工程资料检查评分表

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地面工程质量检查评分表

地面工程质量检查评分表
评定人:检查组负ห้องสมุดไป่ตู้人:项目经理:
地面工程质量检查评分表
工程名称
施工阶段
层数
检查日期
施工单位
检查部位
建筑面积
检查单位
序号
检查项目
应得分
实得分
1
资料
材料合格证及进场验收记录
有完善的材料、半成品进场检验签收制度(对水泥、砂、面砖等主材应包括验收内容)
20
每批进场的材料、半成品应严格按进场检验签收制度进行验收,材料、半成品进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、出厂检验报告等各项质量保证资料,复试或复检报告完整,并有验收记录。
应得分
实得分
表面洁净,色泽一致
25
20
15
10
5
0
(25)
防滑条顺直
25
20
15
10
5
0
(25)
板块无裂纹、掉角和缺棱
每发现一处扣五分
5
5
5
5
5
(25)
空鼓
每发现一处扣五分
5
5
5
5
5
(25)
合计
100
检查结果
资料:
评分=×30=
100
实测实量:
评分=×30=
100
观感:
评分=×40=
100
评定结果:
2mm
(20)
合计
100
3
观感
水泥砂浆面层
观测项目评定标准
很好

较好

一般

应得分
实得分
表面洁净、色泽一致
25
20
15
10

工程质量检查评分表

工程质量检查评分表
消防、给水管道水平、垂直度差,明装管道存在目测可见
的倾斜。扣2-5分
(5)排水横管坡度不足或存在倒坡。扣2-5分
(6)水泵安装时,水管未进行水流方向指示标识,水管未按照
给水、排水、消防进行分类标识扣2-5分
(7)配电箱明装时未施加接地跨接,表面存在划痕、凹坑等明
显缺陷。扣2-5分
15
程 坏。扣1—5分
(4)外墙面砖排砖不正确,面砖、石材施工粗糙,观感质量差。
扣1—5分
(5)外墙涂料不均匀,有色差,成品污染严重。扣1—5分
(1)石材铺贴、泳池铺装等施工粗糙、观感质量差,排水坡度
4
园 建 工
设置不正确,存在积水。扣1—5分 (2)园建景观观感质量较差,水景存在渗漏现象。扣1—5分
求进行施工。扣5-10分
合计=((1)+(2)+(3)+(4))*70%+(5)30%
备注:1、总分当中土建施工质量权重为70%,机电工程施工质量权重为30%; 2、上述各项扣分标准作为评分参考,其他相关质量问题比照上述标准扣分; 3、各单项扣分总和不超过应得分数,即各单项得分不为负; 4、备注栏应注明扣分依据,即现场发现的相关问题及有待改进之处。
甩浆质量、强度不满足要求。扣1—5分
抹 (2)管槽挂网前未填塞砂浆,或填塞不饱满;挂网遗漏,挂网 灰 宽度不符合要求。扣1—5分
工 (3)抹灰面起砂;表面过于粗糙;存在大面空鼓、裂缝;阴、 程 阳角抹灰不顺直;抹灰完成面层存在铁丝网外露。扣1—5分
(4)洞口侧边抹灰不平整、扭曲,洞口不方正。扣1—5分
15
程 (3)苗木种植不符合要求,露土严重,影响外观效果,绿化覆
土不符合要求,夹杂石块、建筑垃圾等。扣1—5分

建筑公司工程质量考核评分表(标准版)

建筑公司工程质量考核评分表(标准版)

建筑公司工程质量考核评分表(砌体)说明:1. 单项考核得分 = 实得分 / 应得分 X 15% 权重;以上不合格之处均可累计扣分。

2. 工程质量考核得分= 各考核单项得分相加 / 被考核单项数量。

建筑公司工程质量考核评分表(标准版)使用说明一、概述建筑公司工程质量考核评分表(标准版)是一份详细而全面的工程质量评估工具,旨在通过具体的检查项目和严格的评分标准,确保建筑工程的质量符合设计要求及相关标准规范。

该评分表涵盖了砖砌体、填充墙、空心砌块等多个关键施工环节,通过对每个环节的细致检查,实现对整个工程质量的全面把控。

二、评分表结构评分表采用表格形式,清晰列出了各个检查项目的序号、项目名称、检查内容、扣分标准、分值以及扣分情况。

每个检查项目均设定了明确的合格标准和扣分细则,确保评分的客观性和公正性。

项目分类:评分表将工程项目细分为砖砌体、填充墙、空心砌块等多个类别,每个类别下又包含多个具体的检查项目。

检查内容:详细描述了每个检查项目的具体要求,如水平灰缝砂浆饱满度、轴线位移、垂直度等。

扣分标准:明确了不合格情况的扣分规则,每处不合格均会按照相应的标准扣除分数。

分值:为每个检查项目分配了相应的分值,以体现其在整体工程质量中的重要性。

三、使用步骤准备阶段:在正式使用评分表之前,应组织相关人员学习评分表的使用方法和评分标准,确保每位检查人员都能准确理解并执行。

现场检查:按照评分表列出的检查项目,逐一进行现场检查。

检查过程中应详细记录每个项目的实际情况,包括合格与不合格的具体情况。

扣分处理:对于检查中发现的不合格项目,应按照扣分标准进行相应的扣分处理。

扣分应准确无误,避免漏扣或误扣。

汇总得分:完成所有检查项目的评分后,应将各单项得分进行汇总,计算出总得分。

同时,根据单项考核得分计算公式(实得分/ 应得分X 15% 权重),计算出各单项的考核得分。

评估总结:根据总得分和各单项考核得分,对整个工程的质量进行评估总结。

工程项目检查考评评分表(各部室)

工程项目检查考评评分表(各部室)

内业资料
质量控制管理
备注:1、为确保月度考评工作更切合实际,具有可操作性,每月考评时可根据工程进展情况以及各项目部的工程特点对本表格的标准分分值进 行局部调整。 2、每项扣分标准分扣完为止。3.无隧道的项目部考核组根据项目进展单独纳入重点工程项目考核。
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 4 0 0
四电接口
5
2
3
制度建立情况
0 0 0 0 3 0 15 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 100 40 60 8 8
验收资料、检查证、试 填写不及时不规范,签字不齐全,弄虚作假(每项扣2分)。 验检测资料 测量复核制落实情况,记录资料不真实不完整(每项扣3分)。 测量资料 精测网复测及成果整理不及时、不齐全(每项扣3分)。 监控量测、沉降观测资料不及时或缺少(每项扣3分)。 施组、施工方案及作业 未编制施组、施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书(每项扣 指导书 3分) 未按照相关规定及时办理开工报告、手续不全擅自开工(每项扣5 开工报告 分 )。 技术交底内容不全、签字不全,现场未落实、无落实的相关资料 技术交底 (每项扣2分)。 施工图现场核对 各种施工工序记录 施工日志 未进行施工图核对、未及时将核对情况反馈监理、设计单位(每项 扣2分)。 施工工序过程记录表填写不及时、不完整、内容不全或错误、签 字不全或不及时等(每项扣2-5分)。 填写不及时、不规范,无质量描述,发现质量问题但无记录等(每 项扣2分)。 1.未执行旁站制及值班制度的(每工点扣3分)。 2.项目部主要管理人员(质检人员等)对本分部巡视检查达不到要求 (每次扣3分),无巡视记录或记录造假(每次扣2分)。 3.未经监理验收签字擅自进入下道工序(每次扣2分)。 4.未按施组、施工方案或作业指导书组织施工(每处扣2分)。 5.专职质量检查人、专职技术人员未按规定在岗(每处扣1分)。 6.架子队未按要求配置(“九大员”必须由施工单位正式职工担 任)(每处扣2分)。 7.进场劳务人员实行实名制登记,按要求建立台帐,所有劳务人 员必须签订劳务合同(不符的每项扣2分)。 8.下发安全问题停工通知后,未经批准擅自开工(每处扣3分)。 9.隐患整改未按期完成,未按时回复,未完成闭环(每处扣3分)。 10.违反其他施工质量验收标准强制性条文及验收标准主控项目要 求(每处扣2分)。 合计

3、工程观感质量检查评分表(钢结构)(过程检查和验收)

3、工程观感质量检查评分表(钢结构)(过程检查和验收)

工程观感质量检查评分表(钢结构专业)施工单位:工程名称:序号检查项目检查内容与评分标准标准得分实得得分一、工程安全及功能观感质量1钢结构焊缝:1.有下列情况之一者,每处扣分:1)一级焊缝有咬边、未焊满、根部收缩、表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷;2)二级焊缝有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷;3)焊缝外形不均匀、成型不好、焊道过渡不平滑、焊渣和飞溅物未清除干净。

高强度螺栓连接接头:1.扭剪型高强度螺栓梅花头未拧掉的数量大于该节点螺栓数的5%,超出的螺栓,每个螺栓扣分;2.高强度螺栓终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,不满足此要求,每个螺栓扣分;3.高强度螺栓摩擦面应保持干燥、整洁,除设计要求外,摩擦面不应涂漆,不满足此要求,每处扣分。

普通紧固件:1.有下列情况之一者,每处扣分:1)永久性普通螺栓外露丝扣少于2扣;2)普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板没有紧固密贴,外观排列不整齐。

钢构件顶紧:钢构件顶紧面不符合要求,每处扣分。

2网架结构焊缝:1.有下列情况之一者,每处扣分:1)一级焊缝有咬边、未焊满、根部收缩、表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷;2)二级焊缝有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷;3)焊缝外形不均匀、成型不好、焊道过渡不平滑、焊渣和飞溅物未清除干净。

焊接球节点:焊接球表面应光滑平整、无波纹、局部凸凹不平不大于1.0mm,不满足此要求,每个焊接球扣分。

3网架结构螺栓球节点:1.有下列情况之一者,每个螺栓球扣分:1)螺栓球有过烧、裂纹及褶皱现象;2)高强度螺栓与球节点没有紧固连接,连接处有松动、间隙。

4标记:1.钢柱的主要构件的中心线及标高基准点不齐全,每发现一处扣1分;5支座钢结构:1.有下列情况之一者,每个螺栓扣分:1)地脚螺栓的规格、位置及其紧固不符合设计要求;2)地脚螺栓(锚栓)露出尺寸的偏差超过允许值;3)地脚螺栓(锚栓)的螺纹受到损坏;4)垫板与柱底面和基础没有紧贴平稳。

机电工程检查评分表及检查说明

机电工程检查评分表及检查说明

机电工程管理检查评分表表4检查人: 年月日机电工程管理检查说明一、设备外观1、外观锈蚀严重2、油污时间长未清理3、易损件、螺栓等缺损4、设备基础不牢固5、设备埋在泥浆中二、运行状况1、设备带病运转2、塔吊、施工电梯、龙门架基础无排水措施3、金属结构变形4、设备未作保护零线连接三、钢丝绳1、断丝超标、磨损至直径25%、变形2、缺油、锈蚀3、绳卡数量不够,型号不正确四、安全装置1、电锯无防护挡板;2、钢筋切断机、砂浆机,钢筋传动部位无防护罩;3、电焊机接体端无防护罩;4、龙门架无停靠装置;5、分层标志、防护网、钢丝绳过道保护;6、塔吊四限位;7、电梯限位器。

五、操作棚与标志1、操作棚未封闭2、操作棚不牢固、外观差3、操作棚顶部材料抗落物能力差4、设备未悬挂三定标志牌六、起重设备1、起重设备未申报办理手续2、起重设备无专项方案3、无设备基础钢筋试验数量、混凝土试配报告、基础验收报告4、特种设备操作人员无证上岗七、配电原则1、用电系统未使用TN--S系统、未采用三级配电二级保护、要执行一机一箱一闸一漏原则八、外电防护九、配电线路1、现场宜采用橡皮软电缆埋地供电。

2、埋地方式应符合规范要求。

3、架空方式应符合规范要求。

十、配电装置1、配电箱、开关箱箱体钢板厚度不小于1.2mm,固定式配电箱、开关箱中心点距地垂直距离应为1.4-1.6m,移动式配电箱、开关箱中心点距地垂直距离宜为0.8-1.6 m。

2、配电箱、开关箱内连接线必须使用铜芯绝缘导线,颜色应符合规范要求。

3、配电箱内并列电器元件最小净距30 mm。

4、分配电箱与开关箱间距离不得超过30 m。

开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3 m。

5、配电箱必须做标识。

开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA;额定漏电时间不应大于0.1s.6、熔断器规格必须与所控制用电设备的容量相匹配。

十一、接地装置1、每一回路不少于三处接地装置。

2、与设备连接的保护零线必须有黄绿双色标志。

《项目管理》工程质量管理月度检查评分表

《项目管理》工程质量管理月度检查评分表
10
4
人、机、料管理
1、承包商的相关主要人员资格(如项目经理、技术负责人、质检人员、测验人员、焊工、安全员等)未按要求进行报验审查,与投标合同不符扣5分;
2、承包商进场的施工设备未及时进行报验审查,扣5分;
3、承包商进场的原资料、设备未及时进行审查并送检,扣5分。
15
5
施工工艺管理
1、对关键的施工工艺,未提交专项施工方案,经审核后未及时向施工层交底,扣5分;
2、无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重,扣2分;
3、其他影响电梯运行安全的问题,扣1—5分。
10
7
起重吊装
1、起重机无超高和力矩限制器,结构吊装未设置防坠落措施,扣5分;
2、其他影响起重安全的问题,扣1—5分。
10
8
施工机具
1、传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位,扣2分;
2、搅拌机无防雨棚或作业台不安全,扣2分;
3
施工组织设计
1、对施工组织设计中的安全文明措施未按程序进行评审和审批,扣5分;
2、未对施工组织设计中的安全文明施工措施情况进行检查,对不符合的问题无处理意见,扣5分。
10
4
分部分项工程安全交底
承包商未对工人进行安全技术交底,无书面交底记录,扣5分。
5
5
安全检查
及落实情况
1、未按安全文明施工管理制度进行检查,无安全检查记录,扣5分;
4、未按规范设置沉降观测点,无沉降观测记录的,扣2分;
5、混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标,扣3分;
6、未经砌筑样板确认就大面开始砌筑施工的,施工面及施工进度未能有效控制的,扣3分;
7、砌筑工程施工达不到相关规范和图纸要求的,扣1—5分;

资料管理检查评分表

资料管理检查评分表
附表4:资料管理检查评分表(质量技术资料)
受检查工程名称: 类别 序 号
1
( 检查项目:质量技术资料
)月份
日期: 分值 检查与扣分标准
资料分类整理清晰、有目录 、组卷、编排及及装订符合 档案要求。缺项或归档不清 晰按程度扣0.5分/项 未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分
扣分 得分
资料归档
按省统表及资料编制指南等要求编制工程技术资料(含安装工程)、施工图纸、签 证、会议纪录、往文件等有关工程资料,所有文件资料、图纸由资料员负责统一保 管,并应有原件查存,收发有登记、签名手续完善 协助开发及时完成前期报建资料(报安监和质监的资料);及时跟踪收集工程准备 阶段文件(立项文件,建设用地、征地、拆迁文件,勘察、测绘、设计文件,招投 标、合同文件,开工审批文件等) 分部和单位工程完工后30天内必须组织验收并办理验收手续。分项、子分部、分部 、单位工程验收(验收层次划分正确,内容完整,结论明确,手续完备、签章齐 全,验收及时) 施工技术管理资料(施工方案、设计变更、图纸会审、各分项工程技术交底、基线 复核、座标定位记录、验收申请、施工小结等)要求:方案齐全,审批及时,签章 齐全,手续完备,图纸会审、设计变更内容完整,结论明确,表达清楚,签章齐 全,手续完备 产品质量证明文件(含商品混凝土资料)收集齐全,分类整理清晰,有汇总;防水 材料等出厂质量证明书、检验报告完整,并且一一对应,材料的检验结果、批量、 质量、指示满足规范要求,100%见证取样,对检验不合格的材料有跟踪处理 检验报告 混凝土(砂浆)配比、 混凝土(砂浆)试件、钢筋焊接头、机械连接 、钢筋原材、砂、石、水泥等检验结果、批量满足规范要求;100%见证取样,对 检验不合格的材料有跟踪处理。并每月定期更新送检台账。报告分类整理清晰,及 时汇总 施工记录(地基处理记录、验槽记录、桩基施工记录、试桩记录、挖(钻)孔桩施 工记录、地基基坑(槽)开挖与回填施工检查记录、地下结构工程防水记录、隐 蔽工程验收记录、检验批工程质量验收记录、工程定位记录、楼层标高、轴线及结 构尺寸复核、混凝土坍落度、养护和大体积砼测温记录等)记录内容填写真实,引 用规范、标准正确、检验批划分满足规范要求,结论明确,验收及时,与工程进度 同步,有监理(建设)等参验收单位确认,地基持力层有勘察、设计单位参加。如 实填写同条件养护试件气温记录,做好各工种的工序交接记录 检测报告 地基(桩基)检测、回填土土壤试验、结构实体检测(钢筋保护层、楼 板厚度、钢筋位移、混凝土强度)、外墙砖粘结强度检测、硅酮结构胶相容性检验 、石材用密封胶耐污染性检验、后置埋件的拉拨强度检测等检测项目、方法、批量 、检测结果满足规范要求,有见证取样、送检,检测单位资质符合要求 安全和功能检验 地下防水效果检测、建筑物垂直度、标高、全高测量记录及沉降 观测记录,厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面蓄水检验记录,室内环境检测报 告,建筑外窗“三性”、幕墙“四性”检测,水性涂料、人造木饰板等五类装修材 料有害物质检测,烟气(风)道工程(需有出厂合格证、生产厂家资质及检验报 告)检查记录,记录填写及时与施工进度同步,内容正确,图示规范
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工程资料检查评分表
工程名称 施工单位
部位进度
结构类型、面



检查项目 扣 分 标 准 应得分 实得分

1 管理资料 1、开工报告手续不全扣2分; 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分; 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的,扣2-5分; 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的,每项扣2分; 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的,每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的,或未及时办理相关经济签证的,每项扣5-10分; 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的,扣2-5分; 8、项目部会议未进行记录的,每次扣2分; 9、工程质量检验评定资料未分类归档的,扣2-5分; 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2~5分; 11、施工日志漏填一次扣3分,日期不交圈扣2分; 15

2 施工物资资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2~5分; 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的,每项扣2-5分; 3、监理签认见证不完善扣2分 15
3 施工试验 1、无原材料进场检验记录扣2~5分; 2、试验报告数量不够扣2~5分; 3、试验报告手续不全及结论不清扣2~5分; 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2~5分; 5、未建立试件取样试验登记台帐的,扣2-5分; 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的,扣2-5分; 7、未及时送样试验或领取报告的,每项扣2分; 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣2分; 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分; 15
4 施工记录 1、施工记录漏一项扣3分; 2、施工记录签章不全一处扣2分; 3、隐蔽工程验收记录中,对隐蔽内容阐述不清的,每项扣1-5分; 15
5 施工测量记录 1、无示意图扣5分; 2、沉降观测次数少扣2分; 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分; 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2~10分; 3、工程测量放线记录少一次扣2分; 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分; 10
6 过程验收资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的,每一检验批扣2分; 2、签注意见和签章不完善扣1分; 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误,每项扣2—5分; 15
7 工施工技术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分; 2、变更手续有一处不完善扣2分; 3、技术交底缺一项扣5分; 4、技术交底内容不全且无针对性扣2~5分扣2分; 5、技术交底签字手续不完善扣1分; 6、施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分; 15
合计 100
检查人: 年 月 日
工程资料检查说明
序号2:原材料、产品出厂合格证重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、砌块、粘接砂浆、抹
面砂浆、砌筑砂浆、预应力筋的锚夹具和连接器,钢结构中的钢材、钢构件、焊接材料、连接用紧固件
及配件、防火防腐涂料、焊接(螺栓)球、封板、锥头、套筒和金属板,幕墙中的玻璃、石材、金属板、
铝合金型材、钢材、粘结剂及密封材料、五金件及配件、连接件和涂料,给排水管、卫生器具、散热器、
消火栓,电线、灯具、插座、开关。
序号3:凡原材料进场均需填写检验记录。试验报告重点检查:钢筋、水泥、外加剂、防水材料、试
块。
序号4:隐蔽工程验收记录重点检查:钢筋,抹灰超厚≥35的加强措施,门窗预埋件锚固件及防腐
和填嵌处理,吊顶内管道设备的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理,幕墙预埋件及构件连接点,
屋面找平层、保温层,给排水埋入地下的各种管道,电气埋入砼结构柱、墙、梁、板内电气导管、套管、
接线盒、安装灯具的预埋螺栓、吊钩。施工记录重点检查:地基验槽、钎探、地基处理以及已做隐蔽工
程验收记录以外的重要工序。
序号6:检验批指的是10个分部中各个检验批。
序号7:施工组织设计(方案)内容:⒈工程概况;⒉施工准备工作计划;⒊施工主要方法及相应的
管理、技术、组织措施;⒋施工进度计划;⒌各项资源需要量计划(如劳动力、材料、机具需用量计划);
⒍施工总平面图;⒎主要质量、安全措施;⒏质量验收计划(包括检验批的划分)、施工试验计划(包括
见证取样和送检计划)。
施工技术专项方案清单:1、施工组织设计;2、工程测量专项方案;3、工程质量奖罚制度;4、土
方开挖工程方案;5、临时用电、水施工方案;6、安全文明施工方案;7、脚手架及安全防护方案;8、
钢筋工程施工方案;9、模板工程施工方案;10、混凝土工程施工方案;11、防水工程施工方案;12、砌
体工程施工方案;13、节能工程施工方案;14、屋面施工方案;15、外墙保温施工方案;16、装饰工程
施工方案;17、成品保护施工方案;18、工程扬尘控制专项方案,19、施工试验计划;20、质量通病防
治措施;21、卸料平台方案;22、冬期施工方案;23、雨期施工方案;24、重大安全事件应急救援预案;
25、结构实体检验检测方案;26、建筑给排水及采暖工程施工方案;27、建筑电气工程施工方案;28、
建筑安装工程施工方案;29、基坑专项施工方案:深基坑专家论证意见;

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