

这些问题不仅影响了我们的工作效果,也影响了团队的凝聚力和战斗力。

我们需要认真总结这些问题,找出原因,并在明年的工作中加以改进。

我想提出一些建议和期望,希望在来年的工作中可以进一步提高审计团队的工作效率和质量。

我希望审计团队在明年的工作中能够更加注重团队合作,形成良好的工作氛围,共同为公司的发展努力。

我希望审计团队能够更加注重项目管理,做好项目计划和进度安排,确保项目的顺利开展。

我希望团队成员能够加强学习和提升自身素质,不断提高专业水平,为审计工作的精准进行提供保障。

过去的一年我们取得了一定的成绩,也遇到了一些问题和挑战,但我坚信,在大家的共同努力下,我们一定能够克服困难,取得更好的成绩。

希望在新的一年里,我们能够团结一心,努力拼搏,为公司的发展做出更大的贡献!我再次感谢每一位团队成员在这一年中的辛勤付出,祝愿大家在新的一年里身体健康,工作顺利!让我们携手共进,再创辉煌!审计经理:XXX 敬上第2篇示例:审计经理年终总结尊敬的公司领导、同事们:时光荏苒,转眼间又到了一年的尾声。

审计经理年终个人总结(5篇)

审计经理年终个人总结(5篇)

审计经理年终个人总结尊敬的领导和各位同事:时光荏苒,一年又将过去。

回首这一年,在公司的培养与关怀下,我有幸担任审计经理一职,全身心地投入工作中。

通过与团队的紧密合作以及自身的不断学习与进步,我取得了一些不错的成绩。

在这里,我向大家汇报一下我这一年的工作进展,并分享一些心得和教训。

在过去的一年里,我在执行审计项目方面取得了突出的成就。

作为一名审计经理,我致力于与团队保持紧密的合作和沟通,确保工作顺利进行。

我带领团队完成了一系列复杂的审计项目,对公司的财务状况和内部控制体系进行了全面的审查。

通过严格的审计流程和方法,我们发现了一些潜在的风险和问题,并提出了改进建议。

这些改进建议得到了公司管理层的高度重视,并被纳入了公司的运营策略中。

此外,我们还帮助公司发现了一些财务漏洞,并及时采取了措施进行修复,保障了公司的财务稳定和安全。

通过这些工作的努力,我带领的团队成功地完成了年度审计任务,为公司的经营决策提供了有力的依据。

在工作中,我始终坚持对团队的激励和培养。

我鼓励团队成员积极参与项目,并提供他们所需要的资源和支持。

我始终强调团队合作的重要性,鼓励团队成员互相学习和交流经验。

我尊重每个人的意见和建议,并通过定期会议和讨论,促进团队的思想碰撞和创新。

同时,我也注重培养团队成员的专业能力。

我组织了一系列的培训和讲座,提高团队成员在审计工作中的专业技能和知识水平。

通过这些措施,我帮助团队成员不断成长和进步,也为公司的长远发展打下了坚实的基础。

在工作中,我始终坚持责任和诚信。

作为一名审计经理,我深知自己的职责和使命。

我时刻保持警惕,严格遵守道德规范和职业操守。

我始终保持客观公正的立场,对待每个审计项目,确保审计结果的准确性和可信度。

我与被审计部门保持良好的合作关系,及时反馈审计问题,并提供相应的解决方案。

我注重沟通与协调,与公司管理层和其他部门保持密切联系,确保审计工作的顺利进行。

同时,我也鼓励团队成员遵守职业道德,提高自身的操守和素质。

审计经理年终个人总结范文(五篇)

审计经理年终个人总结范文(五篇)

审计经理年终个人总结范文尊敬的领导:时光荏苒,岁月如梭,转眼间,又到了一年的尾声。

在这一年里,我作为审计经理,工作中经历了许多挑战和机遇,通过与团队的合作和努力,取得了一些成绩。

在此,我对过去一年的工作进行总结,以期进一步提升我的工作能力和业绩。

在工作中,我始终坚持以客户为中心,时刻保持关注客户需求。

从项目启动的初期,我就与客户密切合作,了解他们的业务模式、流程和风险,进而制定相应的审计计划。

通过与客户的深入沟通,我明确了审计的目标和重点,准确把握了客户的期望。

同时,在团队管理方面,我注重有效沟通和团队合作。

我积极倾听团队成员的意见和建议,尊重并鼓励他们发表自己的观点。

在制定项目计划和安排工作任务时,我注重平衡团队成员之间的工作负荷,确保每个人都能充分发挥自己的优势和潜力。

在执行审计过程中,我坚持严肃认真的原则,注重数据的准确性和合规性。

我对审计工作进行了详细的规划和分析,确保了审计工作的高效进行。

同时,我也追求技术创新和改进,通过引入先进的审计工具和方法,提高了审计工作的质量和效率。

除了工作上的努力,我还积极参加公司组织的培训和学习活动,不断提升自己的业务知识和技能。

我会定期研究最新的审计准则和法规,了解行业发展的趋势和变化,以便在工作中能够及时应对和处理各种风险和挑战。

回顾过去一年的工作,我感到自己取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。

首先,我认识到自己在团队管理方面还需要进一步提升,在分配任务和监督工作的同时,应更加注重团队成员的成长和发展,帮助他们解决问题和提升能力。

其次,我需要更加注重自身的学习和提高,不断更新知识和技能,以便更好地应对未来的挑战。

展望未来,我将继续努力,不断提升自己的综合素质和能力。

我会加强对团队成员的指导和培养,建立良好的团队氛围,确保团队能够高效合作,达到整体的工作目标。

同时,我也会注重与客户的沟通和合作,深入了解客户的需求,为他们提供更好的服务和建议。

最后,我要感谢领导对我的信任和支持,也感谢团队成员的辛勤付出和合作。

审计经理个人年终工作总结范文7篇

审计经理个人年终工作总结范文7篇

审计经理个人年终工作总结范文7篇第1篇示例:尊敬的各位领导、同事:大家好!时光荏苒,转眼间又到了一年的年终总结时刻。

在这一年中,我作为审计部门的经理,肩负着重要的职责,全力以赴地完成了各项工作。

在此,我将对过去一年的工作进行总结,与大家分享我的工作心得和体会。

一、工作回顾在过去的一年中,我坚持以公司的整体利益为出发点,全面负责审计部门的工作。

在日常工作中,我认真落实公司的审计政策和规定,指导团队成员进行审计工作,确保审计工作的质量和效率。

我积极协调部门内外部资源,加强与其他部门的沟通与合作,推动审计工作的顺利开展。

在具体的工作中,我牢固树立“钉钉子精神”,认真执行各项审计计划和任务,主持开展了公司各项审计工作。

在这个过程中,我密切关注审计过程中的问题和难点,及时进行调研和解决。

通过不懈努力,我成功地完成了所有的审计任务,并取得了较好的业绩,为公司经营管理提供了有力的支持和保障。

二、工作心得与体会在过去的一年中,我深刻体会到了作为审计经理的责任重大与任务繁重。

审计工作需要高度的严谨性和细致性,要做到公正、客观,对于公司的经营状况要有全面的了解,对于各项政策法规要熟悉掌握。

更重要的是,审计工作需要具备卓越的沟通与协调能力,需要与各个部门紧密配合,及时反馈审计结果并提出合理建议。

只有具备了这些能力与素质,才能在复杂多变的工作环境下,顺利地完成各项审计任务。

在过去的工作中,我也意识到了自己在审计工作中的一些不足之处。

我在工作中有时会对细枝末节过于追求,导致耗费了一些不必要的时间与精力。

我在与其他部门沟通协作中,偶尔表现出一些僵硬与上纲上线,未能充分展现出自己的亲和力与灵活性。

这些都是我需要改进和提高的地方,我会在未来的工作中加以克服和突破。

三、未来展望和计划在新的一年里,我将继续努力,为公司的审计工作做出更大的贡献。

我会进一步扩大审计部门的影响力与话语权,加强与其他部门的协作与配合。

我将进一步完善公司的审计制度与程序,提高审计效能,减少审计成本。

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审计经理年度工作总结范文
2020
Audit manager annual work summary model 2020
审计经理年度工作总结范文2020
20XX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十7大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。

全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。

在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。

由于工作成绩突出,我校审计处被评为20XX年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。

一.基础建设
200*年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。

经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满
生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。

三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。

我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核
算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革
"科教兴国"和"发展高科技,实现产业化"这一战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。

但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。

面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。

学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章
制度来规范和约束。

我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。

在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。

对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。

一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作
认真贯彻落实"三个代表"重要思想,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则,稳步推进审计工作深入的开展。

1.开展决算审计2项,通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万
元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元),现基本已全部追回。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。

一年来我们开展经济责任审计4项,既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任,同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正、整改。

全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额160多万元。

为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。

5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。

一年来我们开展科研经费审签11项,促进了科研工作的发展。

6.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。

开展住宅楼工程财务决算审计25项,纠正不合理费用支出2万多元,并在《后勤通讯》上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。

严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评。

7.积极开展对外联系,经常性的和省内外高校合作,继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。

树立了我校形象,提高了我校知名度。

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