2017年三公经费预算说明

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2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇:2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。

(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。

(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。

工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。

商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三公经费预算支出说明

三公经费预算支出说明

“三公经费”预算支出说明
2017年“三公经费”预算支出共8.6万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出
2.5万元。

同2016年预算没有增减,原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

2.公务用车购置及运行费支出2.6万元,主要包括:公务车1辆,全年运行费支出2.6万元,平均每辆2.6万元。

同2016年预算没有增减,原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

3.公务接待费支出3.5万元,主要用于接待上级单位检查和兄弟单位考察交流。

同2016年预算没有增减,原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

2017年部门预算和三公经费预算

2017年部门预算和三公经费预算

2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本第 1 页共19 页新民市委党史研究室部门预算(2017年)第 2 页共19 页目录第一部分新民市委党史研究室概况概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市委党史研究室2017年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表第三部分新民市委党史研究室2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第 3 页共19 页第一部分新民市委党史研究室概况一、主要职责(1)为市委征集、研究、撰写、宣传党史,为党政部门资政、育人、存史服务,负责征集、编写我市党史大事记,编写组织史、编写党史人物传、宣传党史。

(2)承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成纳入新民市委党史研究室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.新民市委党史研究室本级……第 4 页共19 页第二部分新民市委党史研究室部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称:单位:万元(保留两位小数)第 5 页共19 页部门收入预算表公开02表部门名单位:万元(保留两位小数)第 6 页共19 页部门支出预算表公开03表部门名单位:万元(保留两位小数)第7 页共19 页财政拨款收入支出预算总表公开04表单位:万元(保留两位小部门名称:第8 页共19 页一般公共预算支出预算表公开05表部门名单位:万元(保留两位小数)第9 页共19 页一般公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)第10 页共19 页第11 页共19 页一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称:单位:万元(保留两位小数)第12 页共19 页政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名单位:万元(保留两位小数)注:新民市委党史研究室没有政府性基金预算拔款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2017年三公经费支出情况

2017年三公经费支出情况

2017年“三公”经费支出情况
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2017年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中:公务用车购置费0 万元。

2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。

主要用于燃料费等。

2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

其中:国内接待费0万元,国(境)外接待费0万元,共计接待0批次,0人次。

2017年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明.doc

2017年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明.doc

2017年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能江川区司法局的主要职能是贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见;编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

负责法制宣传和依法治理工作,拟订全区普法工作中长期规划和年度计划并组织实施;指导、督促各乡镇(街道)、各部门、各行业的普法工作。

负责法律援助工作;指导、监督、管理“148“专用电话建设和服务等工作。

指导、监督全县的律师工作、公证工作,指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作。

负责指导、管理社区矫正工作;指导、监督刑满释放人员的安置帮教工作。

(二)主要工作1、认真落实“七五”普法规划。

一是加大普法经费保障,进一步创新律师以案说法、法治文艺汇演、与法同行和法治微电影拍摄、基层法治文化广场建设等普法宣传方式,多渠道、全方位的开展普法宣传教育,切实抓好“七五”普法规划和年度计划的落实;二是健全和完善普法宣传工作机制,认真抓好领导干部学法制度及“双普法”责任制的落实;三是完成法治文化街区项目建设,提升普法宣传的针对性和时效性;四是通过青少年法治教育基地建设,进一步加强青少年法制教育。

2、全面加强人民调解工作。

一是争取完成3个省级规范化司法所建设任务;二是在现有基础上,重点加强医疗卫生、道路交通、劳动争议、物业管理、环境保护等行业性、专业性人民调解组织建设。

完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,积极搭建人民调解与行政调解、司法调解的对接平台和衔接配合机制,努力把各种矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态;三是继续推行“以案定补”、“以奖代补”的矛盾纠纷调处奖励机制。

加快人民调解员专业化、职业化发展,探索由政府购买公益岗位等方式,大力加强专职人民调解员队伍建设;四是加强人民调解员业务素质培训,积极探索建立专业优秀人民调解员人才资源库建设,加强与综治办、政府法制办、法院、检察院、公安等部门的沟通协调,完善人民调解员“一员多用”机制,选聘法治素养高、工作能力强的人民调解员担任法治宣传员、村(社区)网格员、人民陪审员、人民监督员和法治监督员。

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。

(2)医疗卫生与计划生育支出 1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。

(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。

工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。

商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出60.11万元,其中:基本支出35.71万元,项目支出24.4万元。

XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】

XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】

**市总工会2017年“三公”经费预算情况说明**市总工会2017年“三公”经费财政拨款预算安排_2.96_万元,其中,安排因公出国(境)费_0_万元,公务用车购置及运行费_2.48_万元,公务接待费_0.48_万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加_2.96万元。

较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会人员经费及行政运行经费在工会经费中支出,“三公”经费也在工会经费中支出。

2017年市财政将工会列入财政供养单位,人员经费及行政运行经费由财政安排预算,同时市财政安排给我单位“三公”经费预算2.96万元,故增加_2.96_万元,具体情况如下:一、因公出国(境)费2016年和2017年未安排出国(境)费预算。

二、公务用车购置及运行费2017年**市总工会安排公务用车购置及运行费_2.48_万元。

其中:购置费_0_万元、运行费_2_万元,较2016年预算增加_2.48_万元。

主要用于:保障机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会公务用车购置及运行经费在工会经费中支出,2017年市财政将市总工会列入财政供养单位,市财政安排市总工会公务用车购置及运行费_2.48_万元,故较2016年增加_2.48_万元。

三、公务接待费2017年**市总工会安排公务接待费预算_0.48_万元,较2016年预算增加_0.48_万元。

主要用于:完成市委、市政府、省总工会的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。

较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会公务接待费,在工会经费中支出,2017年市财政将工会列入财政供养单位,市财政安排市总工会公务接待费经费预算0.48万元,故增加_0.48_万元。

关于方庄地区办事处2017年三公经费

关于方庄地区办事处2017年三公经费

关于方庄地区办事处2017年“三公经费”
预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
方庄地区办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括方庄地区办事处(本级),2个所属单位,方庄社保所和方庄社区服务中心。

二、“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算1.69万元,其中:
(一)因公出国(境)费用
2017年预算数0万元,同比下降(增长)0%,与上年一致没有变动。

(二)公务接待费
2017年预算数1.69万元,主要用于办公场所接待用茶叶等,同比下降(增长)0%,与上年一致没有变动。

(三)公务用车购置和运行维护费
2017年预算数0万元,同比下降(增长)0%,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,同比下降(增长)0 %,与上年一致没有变动;公务用车运行维护费2017年预算数0万元,同比下降(增长)0%,与上年一致没有变动。

2017年1月12日。

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2017年“三公”经费预算说明
自中央八项规定出台以来,我区认真贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,三公经费逐年下降。

2018年我区安排“三公”经费预算121.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费121.5万元,预算过低主要因素为一是因财政拮据,年初预算标准列的过低每辆车预算3600元,远低于伊春市规定标准每辆车3万元。

二是现有公务用车使用年限长,车辆状况差,耗油量大,维修频率高,费用支出高。

三是接送上级检查组及客商用车较多。

2018年公务接待预算0万元,在公务接待方面,我区严格执行按照《党政机关国内公务接待管理规定》,公务接待中严禁大吃大喝或安排与公务无关的宴请。

我区没有发生因公出国(境)经费,无变化。

2018年我区将继续强化“三公经费”管理,严控“三公经费”支出。

一是提高工作效能。

增强行政成本意识,努力提高执行力。

二是加强对会议经费的管理。

控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对公务车辆的管理。

规范和控制公务用车修理、用油等行为,节假日和不使用时车辆一律停放到车库内。

四是控制公务接待费用。

严格控制审批程序,严格控制接待标准。

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