公司审计通知单
审计通知书范本

审计通知书范本篇一:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*********附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
审计通知书范本

审计通知书范本审计通知书尊敬的先生/女士:经过我们的审慎考虑和专业评估,我们决定对贵公司进行一次审计。
本次审计旨在评估贵公司的财务状况、内部控制体系以及遵守相关法律法规和准则的情况。
为了确保我们能够充分了解和评估贵公司的情况,我们需要您的配合并提供相关的文件和信息。
1. 审计目的本次审计的主要目的是评估贵公司在特定期间内的财务报表,以便确定其准确性、公正性和完整性。
我们将根据国际准则审慎地对贵公司的财务状况进行审核,并提出相关建议以改进财务报告的质量。
2. 审计范围本次审计将包括对贵公司财务状况的全面和系统性审核。
我们将进行以下工作:a) 对贵公司的财务报表进行审查,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;b) 评估贵公司内部控制体系的有效性,发现任何可能存在的风险和漏洞;c) 根据贵公司的会计记录和相关文件,核实贵公司的交易和业务活动的合法性和准确性;d) 对贵公司的合规性进行检查,确保其遵守适用的法律法规和行业准则。
3. 审计时间和地点我们计划于XXXX年XX月XX日开始对贵公司进行审计工作。
审计的具体时间安排将在事后与您确认。
审计地点将在贵公司的办公地点进行。
4. 信息和文件要求为了顺利进行审计工作,我们需要以下文件和信息的提供:a) 贵公司最近期的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表;b) 贵公司的相关会计记录和凭证;c) 资产和负债明细表;d) 与贵公司业务活动相关的合同和文件。
请在XXXX年XX月XX日前,将以上文件和信息准备齐备并交付给我公司。
如有任何延迟或难以提供的情况,请及时与我们联系以便协商解决。
5. 审计结果和报告在完成审计工作后,我们将向您提供一份审计报告,其中包括我们对贵公司财务状况的评估和建议。
该报告将在一定期限内提交给贵公司的管理层和董事会,并可供外部利益相关方参考。
请您保证提供的文件和信息真实、准确,并在需要时提供必要的解释和说明。
我们将按照专业的道德规范和法律法规要求,对您提供的文件和信息予以保密。
经济责任审计通知书

关于XX公司总经理xx年至xx年期间
经济责任的审计通知书
Xx公司及总经理xx同志:
根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《内部审计准则》及公司《内部审计管理规定》等相关规定要求,及党群人事部《关于XX公司总经理xx年至xx年期间经济责任审计的委托书》,现审计部已组成经济责任审计工作组,将于xx年xx月至xx月对总经理xx同志任期的经济责任审计履职情况进行审计。
请贵司为经济责任审计工作组提供必要的工作条件,并按要求提供相应的财务、业务等资料(含电子版)。
如有必要,经济责任审计工作组将延伸审计至相关年度或公司。
工作组组长:
工作组组员:
附件:1.经济责任审计资料清单
审计部
年月日。
审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。
请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。
财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。
市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。
2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。
附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。
请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。
财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。
审计通知单

审计通知单审计通知单是一种非常重要的文件,它是由审计机构或审计师在进行审计前发给被审计单位的一种书面通知。
审计通知单可以告知被审计单位审计的时间、范围、目的以及需要提供的文件等信息,以方便被审计单位准备相关资料和配合审计工作。
本文将介绍审计通知单的基本内容和作用,以及如何撰写一份有效的审计通知单。
一、审计通知单的基本内容1.审计目的和范围审计机构或审计师在审计通知单中需明确审计的目的和范围。
审计目的一般是确定财务报表是否真实、准确地反映了被审计单位的财务状况,以及是否符合相关法规和标准。
审计范围包括审计的时间段、审计对象和重点审计的项目等。
2.审计时间和地点审计通知单中需明确审计的时间和地点,以方便被审计单位准备相关资料和配合审计工作。
审计时间应该在被审计单位的正常营业期内,并避免影响被审计单位的正常工作。
3.需提供的资料和信息审计通知单中需列出被审计单位需要提供的资料和信息清单,包括财务报表、原始凭证、银行对账单、资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时还需说明这些资料和信息应该以什么形式提供。
4.联系人和相关信息审计通知单中需注明被审计单位的联系人和相关信息,包括联系人的姓名、电话、邮箱和地址等。
这将方便审计机构或审计师与被审计单位进行沟通和联系。
二、审计通知单的作用1.提升审计工作效率通过透明明确的审计通知单,被审计单位可以提前准备好需要提供的资料和信息,从而节约时间、降低审计成本,并帮助审计机构或审计师更加高效地进行审计工作。
2.保证审计的客观性和独立性审计通知单中包含了被审计单位需要提供的资料和信息,防止被审计单位故意隐瞒或删除与审计相关的信息,从而保证审计的客观性和独立性,避免出现财务造假问题。
3.规范审计流程审计通知单可以帮助审计机构或审计师规范审计流程,确保审计工作有条不紊地进行。
同时,审计通知单可以帮助被审计单位和审计机构或审计师清楚地了解双方之间的工作职责和任务,从而更好地配合审计工作。
审计协查通知书

机密协查通知书序号:2012【】号机密协查通知书序号:2012【】号篇二:审计通知书(范本) ****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
篇三:审计通知书审计通知书:根据公司经营管理目标和审计部年度工作计划安排,审计部派出审计小组拟对贵单位进行就地(送达)审计。
审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。
我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。
审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。
二、审计结果概况。
在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。
三、审计中发现的问题及建议。
在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。
2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。
四、审计意见。
根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。
即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
五、其他事项。
我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。
六、审计工作总结。
在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。
希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。
最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。
特此通知。
此致。
敬礼。
审计机构名称。
日期: 年月日。