集团岗位职责范例安审计主管

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审计主管工作职责描述范文(3篇)

审计主管工作职责描述范文(3篇)

审计主管工作职责描述范文1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计主管工作职责描述范文(2)审计主管是负责管理和组织公司内部审计工作的高级职位。

他们负责制定审计计划、指导审计员进行审计工作、提供决策支持,确保公司的内部控制和运营过程的有效性和合规性。

以下是审计主管的工作职责的详细描述。

1. 制定和实施审计策略和计划。

审计主管负责与管理团队合作制定并实施公司的审计策略和计划。

他们需要了解公司的战略目标、业务风险以及关键控制能力,以确保审计工作的重点和优先级与公司的目标一致。

2. 指导和监督审计人员。

审计主管负责指导和监督审计部门的工作人员。

他们需要确保审计人员具备必要的技能和知识,能够完成各种类型的审计任务。

他们还需要提供培训和发展机会,促使审计人员不断提高专业水平。

3. 确保内部控制的有效性。

审计主管负责评估和监督公司的内部控制体系,确保其有效性和合规性。

他们需要识别和解决控制漏洞和风险,并提供建议和改进措施,以帮助公司改进内部控制和风险管理。

4. 进行风险评估和审核。

审计主管负责进行公司的风险评估和审核,确定潜在的风险和机会。

审计主管的基本职责模版(3篇)

审计主管的基本职责模版(3篇)

审计主管的基本职责模版职责:1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。

3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

任职资格:1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。

具备____年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

审计主管的基本职责模版(2)一、制定审计计划和策略1. 分析组织需求和目标,并制定审计计划以保证有效、高效执行。

2. 确定审计方法和技术,制定相应的审计策略,以确保审计工作的准确性和完整性。

3. 指导和协助团队成员,确保审计计划和策略的正确实施。

二、组织和分配审计工作1. 确定审计项目的优先级和重点,合理分配资源,并安排团队成员的工作任务。

2. 监督和管理审计项目的执行进度,确保按计划完成审计工作,并根据需要进行调整。

3. 指导团队成员,提供必要的培训和支持,以提高审计工作的质量和效率。

三、进行审计调查和数据分析1. 收集和检查相关的审计证据,包括文件、记录和报告,以评估组织的内部控制和风险管理体系。

2. 进行数据分析和模型建立,识别和解决潜在的问题、差距和风险。

3. 评估组织的合规性和可持续性,提供建议和改进措施,以促进组织的持续改进和发展。

四、编写审计报告和提供建议1. 对审计结果进行整理和总结,编写准确、清晰的审计报告,包括问题、风险和改进建议。

审计主管岗位的主要工作职责(3篇)

审计主管岗位的主要工作职责(3篇)

审计主管岗位的主要工作职责职责:1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;4、对各职能部门开展履职情况评价;5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;7、负责审计部文档的整理、归集和保管;8、完成上级交办的其他工作。

任职资格:1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;2、具有____年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;5、能适应不定期偶尔出差。

1. 编制审计计划和方案:根据公司的需求和风险状况,制定审计计划和方案,明确审计目标和范围。

2. 组织和指导审计工作:负责组织和协调审计人员,指导他们完成各项审计任务,确保审计工作按时完成。

3. 进行风险评估和控制:评估公司的风险状况,确定需要审计的重点领域,提出改进建议,帮助公司降低风险。

4. 进行内部控制审计:对公司的内部控制制度进行审计,评估其有效性和合规性,发现潜在的问题并提出改善措施。

5. 进行财务审计:对公司的财务报表进行审计,确认其真实性和准确性,并发现可能存在的财务风险和问题。

6. 进行合规审计:对公司的各项合规要求进行审计,确保公司的业务活动符合法律法规和行业准则。

7. 编制审计报告:根据审计结果,编制审计报告,详细介绍审计过程、发现的问题和提出的建议,向公司管理层提供决策依据。

8. 提供咨询建议:根据审计结果和公司的需求,向管理层提供审计咨询和建议,帮助公司改进内部控制和业务流程。

审计主管职责具体内容模版(2篇)

审计主管职责具体内容模版(2篇)

审计主管职责具体内容模版1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;6、工程造价审计。

审计主管职责具体内容模版(2)审计主管是一个负责监督和管理审计工作的职位,负责指导和监督审计团队完成各项审计任务。

下面是一个审计主管的职责具体内容模板,供您参考:一、制定审计策略和计划1. 研究和分析组织的风险和控制环境,制定适用的审计策略和计划。

2. 确定审计目标、范围和考核标准,确保审计工作符合法律法规和相关标准。

3. 对重要课题和风险进行专项审计,提出改进建议和控制措施。

二、组织和协调审计工作1. 指导和监督审计团队的工作,确保审计任务按时、高质量完成。

2. 分配审计资源,制定工作计划和时间表,确保审计工作有序进行。

3. 进行工作安排和分配,确保团队成员的工作质量和效率。

4. 协调各部门间的沟通和协作,解决审计过程中的问题和难题。

三、执行审计工作1. 根据审计计划和程序,进行现场核查和调查,对所涉及的核心流程和业务进行审计。

2. 记录和整理审计发现和问题,编写审计报告,提出改进建议和风险评估。

3. 审查和评估内部控制体系,提出改进意见和建议,确保业务风险得到有效控制。

4. 监督和跟进审计纠正措施的实施情况,确保问题得到及时解决。

四、管理审计团队1. 招聘、培训和管理审计团队成员,提高团队的专业水平和执行能力。

审计主管的主要职责范围范文(4篇)

审计主管的主要职责范围范文(4篇)

审计主管的主要职责范围范文作为审计主管,他们在组织内承担着重要的监督和审核职责,确保公司的业务和运营按照规定的标准和程序进行。

下面是一个审计主管的主要职责范围的范本,以帮助你了解他们的职责和责任。

1. 管理审计流程:审计主管的首要责任是管理审计流程。

他们需要制定和执行审计计划,包括确定审计范围、目标和时间表。

他们负责确保审计程序的执行,并与不同部门和团队合作,确保审计的顺利进行。

2. 制定审计政策和程序:审计主管负责制定和更新公司的审计政策和程序。

他们需要了解公司的业务和风险,并确保审计的目标与公司的战略一致。

他们还需要确保审计流程符合相关的法律法规和行业标准。

3. 进行内部审计:审计主管需要组织和执行内部审计。

他们会审核公司的财务报表、内部控制系统和业务流程,以识别潜在的风险和问题。

他们需要评估内部控制的有效性,并提出改进建议。

4. 管理外部审计:审计主管还需要管理外部审计工作。

他们需要与外部审计师沟通和合作,确保审计工作的顺利进行。

他们需要提供所需的信息和文件,并解答审计师的问题。

5. 评估风险和控制:审计主管负责评估公司的风险和控制措施。

他们需要了解公司的业务流程和风险因素,并评估内部控制的有效性。

他们需要提出改进措施,减轻潜在的风险。

6. 监督合规性:审计主管需要监督公司的合规性。

他们需要确保公司遵守相关的法律法规和内部规定。

他们会进行合规性审计,评估公司的合规性,并提出改进建议。

7. 提供审计报告和建议:审计主管需要编制审计报告,并向高层管理层提供审计结论和建议。

他们需要解释审计结果和发现,并提供改进建议。

他们还需要监督改进措施的执行。

8. 培训和发展:审计主管负责培训和发展审计团队的成员。

他们需要确保审计团队具有必要的技能和知识,并定期进行培训和评估。

他们还需要提供指导和支持,帮助团队成员提高工作能力。

9. 维护职业道德:审计主管需要遵守职业道德规范,确保审计工作的独立性和客观性。

他们需要处理潜在的利益冲突,并保护公司和团队的声誉。

审计主管岗位的主要工作职责模版(二篇)

审计主管岗位的主要工作职责模版(二篇)

审计主管岗位的主要工作职责模版1. 确保审计流程的有效执行,包括制定审计计划、安排资源、指导团队,并监督审计进展情况。

2. 根据相关法律法规和内部控制要求,评估公司内部控制体系的可靠性,提出改进意见并监督改进实施情况。

3. 分析和评估财务数据的准确性和合理性,确保财务报表的真实性和完整性。

4. 对公司各项经营活动进行审计,包括资金运作、投资决策、风险管理等,及时发现异常情况并提出风险警示。

5. 参与公司重大业务项目的审计工作,包括并购、重组、新产品上市等,评估风险和可行性,并提出建议性意见。

6. 监督并参与公司资产的管理和运用,确保资产的安全性和合理性,并防范潜在的风险。

7. 按照公司要求,完成其他与审计相关的工作,如内部审计报告撰写、审计培训等。

8. 与各级管理层保持密切沟通,及时报告审计工作进展情况和发现的问题,并提出改进建议。

9. 解决审计工作中出现的问题和争议,协调解决不同部门之间的利益冲突,确保审计工作的顺利进行。

10. 密切关注行业动态和法律法规的变化,及时调整审计工作的方法和流程,保持审计工作的先进性和准确性。

11. 建立和维护公司内部审计制度和制度规范,确保审计工作的规范性和一致性。

12. 参与公司风险管理工作,为公司提供风险评估和控制建议,预防和化解潜在风险。

13. 协助公司外部审计工作,配合审计师的工作,提供必要的信息和文件,并解答审计师的问题。

14. 指导和培养下属审计人员,提高团队的整体素质和能力水平,确保团队的工作质量和效率。

以上是审计主管岗位的主要工作职责模版,通过执行这些职责,审计主管能够有效地履行其职责、提高审计工作的质量和效率。

审计主管岗位的主要工作职责模版(二)职责:1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;4、协助经理完成年报等外部审计工作;5、负责审计资料的归档和保管工作;6、完成领导安排的其它工作。

审计主管岗位的具体职责范文(三篇)

审计主管岗位的具体职责范文(三篇)

审计主管岗位的具体职责范文审计主管是公司内部负责审计工作的高级管理职位,负责制定和管理公司的审计策略,以确保公司的财务信息的准确性、可靠性和合规性。

以下是审计主管岗位的具体职责范本:1. 领导审计团队:负责领导和管理公司的审计团队,包括招聘、培训和评估团队成员的工作表现,以确保团队的高效运行和专业素质的提升。

2. 制定审计策略:制定和更新公司的审计策略和规程,确保审计工作能够满足公司的内外部监管要求和具体的业务需求。

3. 规划和组织审计工作:负责制定年度审计计划,并根据风险评估和公司的业务情况,调整和优化审计资源的分配和使用,确保审计工作的覆盖面和深度符合要求。

4. 指导和审核审计工作:指导和监督审计团队的日常工作,确保审计程序和技术的正确应用,审计工作的质量和准确性符合要求。

并定期对审计报告和工作底稿进行审核和评审,提出改进意见和建议。

5. 独立性和保密性:遵守和维护审计职业道德和独立性原则,确保审计工作的客观公正,并保障审计工作的保密性。

6. 审查和改进内部控制:负责审计团队对公司内部控制系统的审查和评估,确定存在的风险和不合规问题,并提供改进意见和建议,帮助公司提高内部控制的有效性和完整性。

7. 与内外部相关人员沟通:与公司管理层、内部的审计委员会和外部审计师进行有效沟通,及时报告审计工作的进展情况,提供专业意见和建议,并与公司其他部门合作,确保审计工作的顺利执行。

8. 风险管理和合规监管:监测和评估公司内外部的风险因素,制定风险管理策略,提出相关的风险控制建议,并确保公司的业务活动符合相关法律法规和合规要求。

9. 持续改进:关注行业的最新发展动态和审计领域的最佳实践,通过学习和参与相关的培训和项目,不断改进自身的专业知识和技能,推动审计工作的持续改进和创新。

10. 应对突发事件:在出现重要的财务纠纷、损失或违规行为等突发事件时,及时组织调查和采取必要的行动,保护公司的财务利益和声誉。

以上是审计主管岗位的具体职责范本,通过明确和有效地履行这些职责,审计主管能够确保公司的审计工作符合规范和要求,为公司的经营和发展提供可靠的支持和保障。

审计主管岗位的主要职责范文(三篇)

审计主管岗位的主要职责范文(三篇)

审计主管岗位的主要职责范文审计主管是企业内审部门中的职位,主要负责制定和执行审计计划、协调审计工作、监督和评估内部控制体系,确保企业运营的合规性和效率。

下面是一个审计主管岗位的主要职责范本,供参考:一、制定审计计划和策略1. 根据公司风险评估和经营情况,制定年度审计计划,并制定实施策略和方法。

2. 确定审计项目的优先级和范围,确保审计资源的合理分配。

3. 监控审计项目的进度和执行情况,及时调整计划和策略。

二、组织和协调审计工作1. 招聘、培训和管理审计团队,确保团队人员具备专业知识和业务技能。

2. 分配审计任务和责任,监督和指导团队成员的工作进展。

3. 协调内外部资源,如IT人员、法务人员等,配合完成审计工作。

4. 与相关部门沟通和协调,确保内审工作的顺利进行。

三、执行审计工作1. 根据审计计划,进行现场审计,包括内部控制、风险评估、绩效评估等。

2. 对审计发现的问题进行调查和分析,提出合理化建议和改进措施。

3. 撰写审计报告,记录审计发现、问题和建议,并向高级管理层提出意见。

四、监督和评估内部控制体系1. 审查和评估内部控制制度的有效性和适用性,提出改进建议。

2. 监督和评估内部控制的执行情况,发现和解决各种风险和违规行为。

3. 定期进行内部控制的自我评估,确保内部控制的持续改进。

五、合规性审计和风险管理1. 进行合规性审计,确保企业各项业务活动符合法律法规和内部规定。

2. 分析和评估企业的风险状况,提出风险控制和管理建议。

3. 监督和指导企业在风险管理方面的实施和改进,提高企业的抗风险能力。

六、与外部审计机构合作1. 协助外部审计机构进行年度审计,提供必要的信息和支持。

2. 协调和解决外部审计机构提出的问题和意见,确保审计工作的顺利进行。

七、保持专业知识更新1. 持续关注审计、风险管理和内部控制等领域的最新发展和规范。

2. 参加相关培训和研讨会,提升自身的业务水平和专业知识。

3. 组织内部培训,提高团队成员的综合能力和专业水平。

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工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危险性:基本无危险,无职业病危险。
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晋升方向轮转岗位
经验:
◆五年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验,有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
◆精通国家财税法律规范、国家财务核算
◆了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
◆谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
◆熟悉财务管理、资本运作以及企业融资;
监督、检查公司制度的落实情况;
指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
任职资格:
教育背景:
◆财务、会计或相关专业本科以上学历;
◆英语国家四级(含)以上,具有审计师或注册会计师资格。
培训经历:
◆受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
审计主管
职位名称
审计主管
职位代码
所属部门
审计部
职系
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
制定并实施审计计划,完成公司各项经营、财务审计及专项审计。
工作内容:
根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
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