五、员工出差旅费支给办法
员工出差旅费支给办法

员工出差旅费支给办法公司为了规范员工出差旅费的报销流程,提高财务管理效率,特制定了员工出差旅费支给办法,以确保旅费的合理使用和准确计算。
请员工在出差报销前仔细阅读以下内容。
一、适用范围本办法适用于公司全体在职员工的出差报销申请,包括国内和国际出差。
二、申请要求1. 提前申请:员工在出差前至少提前三个工作日向所在部门提交正式的出差申请,包括出差时间、目的地、出差理由等详细信息。
未提前申请的出差费用将不予报销。
2. 出差目的:出差必须是与工作相关的,且属于公司正式安排或委托的任务。
3. 合理安排:员工应合理安排行程,以确保出差费用的有效控制,并尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式。
三、费用报销标准1. 交通费用a. 机票:根据出差地点和时间合理选择航班,以经济舱价格为准。
b. 铁路和汽车票:以二等座/硬座价格为准。
如特殊情况需要乘坐高铁或特快列车,须提前获得部门主管的书面批准。
c. 出租车:出差地点的出租车费用应在合理范围内,超出部分需员工自行承担。
d. 公交和地铁:出差地点的公交和地铁费用将全额报销。
2. 住宿费用a. 酒店:员工出差期间,可以选择合理价格的酒店住宿。
标准为超过三星级酒店将不予报销。
b. 宿舍或公寓:如公司提供宿舍或公寓,员工可以选择入住。
相关费用将全额报销。
3. 餐饮费用a. 国内出差:公司将根据出差地点的市场行情,在合理范围内报销员工出差期间的餐费,具体金额以公司财务部门制定的标准为准。
b. 国际出差:员工在国际出差期间的餐饮费用将根据目的地的市场行情和公司指导标准进行报销。
4. 通讯费用a. 公司将按照合理的标准报销员工出差期间的电话、网络和传真费用,但必须提供相关费用的有效发票和明细。
四、报销流程1. 出差结束后,员工需填写《员工出差旅费报销申请表》,并附上相关费用的原始发票、发票复印件及相关支出明细。
2. 各部门负责人对出差费用进行审批,并确认费用的合理性和准确性。
3. 财务部门对报销申请进行审核,核对费用的真实性和合规性。
公司差旅补助规章制度模板

公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为,保障员工权益,提高出差效率,特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请,需提前向直接主管提交出差申请表,说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请,将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后,员工需向直接主管提交出差报告,包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用,具体标准如下:(1)住宿费:按目的地不同,按照公司相关政策执行,需提供住宿发票。
(2)交通费:包括往返交通费用和出差期间的交通费用,需提供发票。
(3)餐费:按每餐不超过固定标准执行,需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单,并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算,将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用,员工需提供相关医疗证明和费用票据,由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间,员工需事先与直接主管联系,提供相关证明材料,由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为,将受到相应处罚,情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的,由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定,自XX年XX月XX日起正式执行,并视需要适时进行调整修改。
员工出差旅费支给办法

五、员工出差旅费支给办法(一)总则第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条本公司员工出差分为:1.当日出差:出差当日可能往返者。
2.远途出差:出差必须在外住宿者。
3.国外出差;赴国外出差者。
(二)当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。
但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。
但因实际需要,事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
(三)远途出差第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(格式另定,记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。
第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留,得据出差者之申请,经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具"员工出差旅费报告单"请领出差旅费。
第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、公路车为原则。
但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。
因乘坐出租汽车三轮车,无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条员工远途出差旅费,按下列标准支给:表3.4.5第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给,但不支给日当。
员工出差及费用报销制度

员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为,合理安排出差费用的使用,特制定此员工出差及费用报销制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。
二、出差申请1.出差前,员工需向直接上级提出出差申请,说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。
2.直接上级审核后,批准出差申请,并将出差行程和预算上报给上级主管部门。
三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。
2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式,并提供有效的发票和票据。
3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销,需提供发票和票据。
4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例,具体比例由公司根据实际情况规定。
5.其他相关费用需提前向直接上级申请,并经上级批准后方可报销。
四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后,需尽快将费用报销清单提交给财务部门。
2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性,如有问题会及时与出差人员沟通。
3.财务部门在审核通过后,将费用报销清单总结汇总,并通知出差人员领取报销款项。
4.出差人员需在规定时间内领取报销款项,逾期未领取的,将按公司规定的程序处理。
五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的,将被视作严重违纪行为,将按公司相关制度进行处罚。
2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的,将按照公司相关制度进行处理。
3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工,公司将会采取相应的纪律处分措施。
六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度,公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。
同时,公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查,确保制度的有效实施。
以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容,希望员工严格遵守,以提高出差管理的规范性和透明度。
公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程,确保公司财务管理的透明性和公正性,同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批,并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的,且信息完整。
四、费用标准1. 交通费:按实际发生费用报销,需提供票据。
2. 住宿费:根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费:按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用:如通讯费、打印费等,需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后,应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后,提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后,进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用,未经特殊批准,不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请,逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况,员工需书面说明情况,并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定,包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为,将视情节轻重给予相应的纪律处分,严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施,由人力资源部门负责解释。
如有变更,将及时通知全体员工。
出差管理制度员工出差旅费支给办法

出差管理制度员工出差旅费支给办法1. 引言出差是企业运营中常见的活动之一,为了规范出差行为,保障员工权益,我司制定了员工出差旅费支给办法,旨在确保出差经费的合理使用和管理。
本文档将详细介绍员工出差旅费的支给范围、申请流程、审核制度和报销规定。
2. 支给范围2.1 交通费•飞机票费用:根据行程和机票价格确定,需提供有效行程和机票发票;•火车票费用:根据行程和火车票价格确定,需提供有效行程和火车票发票;•长途汽车费用:根据行程和汽车票价格确定,需提供有效行程和汽车票发票;•出差期间交通费用:包括公共交通费、打车费等,需提供有效交通费发票。
2.2 住宿费•酒店费用:根据出差地的酒店标准和价格确定,需提供有效住宿发票;•短期租房费用:根据出差期间的租房标准和价格确定,需提供有效租房发票。
2.3 餐费•出差期间的合理餐费支出:餐费标准以公司相关规定为准,需提供有效餐费发票。
2.4 其他费用•出差期间的通讯费用:包括电话费、上网费等,需提供有效通讯费发票;•出差期间的邮寄费用:包括邮费、快递费等,需提供有效邮寄费发票;•其他必要的费用:如出差期间的办公用品、会议费用等,需提供有效发票或费用清单。
3. 申请流程3.1 申请条件•出差事由明确,并得到所属部门领导的批准;•出差行程和预算计划已经制定;•出差报告已经填写完整并获得相关人员的确认。
3.2 申请步骤1.员工在出差前提前填写《员工出差旅费申请表》,包括出差事由、预计出差时间、出差行程、预估费用等信息;2.员工将申请表交给所属部门的负责人进行审批;3.部门负责人根据出差事由、预算计划和公司规定进行审批,并记录审批意见;4.审批通过后,部门负责人将申请表转交给财务部门。
4. 审核制度4.1 内部审查•财务部门负责对员工提交的出差旅费申请表进行初步审核,包括核对申请表的完整性、费用预算的合理性等;•内部审核人员会对与公司相关规定不符的情况及时提出意见,并与申请人进行沟通调整。
出差费用管理制度(汇总9篇)

出差费用管理制度(汇总9篇)出差费用管理制度第1篇一、出差费用支付方式1、出差人员先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销,超标自付;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准,未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费不予报销,特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的.费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;7、若出差住宿费相关凭证丢失,须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销,否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后,可酌情安排调休。
出差费用管理制度第2篇第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具出差旅费报告单,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下:(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差,一律由总经理核准。
第三条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。
第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。
公司员工差旅费用报销规定

公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张,员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程,提高报销效率,本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括:人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出;2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出;3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机:报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算;(2)火车:报销标准按照硬座和直达车次的价格计算;(3)出租车:报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算;(4)公共交通:报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算;2.住宿费(1)酒店:报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算;(2)租房:报销标准按照实际租房费用计算,需提供租房合同和相应的发票;3.伙食费:报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销,不包括个人消费的餐饮费用;4.通信费:报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算,需提供相应的发票;5.票务费:报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》,并经所在部门负责人签字同意;2.员工出差结束后,需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料;3.将材料提交给财务部门进行审核,财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批;4.负责人审批通过后,将材料交给财务人员进行报销;5.财务人员在三个工作日内完成报销,将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门,负责审核、审批和报销的工作,确保流程的规范和效率;2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则,明确各类费用的报销标准和申请要求;3.定期组织差旅费用管理培训,提高员工对报销规定的理解和遵守程度;4.加强内部监督,建立差旅费用报销的审计机制,及时发现和纠正任何违规行为。
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五、员工出差旅费支给办法
(一)总则
第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条本公司员工出差分为:
1.当日出差:出差当日可能往返者。
2.远途出差:出差必须在外住宿者。
3.国外出差;赴国外出差者。
(二)当日出差
第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。
但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。
但因实际需要,事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
(三)远途出差
第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”(格式另定,记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。
第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留,得据出差者之申请,经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告
单”请领出差旅费。
第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、公路车为原则。
但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。
因乘坐出租汽车三轮车,无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条员工远途出差旅费,按下列标准支给:略
第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给,但不支给日当。
第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之,但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条与经理以上人员随行,其住宿费不够时得呈经上级人员核准,凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照远途出差支给日当及住宿费。
但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
(四)国外出差旅费报支办法〖HT〗
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时,必须填具“出差申请书”记明出差日程,出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算,于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费,董事长、总经理得按头等舱位实额支给,其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条国外出差人员之出差旅费,按下列标准支给。
略
第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。
第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算,回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
(五)附则
第三十一条本办法经董事会通过后施行,修改时亦同。
第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。