经济行业分析报告文案

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经济行业分析报告文案

目录

上篇:行业分析提要 (1)

基本分析 (1)

下篇:行业分析说明 (2)

I 2003年全年国民经济运行分析 (2)

一、2003年全年国民经济运行简述 (2)

二、2003年全年我国固定资产投资分析 (3)

三、2004年中国经济分析预测 (4)

II 2003年全国工业生产情况综述与分析 (10)

一、全国工业生产情况综述 (10)

二、轻重工业发展分析 (10)

三、不同所有制企业分析 (10)

四、机电产品生产快速增长 (11)

五、能源生产分析 (11)

六、工业产品进出口分析 (12)

III 2003年全年工业经济效益情况及预测 (13)

一、全年工业经济效益分析 (13)

二、生产资料效益分析 (16)

三、工业行业效益分析 (18)

IV 我国全年居民消费比较分析 (19)

一、居民消费价格简述 (19)

二、分地区居民消费价格分析 (19)

三、分类别居民消费价格分析 (19)

四、社会消费品零售分析 (21)

V 我国前三季度对外贸易发展情况及分析 (24)

一、2004年中国对外贸易形势展望 (24)

二、中国对外贸易发展需要关注的几个问题 (26)

VI 2003年上半年三大景气指数走势及分析 (29)

一、国房景气指数 (29)

二、消费者景气指数 (32)

VII 2003年宏观经济发展十大事件 (35)

上篇:行业分析提要

基本分析

今年我国经济有望增长8.5%。据此测算,今年我国国内生产总值将突破11万亿元人民币,我国综合国力再上新台阶。根据有关改革方案,今年国家统计局不再像以往那样在年末公布全年的国内生产总值预计数,而改在2004年1月中下旬公布。以2002年我国国内生产总值10.2万亿元人民币为基数匡算,2003年我国国内生产总值将突破11万亿元。

2003年,在复杂多变的国际形势和突如其来的非典型肺炎疫情以及频繁发生的多种自然灾害下,我国经济仍然保持较快增长,来之不易。一季度,我国经济增长速度达到9.9%,创下1997年以来同期增长最高纪录。二季度,受非典疫情和自然灾害等不利因素影响,我国经济增长6.7%。通过全国上下共同努力,取得了抗击非典斗争的阶段性重大胜利。到三季度,我国经济基本恢复到了非典疫情发生前的增长水平,同比增长9.1%。

下篇:行业分析说明

I 2003年全年国民经济运行分析

一、2003年全年国民经济运行简述

今年我国经济有望增长8.5%。据此测算,今年我国国内生产总值将突破11万亿元人民币,我国综合国力再上新台阶。根据有关改革方案,今年国家统计局不再像以往那样在年末公布全年的国内生产总值预计数,而改在2004年1月中下旬公布。以2002年我国国内生产总值10.2万亿元人民币为基数匡算,2003年我国国内生产总值将突破11万亿元。

2003年,在复杂多变的国际形势和突如其来的非典型肺炎疫情以及频繁发生的多种自然灾害下,我国经济仍然保持较快增长,来之不易。一季度,我国经济增长速度达到9.9%,创下1997年以来同期增长最高纪录。二季度,受非典疫情和自然灾害等不利因素影响,我国经济增长6.7%。通过全国上下共同努力,取得了抗击非典斗争的阶段性重大胜利。到三季度,我国经济基本恢复到了非典疫情发生前的增长水平,同比增长9.1%。

在经济持续快速增长的同时,今年我国经济生活中还出现了许多可圈可点的新纪录和新“亮点”:国家外汇储备突破4000亿美元,

居民储蓄存款突破10万亿元,工业生产增长创1995年以来最高增速,进出口贸易大进大出总额超过去年,固定资产投资创下近年新高,汽车销售火爆,三峡工程、南水北调等重点工程建设进展顺利,“神舟”五号载人飞船发射成功等等。

二、2003年全年我国固定资产投资分析

1-11月,国有及其他经济类型累计完成投资34618亿元,比去年同期增长29.6%。其中,基本建设投资18058亿元,增长27.2%,更新改造投资6833亿元,增长33.1%,房地产开发投资8285亿元,增长32.5%,其他投资1443亿元,增长28.6%。

分析投资增长情况,有以下特点:

投资增长速度继续呈小幅回落态势。与1-10月相比,全部投资增速回落0.6个百分点。其中,基本建设增速回落1.4百分个点、更新改造增速回落1个百分点,但房地产开发略有加速,加快了1.2个百分点;分地区看,东部地区增长加速0.5个百分点,中、西部地区分别下降1和0.2个百分点,有19个地区增幅回落,12个地区投资增速小幅攀升。

各行业投资增速有升有降。冶金、纺织、煤炭投资增幅回落,其中,冶金行业投资增速回落了10个百分点,机械、电力和有色金属行业投资仍有小幅上升。

资金到位情况良好。1-11月累计到位资金37904亿元,比同期完成投资多3285亿元,增长速度为40.6%,回落1.1个百分点。

11月当月完成投资4152亿元,增长25.3%,与上月相比,增幅上升了2.7个百分点。11月当月新开工项目8821个,在上月大幅减少的基础上又减少2.6%,新开工项目增长势头得到控制。1-11月新开工项目计划总投资与去年同期相比增长58.5%,增速比1-10月快

2.1个百分点。

三、2004年中国经济分析预测

由于国际市场和世界投资回暖、发达国家继续对中国进行产业转移以及中国经济快速增长等有利因素,2004年中国外贸将保持平稳增长

进出口贸易

总的判断是:出口增长幅度继续回落,进口增长加快,贸易顺差进一步缩小。2003年1-9月,全国进出口总值为6062.6亿美元,同比增长36.2%,其中:出口3077.0亿美元,同比增长32.3%;进

口2985.6亿美元,已超过2002年全年的进口规模,同比增长40.5%,进出口顺差91.5亿美元,同比减少54.3%,在一般贸易项下还出现了89.2亿美元的逆差。

据商务部预测,2003年中国出口同比增长将达8%-11%,进口增长12%-15%,顺差比上年大幅减少。明年中国外贸面临的不利因素包括:

一、新的出口退税政策(平均下调3个百分点)将增加企业的出口成本,同时出口退税增量实行中央和地方分担后,可能会引发新的欠退税问题。

二、国际贸易保护主义对中国出口增长的威胁进一步加大。

三、中国加入WTO后的大部分过渡保护措施将在2004年底到期,从2003年12月起,分销、保险、银行、运输等服务部门的开放地域扩大,准入门槛降低,2004年将取消成品油、天然橡胶、部分汽车及零部件等50个税号产品的非关税措施,农产品及化肥的关税配额量将进一步增加。

四、在进口迅速增长、贸易顺差进一步缩小的背景下,国内某些脆弱产业将受到冲击。同时,考虑到国际市场和世界投资回暖、发达国家继续对中国进行产业转移以及中国经济的快速增长等有利因素,

2004年中国的外贸将保持平稳增长,但出口速度将减缓,贸易顺差缩小。

吸引外资

总的判断是:中国将迎来吸引外资的新一轮高峰。2003年1-9月,全国新批外商投资企业29539家,同比增长18.59%;合同利用外资金额792.07亿美元,同比增长35.97%;实际使用外资金额402.38亿美元,同比增长11.85%;至2003年9月底,全国累计批准设立外商投资企业453735家,合同利用外资金额9072.67亿美元,实际使用外资金额4882.04亿美元。

2004年中国将在以下方面加大引资力度:一是加大服务贸易领域的开放;二是允许境外投资者通过并购、BOT等方式到中国来进行投资;三是允许符合条件的外商投资企业上市;四是鼓励跨国公司参与国有企业改组改造;五是进一步扩大外资参与不良资产重组与处置;六是允许外商以直接投资方式受让上市公司的法人股股权。

外汇储备

总的判断是:外汇储备增长较快,金融与资本项目顺差成为主要来源。至2003年9月末,中国外汇储备余额达3839亿美元,比年初增加975亿美元,同比增长48.4%,增幅较上年同期提高8.5个百

分点。其中资本和金融项目的顺差是外汇储备增长的主要原因,除了外商直接投资流入增多以外,还有一项资本和金融项目下的“其它投资”变化较为醒目,2002年上半年该项目为逆差34亿多美元,2003年上半年已成为顺差217.95亿美元。一个主要原因是受利率和汇率等因素影响,企业大量利用国内、国外外汇贷款,导致国内金融机构外汇贷款大幅增加,境外拆放资金余额大幅下降,外债流入相对增加。同时不排除国际游资在人民币升值的强大预期下,以各种形式进入中国。预计2004年中国外汇储备依旧呈快速增长态势。

人民币汇率

总的判断是:在保持人民币基本稳定的前提下,国家会加大对外汇管理体制的改革。针对国际资金对人民币升值的强大预期,中国将保持人民币汇率的稳定,从而打破国际游资的预期,维护中国的经济和金融安全,但在外汇储备快速增长以及人民币升值压力的确日益加大的形势下,国家将着重对外汇管理体制进行改革。已推出的措施包括:

一、改革经常项目外汇账户管理,放宽企业保留外汇限制,如国际承包工程等经常项目外汇收入可由企业全额保留;二、不断简化进出口核销手续,便利企业对外贸易活动,允许部分优秀企业实行出口收汇批次核销和自动核销;三、完善非贸易售付汇管理,支持和推动国

际间服务贸易往来;四、调整个人购汇政策,将个人自由携带外币现钞进出境的限额提高到5000美元;五、推出并实施合格境外机构投资者制度,已批准投资额度共计8.75亿美元;六、实施境外投资外汇管理改革试点,逐步拓展资本流出渠道,支持各类优秀企业到境外投资,落实“走出去”战略;七、改革出口退税制度,将出口退税率平均下调3个百分点;八、允许优秀的国内大型企业在境内发行外币债券,如国家开发银行已在中国发行了美元债券。

预计2004年将要出台的政策:一是放宽中外资跨国公司外汇资金的运作限制,支持企业对外债务重组,适当允许个人将合法资产转移至境外;二是有选择地引进境外金融机构在境内发行人民币债券,深入研究和探索合格境内机构投资者制度;三是加大反洗钱力度,完善资本流动监测预警体系;四是建立银行、企业间外汇市场,扩大外汇交易主体,允许外贸企业直接进入外汇市场,提高外汇交易规模;五是在逐步完善统一的外汇市场建设的基础上,放宽人民币汇率波动的幅度,从目前的3‰放宽至1%-2%的波动幅度;六是逐步试行国际机构在境内发行人民币债券;七是加强中国外汇期权及远期市场的建设。

II 2003年全国工业生产情况综述与分析

一、全国工业生产情况综述

1-11月累计,共完成工业增加值36694亿元,比上年同期增长16.8%。11月份,全国规模以上工业(注)完成增加值3966亿元,比上年同月增长17.9%,增速在上月加快0.9个百分点的基础上,又提高0.7个百分点,剔除春节因素的影响,达到今年以来工业生产的最高增速。

二、轻重工业发展分析

轻工业生产增长继续明显加快,重工业保持快速增长。当月轻工业完成增加值1433亿元,比上年同月增长16.7%,增速比上月加快1.4个百分点;重工业完成增加值2533亿元,增长18.6%,增速比上月加快0.2个百分点。

三、不同所有制企业分析

国有企业和股份制企业生产增速明显提升,带动整个工业加速增长。11月份,国有及国有控股企业完成增加值1751亿元,比上年同月增长15.5%,增速比上月加快2.9个百分点;股份制企业增加值1643亿元,比上年同月增长20.5%,增速比上月加快2.1个百分点。集体企业完成增加值258亿元,同比增长10.2%,增速

比上月减慢2.2个百分点;外商及港澳台投资企业增加值1098亿元,增长19.6%,增速比上月减慢1个百分点。

四、机电产品生产快速增长

电子通信设备制造、交通运输设备制造、电气机械及器材制造以及冶金四大行业仍是带动工业生产快速增长的主要力量。11月份,上述四大工业“支柱”行业对工业增长的贡献率达到46.9%,拉动当月工业增长约8.4个百分点。从上述行业主要产品看,电子计算机、微机产量分别比上年同月增长1.3倍和74.9%,光通信设备、移动通信设备、程控交换机生产分别增长38.3-76%,移动电话机增长24.5%。汽车生产达到较高水平,当月产量41.96万辆,同比增长32.7%,其中轿车产量20.02万辆,同比增长71.6%。1-11月累计,我国汽车和轿车产量迈上400万辆和180万辆的新台阶,达到405.3万辆和180.6万辆,分别比上年同期增长33%和81.4%。钢和钢材生产继续保持快速增长,当月产量分别比上年同月增长23.3%和28.3%,累计钢产量突破2亿吨,从而使我国成为世界上第一个年产钢超过2亿吨的国家。

五、能源生产分析

能源生产形势稳定向好。当月原煤产量达到1.22亿吨,比上年同月增长20.9%,增幅比上月提高0.7个百分点;完成发电量

1625亿千瓦小时,增长15.6%,增幅比上月提高0.8个百分点;原油开采1392万吨,增长1.6%,增幅比上月提高1个百分点;原油加工2100万吨,同比增长11.7%。

六、工业产品进出口分析

工业产品出口继续保持强劲增势。11月份工业企业实现出口交货值2614亿元,比上年同月增长29.6%,增速比上月又略有加快。其中我国主要出口行业电子通信设备制造业实现出口交货值904亿元,比上年同月增长43.1%;电气机械及器材制造业出口交货值增长32.7%;纺织业出口交货值增长25.5%。

注:规模以上工业为全部国有企业和年产品销售收入500万元以上的非国有企业。

III 2003年全年工业经济效益情况及预测

一、全年工业经济效益分析

今年1-11月份,全国规模以上工业经济效益继续保持较高水平,但企业产成品资金和应收帐款增幅有所上升。

——经济效益总体水平继续提高。1-11月份,工业经济效益综合指数143.2,比上年同期提高14点。

——产品销售收入持续稳定增长。1-11月份,工业企业实现产品销售收入124578.6亿元,比上年同期增长27.7%,增幅与1-10月份基本持平。其中:国有及国有控股企业实现产品销售收入51874亿元,比上年同期增长23.5%,增幅与1-10月份基本持平。

——企业实现利润继续较快增长。1-11月份,工业企业盈亏相抵后实现利润总额7251.7亿元,比上年同期增长44.6%,增幅比1-10月份回落1.4个百分点。其中,国有及国有控股企业盈亏相抵后实现利润3474.4亿元,比上年同期增长49.7%,增幅比1-10月份回落4.3个百分点。

——企业税金总额稳定增长。1-11月份,工业企业累计税金总额6490.4亿元,比上年同期增长19.3%,增幅比1-10月份提高0.6

个百分点。其中,国有及国有控股企业税金总额4214.1亿元,比上年同期增长17.7%,增幅比1-10月份提高0.9个百分点。

——绝大多数行业利润继续增长。1-11月份,39个工业大类行业中,有38个行业利润比上年同期增加。其中,利润增幅超过一倍的行业有:黑色金属矿采选业增长1.75倍,石油加工、炼焦及核燃料加工业增长1.71倍,黑色金属冶炼及压延加工业增长1.15倍;新增利润超过百亿的行业是:石油和天然气开采业新增318.2亿元;黑色金属冶炼及压延加工业新增288.9亿元;交通运输设备制造业新增279.9亿元;化学原料及化学制品制造业新增174.3亿元;电力、热力的生产及供应业新增132亿元。以上五个行业共新增利润1193.4亿元,占整个工业新增利润的53.4%。

——亏损企业亏损额继续下降,但降幅明显减小。1-11月份,亏损企业亏损额1004亿元,比上年同期下降1.9%,降幅比1-10月份减小0.9个百分点。其中,国有及国有控股亏损企业亏损额594.7亿元,比上年同期下降0.6%,降幅比1-10月份减小2.8个百分点。

——企业产成品资金增幅略有上升。11月末,工业企业产成品资金8407.9亿元,比上年同期增长11.8%,增幅比10月末上升0.3个百分点。其中,国有及国有控股企业产成品资金3243.3亿元,比上年同期增长5.5%。

——企业应收帐款增幅有所上升。11月末,工业企业应收帐款净额18950.1亿元,比上年同期增长14.7%,增幅比10月末上升0.9个百分点。其中,国有及国有控股企业应收帐款7738.9亿元,比上年同期增长3.3%,增幅比10月末上升0.5个百分点。

注:规模以上工业为全部国有企业和年产品销售收入500万元以上的非国有企业。

11月份,工业品出厂价格继续保持上涨趋势,特别是受黑色金属和有色金属等主要生产资料价格上涨幅度较大的影响,工业品出厂价格涨势有所加快。与去年同月相比,工业品出厂价格上涨1.9%。

二、生产资料效益分析

生产资料出厂价格比去年同月上涨2.7%,影响工业品出厂价格上涨近2个百分点。受主要生产资料价格上涨的影响,采掘工业、原料工业和加工工业出厂价格涨幅都有不同程度的回升,与去年同月相比,分别上涨4.4%、4.2%和1.6%,涨幅分别比10月份增加0.1、0.8和0.7个百分点。

分主要产品看:

——钢材价格继续大幅度上涨。随着世界经济的回暖和我国经济持续、健康发展,房地产、汽车、船舶、家电、机械制造等行业发展迅速,钢材的社会需求量大幅增长,加之生产钢材的原料如铁矿石、铁精粉、煤等价格相继上涨,推动钢材价格持续大幅上涨。11月份,黑色金属矿采选业与去年同月相比的价格涨幅高达30.1%,其中炼钢用铁矿石上涨36%,铁精矿粉上涨20.9%。与去年同月相比,黑色金属冶炼及压延加工业价格上涨13.4%。其中:普通大型钢材上涨18.1%,普通中型钢材上涨20.5%,普通小型钢材上涨17.6%,线材上涨23.5%,中厚钢板上涨21.7%。

——有色金属出厂价格继续稳步上涨。11月份,有色金属冶炼及压延加工业出厂价格比去年同月上涨9.4%。其中,氧化铝、镍的价

格涨幅分别高达39.4%和34.7%,铜、铅、锌、锡、铝的价格也分别上涨3.3%~19.4%。

——水泥价格自上月出现本年度以来的首次上涨之后,本月上涨幅度继续加大。与去年同月相比,回转窑普通硅酸盐水泥上涨6.2%,回转窑矿渣硅酸盐水泥上涨1.8%,立窑普通硅酸盐水泥上涨9.9%,立窑矿渣硅酸盐水泥上涨1.7%。

此外,受一些地区电力告急及冬季供暖提前的影响,成品油特别是柴油供应紧张,北京、天津及东南沿海一些省市出现了一定程度的“油荒”。但受国内成品油定价机制的影响,本月原油、成品油价格上涨并不明显,因为国家行业指导价格即中准价格并没有上涨。与去年同月相比,11月份我国原油出厂价格上涨2.6%,涨幅比上月略有减小。汽油上涨1.4%,柴油上涨0.2%。

生活资料出厂价格降幅继续减小,比去年同月下降0.3%,降幅比10月份减小0.8个百分点,影响工业品出厂价格下降约0.1个百分点。其中食品类上涨2.9%,衣着类上涨0.1%,一般日用品类下降0.3%,耐用消费品类下降4.5%。

农副食品加工产品价格增幅较大。11月份,农副食品加工产品价格涨幅进一步扩大,比去年同月上涨9.1%,涨幅比10月份增加了

5.1个百分点。其中植物油加工业上涨22.1%,饲料加工业上涨

9.2%,谷物磨制业上涨8.5%,屠宰及肉类加工业上涨7.7%。

三、工业行业效益分析

在所调查的39个工业行业中,有27个工业行业呈上涨态势,占69.2%。其中涨幅最高的行业是黑色金属矿采选业,与去年同月相比,上涨30.1%,黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、有色金属矿采选业及煤炭开采和洗选业的涨幅也较高,分别比去年同月上涨13.4%、9.4%、9.1%、8.2%和5.1%。降幅较大的行业有通信设备、计算机及其他电子设备制造业和印刷、记录媒介的复制业,分别下降6.5%和3.1%。

1-11月份累计,全国工业品出厂价格比去年同期平均上涨2.3%。

运营分析报告

运营分析报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一、 团队成员 团队成员及架构介绍: 领队教师两名主要负责对队员的进展督促,以及店铺检查 队长负责店铺优化以及店铺运营、每日的数据上传 两位队员主要负责产品上传以及对下架产品的调整上架。两位队员中的分工也特别明确,一位队员负责传服装类,一位队员传饰品类。两位队员及时了解对接企业的更新度,对自己产品进行很好的优化与安排,并且及时处理订单和客户服务。 二、 运营方案及目标 运 营月度分析报告

我们团队的名称为feministplay,意为女性之家,专注于女性产品。我们了解到国外女性普遍比我们国内的女性开放,而且眼观更为个性化。他们最关心的是产品的质量,其次是包装,最后才是价格,效率在他们开来也极为重要,所以物流也在我们的考虑之内。另外历年来在敦煌上饰品与服装的形势客观,逐年增长。因此我们目标则定位女性产品,包括饰品、连衣裙、情趣内衣、箱包。 三、产品定位 敦煌网的珠宝饰品行业连续三年可比增长,2015年可比增长32%。下图数据表可见: 珠宝行业top国家及占比:目前销售依旧以欧美国家为主,选品则侧重欧美热销款,其中美国占据比例最大。 目前店铺的产品相对于市场上来说不够新颖,但产品价格低,吸引消费者的眼球。饰品为店铺的主营产品,最为普遍的网上商品,又是不可或缺的。店铺所销售的产品主要为18到50岁的女性,为她们制定靓丽的造型。 四、自我分析、找出问题 自店铺运营起,我们的曝光量在逐渐的增长,从起初的个位数都后来每日的三位数,从无订单到有订单。4月13日我们有了第一位访客,4月14日我们的浏览量为历史最高,之后就数量断断续续,大总体也是在呈上升趋势。4月19日有了第一位顾客下单,但听了世格老师意见,为了防止被骗最后取消了交易。5月13日我们店铺买出了第意见商品,之后也在不断地优化产品。

《产业经济学通论》案例分析报告

江苏城市职业学院 《产业经济学通论》课程 案例分析报告书 班级: 10城检 姓名、学号: 蔡委委(09)夏强(10)汤平(12) 乔素娟(06)董蕾(11)还启明(13)严发(15) 江苏城市职业学院 2011年11月 江苏城市职业学院《产业经济学通论》案例分析报告

教学点应天校区班级10城检时间11月 [案例分析题目]:中国彩电价格大战 [案例分析目的]:1、掌握进入和退出壁垒的含义、分类、影响因素 2、能够进行福利效益分析 [小组成员名单及构成、承担任务及完成情况] 小组成员:蔡委委(组长)夏强汤平董蕾乔素娟还启明严发 1、夏强、乔素娟负责查阅课本和资料确定所要分析的案例(完成) 2、还启明、严发、董蕾负责案例资料的收集(完成) 3、蔡委委、汤平负责案例的整理以及制作(完成) 4、夏强、乔素娟、还启明、董蕾、严发对案例进行审核(完成) [实训评语]

武汉晨报报道:一石激起千层浪。长虹13日在汉大幅下调,引来意料中的彩电大战。昨日一大早,武商、徐东平价、中南等各大家电卖场就传来一股火药味。从昨起,19款29英寸康佳超平彩电全线下调,最高降幅达到1400元,一般降幅都在400元—500元。康佳武汉分公司市场部经理栗波介绍,因康佳已无多少库存旧机型,只得忍痛拿出2000型超平彩电投放市场。TCL彩电一负责人说,尽管TCL不主张降价,可长虹降价对TCL有相当冲击,TCL近日也将会采取相应对策。武商家电城有关人士则称,高路华、创维、厦华等多家彩电已频频与商场接触,大有出击势头。从各大卖场传来的消息是,长虹降价以来销售一路飙升,已对其他品牌形成强烈冲击。长虹降价3天来,中商集团下属的各大卖场长虹销售已突破2000台,武商家电城一个卖场就卖出了250多台。康佳首日降价,效果立现,武商、徐东平价等卖场围满了消费者,一扫两天来的冷清场面。在这场彩电大战中,武汉已成了各大品牌抢驻的“要点”。据可靠消息,4月22日和5月1日,康佳、长虹将分别会有一位重量级的人物来汉,为彩电大战“助兴”。可以预见的是,长虹、康佳、TCL一线品牌的大幅下调,势必会带来一场全行业的价格大战。业内人士担心:去年彩电行业全面亏损,如这次价格大战持续下去,对二三线品牌来说,不啻是一场血光之灾。待到秋后算账之时,难免哀鸿遍野。

经济运行分析报告6篇完整版

《经济运行分析报告》 经济运行分析报告(一): 2016年一季度经济运行状况分析报告 今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。 一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较 (一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。 (二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。 (三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。 (四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。 (五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。 (六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。 (七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。 (八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。 二、一季度经济运行呈现的主要特点 (一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业

公司经营分析报告

公司经营分析报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

xx公司年度公司年度经营分析报告 xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx 年度的分析报告上报: 一、业务完成情况分析: 从柱状图上分析,我公司xxxx年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx万元,增幅为 18.9%,首年新单实现xxxx万元,增幅为xxxx,首年期交实现xxxx万,增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx万,增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险全年实现xxx 万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。 二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况 费用支付情况 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损xx万元,但今年公司短险仅只完成xx万元,公司提取费用为xx万余元,若公司短险多发展xxx万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实

现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 从公司的工资性及统筹来分析,公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx 万,增长了xxxx%,其中工资xxx年为xxxx万,xxxx年为xxxx万。增长了xxx%,社会统筹保险费xxxx年为xx万,xxxx年为xxx万,增长了xxx%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。 二、人力发展情况分析 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势,总人力达到xxx人,较去年增长了36%,其中个险xxx人,增长了24%,中介xxx人,增长了470%,实现了中介队伍的大发展。 在和同业队伍的比较上,我公司尽管在数量上仍占优势,但我们仍然感到压力,下同是同业人力的饼状图; 从图上我们可以分析出,其它同业的发展也快,我们只有时刻保持对市场的警醒态度,敢于拼搏,千万不可麻痹大意,以老大自居,否则我们很快就会落后。 三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图 从线状图上分析个险业务的发展,表现在月发展上极不均衡,3月份,6月份的业务呈高峰状态,而4月,7月,10月份的业务发展又表现为低谷,反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动,团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。 2 、个险业务佣金及津贴柱状图

经济行业分析报告文案

目录 上篇:行业分析提要 (1) 基本分析 (1) 下篇:行业分析说明 (2) I 2003年全年国民经济运行分析 (2) 一、2003年全年国民经济运行简述 (2) 二、2003年全年我国固定资产投资分析 (3) 三、2004年中国经济分析预测 (4) II 2003年全国工业生产情况综述与分析 (10) 一、全国工业生产情况综述 (10) 二、轻重工业发展分析 (10) 三、不同所有制企业分析 (10) 四、机电产品生产快速增长 (11) 五、能源生产分析 (11) 六、工业产品进出口分析 (12) III 2003年全年工业经济效益情况及预测 (13) 一、全年工业经济效益分析 (13) 二、生产资料效益分析 (16) 三、工业行业效益分析 (18)

IV 我国全年居民消费比较分析 (19) 一、居民消费价格简述 (19) 二、分地区居民消费价格分析 (19) 三、分类别居民消费价格分析 (19) 四、社会消费品零售分析 (21) V 我国前三季度对外贸易发展情况及分析 (24) 一、2004年中国对外贸易形势展望 (24) 二、中国对外贸易发展需要关注的几个问题 (26) VI 2003年上半年三大景气指数走势及分析 (29) 一、国房景气指数 (29) 二、消费者景气指数 (32) VII 2003年宏观经济发展十大事件 (35)

上篇:行业分析提要 基本分析 今年我国经济有望增长8.5%。据此测算,今年我国国内生产总值将突破11万亿元人民币,我国综合国力再上新台阶。根据有关改革方案,今年国家统计局不再像以往那样在年末公布全年的国内生产总值预计数,而改在2004年1月中下旬公布。以2002年我国国内生产总值10.2万亿元人民币为基数匡算,2003年我国国内生产总值将突破11万亿元。 2003年,在复杂多变的国际形势和突如其来的非典型肺炎疫情以及频繁发生的多种自然灾害下,我国经济仍然保持较快增长,来之不易。一季度,我国经济增长速度达到9.9%,创下1997年以来同期增长最高纪录。二季度,受非典疫情和自然灾害等不利因素影响,我国经济增长6.7%。通过全国上下共同努力,取得了抗击非典斗争的阶段性重大胜利。到三季度,我国经济基本恢复到了非典疫情发生前的增长水平,同比增长9.1%。

产业结构和区域经济结构分析报告书

产业结构及区域经结构分析 一、产业结构优化 ) (一)产业结构变动的测度(见教材P 172-173 (二)产业结构优化的概念 产业结构优化是指各产业之间协调发展,产业总体发展水平不断提高的过程。具体说来,产业结构优化是产业之间的经济技术联系包括数量比例关系由不协调走向协调的合理化过程,是产业结构由低层次不断向高层次演进的高度化过程。 产业结构优化的实质就是要实现资源在产业之间的优化配置和高效利用,促进产业经济协调稳定、高效发展。 产业结构优化是一个动态的概念,它在不同的发展阶段和时点上有不同的优化内容。目前,产业结构优化主要包含两方面的内容:产业结构的合理化和高级化。 (三)产业结构合理化 1.产业结构合理化的定义:所谓产业结构合理化,是指产业结构由不合理向合理发展的过程。也就是说,在一定的经济发展阶段上根据消费需求和资源条件,对初始不理想的产业结构进行有关变量的调整,理顺结构,使资源在产业间合理配置,有效利用。 产业结构是否合理的关键在于产业之间内在的相互作用而产生的一种不同于各产业能力之和的整体在能力。产业之间的相互作用越是协调,结构的整体能力就越高,从而产业结构就越合理。反之,结构关系越不协调,结构的整体能力就越低。 2.产业结构合理化的意义在于: (1)是社会再生产进行必不可少的条件; (2)是取得最佳经济效益的前提和基础; (3)是一国经济进入新的成长阶段的客观要求; (4)是迎接世界范围内的新技术革命和产业结构大调整挑战的迫切需要。 3.产业结构调整的具体目标主要有: (1)各产业间相对地位协调。

(2)产业间关联方式协调。 (3)供给和需求在数量与结构上协调。 4.产业结构合理化的定性衡量标准主要有: (1)能够充分利用本国的资源以及国际分工的好处,使生产要素得到最佳组合。(2)国民经济各部门协调发展。 (3)能取得较高的整体经济效益,并能保证社会有效需求的满足。 (4)实现人口,资源、环境的良性循环。 在实际的操作过程中,对产业结构合理化的度量,主要考虑产业之间的协调程度和资源的有效利用程度。也就是说主要是对要素投入结构和产出结构耦合程度的一种衡量。就这种耦合而言,研究者一般采用结构偏离度对产业结构合理化进行衡量,其公式为: 公式中, E 表示结构偏离度 Y 表示产值 L 表示就业 i 表示第i产业 n 表示产业部门数。 根据古典经济学假设,经济最终将处于均衡状态,各产业部门生产率水平相同。由于Y / L可以用来表示生产率,因此,当经济均衡时, Yi/ Li= Y / L,从而结构偏离度E = 0。同时,Yi/Y可以用来表示产出结构, Li/ L 表示就业结构,因此,结构偏离度E 同时也是产出结构和就业结构耦合性的反映。结构偏离度E值越大,就表示经济越偏离均衡状态,产业结构越不合理。由于经济非均衡现象是一种常态,在发展中国家这种情形更为突出,因此,结构偏离度E 值是不可能为0的。而且,结构偏离度指标将各产业一视同仁,忽视了各产业在经济体的重要程度并不相同这一事实,同时绝对值的计算也为研究带来不便。因此,在很多后来的研究中,人们又引入了泰尔指数。 泰尔指数又称泰尔熵,最早是由泰尔( Theil and Henri,1967)提出的,一些学者曾经将之用于地区收入差距问题的研究,其实,泰尔指数也是一个很好的

2020工业互联网产业经济发展分析报告

2020工业互联网产业经济发展分析报告 2020 年3 月

目录 一、工业互联网产业体系及核算方法 (1) (一)产业体系 (1) (二)核算框架 (2) (三)核算方法 (4) 二、工业互联网产业经济总体态势 (5) (一)工业互联网产业经济发展迅猛 (6) (二)工业互联网产业经济结构优化 (7) 三、工业互联网核心产业发展情况 (10) (一)工业数字化装备产业快速增长 (10) (二)工业互联自动化产业平稳推进 (11) (三)工业互联网网络产业高速发展 (12) (四)工业互联网安全产业潜力巨大 (14) (五)工业互联网平台与工业软件产业前景广阔 (15) 四、工业互联网融合带动的经济影响 (16) (一)工业互联网加速向一二三产渗透 (16) (二)工业互联网对第二产业带动作用最显著 (18) 五、未来发展建议 (19) 附件一:核算方法说明 (21) 附件二:数据来源说明 (27) 附件三:缺失数据处理模型 (28)

图表目录 图1 工业互联网核心产业体系界定 (2) 图2 工业互联网五大行业与国民经济行业对照关系 (4) 图3 工业互联网核心产业核算方法 (5) 图4 工业互联网融合带动的经济影响核算思路 (5) 图5 2017-2020 年我国工业互联网产业经济总体情况 (6) 图6 2017-2020 年我国工业互联网产业经济内部构成 (8) 图7 2017-2020 年我国工业互联网核心产业增加值规模与增速 (9) 图8 2017-2020 年我国工业互联网融合带动的经济影响规模与增速 (9) 图9 工业数字化装备产业范围 (10) 图10 2017-2019 年我国工业数字化装备产业规模与增速 (11) 图11 工业互联自动化产业范围 (12) 图12 2017-2019 年我国工业互联自动化产业规模与增速 (12) 图13 工业互联网网络产业范围 (13) 图14 2017-2019 年我国工业互联网网络产业规模与增速 (13) 图15 工业互联网安全产业范围 (14) 图16 2017-2019 年我国工业互联网安全产业规模与增速 (15) 图17 工业互联网平台与工业软件产业范围 (16) 图18 2017-2019 年我国工业互联网平台与工业软件产业规模与增速 (16) 图19 2017-2019 年我国工业互联网在三次产业中的渗透 (17) 图20 2018 年我国工业互联网融合带动的经济影响在三次产业的分布 (19)

c-12某医院二0一六年经济运营分析报告

医院精选案例 主题:C-112某医院二0 —六年经济运营分析报告

目录 第一部分经济运营总体情况. ................. 错误!未定义书签。 一、人员情况:. ................... 错误! 未定义书签。 二、服务量情况:. .................. 错误!未定义书签。 三、政府投入情况:. .................. 错误!未定义书签。 四、业务收支情况:. .................. 错误!未定义书签。 五、医疗增加值情况:. ................ 错误!未定义书签。 六、职工福利水平情况. ................ 错误!未定义书签。 第二部分经济运营主要绩效. ................. 错误!未定义书签。 一、医疗收入逐年增长,收入结构进一步优化........... 错误!未定义书签。 二、成本结构良性调整,医疗增加值明显提高。......... 错误! 未定义书签。 (一)百元医疗收入的非人员成本下降. ............ 错误!未定义书签。 (二)管理费用进一步压缩,并趋向合理. .......... 错误!未定义书签。 (三)医疗增加值明显提高. .............. 错误!未定义书签。 三、人均医疗收入增长, 人均福利水平明显提高........ 错误!未定义书签。 四、诊疗服务量逐年增长, 社会绩效有所提高.......... 错误!未定义书签。 (一)诊疗服务量增长:. ................ 错误!未定义书签。 (二)社会绩效提高. .................. 错误! 未定义书签。 第三部分存在问题和原因分析. ................ 错误!未定义书签。 一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高............ 错误!未定义书签。 (一)资产负债情况:. ................ 错误!未定义书签。 (二)主要原因分析. .................. 错误!未定义书签。 二、医疗设备利用率较低. ................ 错误!未定义书签。 三、经费自给率较低,影响医院积累. ............ 错误!未定义书签。 第四部分主要建议. ..................... 错误!未定义书签。 一、启动工作量与人力资源配比的评估机制............. 错误!未定义书签。 二、实现全面预算管理,加强成本核算. ............ 错误!未定义书签。 三、进一步完善绩效考核方案. .............. 错误!未定义书签。

行业经济运行分析报告

棉纺行业2006年1-9月份经济运行分析 1 棉纺行业总量增长情况 据国家统计局公布的数据,2006年1-9月份我国规模以上棉纺行业企业数量为8614家,该行业实现工业总产值4707亿元,同比增加25.75%;资产合计4796亿元,同比增加16.47%;实现销售收入4577亿元,同比增加26.28%;完成利润总额151.23亿元,比上年同期增加45.70亿元,同比增加43.30%;完成出口交货值639.0亿元,同比增加14.34%;行业整体从业人数270.78万人,同比增加5.23%。由此可见,棉纺行业总量增长势头良好,并为我国经济、财政、出口和就业作出了

重大的贡献。 2 棉纺行业经营环境变化 2006年1-9月份我国棉纺行业产品销售收入为4577.26亿元,产品销售成本为4163.93亿元,产品销售税金和附加为19.84亿元,由此可计算出毛利(销售收入-销售成本-销售税金和附加)为393.48亿元,毛利率(毛利/销售收入)为8.60%;由于利润总额为151.23亿元,可算出利润率(利润总额/销售收入,即所得税之前的利润率,也称税前利润率)为3.30%。经营环境的变化直接阻碍销售成本,从而导致毛利和利润总额出现相应的变化。 3 棉纺行业期间费用变化 2006年1-9月份我国棉纺行业销售费用为59.67亿元,同比增加

20.60%;治理费用支出为114.38亿元,同比增加11.92%;财务费用为65.79亿元,同比增加14.67%;其中利息支出56.70亿元,同比增加13.71%,讲明债务作为棉纺行业要紧财务负担仍然较重;三费总计为239.84亿元,同比增加14.73%;三费比率为5.24%,上年同期为5.77%,同比下降0.53个百分点,表明期间费用相对降低。 4 棉纺行业单位产品经济规模变化 从单位产品经济规模变化情况看,2006年1-9月份我国棉纺行业中相关于每米单位的棉布产量而言,其单产值为25.77元/米,单成本为22.67元/米,单毛利为2.16元/米,单三费为1.34元/米,单利润为0.83元/米,单库存为1.63元/米,单出口为4.37元/米。由此看来,假如把单产值近似看成每米棉布产量的行业平均参考价格,那么其单成本约占87.99%,单毛利约占8.37%,单三费约占5.21%,单利润约占3.22%,单库存约占6.33%,单出口约占16.97%。

项目运营总结与分析报告

项目运营总结与分析报告 一、项目概况 1、项目背景 饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业中分离出来而形成的一个新兴产业。饰品作为新经济的增长点,在发达国家已逐步走向成熟。世界四大时尚之都巴黎、纽约、伦敦、米兰以及亚洲的汉城、东京、香港等国际着名的饰品之都,年贸易总量(包括转口贸易)近1000亿美元,已形成一个庞大、规范的市场化体系,领导全球饰品行业的潮流和发展。当今中国随着与国际社会的全面接轨,人们的生活理念发生了巨大变化,崇尚时尚、追逐流行已成为中国人的生活主旋律,从而成就了新世纪中国饰品行业的无限商机。本项目所推广的小饰品既符合大学生所需的时尚,又符合女性爱美的特点。 以杨家墩商业街为例,据资料分析,商业街的饰品店在滨江高教园是具有一定的影响力的。此外,一些实体批发商成功向网络零售商转行,这种比例也在逐渐增加。在滨江高教园,艺校女生人数比例明显高于男生人数来说,小饰品市场的发展也是存在着一定的空间,所以本次实训,我们组利用小饰品的厂商货源这个渠道作为主要的推广项目。 2、项目简介 本次项目以直接销售和网络销售为主,了解到女生一般性会在节日、生日时会互相赠送礼物,我们以摆地摊的形势向其推销我们组的主营产品手工布艺。吴山夜市摆地摊需要租摊位、我们小饰品的款式不符合消费人群等原因我们放弃了吴山夜市,将目标锁定在杨家墩夜市上。 二、项目运营过程 1、第一阶段:准备阶段 项目运营的前期阶段我们先对滨江高教园区的饰品店进行初步的调查,了解相近的小饰品在市场上的售价大多集中在20-50元中间,并且做工一般。在为摆摊的准备上,购置摆摊所需要的桌布等,并且查询了天气预报做好预防措施。 2、第二阶段:运营前期 在运营的前期,由于各种原因我们所订购的手工布艺挂件没有到货,因此我们第一天销售的产品只有手链。第一天摆摊,我们选择龙翔作为实验地,但是事情进行的不是很顺利,我们到龙翔之后找到一块摊位刚摆好就被城管抓到了,勒令不准摆摊,否则没收。迫于无奈我们最后在天桥上找到了一个位置摆摊,开始了我们的第一笔生意。 刚开始生意还不错,但是由于龙翔位处繁华阶段,所以管制很严,很多的城管来抓。因为我们在天桥上,地理位置比较好,虽然我们没有被抓到,但是我们也损失了好几笔生意。虽然销售额还不错,但考虑到来去的车费、午餐费和人力成本在

月度经营分析报告

月度经营分析报告 导读:本文月度经营分析报告,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 月度经营分析报告(一) 上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,坚持以科学的发展观指导经营工作,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一,各项经营指标完成情况 1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的80.4%,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的-956.3%,较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的134.3%,超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160

张,完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,个人网银证书客户26户,个人网银普通客户749户,个人电话银行350户,手机银行30户。 6、实现利息收入162万元,较上年同期增加32万元,完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文来源于是:业务收入141万元,较上年同期增加80万元,完成全年中间此文来源于是:业务收入任务的67.8%。(若计算今年第二、三期国债手续费,中间此文来源于是:业务收入实际完成337万元,已超额完成全年208万元任务)。 8、实现账面利润530万元(去年481万元),实现拨备前利润522万元。 二,上半年主要工作总结: 年初,我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重,为此,支行积极根据县域经济的发展,整合内部机构,进一步加大考核,制定符合我行实际的业务营销方案,实施以项目产品带动业务发展。 1,整合内部机构,进一步实施“大个金”经营战略,支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求,结合我行实际,对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合,成立个人金融业务中心,分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。

网红经济行业分析报告

网红经济行业分析报告2020年7月

1. 红人广告预算占比约 5%,高转化率吸引广告主预算倾斜 红人广告市场处于起步期,广告主的红人广告预算占比预计在 5%左右。红人广告市场处于 起步期,广告主投在网红相关广告预算占比很低。2018 年我国广告整体经营额约 8000 亿, 其中 KOL 投放市场规模约 300 亿,占比仅 3.75%。2019 年 KOL 相关投放市场规模提升至 490 亿元,相较于 2018 年同比增长 63%,但预计在整体广告经营额中占比不足 5%。 图 1:2013-2018 年我国广告经营额及增速 图 2:2018 -2019 年 KOL 整体投放市场规模变化(亿元) 600 10000 18% 490 7991.5 16% 15.9%14% 500 8000 11.7% 6489 6896.4 5973.4 5605.6 12% 10% 8% 6000 400 5019.8 300 8.6% 4000 2000 300 6.6% 6.3% 6% 4% 2% 0% 200 100 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中国广告经营额(亿元) 同比增长率 2018 2019 资料来源:中国产业信息网,市场研究部 资料来源:克劳锐,市场研究部 红人广告具有相对较低的流量成本,ROI 和转化率远高于传统广告,未来广告主预算将向 红人广告倾斜。根据克劳锐报告,淘宝直播进店转化率超过 65%,顶级网红电商转化率约 20%,传统电商转化率仅 0.37%。《2020 年中国数据营销趋势》显示,71%的广告主将增加社 会化营销预算,社会化营销预算增长幅度超过数字营销。广告主社会化营销中,KOL 推广 是投入重点,分别有 83%、70%、43%的广告主认为社交平台、视频平台、电商平台是移动 端投放重点,较 19 年分别+14%、+20、+6%。 假设 2022 年我国广告整体经营额超过 1 万亿,预计未来三年红人广告市场规模占比将提 升至 20%,则红人广告市场规模将达到 2000 亿,相较于 2019 年 490 亿的市场规模,有 4 倍以上的成长空间。 红人广告市场目前处于起步期,新媒体营销景气高企,怎样的公司是最大的市场参与者? 我们从人和平台解构红人经济。 图 3:红人广告和传统电商转化率对比 图 4:社会化营销预算 vs 数字化营销预算变化 >65% 29% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 26%25%24% 22% 12% 12% 6%6% 20% 5%5% 8% 0.37% 社会化营销预算 数字化营销预算 资料来源:克劳锐,市场研究部 资料来源:秒针系统×AdMaster ×GDMS 《2020 中国数字营销趋势》,天风证 券研究所 图 5:广告主社会化营销重点 图 6:广告主移动端投放重点

产业经济学实验报告

2012.11.13《产业经济学》 移动通信及终端设备制造 业SCP分析 班级:国贸 0 2 姓名: 熊养斌 10182191 李长江 10182211 李保览 10182231 邹琳怡 10182207 丁炳柱8022012004

产业经济学实验报告 【实验目的】 移动通信及终端设备制造业SCP分析 【实验要求】 通过分组进行相关企业的信息查询得到数据及资料,以基础上进一步讨论SCP分析。 【实验基础】 SCP分析:以实证研究为手段,按结构,行为,绩效对产业进行分析,构架了系统化的市场结构(Structure) 市场行为(Conduct) 市场绩效(Performance)的分析框架(简称SCP分析框架。 该理论对于研究产业内部市场结构,主体市场行为及整个产业的市场绩效有现实的指导意义,是产业经济学中分析产业组织的正统理论。在SCP框架中着重突出市场结构的作用,认为市场结构是决定市场行为和市场绩效的因素。分析程序是市场结构决定企业在市场中的行为,企业市场行为又决定经济绩效。因此,改善市场绩效的方式就是通过产业政策,调整市场结构.本文试图利用SCP理论分析目前中国报业市场的产业组织状况。 【实验内容】 ◇移动通信及终端设备制造业◇ 结构(structure) 【内容】 1 SCP 范式中的市场结构及衡量标准 SCP 分析框架是由哈佛学派创设的,是产业组织理论的重要内容。它是以实证研究为主要手段,构建具有系统逻辑体系的市场结构—市场行为—市场绩效的分析框架[1]。在这里,

结构、行为、绩效之间存在着因果关系,即市场结构决定企业行为,而企业行为决定市场行为的经济绩效,因此,为了获得理想的绩效,最重要的是调整和直接改善不合理的市场结构。 市场结构,其衡量指标主要包括:集中度、产品差异化、进入与退出壁垒等;集中度是指市场集中度,这是市场结构的一个衡量指标,一般而言,集中度越高某个企业市场支配势力越大,竞争程度越低。产品差异化,是指在企业提供的产品上,造成了足以引起购买者偏好的特殊性,使购买者将它与其他企业提供的同类产品相区别,以达到在市场竞争中占有利地位的目的。进入壁垒是指产业内现存企业对于欲进入该产业的新企业所具有的优势,这些优势相对于新进入企业而言就是障碍或壁垒。通常情况下,市场容量和资源都是有限的,在位者必然会运用一些市场与非市场的手段来阻止非在位者的进入。 2移动通信及终端设备制造业的市场结构实证分析 本文将结合以上所提的产业组织理论(SCP 范式)对移动通信业的市场结构进行分析,SCP 范式中市场结构的几个衡量指标(市场集中度、产品差异化、进入壁垒)入手分析移动通及终端设备制造业的市场结构状况。 一、 集中度 通常对市场结构的衡量主要采用市场集中度的衡量指标,测量一个产业的市场集中度,可以使用两种方法:一是绝对集中法,二是相对集中法。绝对集中法主要包括行业集中度数,计算公式为式中:CRn 为产业中规模最大的前n 位企业的行业集中度;Xi 为产业中第i 位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数或资产总额等数值;n 为产业内的企业数。 相对集中法包括洛伦茨曲线和基尼系数:洛伦兹曲线(Lorenz curve )(见图1)是一种相对集中度的指标,它表明市场占有率与市场中由小企业到大企业的累计百分比之间的关系。从图形上看,洛伦茨曲线是在正方形的一条对角线上以对角线的两个端点为端点的一段弧线,当洛伦茨曲线凸向右下角时,表示产业内企业规模不均匀分布,凸向右下角的幅度越大,则分布越不均匀。基尼系数是一种建立在洛伦兹曲线基础上的相对集中度的指标,计算公式为:基尼系数=均等分布线与洛伦兹曲线围成的面积/均等分布线以下的三角形面积。基尼系数值在0 和1 之间变动。如果企业规模分布完全均等,则基尼系数等于0,反之,基 尼系数越大,则企业规模分布越不均匀。 基本的市场集中度指标 ,绝对集中度指标,当n=8时前八位的公司地市场占有率为68.34%,根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分。由上表可以看出移动通信及终端设备制造业. 是寡头

项目运营总结与分析报告

项目运营总结与分析报告项目运营总结与分析报告 一、项目概况

1、项目背景 饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业中分离出来而形成的一个新兴产业。饰品作为新经济的增长点,在发达国家已逐步走向成熟。世界四大时尚之都巴黎、纽约、伦敦、米兰以及亚洲的汉城、东京、香港等国际著名的饰品之都,年贸易总量(包括转口贸易)近1000亿美元,已形成一个庞大、规范的市场化体系,领导全球饰品行业的潮流和发展。当今中国随着与国际社会的全面接轨,人们的生活理念发生了巨大变化,崇尚时尚、追逐流行已成为中国人的生活主旋律,从而成就了新世纪中国饰品行业的无限商机。本项目所推广的小饰品既符合大学生所需的时尚,又符合女性爱美的特点。 以杨家墩商业街为例,据资料分析,商业街的饰品店在滨江高教园是具有一定的影响力的。此外,一些实体批发商成功向网络零售商转行,这种比例也在逐渐增加。在滨江高教园,艺校女生人数比例明显高于男生人数来说,小饰品市场的发展也是存在着一定的空间,所以本次实训,我们组利用小饰品的厂商货源这个渠道作为主要的推广项目。 2、项目简介 本次项目以直接销售和网络销售为主,了解到女生一般性会在节日、生日时会互相赠送礼物,我们以摆地摊的形势向其推销我们组的主营产品手工布艺。吴山夜市摆地摊需要租摊位、我们小饰品的款式不符合消费人群等原因我们放弃了吴山夜市,将目标锁定在杨家墩夜市上。

二、项目运营过程 、第一阶段:准备阶段1项目运营的前期阶段我们先对滨江高教园区的饰品店进行初步的调查,了解相近的小饰品在市场上的售价大多集中在20-50元中间,并且做工一般。在为摆摊的准备上,购置摆摊所需要的桌布等,并且查询了天气预报做好预防措施。 2、第二阶段:运营前期 在运营的前期,由于各种原因我们所订购的手工布艺挂件没有到货,因此我们第一天销售的产品只有手链。第一天摆摊,我们选择龙翔作为实验地,但是事情进行的不是很顺利,我们到龙翔之后找到一块摊位刚摆好就被城管 2 抓到了,勒令不准摆摊,否则没收。迫于无奈我们最后在天桥上找到了一个位置摆摊,开始了我们的第一笔生意。 刚开始生意还不错,但是由于龙翔位处繁华阶段,所以管制很严,很多的城管来抓。因为我们在天桥上,地理位置比较好,虽然我们没有被抓到,但是我们也损失了好几笔生意。虽然销售额还不错,但考虑到来去的车费、 午餐费和人力成本在内,我们最终放弃了龙翔摆摊这个方案,将目标设定在滨江高教园的杨家墩商业街上。 3、第三阶段:运营中期 经过前两天的观察我们初步了解到了商业街的基本情况,大学生数量比较多,年龄层集中在20-25岁,消费水平高,。在这一阶段处于双休日时期,商业街的人

开发区经济总量与产业研究报告分析

昆山开发区经济总量和产业结构研究及对 策建议 经发局 产业结构是一国或地区产业之间关联的动态反映,是经济增长的结构性决定因素之一,也是衡量一个或地区经济发展水平的重要标志。就某一地区而言,产业层次的高低,决定着其经济素质和实力的强弱;而产业结构是否合理,则决定着这一地区经济能否实现稳定、健康、较快增长。本文利用开发区近十年的相关经济数据,特别是第二、第三两次经济普查数据,对昆山开发区的产业结构变动对经济增长的影响进行测算分析,为做强经济总量、优化产业结构、促进转型升级提供决策参考。 一、产业结构理论主要容 按照国际通行的做法,一般把产业部门的活动划分为三次产业,即第一产业、第二产业和第三产业。美国经济学家约翰?贝茨?克拉克首先揭示了三次产业结构的变化趋势,他搜集了若干劳动力在第一、二、三产业之间移动的统计资料,得出如下结论:随着经济的发展,人均国民收入水平的提高,劳动力在一、二、三产业中的比重,表现出由第一产业向第二产业,再由第二产业向第三产业转移的趋势。经济总量的增长与三次产业结构的调整是密切相关的。一面随着经济的增长,第一产业的增加值比重和就业人数比重都趋于下降;第二产业增加值和就业人数的比重在工业化过程中不断上升,在工业化完成之后趋于下降;

第三产业的增加值比重和就业人数比重一直趋于上升,但在工业化初期变化较慢。 二、近十年开发区经济总量和产业结构的基本情况 1宏观经济发展的总体特征 经济总量不断扩,为经济发展打下坚实基础。2005年 以来的十年,昆山开发区持续呈现高速增长态势,经济总量增长翻倍。2015年,昆山开发区实现地区生产总值1164.44亿元,是十年前的3.28倍,年均增长率12.6%,全口径财政收入154.38亿元,一般公共预算收入72.06亿元,年均 增长率分别为16.6%和17.7%。 昆山开发区近十年主要指标年均增长情况

一季度贵州旅游经济运行分析报告

2017年一季度贵州旅游经济运行分析报告 2017年以来,贵州全省上下深入贯彻落实省委省政府关于继续把旅游作为一个重要支柱产业来培育的指示精神,充分利用旅游资源大普查成果,以旅游服务质量提升年为抓手,大力发展满意旅游,一季度贵州全省旅游业继续保持了“井喷式”增长态势。 旅游经济运行的主要特点 (一)春节“黄金周”发力,旅游消费延续高速增长态势 2017年春节长假是省委省政府明确提出大力发展旅游经济、开展“旅游服务质量提升年”活动后迎来的第一个长假,也是沪昆高铁全线贯通后我省迎来的第一个“黄金周”。受春节旅游“黄金周”带动,全省一季度接待游客量和旅游总收入继续保持去年以来的高速增长态势。 据统计,1-3月,全省接待国内外游客达1.45亿人次,实现旅游总收入为1354.18亿元,同比分别增长35.4%、38.8%。其中,春节旅游“黄金周”期间,全省共接待国内外游客1984.57万人次,实现旅游收入85.63亿元,与去年相比分别增长28.1%和32.5%。同时,在旅游业高速发展的带动下,住宿业零售额增长 24.1%,增速比上年同期加快12.2个百分点。餐饮业零售额增长11.9%,增速比上年同期加快3.7个百分点。 一是精准营销带动旅游消费提质提效。春节长假期间,全省各地旅游景区、酒店、交通等涉旅企业联手联动,纷纷打出优惠组合拳,针对不同人群精准营销,连

续推出涵盖食、住、行、游、购、娱全要素的200多项优惠举措,对于放大优惠乘数效应,引爆春节假日旅游市场,刺激旅游消费发挥了积极作用。 据抽样调查,1-3月全省游客人均花费935元,比上年同期提高23元,过夜游客人均花费突破1500元。从消费构成来看,交通、住宿、景区游览、餐饮等需求价格弹性小的旅游消费比重呈现下降态势,而娱乐、购物等需求价格弹性大的旅游消费比重有所上升,达30.7%,游客消费结构逐步改善。 图1.1 入黔国内游客旅游花费构成 二是主要景区继续发挥龙头带动作用。春节旅游“黄金周”期间,万峰林景区、黄果树景区、梵净山景区等主要景区龙头带动作用明显,累计接待游客量均超过20万人次。 三是饭店出租率持续高位运行。春节旅游“黄金周”期间,全省主要旅游集散地饭店平均出租率持续保持高位运行,其中,湄潭温泉国际度假城(酒店)、金凯帝豪酒店、凯里宾馆、白马湖山庄等出租率均超过90%。 (二)旅游产品供需两旺,新型特色旅游项目发展抢眼 在全域旅游发展理念指引下,全省各地加大春节假日旅游产品供给,丰富产品内容,组织推出一系列喜庆热烈、群众参与性强、年味十足的旅游节庆活动以及民俗旅游、乡村旅游、冰雪旅游、文化旅游、康体旅游等新产品、新业态。 一是新型特色旅游产品供给提速。2017年1月20日,国家旅游局发布《2017年春节假日旅游指南》,“南下避寒”,“北上赏雪”成为游客主要流向。我省依

业务经营情况分析报告

业务经营情况分析报告 *年以来,我县农村信用社在省联社、xx市办、银监局、县委、县政府及县监管办事处的正确领导和监管指导下,坚持以深化改革为中心,以组织资金、清收盘活为主线,以支持我县经济发展为己任,全力推进深化农村信用社改革工作,提高信贷服务和经营管理水平,全县农村信用社业务运行平稳、改革工作不断深化、支农水平进一步提高,各项收入不断增加,费用支出控制合理,经营效益逐步好转,各项 工作取得了一定成效。 一、业务经营情况 截止2006年6月末,我县业务经营主要呈以下特点:一是各项存款持续增长;二是贷款规模扩大,支农力度增强;三是不良贷款占比、余额继续下降;四是股金结构不断优化。五是资本充率和资本净额保持稳定。 (一)存款变化情况分析 截止6月末,各项存款余额为62351万元,比年初上升3335万元,同比下降843万元,增幅5.65%,占全县市场份为29.62%。省联社下达全年存款计划为7000万元,完成计划的47.64%。从存款结构上分析,低利率存款款余额为19328万元,比年初下降928万元,占各项存款比例为7. 65%,降幅48%,同比下降2212万元,下降原因主要是营业部和后河信用社两家信社对公存款下降较多:一是营业部国库支付中心对公存款较年初下863万元;二是xx高速补偿款较初下降408万元;三是xx县第二人民医院集资款支取下降427万元;四是xx信用高速公路占地补偿款下降323万元。定期储蓄存款余额为43023万元,比年初上升4263万元,占各项存款比例为69%,同比上升1483万元,增幅11%,上升的主要原因:一是随着信用社改革宣传力度加大,农户对信用社的信任度得到提高,使农户储蓄存款大幅上升;二是结合工资考核制度,目标层层分解,任务人人量化,做到人人肩上有担子,各个头上有指标,提高了员工揽储的积极性,使存款上升。从存款变化情况来看,6月末各项存款的特点:一是各项存款与去年同期相比增长幅度有所下降;二是低利率存款占比较小,定期存款占比大,存款成本较高。 (二)贷款变化情况分析 截止6月末,各项贷款余额为52924万元,比年初上升3301万元,增幅6.65%,同比上升6142万元,占全县市场份额为45.43%。存贷比例为84.88%,剔除支农再贷款后存贷比例为74.45 %。正常贷款余额为25820万元,占各项贷款比例为48.79 %,比年初上升4376万元,增幅20.4%;不良贷款余额为27104万元,占各项贷款比例为51.21%,比年初下降1075万元,降幅为3.81%。 从贷款投向上看,截止6月末,农业贷款余额为41254万元,比年初上升2921万元,占各项贷款的77.95%,增幅为7.08%,新增农业贷款占比88.49%。其中:农户贷款余额为39314万元,比年初上升2972万元,占各项贷款的74.28%;农业经济组织贷款余额为1940万元,比年初下降51万元,占各项贷款的3.67%,降幅为2.56%;农村工商业贷款余额为8141万元,比年初上升17万元,占比15.38%,增幅为0.93%;其它贷款余额为3529万元,比年初上升363万元,占比6.67%,增幅为11.46%。从上面的数字可以看出,我县信用社贷款增加主要以农业贷款投放为主,支农力度进一步加大。分析贷款增加的原因主要是:2006年是落实“十一五”规划的开局之年,是推进社会主义新农村建设的起步之年,为进一步提高我县农村信用社支农水平,充分发挥出农村信用社作为支农主力军和联系农民最好的金融纽带作用,增大了农业贷款投放量,上半年累计发放农业贷款9375万元,有力地支持了当地经济的发展。

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