IATF16949-2016管理评审报告OK
IATF16949 2016各部门提交管理评审报告

一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象,开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导,从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习;大量准备工作完成文件发行后,各部门组织本部门人员学习相关文件,并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后,为验证和了解本公司管理体系执行情况,对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合,无严重不符合,相关部门均已按要求采取改善措施,已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业,总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况:公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好,质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程,共26个目标(见附件),所有目标均达成了预设目标要求,2017年度目标暂时保持不变,在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后,再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况:公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险(FMEA),包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇,并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等,在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测,经综合评价,所有措施均被落实,且符合法规的要求,风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化,包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好,当前组织机构设置能很好满足其运作需求,不需要调整;人员配置和能力适当,培训工作良好;生产的产品均能满足其客户合理要求,故按目前体系结构执行。
iatf16949:管理评审报告

内外环境因素的变化与应对
从体系运行以来,内、外环境因素已识别,拟定应对措施,并进行监视和评审。应对有效,暂无大的变化。
4.
风险机遇应对措施的有效性和新变化应对
公司已识别质量管理相关的风险与机遇、并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
5.
质量目标的实现程度与对策(总目标达成,分目标达成,质量失败成本:内部失败成本和外部失败成本统计分析)
3)引进高素质人材,包括技术工人。
14.
方针、目标的评审
方针、目标符合公司实际,无变更需求
15.
组织机构设置的适宜性评审
公司组织机构设置适宜,没有变化
16.
其他
管理评审结论
本次管理评审,由杨厂长主持,会议审议了各部门的工作报告,并对公司的质量方针、目标进行了认真的评价和探讨。评审结论如下:
1)本公司的质量管理体系符合ISO9001:2015和ATF16949:2016新版标准的所有要求,体系的建立是充分、适宜、有效的,并已基本具备持续改进的能力”
资源的充分性
公司资源充分,无重大改变和调整
13.
改进的机会
新版体系运行以来,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改申请。今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新。
1)继续加强培训,提高员工操作技能和质量意识。
2)搞好技术攻关工作,降低生产成本。
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评审目的
通过开展由厂长主持的管理评审活动,以确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向保持一致。
评审范围
iatf16949管理评审报告

iatf16949管理评审报告IATF16949管理评审报告。
一、背景介绍。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系的标准,它是由国际汽车制造商协会(IATF)制定的,旨在为汽车行业提供一套统一的质量管理体系要求。
管理评审是IATF16949体系运行的重要环节,通过对体系运行情况的全面评估,可以及时发现问题并采取改进措施,确保体系的持续有效运行。
二、评审目的。
本次管理评审的目的是对公司的IATF16949质量管理体系进行全面评估,发现存在的问题和不足之处,为体系的持续改进提供依据和方向。
三、评审范围。
本次管理评审的范围涵盖了公司在IATF16949质量管理体系下的所有相关流程和程序,包括质量目标的设定与实施、内部审核和管理评审的执行情况、持续改进措施的落实等。
四、评审内容。
1. 质量目标的设定与实施情况。
评审发现,公司在设定质量目标时考虑了市场需求和客户满意度,并将目标落实到各个部门和岗位。
同时,公司通过定期的绩效评估和内部审核,及时发现目标落实中存在的问题,并采取了有效的改进措施。
但在目标实施过程中,仍需加强对绩效数据的分析和利用,以更好地指导实际工作。
2. 内部审核和管理评审的执行情况。
评审发现,公司内部审核和管理评审工作执行得较为规范和有效,各部门和岗位都能按照程序要求进行审核和评审,并及时提出改进建议。
同时,公司也对审核和评审结果进行了及时跟踪和验证,确保改进措施的有效性。
但在审核和评审过程中,有些部门和岗位存在着工作内容重复和审核频率不均衡的情况,需要进一步优化和改进。
3. 持续改进措施的落实情况。
评审发现,公司在持续改进方面取得了一定的成效,通过对问题的分析和处理,不断优化流程和提高效率。
同时,公司也鼓励员工提出改进建议,并对有效的改进措施进行了认可和奖励。
但在持续改进过程中,仍需加强对改进效果的跟踪和评估,确保改进措施的实际效果符合预期。
五、改进措施。
根据本次管理评审的结果,公司将采取以下改进措施:1. 加强对绩效数据的分析和利用,指导实际工作。
IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象,开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导,从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习;大量准备工作完成文件发行后,各部门组织本部门人员学习相关文件,并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后,为验证和了解本公司管理体系执行情况,对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合,无严重不符合,相关部门均已按要求采取改善措施,已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业,总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况:公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好,质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程,共26个目标(见附件),所有目标均达成了预设目标要求,2017年度目标暂时保持不变,在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后,再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况:公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险(FMEA),包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇,并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等,在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测,经综合评价,所有措施均被落实,且符合法规的要求,风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化,包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好,当前组织机构设置能很好满足其运作需求,不需要调整;人员配置和能力适当,培训工作良好;生产的产品均能满足其客户合理要求,故按目前体系结构执行。
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符合要求
管理评审主要内容(输出)
改进的机会
质量管理体系所需的变更
无
资源需求
无
管理评审结论
本次管理评审,由111主持,会议审议了各部门的工作报告,并对公司的质量目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下:
1结果表明:本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求,体系的建立是充分的;
符合要求
改进的机会:
新版体系运行的几个月中,暂未收到相关部门提出文件 和体系要素的修改通知申请单。今后,根据公司体系运行情况,
以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完 善的地方,立即修订、更新;合规义务遵守情况对公司法律
法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100% 符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
2016年3月管理评审结果共有1项需改善。 经验证:改善措 施已完成,而且效果明显
符合要求
与质量管理体系相关的内、 外部因素的变化
环保要求越来越严格,公司为适合国家政策,做了污水管道
改造。随着TS16949:2009升级为ITAF16949:2016
公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律 法规包括质量、 环境法律法规及其他要求,IATF16949:2016、
化指标监视和测量表
符合要求
审核结果
本公司与8月9号进行了体系运行以来的首次内审,涉及质量
管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部 门的大力支持,顺利的完成了审核计划。 本次内审共开出一般 不合格项1项,无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改, 不符合项现已完成整改。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告东莞市XXX有限公司管理评审计划XM-FOR-QC09A1东莞市XXX有限公司IATF16949-2016管理评审报告1 评审目的:对本公司IATF16949:2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,确保质量管理体系不断得到改进,提高质量管理水平。
2 评审内容:2.1:质量方针和质量目标的贯彻实施情况;2.2:公司组织结构职责和权限的适宜性;2.3:资源配置的合理性和充分性;2.4:质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况;2.5:内审结论的公证性和合理性;2.6:纠正和预防措施的有效性;2.7:改进的建议和变更的需要;2.8:顾客对本公司产品质量的投诉和处理;2.9: 以往管理评审的跟踪措施。
2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
3 评审依据:3.1: IATF16949:2016标准,五大手册;3.2:质量手册、程序文件及第三层次文件;3.3:相关的法律、法规及各类标准;3.4:顾客特殊要求;4 评审时间及参加人员:管理评审于2017年12月28日上午8:30在公司会议室由总经理主持。
参加人员:总经理、管理者代表,技术研发部、业务部、生产部、品管部、仓库部,行政部、采购部、PMC部、财务部门等负责人。
5 评审过程5.1 管理者代表主持管理评审并宣布管理评审开始。
5.2 管理者代表宋明和作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”,对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报;5.3 内部审核组组长宋明和作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况,包括体系审核、过程审核、产品审核,以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。
5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”,对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结;5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言;5.6 管理者代表对评审内容作总结。
IATF16949管理评审报告

IATF16949管理评审报告1.引言2.管理评审的目的-公司对质量管理的承诺和领导力;-公司的质量目标和目标的实现情况;-公司对关键过程的控制和持续改进;-公司对供应商的监督和管理;-公司的内部沟通和外部沟通。
3.评审结果3.1质量管理承诺和领导力公司的高层管理人员对质量管理工作非常重视,对质量管理的承诺和领导力得到了员工的广泛认可。
公司制定了一系列质量政策和目标,并且定期对其进行评估和更新。
3.2质量目标和目标的实现情况公司的质量目标明确,并且能够定期跟踪和评估其实现情况。
我们发现公司采取了一系列措施来提高生产过程的稳定性和一致性,以确保产品质量的稳定性和一致性。
3.3关键过程的控制和持续改进公司对关键过程进行了有效的控制,并采取了一系列措施来提高关键过程的稳定性和一致性。
公司注重持续改进,并且能够通过定期审核和监控来确保质量管理体系的有效性。
3.4供应商的监督和管理公司与供应商之间建立了紧密的合作关系,并采取了一系列措施来监督和管理供应商。
我们发现公司能够对供应商的质量绩效进行评估,并及时处理供应商质量问题。
3.5内部沟通和外部沟通公司注重内部沟通,并通过定期会议和培训来确保员工了解质量管理体系的要求和要求。
公司也注重与客户和其他相关方的沟通,并及时处理客户的投诉和反馈。
4.建议和改进建议在评审过程中,我们发现了一些改进建议,以进一步提高公司的质量管理体系的有效性和效率。
具体建议如下:-加强对关键过程的监控和控制,以提高产品质量的稳定性和一致性;-加强对供应商的评估和管理,以确保从供应商获取的材料和零部件符合质量要求;-加强对内部沟通和外部沟通的管理,以更好地了解客户的需求和期望。
5.结论。
iatf16949供应链管理评审报告

iatf16949供应链管理评审报告
1. 评审目的
本文档旨在对供应链管理进行评审,并提供评审结果和建议。
2. 评审范围
评审范围涵盖了公司的供应链管理体系,包括供应商选择、采购流程、物流管理、库存管理等方面。
3. 评审结果
根据评审,供应链管理整体表现良好,达到了iatf的要求和标准。
以下是具体的评审结果:
- 供应商选择:公司对供应商的选择标准明确,并对潜在供应商进行了充分的评估和审查。
- 采购流程:公司的采购流程规范,涵盖了采购需求确认、采购合同签订、货物验收等环节。
- 物流管理:公司的物流管理系统完善,包括运输安排、货物跟踪和仓储管理等方面。
- 库存管理:公司对库存的管理严格,实行了先进的库存控制方法,确保了物料的合理储存和调配。
4. 评审建议
虽然供应链管理表现良好,但仍有一些可改进之处。
以下是对公司供应链管理的建议:
- 加强供应商绩效评估:建议公司建立供应商绩效评估体系,定期对供应商进行评估和排名,以优化供应商选择和合作关系。
- 提高物流效率:建议公司与物流配送商合作,优化物流和配送流程,提高物流时效和降低物流成本。
- 优化库存管理:建议公司进一步优化库存管理方法,减少库存占用和过剩,降低库存成本。
- 加强供应链信息系统:建议公司投资建设先进的供应链信息系统,提高供应链管理的信息化水平。
结论
供应链管理评审结果良好,但仍需进一步优化和改进。
公司应积极采纳评审建议,不断提升供应链管理水平,以满足iatf标准的要求。
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力Kappa值为0.87大于0.75,过程效率的测量时符合预期要求。
体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和到达策划的结果程度〔如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等〕,详见2017年ELT质量管理目标。
5.9产品符合性:
对所有要求〔顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的〕的符合性,进行监控均符合要求,详见客户的特殊特性〔如盐雾、CPK尺寸、ROHS等〕
5.10. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估:
公司对新产品〔如XX产品〕都进行制造可行性分析报告,生产设备、工装检具〔新、旧〕等都进行评估,详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。
5.11. 对照维护目标的绩效评审
公司的设备〔也包括工装/量具〕均进行点检与维护,设备做到一级、二级、三级保养。
设备保养完成率为100%,设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。
5.12顾客记分卡评审
顾客每月对公司的供货进行月度评价〔如XX产品〕,每月的考评均在90分以上〔A级〕,如发现不达标的情况及时查找原因,并制定方案进行解决以满足顾客需要。
5.13通过风险分析〔如FMEA〕识别的使用现场潜在失效确认。
在新产品设计开发及产品量产等阶段,研发部都对相应的产品进行FMEA分析,查找原因并制定相应措施进行控制,把风险降到最低〔或50分以下〕。
5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
公司对已经发生问题采取8D或5C 进行分析并;采取相应的措施进行纠正预防,对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施,消除风险及安全隐患。
详见《FMEA》分析报告及《风险与机遇评价报告》。
5.15改进的时机:
新版ISO9001:2015 /IATF16949:2016体系运行的12个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;
5.16合规义务遵守情况符合要求。
对公司法律法规符合性进行评价〔含ROHS、REACH、HF〕,结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。