三公经费增加说明

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三公经费预算说明

三公经费预算说明

“三公”经费预算说明
一、“三公”经费汇总单位范围
昌平区政协为全额拨款的正局级行政机关。

我单位属独立编制,独立核算机构数为1,内设机构为一办一室六委,行政编制29人,工勤编制9人。

2013年度成立了政协新闻宣传信息中心,编制4人,实有4人。

二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算数42.64万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算42.74万元减少0.1万元。

其中:
1、因公出国(境)费用。

2015年和2016年未做年初预算。

2、公务接待费。

2016年“公务接待费”财政拨款预算数0.64万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.74万元减少0.1万元。

主要原因是人员发生变化,按配额比例调整后减少。

3、公务用车购置及运行维护费。

2016年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数42万元,
比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算42万元增加0万元。

主要原因是车辆增减无变化。

一、预算收支增减变化情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

一、预算收支增减变化情况说明2019年我单位一般公共预算收入安排2663.06万元,比2018年预算收入2237.56万元,增加了425.5万元,同比增长19%;2019年我单位一般公共预算支出安排2663.06万元,比2018年预算支出2237.56万元增加了425.5万元,同比增长19%。

二、机关运行经费安排情况说明2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出合计74.31万元,比上年增加2.24万元,增加(减少)原因:本部门不属于机关运行经费统计范围。

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费预算安排*74.31万元,比上年增加2.24万元,增加的主要原因:由于调整公用经费支出标准,及物价上涨等。

名词解释:机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购安排情况说明我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。

支出详见政府采购预算表。

四、“三公”经费增减变化原因等说明信息2019年我单位“三公”经费预算安排7.35万元,比2018年预算7万元增加0.35万元。

严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

支出详见“三公经费”预算表。

名词解释:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、国有资产有偿使用情况我单位没有国有资产使用情况。

预算财政拨款情况的说明

预算财政拨款情况的说明

关于北京市科学技术委员会2015年“三公经费”预算财政拨款情况的说明一、“三公经费”的单位范围北京市科学技术委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京市科学技术委员会本级行政、北京市科学技术委员会本级事业、北京市科学技术委员会老干部服务中心、北京市高新技术成果转化服务中心、北京市自然科学基金委员会办公室、北京市实验动物管理办公室、北京市科委行政事务服务中心、北京市科学技术奖励工作办公室、北京科技协作中心、北京市科技信息中心、北京技术市场管理办公室、北京市科技传播中心(原《科技潮》杂志社,“京编办事【2014】55号”)等12家预算单位(含1家行政机关和10家全额拨款事业单位)。

二、“三公经费”财政拨款情况说明2015年“三公经费”财政拨款预算366.980711万元,比2014年“三公经费”财政拨款预算369.753414万元减少2.772703万元。

(一)因公出国(境)费用。

2015年预算数225万元,与2014年预算数225万元持平。

2015年因公出国(境)费用主要用于:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用(含签证费用、保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等)。

(二)公务接待费。

2015年预算数11.080711万元,比2014年预算数13.853414万元减少2.772703万元,主要原因:我委继续严格执行中央“八项规定”,厉行节约,在2014年预算核减基础上进一步压缩公务接待费,调整工作安排,减少公务接待费用预算支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。

2015年预算数130.90万元,与2014年持平。

其中,公务用车购置费2015年预算数0万元,与2014年持平;公务用车运行维护费2015年预算数130.90万元,与2014年持平,其中包括:燃油支出70.808万元,维修支出22.712万元,保险支出22.712万元,其他支出14.668万元。

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明篇一:团三小三公经费情况说明团三小“三公”经费情况说明1、2022年下达我单位的预算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。

“三公”经费较上年增加(减少)的原因为:无。

其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2、2022年下达我单位的决算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。

较上年增加(减少)的原因为:无。

其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,公务用车购置零辆,保有量零辆,因公出国(境)团组数零个,因公出国(境)人数零人。

国内公务接待的批次零批、零人。

昆区团三小 2022年11月9日篇二:2022年度部门决算情况说明2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计961.17万元,其中:财政拨款收入961.17万元。

2022年度支出总计925.33万元,其中:一般公共服务支出925.33 万元,年末结转和结余35.84万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为805.4万元,具体情况如下:1.一般公共服务(类)财政事务(款)支出805.4万元,主要用于人员工资及日常公用。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2022年度,“三公”经费财政拨款支出决算为29.47万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算25.9万元,公务接待费决算3.57万元。

2022年三公经费决算减少的主要原因是:严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支。

湘潭市社科联部门预算和三公经费预算说明

湘潭市社科联部门预算和三公经费预算说明

湘潭市社科联年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门职责及机构设置情况湘潭市社会科学界联合会是湘潭市社会科学工作者的群众组织,是中共湘潭市委领导下的人民团体;是市委市政府联系与团结全市广大社会科学工作者的桥梁和纽带;是全市社会科学类社会团体的业务主管单位,依法对社科类学术团体进行管理、监督、指导。

本会实行民主集中制的组织原则,坚持科学办会、依法办会、民主办会。

本会最高权力机构是湘潭市社会科学界联合会代表大会,本会委员会委员由代表大会等额选举产生,委员会设立常务委员会。

二、部门收支概况、预算平衡年预算全部收入均为财政预算拨款,全年预算收入总计万元,其中基本支出收入为万元,业务性专项收入为万元。

全年预计支出万元。

保持收支平衡、预算支出分析年全年预算支出主要分为基本支出和专项支出。

其中基本支出为:万元,主要包括人员经费支出:万元,公用经费支出:万元。

专项支出共计:万元。

、三公经费情况三公经费预算合计:万元,其中公务接待:万元,公务用车运行维护:万元,因公出国(境)费:万元。

较上年减去了出国费用预算,其他支出不变、政府采购预算情况。

未做政府采购预算。

附件:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表)部门财政拨款收支总表单位:万元一般公共预算支出表单位:万元一般公共预算基本支出表单位:万元附件:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表)一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元政府性基金预算支出表单位:万元注:本单位没有政府性基金预算部门收支总表单位:万元部门收入总表单位:万元部门支出总表单位:万元11 / 11。

三公经费情况说明

三公经费情况说明

三公经费情况说明三公经费情况说明三公经费情况说明按照上级文件精神,我局对本年度的因公出国(境)、费公务用车费、公务接待费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、加强组织领导为进一步搞好"三公"工作,我局成立了以局长李XX同志为组长、局领导班子成员刘X同志为副组长的"三公"经费专项检查工作领导小组。

我局通过制定和完善了《公务接待管理制度》和《公务用车管理制度》等各项规章制度,并严格按照制度执行,进一步确保了"三公"各项要求落到实处。

二、"三公"经费自查情况1、因公出国(境)经费2017我局因公出国(境)经费年初预算数为0.2017年我局无因公出国(境)事项,没有超预算、无预算安排出国(境)的行为,没有接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为。

2、公务用车购置和运行维护费用截止2017年11月底,我局公务用车费为XXXXX元。

我局严格执行《公务用车管理制度》,在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。

经查,我局公务用车现有1辆,不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为;不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为;不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为;不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

3、公务接待费用截止2017年11月底,我局公务接待费用为XXXXXX元。

我局公务接待工作已实行制度化、公开化。

在公务接待管理工作中,按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,我局不存在向下属单位转移、摊派支付"三公"经费现象。

我局将以此次专项检查工作为契机,进一步加强"三公"经费的管控工作,并强化制度建设,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,努力提高我局的财务管理水平和资金使用效益。

三公经费支出情况说明_1

三公经费支出情况说明_1

三公经费支出情况说明篇一:三公经费自查报告三公经费自查报告三公经费>自查报告(一)根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我局对20**年至20**年2季度公务接待费、外出学习>培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、提高思想认识,加强组织领导为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项>规章制度,严格实行会审联签制度,从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实,严控“三公”经费1、会议及公务接待费用我局20**年会议及接待费用预算为7.2万元,20**年会议及接待费用预算为6.24万元。

我局20**年会议及接待费用为40.5万元,20**年会议及接待费用为53.5万元,20**年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。

接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,报销时必须由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股核报。

经调查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,支出偏高的原因:按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况20**年外出学习培训11次共96人花费49011元,20**年外出学习培训14次共36人花费21361元,20**年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。

除20**年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国(境)外学习事项,且呈逐年递减趋势。

3、公务用车购置和运行费用我局20**年车辆购置及运行费用预算为6万元,20**年车辆购置及运行费用预算为3万元。

三公经费支出决算情况说明

三公经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算情况说明
区本级2019年度“三公”经费支出年度初预算数520.94万元,决算数343.05万元,完成预算的65.85%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为19.5万元,决算数为8.8万元。

主要原因是:出国出(境)人员减少。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算数为210.08万元,其中公务用车购置年初预算数为59万元,决算数为28.88万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为256.01万元,决算数为181.20万元。

主要原因是公务车改革车辆封存,使得公务用车的购置费及运行维护费大幅下降。

(三)公务接待费支出年初预算数为186.43万元,决算数为124.16万元,完成预算的66.60 %,决算数较上年下降了23.3%。

主要原因是:主要原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,压缩了公务接待费。

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