2020审计人员个人年终工作总结模板范文

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审计人员个人年底工作总结报告7篇

审计人员个人年底工作总结报告7篇

审计人员个人年底工作总结报告7篇篇1一、引言随着年底的临近,我作为审计人员,需要对过去一年的工作进行全面的总结和反思。

本报告将围绕我的工作职责、完成情况、遇到的问题及解决方案、心得体会以及未来规划等方面进行详细阐述。

二、工作职责与完成情况在过去一年中,我主要负责了以下审计工作:1. 财务审计:对公司的年度财务报表进行审计,确保其真实性和准确性。

在审计过程中,我严格按照审计准则执行,对发现的财务问题及时指出,并提出了相应的改进建议。

2. 业务审计:对公司的业务流程进行审计,评估其合规性和效率。

通过实地考察和资料分析,我发现了部分业务环节存在的问题,并协助公司进行了改进。

3. 内部控制审计:对公司内部控制体系进行评估和完善。

我参与了内部控制制度的制定和实施过程,确保公司内部控制体系的健全性和有效性。

在完成上述工作任务的过程中,我积极与同事和相关部门沟通协作,确保审计工作的顺利进行。

同时,我也注重自身专业能力的提升,参加了多次培训和学习活动,为更好地完成审计工作奠定了基础。

三、遇到的问题及解决方案在工作中,我遇到了一些问题和挑战。

针对这些问题,我采取了以下措施:1. 财务审计中发现的财务问题:针对部分财务问题,我与财务部门进行了沟通,并协助其进行了整改。

同时,我也建议公司加强财务人员的培训和管理,提高其专业素养和合规意识。

2. 业务审计中发现的业务问题:在业务审计过程中,我发现部分业务环节存在不规范操作和效率低下的问题。

针对这些问题,我提出了相应的改进建议,并协助相关部门进行了改进。

3. 内部控制审计中的不足:在内部控制审计过程中,我发现部分内部控制制度存在不完善和不严谨的问题。

针对这些问题,我参与了内部控制制度的修订和完善工作,确保其符合公司实际情况和业务需求。

四、心得体会通过一年的审计工作实践,我深刻认识到审计工作的重要性和责任性。

在审计过程中,我不仅需要严格遵守审计准则和法律法规,还需要具备敏锐的洞察力和判断力,及时发现和解决问题。

审计人员个人年终工作总结优秀范文6篇

审计人员个人年终工作总结优秀范文6篇

审计人员个人年终工作总结优秀范文6篇篇1一、引言作为负责审计工作的专业人员,在过去一年中,我积极投身于各类审计项目,不断提高自身的专业技能和知识水平。

通过实践与学习相结合,我取得了显著的成果。

现将本年度工作进行总结,以便更好地回顾过去、展望未来。

二、工作内容及成果1. 审计项目执行在过去一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、业务审计和专项审计等。

我始终严格按照审计程序和要求,认真执行每一个审计项目。

通过细致的数据分析和实地调查,我发现了存在的问题并提出了针对性的建议,为公司降低了风险,提高了经济效益。

2. 内部控制审查在内部控制审查方面,我重点关注了公司的管理制度、流程以及内部风险控制体系。

通过对公司内部控制制度的审查和评估,我发现了部分环节存在缺陷,并针对性地提出了改进措施。

这些措施的实施,有效地提高了公司的管理水平和风险防范能力。

3. 学习和培训为了提高自身的专业技能和知识水平,我积极参加各类学习和培训活动。

我不仅学习了审计理论、法律法规等方面的知识,还掌握了一些先进的审计技术方法。

通过学习和实践,我不断提高自己的综合素质,为更好地完成审计工作打下了坚实的基础。

三、工作亮点及创新1. 深化数据分析应用在审计过程中,我注重运用数据分析技术,通过对财务和业务数据的深入挖掘,发现了一些潜在的问题和风险。

通过数据分析,我不仅提高了审计效率,还为公司的决策提供了有力的数据支持。

2. 优化审计流程为了更好地完成审计工作,我不断优化审计流程。

我积极与同事沟通协作,探索更加高效的工作方法。

通过改进审计流程,我们提高了工作效率,确保了审计质量。

四、工作不足及改进1. 沟通能力有待提高在与其他部门沟通和协调方面,我存在一定的不足。

未来,我将进一步加强沟通能力的培养,提高自己的沟通技巧,以便更好地与其他部门合作,共同完成公司的各项工作。

2. 数据分析能力需进一步提升虽然我在数据分析方面取得了一定成果,但我仍需要进一步提高自己的数据分析能力和技术水平。

审计工作人员个人年终自我总结(五篇)

审计工作人员个人年终自我总结(五篇)

审计工作人员个人年终自我总结尊敬的领导、同事:大家好!经历了一年的辛勤耕耘和努力奋斗,我即将完成审计工作一年的任务。

回顾这一年来的收获与成长,我深感时间的匆匆和责任的沉甸。

作为一名审计工作人员,我始终秉持着慎重、客观、公正的原则开展工作,时刻抱着对组织和社会的责任感。

在这一年中,我意识到审计工作不仅仅是对财务数据的审核,而是更加注重对企业治理、风险控制、合规性以及业务运营的全面分析和评估。

我认真研读相关规章制度和法律法规,在日常工作中尽力融合理论知识和实践经验,提供专业的意见和建议。

通过与部门同事的交流和合作,我不断学习和提升自己的专业知识和技能,更好地完成工作任务。

在实际工作中,我注重团队协作,主动与同事们进行沟通和交流。

通过亲身经历,我体会到了合作的重要性和效果。

只有通过团队的力量,才能高效地完成工作任务。

有时在面对繁琐的数据分析和复杂的审计项目时,我学会了主动请教、虚心向同事请教,在他们的指导和帮助下,我掌握了新的技术和方法,并更好地应用到实际工作中。

我个人意识逐渐转变为团队意识,明白了合作共赢的重要性。

除了技术能力的提升,我还注重自身综合素质的提高,在年度培训中我主动参加多个专业及管理方面的培训课程,并在学习中做好笔记和总结,将所学知识与工作实践相结合。

在工作之余,我阅读了许多与审计和管理相关的书籍,通过不断学习和思考,提升了自己的综合素质和专业水平。

在业务能力方面,我逐渐熟练掌握了审计方法和工具的使用,并能够独立完成常规审计任务。

通过对企业的审计过程中,我不仅学习并熟悉了相关行业的管理模式和风险特点,还加深了对内部控制的了解和把握。

能够独立思考和解决问题,并准确识别出存在的问题和潜在的风险。

同时,我还意识到维护良好的职业道德和习惯的重要性。

在身处审计这个岗位上,我知道务必要保持谨慎、客观、公正的原则,严格遵守职业道德规范,不断加强自身的专业修养,做到对待工作和行为负责任。

在审计工作中,面对各种困难和挑战时,我自觉遵守工作纪律,坚守原则,勇于担当,并将这种职业操守贯穿于日常的工作中。

审计人员年度总结模板(三篇)

审计人员年度总结模板(三篇)

审计人员年度总结模板一、工作概述回顾过去一年的工作,作为审计人员,我主要负责对公司财务状况和经营活动进行全面审计,及时发现问题,提出合理建议,促进公司健康发展。

在过去一年的工作中,我积极履行职责,认真完成各项任务,下面就我的工作进行总结。

二、工作成果1. 完成审计任务:在过去一年里,我按照公司安排的计划,逐项完成了各项审计任务。

我对公司财务报表进行了全面细致的审查,并与其他审计组员进行了充分的沟通和协作,确保审计工作的顺利进行。

通过审计工作,我发现了一些财务风险和潜在问题,并及时向公司管理层提出了建议,为公司避免了一定的风险。

2. 提出合理建议:在工作中,我不仅仅是一个发现问题的人,更是一个解决问题的人。

通过审计工作,我能够深入了解公司的财务状况和运营情况,并通过与公司管理层的沟通,提出了一些合理的建议,帮助公司改进财务管理和降低风险。

这不仅为公司带来了实际效益,也增强了我的职业能力和责任感。

3. 专业知识提升:在过去一年里,我也不断提升自己的专业知识。

我参加了各类培训和研讨会,不仅学习了关于审计的最新理论和实践知识,还不断丰富自己的财务分析和风险评估能力。

这些学习经验使我能够更好地应对复杂的审计任务,提高工作效率和准确性。

三、存在问题在过去一年的工作中,我也发现了一些存在的问题,主要包括:1. 工作中有时会因为时间紧迫而出现了一些粗心和疏忽的情况,导致审计结果的准确性有所降低。

这也提醒我在以后的工作中,要更加注重细节和时间管理,确保工作的质量。

2. 在一些复杂的审计任务中,我对公司内部控制的评估和改进建议还有待提升。

这需要我进一步加强对内部控制相关知识的学习和实践经验的积累。

四、改进措施为了解决上述存在的问题,我制定了以下改进措施:1. 加强时间管理:我将制定详细的工作计划,并合理安排时间,确保每项任务都能按时完成。

同时,我也会更加注重工作过程中的细节,避免疏忽和粗心造成的错误。

2. 深入学习和实践:我将加强对内部控制相关知识的学习和理解,在实践中不断积累经验。

审计工作人员个人年终工作总结7篇

审计工作人员个人年终工作总结7篇

审计工作人员个人年终工作总结7篇篇1光阴似箭,一年一度的工作总结时间又到了。

这一年里,我在审计部门的工作中收获颇丰,不仅积累了丰富的经验,还学到了很多新知识。

下面,我将对自己一年的工作进行全面的总结,以便更好地明确自己的工作成绩和未来的发展方向。

一、工作背景与目标在过去的一年中,我作为审计部门的一员,主要负责对公司各部门的财务收支情况进行审计监督,确保公司财务活动的合规性和有效性。

同时,我还积极参与审计项目的策划和组织,为公司提供高质量的审计服务。

二、主要工作与成果1. 财务审计工作:在这一年中,我参与了公司多个部门的财务审计工作,包括财务报表的审核、会计凭证的抽查等。

通过严格的审计程序,我发现了一些财务问题,并及时向相关部门提出了改进意见。

同时,我还协助公司完善了财务管理制度,规范了财务流程,提高了公司财务管理的整体水平。

2. 审计项目策划与组织:在审计项目的策划阶段,我积极参与项目的讨论和研究,为公司制定出切实可行的审计方案。

在项目实施阶段,我认真履行职责,确保每个审计环节都得到有效执行。

通过我的努力,多个审计项目都取得了圆满成功,得到了公司领导和相关部门的高度评价。

3. 专业知识学习与提升:在繁忙的工作之余,我始终没有放松专业知识的学习和提升。

通过参加公司组织的培训和学习活动,我不断更新自己的知识结构,提高自己的专业素养。

同时,我还积极向其他同事请教和学习,汲取他们的宝贵经验,以便更好地完成工作任务。

三、遇到的问题与解决方案1. 审计过程中遇到难题:在审计过程中,有时会遇到一些复杂的财务问题和难题。

面对这些挑战,我始终保持冷静和耐心,通过深入研究和分析问题,积极寻找解决方案。

同时,我还及时与相关部门和同事进行沟通和协作,共同攻克难题。

2. 审计报告撰写压力:审计报告的撰写是一项繁琐而重要的任务。

为了确保报告的准确性和完整性,我需要在短时间内对大量信息进行整理和分析。

在这种情况下,我通常会制定详细的报告撰写计划,合理安排时间,确保报告的质量和进度。

审计工作年终总结的范文7篇

审计工作年终总结的范文7篇

审计工作年终总结的范文7篇篇1时光荏苒,转眼间又是一年。

回首过去,我在审计岗位上已经度过了一年多的时间。

经过一年的努力和磨练,我在工作中取得了一些成绩,也发现自己需要改进的地方还有很多。

现在,我将对这一年的工作进行总结,以便更好地反思和提高。

一、工作成绩在过去的一年中,我参与了多个审计项目,涉及不同行业和领域。

通过与团队成员的紧密合作,我们成功完成了所有项目的审计工作,并得到了客户的高度评价。

具体来说,我在以下几个方面取得了显著成绩:1. 完成了多个审计项目:我参与了多个项目的审计工作,包括财务审计、合规审计和风险评估等。

通过认真的工作和细致的分析,我成功帮助客户发现了潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。

2. 提升了审计效率:在审计过程中,我积极运用现代化的审计工具和技术,如大数据分析、云计算等,提高了审计的效率和准确性。

同时,我也注重与团队成员的沟通与协作,确保审计工作的顺利进行。

3. 获得了客户的好评:通过专业的审计服务和优质的服务态度,我赢得了客户的高度认可和信任。

客户对我们的审计工作给予了充分肯定,并愿意继续与我们合作。

二、不足之处虽然我在过去的一年中取得了一些成绩,但我也意识到自己还存在一些不足之处。

具体来说:1. 经验不足:由于我从事审计工作的时间相对较短,我在某些复杂问题的处理上还缺乏足够的经验和技巧。

因此,在未来的工作中,我需要进一步加强学习和实践,提高自己的专业水平。

2. 沟通不够主动:在与其他部门或同事沟通时,我有时过于被动,没有主动表达自己的意见和想法。

这可能会导致一些误解或不必要的麻烦。

因此,我需要更加积极地与他人沟通,避免出现不必要的误解和纠纷。

3. 工作压力较大:由于审计工作本身具有一定的复杂性和压力性,有时我会感到工作压力较大。

在这种情况下,我需要学会调整自己的心态和工作方式,保持积极乐观的工作态度。

三、改进措施为了弥补不足之处并取得更好的成绩,我计划在未来的工作中采取以下改进措施:1. 加强学习和实践:我会继续加强学习和实践,特别是针对自己薄弱的环节进行重点攻克。

审计工作人员个人年度总结范文格式7篇

审计工作人员个人年度总结范文格式7篇

审计工作人员个人年度总结范文格式7篇篇1====================一、引言本年度,我作为审计工作人员,始终保持高度的责任感和敬业精神,致力于提高审计工作的质量和效率。

在此,我将对过去一年的工作进行全面的总结,以期为新一年的工作提供宝贵的经验和参考。

二、工作内容及成果1. 审计项目完成情况本年度,我参与了多个审计项目,包括财务审计、项目审计和内部流程审计等。

通过团队的合作与个人的努力,按时完成了所有审计任务,确保了审计工作的顺利进行。

(1)财务审计方面,对公司的财务报表进行了全面的审查,确保了财务数据的真实性和准确性。

(2)项目审计方面,针对新项目的立项、实施和结项阶段进行了全面的监督和评估,确保了项目的合规性和效益性。

(3)内部流程审计方面,对公司的内部管理制度和流程进行了全面的审查和优化,提高了公司的运营效率。

2. 审计工作质量提升为提高审计工作质量,我注重加强自身的业务学习和实践经验积累。

(1)通过参加专业培训课程和内部研讨会,不断提高自己的专业技能和知识水平。

(2)结合工作实践,积极探索新的审计方法和手段,提高审计工作的效率和准确性。

(3)注重与同事的沟通与协作,共同解决工作中遇到的问题,提高团队的整体能力。

3. 风险管理及内部控制在日常工作中,我注重风险管理,积极参与公司的内部控制体系建设。

(1)通过对公司各业务领域的深入了解,识别潜在的风险点,并提出相应的应对措施。

(2)参与公司内部控制政策的制定和完善,确保内部控制的有效性和适应性。

(3)加强与其他部门的沟通与协作,共同营造风险管理和内部控制的良好氛围。

三、遇到的问题及解决方案1. 审计工作复杂性增加随着公司业务领域的不断拓展和外部环境的变化,审计工作面临着越来越复杂的挑战。

为应对这些挑战,我积极学习新知识,提高自己的综合素质,同时加强与同事的协作,共同解决问题。

2. 内部审计信息化程度不高当前,内部审计的信息化程度还有待提高。

审计人员个人年度工作总结5篇

审计人员个人年度工作总结5篇

审计人员个人年度工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中,我在审计岗位上不断努力,积极工作,取得了一定的成绩。

本文将对我过去一年的工作进行总结,分析我的工作成果和收获,同时指出存在的问题和改进措施,以帮助我在未来的工作中更好地发挥自己的能力。

二、工作内容回顾在过去一年中,我主要负责了公司的财务审计工作。

具体工作内容包括:1. 制定审计计划,明确审计目标和范围,确保审计工作的有序进行。

2. 收集和整理审计证据,对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行全面、客观的评估。

3. 确定审计意见,形成审计报告,向公司管理层和股东报告审计结果。

4. 参与公司内部控制制度的完善和改进,提高公司财务管理的规范性和有效性。

除此之外,我还积极参与了公司的年度财务预算和决算工作,为公司的发展提供了有力的财务支持。

同时,我还协助公司完成了多项专项审计工作,如经济责任审计、离任审计等,为公司提供了全面的审计服务。

三、工作成果和收获在过去一年中,我取得了以下工作成果和收获:1. 完成了公司财务审计工作,发现了公司财务管理中存在的问题,提出了改进意见,得到了公司管理层的认可和好评。

2. 通过审计工作的开展,促进了公司内部控制制度的完善和改进,提高了公司财务管理的规范性和有效性。

3. 参与了公司的年度财务预算和决算工作,为公司的发展提供了有力的财务支持。

4. 协助公司完成了多项专项审计工作,为公司提供了全面的审计服务。

四、存在的问题和改进措施虽然我在过去一年中取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和不足之处。

具体问题和改进措施如下:1. 在审计过程中,有时会遇到一些复杂的财务问题,需要更深入的专业知识和经验。

因此,我需要继续加强学习,提高自己的专业水平。

同时,我也可以积极向同事和领导请教,借助团队的力量解决问题。

2. 在制定审计计划时,有时会忽略一些细节问题,导致审计工作不够全面。

因此,我需要更加注重细节,确保审计工作的全面性和准确性。

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2020审计人员个人年终工作总结模板范文2020审计人员个人年终工作总结1我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:一、加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。

今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。

我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。

为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。

二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二、以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。

本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。

用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。

在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。

通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。

三、审计工作开展情况参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。

通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。

基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中:委托审计14项,自审项目62项。

全年审计资金总额1939。

83万元,定案资金总额1832。

16万元,审减额107。

67万元。

一年中,在自己的的工作岗位上尽职尽责,用用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。

科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。

根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。

配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。

通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。

根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。

强化审计业务,提高综合审计工作能力。

年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。

四、工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。

在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。

另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。

总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。

在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。

2020审计人员个人年终工作总结220__年,我坚持和提升“依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路,认真履行法定职责,加强审计机关自身建设,扎实开展“马上就办、真抓实干”作风建设年活动,深化审计转型升级,全力服务__科学发展跨越发展。

现对今年工作进行总结。

一、加强项目计划管理建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制,认真开展审前调研工作,围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监督,科学合理制定年度项目计划。

加强项目计划进展情况的跟踪检查,及时掌握计划进度执行情况,协调解决存在的困难与问题,保质保量完成项目计划任务,并留有余地保障上级审计机关和领导交办任务。

二、提升审计项目质量严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度,严控审计质量风险,确保审计项目质量。

认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议,对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正,确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性准确,评价客观,提升审计工作的执行力和公信力。

三、加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路,在项目的审计过程中突出绩效审计意识,将自然资源资产的开发和利用情况作为领导干部任期经济责任审计的重要内容,学习借鉴上级审计机关和其他区域绩效审计和自然资源资产离任审计的经验和成果,结合审计工作实际,探索一条符合经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。

四、深化审计成果运用和整改工作狠抓审计项目的整改和成果运用工作:要完善审计整改联动机制,建立健全部门联动机制,推行联合督查整改制度,特别是对重大审计项目和重点单位会同相关部门开展联合督促整改工作,做到事事有结果、件件有落实。

同时,积极争取将审计结果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖惩的重要依据;对整改不到位、屡审屡犯的,要与被审计单位主要负责人进行约谈,严格追责问责。

要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制,归纳总结审计工作中发现的带有普遍性、规律性的问题,挖掘苗头性、倾向性的问题,从制度上、机制上、规律上分析原因,提出建设性有效性的意见和建议。

2020审计人员个人年终工作总结3今年以来,我局在区委、区政府的正确领导和市审计局的具体指导下,按照下级审计部门的要求和年初审计工作计划,认真贯彻省、市审计工作会议和全区经济工作会议精神,紧紧围绕全区经济工作中心,正确把握财政预算执行审计、专项审计(调查)、政府投资审计等工作重点,较好的完成了各项工作任务。

现将今年下半年工作情况及下半年工作打算汇报如下。

一、工作总体情况截止目前,共完成审计项目51个,占全年计划的66%,其中完成经济责任审计16个,单位收支审计20个,专项审计6个,工程审计9个。

另参加和配合下级审计项目2个。

局内编发《审计简报》6期,向各类刊物编发信息30余篇,采用17篇,其中省级采用4篇、市级采用7篇、区级采用6篇。

二、突出重点,圆满完成各项审计任务一是全力配合市局完成社会抚养费资金审计和环保专项资金审计。

自今年3月至6月历时四个月抽调文仁同志配合市审计局对_县、_县、_县、_区、_区、开发区_年至_年社会抚养费资金的征缴、管理使用情况进行了专项审计,6月份抽调陈贵萍同志配合市局对_年至_年全市环保专项资金进行审计。

二是开展财政同级审和行政事业单位财务收支审计。

我局对本区同级财政预算执行进行审计,并对专项资金进行了延伸审计,对3个乡镇和2个行政事单位进行了财务收支审计。

三是深化任期经济责任审计。

下半年按时完成区委组织部委托的主要领导干部离任经济责任审计12个,完成单位主要领导干部任中经济责任审计4个。

四是深化民生项目审计。

我局从今年6月份开始开展了区政府统一安排的民生项目专项资金审计调查6个,从而促进惠民政策落实及相关政策制度的完善。

五是完成了区铁路专线专项审计调查。

下半年我局根据区委、区政府领导安排,派出基建投资股等几位同志,对铁路专线下埠片,峡山口片征地、拆迁及安置区建设情况开展了专项调查审计,并出具详细审计报告,提出实际可操作性建议和意见,为区政府合理利用铁路专线资金提供参考依据,特别是对下埠罗塘安置区建设情况写出了专题报告。

六是加大了固定资产投资审计力度。

今年年初制定了《_区审计局聘请社会中介机构参与国家建设项目审计管理暂行办法》和《_区审计局外聘人员参与固定资产投资审计工作管理办法》。

截止6月底,共完成工程项目审计43个,工程送审金额14102.99万元,审减金额2255.37万元,审定金额11847.62万元。

七是筹建计算机审计数据平台。

按照省厅、市局关于推进信息化建设相关要求,我局积极向区政府汇报争取资金支持,目前数据平台正在市局筹建中。

八是开展了审计业务服务。

在认真履行好审计职能的同时,积极为基层和企业开展了审计业务服务。

如年初我局编印《审计宣传手册》400余份下发到各单位及被审计单位指导基层单位的财务工作。

三、注重学习,切实加强政治理论和业务学习继续以“创先争优”为主题,扎实开展各项理论和业务学习。

年初制定全年学习计划,并按照计划先后对《审计法》、《江西省审计条例》、《党政领导干部经济责任审计规定》等政策理论和业务知识进行了学习,特别对党的十八大精神及中央、省、市、区重要会议和文件精神进行了认真学习讨论,并结合实际制定了具体贯彻措施。

同时结合目前全区开展的“学先进、转作风、强服务、促发展”教育实践活动,在全局大力开展“讲学习比能力、讲务实比作风、讲服务比形象”活动,确保单位创先进,党员争优秀。

形成全局学先进、齐心协力抓发展的强大合力。

四、常抓不懈,有力开展党风廉政和党组织建设1、按照省、市统一要求,开展“整顿干部队伍、建设审计铁军”活动。

整顿活动从今年1月份开始的,4月份已结束,通过整顿,切实解决干部工作不实、作风不正以及违法违纪违规行为时有发生等问题,建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、严守纪律,党和人民放心满意的审计铁军。

2、开展廉政文化建设年活动。

按照反腐倡廉建设方针政策和工作部署,重点学习《廉政准则》《审计人员“八不准”审计纪律》等规章制度,提高审计人员的廉洁从审意识,组织党员干部开展专题研讨活动,围绕贯彻落实《廉政准则》,谈体会、谈感想、谈认识。

3、开展“三服务四评议创五好”活动。

根据区委组织部文件要求,全面推进机关党组织建设,我局突出服务基层促规范,服务群众解民忧,服务大局促发展,充分发挥审计职能作用,扎实开展服务型基层党组织建设,将局机关党组织建设成为领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好的“五好”基层党组织。

审计局半年工作总结五、下半年五、工作打算按照“以审计促项目、以审计促发展”的工作理念,为全区经济社会发展服务。

1、认真做好财政同级审、专项工程资金审计、经济责任等审计项目,全面完成省、市、区交办的各项审计任务和其他工作任务。

2、深化审计结果运用。

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