监理自查自纠表

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监理资料自查自纠表

监理资料自查自纠表

监理资料自查自纠表一、项目基本信息项目名称:XXXX项目项目建设单位:XXXX有限公司项目地址:XXXX省XXXX市XXXX区XXXX街道项目总工期:XXXX年XX月至XXXX年XX月监理单位:XXXX监理有限公司监理工程师:XXX二、施工过程管理1. 施工过程管理- 对照项目施工组织设计和监理工作方案,监督施工单位按照规定的施工工艺和标准进行施工;- 监督施工单位组织好施工文件资料,包括施工日志、进度表、质量检查记录等,是否符合规定要求;- 定期检查施工单位的人员、设备及材料是否符合相关管理要求。

2. 安全管理- 检查工地安全生产标准化控制要求的落实情况,是否存在违章作业、安全事故隐患;- 定期检查施工单位的安全生产标准化资料的完整性,如安全管理手册、安全生产方案等。

3. 质量管理- 抽查工程质量检查记录、验收记录,核实质量验收合格证明、隐蔽验收记录等;- 检查施工单位是否按照合同要求提供质量检测报告等相关资料。

三、工程结算管理1. 工程报验- 负责审核工程各项施工进程检查记录,施工单位提出的各项检查意见并签署工程质量评定表;- 根据监理工程师的指示对施工单位提出的拆建方案进行审核,并报监理工程师批准。

2. 工程结算- 合同工程款申报前应核对各项质量检查报告、机械使用合同台帐等材料,并保证合格后方可结款;- 接到工程款申报后要及时组织审核和验收相关的资料,并进行合理的结算。

四、工程保修期管理1. 施工质量保证措施- 保障施工单位的施工质量保证措施落实良好,包括工程验收、材料验收、培训质量检测、维护保养等;- 检查工程维修保养记录、操作维护手册,提供技术支持,协助施工单位解决技术问题。

2. 工程保修期- 确保合同约定的所有保修内容及时间都顺利履行,维护好建设单位的利益;- 对承担保修的施工单位进行管理,协调施工单位及建设单位之间的关系,保证彼此权益不受损害。

五、其他相关事宜1. 工程变更管理- 对工程设计变更及变更后合同签订的情况进行检查,确保施工单位对变更内容进行完整记录和规范处理;- 对变更后的工程进行合格审核,并对变更工程的质量验收提出专业的建议。

监理自查自纠报告

监理自查自纠报告

监理自查自纠报告尊敬的领导:根据公司要求,我作为项目的监理人员,在项目结束之前,需要完成一份自查自纠报告。

现将自查自纠报告如下:一、自查内容:1.项目进度管理:我在项目进展方面的管理不够严谨,导致项目延误。

2.质量管理:未按照质量标准要求进行全过程质量管控,导致一些质量问题未能及时发现和解决。

3.成本控制:在项目花费控制方面,存在部分项目费用没有得到有效的控制和核准。

4.安全管理:安全管理措施落实不到位,存在一些项目安全隐患。

二、自纠措施:1.项目进度管理:从当前项目开始,我将加强与施工方的沟通和配合,确保工期的合理安排和严格执行。

同时,我会制定详细的项目计划,并进行监督,及时发现和解决项目进度问题。

2.质量管理:我会进一步深入学习质量标准要求,并在项目过程中加强质量管控,包括规范施工方的操作、加强检查验收工作等,确保项目质量符合标准要求。

3.成本控制:我将及时核实项目费用申请,并与财务部门进行沟通,确保费用的合理性和及时审批。

同时,我将制定费用控制计划,定期和项目相关人员进行费用核对,避免费用超标情况的发生。

4.安全管理:我将组织安全培训,提高施工方员工的安全意识。

同时,我会加强现场巡查,及时发现和整改隐患,确保项目的安全。

三、自查总结:通过此次自查,我深刻意识到自己在项目管理方面存在的不足,也明确了需要加强的地方。

在以后的工作中,我会严格要求自己,加强学习和提高自身素质,全力保障项目的顺利进行。

同时,我也将不断总结经验,积极参与公司的培训和学习,提升自己的管理水平。

以上是我对自己在项目监理过程中的自查自纠报告,请您批准。

如果有其他问题,还请您指正并给予改进意见,谢谢!此致礼敬。

监理自查自纠表范本

监理自查自纠表范本

监理自查自纠表范本项目名称:XXX工程项目监理单位:XXX监理有限公司项目地点:XXX市XXX区日期:XXXX年XX月XX日监理自查自纠表一、项目概况1. 项目名称:XXX工程项目2. 建设单位:XXX建设集团3. 施工单位:XXX施工公司4. 监理单位:XXX监理有限公司5. 工程地址:XXX市XXX区6. 工程类型:XXX工程二、监理进展情况1. 监理人员配备情况:监理总工程师:XXX建造师:XXX监理员:XXX材料员:XXX2. 监理工作内容:(1)工程质量检查:- 施工方案、工程图纸等文件的审查;- 施工现场的质量检查、质量记录;- 工程质量问题的处理等。

(2)安全检查:- 工程现场安全检查;- 安全管理情况的监督;- 安全问题的处理等。

(3)进度管理:- 工程进度监督;- 施工计划的审核;- 工程施工进度的跟踪等。

(4)签证管理:- 工程签证文件的审核;- 与建设单位、施工单位沟通协调;- 签证材料的整理等。

3. 监理工作进展情况:截止目前,监理工作已经基本按照计划进行,施工单位配合良好,工程进度顺利推进,目前尚未发现较大的质量、安全问题。

四、自查自纠情况1. 工程质量自查自纠:(1)监理员是否按照相关文件要求进行工作;(2)工程质量检查记录是否及时、准确;(3)质量问题发现后,是否及时向建设单位、施工单位报告,采取合理措施解决。

2. 安全自查自纠:(1)是否遵守工程安全管理制度;(2)工程现场是否存在安全隐患;(3)是否有效制定并执行安全措施。

3. 进度管理自查自纠:(1)工程进度是否符合施工计划;(2)是否存在进度延误的原因;(3)是否与施工单位及时沟通,确保进度推进顺利。

4. 签证管理自查自纠:(1)签证文件的审核是否严格按照要求进行;(2)签证材料的整理是否完整、准确;(3)签证工作是否与建设单位、施工单位沟通顺畅。

五、存在问题及整改措施1. 监理工作中存在的问题:(1)个别监理员工作态度不够认真负责;(2)工程现场安全管理不够规范;(3)施工进度管理略有偏差。

监理部自查自纠表

监理部自查自纠表

监理部自查自纠表一、组织架构及职责分工1. 监理部的组织架构是否清晰,职责分工是否明确?2. 监理部的人员配备是否充足,人员能力是否匹配岗位要求?3. 监理部的管理层是否具备领导才能和决策能力,能否有效指导和管理监理工作?二、监理合同及文件管理1. 监理部是否制定了相关的监理合同模板,并且合同内容是否完善?2. 监理部是否能够及时完成合同的签订工作,合同是否在法律和规定的时间内签订?3. 监理部是否能够及时更新和归档监理文件,保障监理工作的规范和完整?三、工作计划与目标1. 监理部是否制定了具体的工作计划和目标,是否能够根据项目需求调整计划?2. 监理部的工作目标是否明确,是否能够实现预期的监理效果?3. 监理部是否能够及时解决遇到的问题,保证工作计划按时完成?四、监理人员管理1. 监理部是否对监理人员进行充分培训和考核,提升监理人员的专业能力?2. 监理部是否能够合理分配监理人员的工作任务,避免出现工作任务重叠或遗漏?3. 监理部是否建立了有效的监理人员管理制度,保证监理人员的工作质量?五、监理工作质量1. 监理部是否能够按照相关的技术规范和标准进行监理工作,保证工作质量?2. 监理部是否及时发现和解决工程施工中存在的质量问题,避免出现工程质量事故?3. 监理部是否建立了有效的监理工作检查制度,确保监理工作的规范和有效性?六、监理报告及沟通1. 监理部是否能够及时编写监理报告,并向建设单位提供监理意见和建议?2. 监理部是否与建设单位、施工单位之间建立了良好的沟通机制,保证监理工作的顺利进行?3. 监理部是否能够根据相关法规和规定,及时向相关部门递交监理报告?七、监理费用管理1. 监理部是否能够按照合同规定进行监理费用的报销和管理,保障监理部的正常运转?2. 监理部是否能够及时向建设单位提供监理费用的报销清单和支出情况?3. 监理部是否进行了监理费用的合理使用和节约,保护公司的利益?八、监理部工作环境1. 监理部的工作环境是否安全卫生,符合相关规定和标准?2. 监理部是否能够提供良好的工作条件和学习环境,保障监理人员的身心健康?3. 监理部是否定期进行工作环境的检查和评估,确保工作环境的良好状态?以上为监理部自查自纠表,监理部将认真贯彻自查自纠的原则,不断改进完善监理工作,提高监理工作的质量和效率。

监理自查自纠表格

监理自查自纠表格

监理自查自纠表格项目名称:XXX工程项目地点:XXX地区监理单位:XXX有限公司监理工程师:XXX填表时间:XXX年XX月XX日一、勘察阶段1. 监理员是否在勘察过程中有未按规定书写记录,或者漏记等情况?2. 监理员是否在勘察过程中有关键信息遗漏,或者错误理解工程要求的情况?3. 监理员是否在勘察过程中有与业主沟通不畅,或者对勘察数据处理不当的情况?4. 监理员是否在勘察过程中有相关问题未进行及时汇报,或者未及时向工程师提出疑问的情况?5. 监理员是否在勘察阶段对工程现场的环境因素进行了初步评估,是否存在重大安全隐患?二、设计审核阶段1. 监理员是否对设计文件进行了详细的审核,并能够及时提出问题和建议?2. 监理员是否在设计审核过程中发现了设计不合理或者存在疑问的地方,并及时向设计人员反馈?3. 监理员是否对设计文件进行了整体性的审查,是否确保设计方案符合国家相关规范和标准?4. 监理员是否对设计文件中的技术要求和规范进行了逐条比对,是否存在疏漏或者错误?5. 监理员是否及时向工程师和设计单位提出可能存在的问题和争议,确保设计方案的合理性和可行性?三、施工过程1. 监理员是否对施工人员的施工方案和工艺进行了详细审核,是否存在不合理或者不安全的现象?2. 监理员是否在施工过程中对施工单位的施工质量进行了监督和把控,是否存在质量问题?3. 监理员是否在现场存在违规行为或者存在危险隐患时及时制止并做出处理?4. 监理员是否与施工单位建立了良好的沟通机制,是否能够及时解决施工中遇到的问题?5. 监理员是否在施工过程中有工作计划或者监理日志,是否对施工现场进行了详细记录和整理?四、验收阶段1. 监理员是否在工程竣工前对施工单位进行了全面的验收,是否存在未合格部分?2. 监理员是否在验收过程中对施工质量进行了详细检查,是否存在质量问题?3. 监理员是否对施工单位的整改措施和成果进行了核实和确认,并做出合理的评价?4. 监理员是否在验收过程中对工程图纸和规范进行了逐项核查,并确保符合相关要求?5. 监理员是否在验收过程中向工程师和业主提出了合理性建议,确保工程的完工质量和安全性?五、总结1. 监理员是否在整个工程过程中发挥了积极作用,确保工程的安全和质量?2. 监理员是否在不断自我检讨和提高,认真总结工程过程中出现的问题,并进行反思和改进?3. 监理员是否做到了严格遵守相关法律法规和规范要求,确保监理工作的公正性和客观性?4. 监理员是否对监理工作进行了及时及有效的督促和管理,确保监理工作的顺利进行?5. 监理员是否将自查自纠的表格进行了认真填写和整理,确保监理工作的完整性和可靠性?自查自纠负责人:XXX监理工程师签字:XXX日期:XXX年XX月XX日以上是XXX工程监理自查自纠表格,希望能够帮助监理员进一步提高工作质量和效率,确保工程安全和质量。

管线监理自查自纠报告

管线监理自查自纠报告

管线监理自查自纠报告一、自查内容为了确保管线施工工程质量和安全,我公司对管线监理工作进行了自查自纠,主要包括以下内容:1. 施工资料管理:核实施工图纸、施工规范、材料合格证、质量检验报告等资料的齐全性和准确性。

2. 施工过程管理:检查施工现场管理和安全生产措施的落实情况,包括施工人员资质、施工设备使用、施工进度等。

3. 管线材料质量控制:检查管线材料的材质、规格、数量等是否符合要求,确保施工材料质量可控。

4. 管线施工质量检查:检查管线施工质量符合设计要求和施工规范,对工程质量进行评估及问题整改。

5. 管线检验验收:对管线施工进行验收,并制定验收报告,确保管线施工符合相关标准和规范。

6. 安全生产管理:检查施工现场安全生产措施的执行情况,确保施工过程安全可控。

二、自查结果通过自查自纠工作,我公司发现了一些问题和存在的隐患,并及时进行了整改。

具体如下:1. 施工图纸缺失及错误:发现部分管线施工图纸不完整或存在错误,已要求施工单位重新整理和核实施工图纸。

2. 施工现场管理不到位:部分施工现场管理人员不符合要求,已对相关人员进行培训和调整。

3. 管线材料质量问题:发现部分管线材料质量不达标,已要求供应商进行更换,确保施工材料质量可控。

4. 管线施工质量问题:部分管线施工质量不符合设计要求和施工规范,已督促施工单位进行整改。

5. 管线验收不合格:部分管线验收不合格,已要求施工单位对问题进行整改,并制定整改方案。

6. 安全生产隐患:发现施工现场存在安全隐患,已制定安全整改方案并加强安全监管。

三、整改措施针对以上存在的问题和隐患,我公司提出了以下整改措施:1. 加强施工图纸管理,确保施工图纸的准确性和完整性。

2. 加强施工现场管理,强化施工人员培训和管理,确保施工现场秩序井然。

3. 严格管控管线材料质量,建立完善的材料质量检查制度,确保施工材料质量合格。

4. 加强管线施工质量检查,建立严格的质量检查流程,确保管线施工质量符合相关标准和规范。

监理自查自纠填写范本

监理自查自纠填写范本

监理自查自纠填写范本一、现场管理情况1. 施工现场环境卫生是否得到有效维护,是否存在积水、垃圾等现象?2. 施工现场是否存在危险物品存放不当、未按规定摆放等情况?3. 施工现场是否存在违规使用设备、机械等情况?是否存在未经审批擅自施工的行为?4. 施工现场安全防护设施是否完善,是否存在未设置警示标识、未采取控制措施等情况?5. 施工现场是否存在违规操作、违反安全规定等情况?6. 现场劳动力配备是否足够,是否存在人员疲劳、超时劳动等情况?7. 是否进行了现场安全教育和培训,是否存在漏洞、不及时更新等情况?二、合同管理情况1. 是否存在未按规定办理合同手续、签订不符合规定的合同等情况?2. 是否存在未履行合同约定、违规签订变更协议等情况?3. 是否存在超标限价、超时限工等情况?4. 是否存在未按规定支付工程款、滞留工程款等情况?5. 是否存在合同管理文件、资料不全、不规范等情况?6. 是否存在合同管理记录不清晰、不规范等情况?三、质量管理情况1. 施工质量是否符合规范要求,工程结构、材料等是否符合技术标准?2. 是否存在施工过程中的不合格现象、违规操作等情况?3. 是否存在未按规定使用检验设备、仪器等情况?4. 是否进行了施工过程中的质量监控,是否存在漏掉关键环节、未发现问题等情况?5. 施工单位是否对质量问题及时处理,是否存在问题整改不彻底、效果不明显等情况?6. 是否对工程质量进行了验收,验收结果是否符合要求?四、安全管理情况1. 是否存在未设立安全管理机构、未指定安全责任人等情况?2. 是否存在未进行安全培训、安全演练等情况?3. 是否存在违反安全规定、安全操作不规范等情况?4. 是否存在未制定安全生产手册、未建立安全管理档案等情况?5. 是否存在未进行定期检查、隐患排查等情况?六、经济管理情况1. 是否存在资金管理不规范,未按规定使用经费等情况?2. 是否存在工程量不准确、工程款核算错误等情况?3. 是否存在未按规定记录账本、财务凭证等情况?七、信用管理情况1. 是否存在未按时履行合同、交不规范执行建设单位委托的工程监理服务等情况?2. 是否存在未按规定提交监理报告、整改意见等情况?3. 是否存在接受贿赂、索要好处等情况?以上为监理自查自纠的填写范本,希望大家认真填写并不断完善,以提高施工质量,确保工程安全。

监理单位自查自纠记录(样)表(仅供参考)

监理单位自查自纠记录(样)表(仅供参考)
(5)对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,是否采取了专项防护措施
(如存在上述问题,应注明处数、部位)
⑴有
⑴详见:监理工程师通知单及其回复单等
【以监理日记等为凭】
⑵否
⑶是
⑷是
⑸无此项内容
07
涉及安全的临时设施情况
(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离
监理工程师通知单及其回复单等以监理日记无此项内容07涉及安全的临时设施情况1是否将施工现场的办公生活区与作业区分开设臵并保持安全距离2是否存在在建工程住工人3工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象4工人宿舍内是否存在使用三炉现象5施工现场工人宿舍食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施措施是否符合要求以施工组织设计报验单监理日记等为凭08工程质量监理单位质量行为1是否存在未真实完整地出具监理文件资料行为2是否存在未如实出具工程质量评估报告行为3是否存在将不合格的建设工程建筑材料构配件和设备按照合格签字行为4施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工是否存在未采取有效措施予以制止5对施工过程中出现的质量问题是否及时下达监理工程师通知要求承包单位整改6质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录7对需要返工处理或加固补强的质量事故是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案8是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收9是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理10是否按规定对工程材料构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检11是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场并跟踪落实以监理文件资料相关报验单监理工程师通知单及其回复单监理日记见证台帐等未发生未发生未发生序号自查项目自查内容自查记录自纠记录工程检查施工施工单位是否存在下列行为
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(如存在上述问题,应注明处数、部位)
(1)否
(2)否
(3)是
(4)是
(5)是
07
涉及安全的临时设施情况
(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离
(2)是否存在在建工程住工人
(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象
(4)工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象
(5)施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求
(4)未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验
(5)未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检
(6)未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为
(1)否
(2)否
(3)否
(4)是
(5)是
(6)是
10
工程实体质量情况
(1)是否存在涉及结构安全的工程质量问题
(2)是否存本项第(1)点以外的工程质量问题
(3)否
(4)是
(5)否
(6)是
(7)是
(8)否
(5)发现安全隐患,已发通知单至施工单位整改
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
04
安全生产
检查施工单位安全生产管理情况
施工单位是否存在下列问题:
(1)不按监理通知按期整改
(2)未按规定配备专职安全生产管理人员的
(3)使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料
(1)/
(2)/
03
履行主要职责情况
履行主要职责情况
(1)是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督
(2)是否出具虚假或不真实监理报告
(3)是否存在与建设或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量现象
(4)工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时,总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令
表四
监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时,总监是否到现场巡视:
(1)深度大于5米的基坑(槽)支护、土方开挖,高大模板(拱架)安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装(含塔吊、施工升降机加节升高安装)、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊装)设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。
①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸(含塔吊、施工升降机)、大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、脚手架(含料台)、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程
②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。
(2)经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性差的现象
(如存在本项问题,应注明问题、处数、部位和严重程度)
11
其他
检查情况汇总
1、本次共检查出履行职责问题条,其中监理单位问题条,施工单位条。
2、本次共检查出实体工程质量问题条,其中结构安全隐患的问题条;施工安全隐患条,其中重大施工安全隐患条。
整改复查情况
截至年月日,施工安全隐患已整改条,尚有条正在整改中;工程质量问题已整改条,尚有条正在整改中。
(9)是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理
(10)是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检
(11)是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实
(1)否
(2)否
(3)否
(4)是
(5)是
(6ห้องสมุดไป่ตู้是
(7)是
(8)是
(9)是
(10)是
(11)是
检查人(签字): 检查日期: 自纠复查人(签字): 复查日期:
监理单位或项目管理机构(盖章) 总监(签字):
(2)桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉,悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢(管)安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。
(1)/
(2)/
02
重要环节到岗情况
如下重要环节总监是否到岗:
(5)对施工过程中出现的质量问题,是否及时下达监理工程师通知,要求承包单位整改
(6)质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
(7)对需要返工处理或加固补强的质量事故,是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案
(8)是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收
(1)是
(2)否
(3)否
(4)否
(5)是
08
工程质量
监理单位质量行为
(1)是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为
(2)是否存在未如实出具工程质量评估报告行为
(3)是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
(4)施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工,是否存在未采取有效措施予以制止
(4)未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施
(5)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施
(6)特种作业人员存在无证上岗现象
(7)项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象
(8)在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,未对作业人员进行相应的安全生产教育培训
(3)是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象
(4)是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字
(5)是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案
(6)施工现场是否存在安全隐患
(1)/
(2)否
(3)否
(4)是
(5)/
(6)否
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
06
安全生产
施工现场安全防护措施情况
(1)“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患
(2)施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定
(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定
(4)是否按规定设置安全警示标志牌
(5)对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,是否采取了专项防护措施
(9)未按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害
(1)否
(2)否
(3)是
(4)是
(5)否
(6)否
(7)否
(8)否
(9)否
05
危险性较大分部分项工程
(1)是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象:
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
9
工程质量
检查施工单位质量行为情况
施工单位是否存在下列行为:
(1)偷工减料
(2)未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计
(3)未经验收合格便擅自隐蔽施工
(1)未经监理工程师签字,建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装
(2)未经监理工程师签字,便进入下道工序施工
(3)使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土
(5)是否存在施工现场发现安全事故隐患,未书面要求施工单位整改的现象
(6)安全事故隐患消除后,是否及时组织复查并签署复查意见
(7)可能导致群死群伤的安全事故隐患,施工单位拒不整改或不停工整改,是否及时向工程项目监管部门报告的(以书面材料为准)
(8)是否存在未及时制止违规施工作业的现象
(1)是
(2)否
(1)特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配(吊装)设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收
(2)基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢(管)砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收(含中间验收)
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