审计通知书(范本)

合集下载

审计通知书模板

审计通知书模板

审计通知书模板尊敬的各位领导、各位同事:根据公司章程和相关法律法规的规定,为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,我们决定对公司进行年度审计工作。

为了使审计工作顺利进行,特向各位领导和同事们发出以下审计通知:一、审计时间安排,本次审计工作将于2023年1月1日开始,预计持续时间为30天。

请各部门提前做好准备工作,配合审计人员进行相关数据的提供和整理。

二、审计范围,本次审计将对公司2022年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

同时,也将对公司的财务制度、内部控制制度进行审计。

三、审计目的,审计的目的是为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,确保公司财务数据的合规性和可靠性。

通过审计,发现并解决财务管理中存在的问题,提出改进建议,为公司的经营决策提供可靠的依据。

四、审计准备工作,各部门应当配合审计工作,提供相关的财务数据和文件资料,并对审计人员提出的问题进行积极回应和配合。

同时,各部门应当做好内部财务管理和档案整理工作,确保审计工作的顺利进行。

五、审计报告,审计工作结束后,审计人员将根据审计结果编制审计报告,报告内容将涵盖公司财务报表的真实性、内部控制的有效性、存在的问题和改进建议等内容。

审计报告将提交给公司领导和相关部门,作为公司经营决策和内部管理的重要参考。

在此,特向各位领导和同事们发出审计通知,希望各部门能够充分理解和配合审计工作,确保审计工作的顺利进行。

同时也希望各位领导能够高度重视审计工作,积极支持和配合审计工作的开展,共同维护公司财务数据的安全和可靠性。

最后,衷心感谢各位领导和同事们对审计工作的理解和支持,相信在大家的共同努力下,本次审计工作一定会取得圆满成功!特此通知。

公司财务部。

2022年12月1日。

审计通知书模版

审计通知书模版

审字第
TZ〔20xx〕xx号签发:
xx专项审计
审计通知书
xx有限公司:
根据xx,我们将于xx年xx月xx日至xx年xx月xx日对xx有限公司(以下简称xx公司)xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期间的xx进行审计,其目的是xx进行综合评价,请xx公司予以积极配合和提供必要的工作条件(请指派专人协调)。

一、审计范围:
xx年xx月至xx年xx月期间xx。

二、需于提供的资料清包括但不限于以下内容:
1、xx期间执行的各类权责、制度与流程(纸质版);
2、xx相关审批流程、资料;
审计监察中心
二〇xx年xx月xx日
报送:集团董事会
抄送:
印发部门:审计监察中心20xx年xx月xx日
共印2份
—1—。

审计通知书范文行政公文

审计通知书范文行政公文

审计通知书范文行政公文尊敬的××领导:根据我单位对××项目的审计要求,我单位将于××年××月××日至××年××月××日进行您单位××项目的审计工作。

现将有关事项通知如下:一、审计目的与范围本次审计旨在对您单位××项目的财务状况、经济效益、管理制度执行情况等进行全面审计,以确保资源利用的合理性和经济性,提高工作效率和效益。

二、审计时间和地点审计时间定为××年×月×日至××年×月×日期间,地点为您单位××项目的办公地。

三、审计要求1.请您单位协助审计人员进入项目相关部门,提供审计所需的原始账务凭证、财务报表、合同和相关文件等资料,并配合提供相关信息和解答问题。

2.请您单位提供完整和准确的财务数据,确保账目真实、准确、完整。

3.请您单位对审计工作予以高度重视,指派专人配合审计人员的工作,提供必要的协助,如提供审计期间内的办公场所、通讯设施、饮食安排等。

四、审计人员配备本次审计将由我单位的专业审计人员组成团队进行,并严格按照国家审计准则和法律法规要求执行。

五、保密要求1.请您单位对审计工作保密,不得泄漏审计过程和结果。

2.请您单位妥善保管审计人员提供的证件和文件,不得查阅、复制或转交他人。

六、审计结果与报告审计结束后,我单位将编写审计报告,包括审计中的问题和建议等,并将报告提交给您单位。

如有需要,我单位将安排相关人员进行汇报和解释。

七、联系人和方式如对本次审计工作有任何问题或需要协调事宜,请及时与我单位联系。

联系人姓名、电话、邮箱如下:联系人:××电话:××邮箱:××请您对本次审计工作的顺利进行提供支持和配合,对审计人员的工作予以帮助与配合,以确保审计工作的顺利进行。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的XXX公司:根据贵公司的委托,我公司将于XXXX年XX月XX日至XX月XX日对贵公司的财务报表进行审计。

在此,我公司代表审计团队向贵公司发出审计通知书,特此通知有关事项如下:一、审计目的。

本次审计旨在对贵公司的财务报表进行审计,以确认其真实性、合规性和可靠性,为公司的经营管理和决策提供可靠的依据。

二、审计范围。

本次审计将涉及贵公司XXXX年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表以及相关附注。

同时,我们将对贵公司的内部控制制度进行审计,以确保其有效性和合规性。

三、审计程序。

我们将依据国家相关法律法规和审计准则,通过审计程序和方法,对贵公司的财务报表进行全面审计。

具体审计程序包括但不限于,获取审计证据、进行风险评估、开展内部控制审计等。

四、审计要求。

为了保证审计工作的顺利进行,贵公司需配合提供以下文件和资料,财务报表、相关凭证、会计账簿、财务记录、内部控制文件等。

五、审计时间安排。

本次审计工作将于XXXX年XX月XX日开始,预计于XX月XX日结束。

具体的审计时间安排将根据实际情况进行调整,贵公司将会及时收到我们的通知。

六、联系方式。

如有任何疑问或需要进一步沟通,贵公司可通过以下方式与我们联系,XXX审计公司,联系人,XXX,联系电话,XXX,邮箱,XXX。

最后,我们希望贵公司能够全力配合我们的审计工作,提供必要的支持和协助,以确保本次审计工作的顺利进行。

我们将严格遵守相关法律法规和审计准则,保证审计工作的独立性和客观性,为贵公司提供高质量的审计服务。

特此通知。

XXX审计公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

以上就是审计通知书的范文,希望对您有所帮助。

审计通知书(范本)

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。

本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

审计通知书范本

审计通知书范本

xxxx关于对xx公司进行审计的通知xx公司:依据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx 月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料〔包含电子数据资料〕和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前打算事项二○年月日审计承诺书xx单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、精确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计X符合国家有关规定。

3、我们已提供了全部的会计记录、资料及其他法定文件。

4、全部报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(费用)均已表达在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承当,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人〔签章〕:财务负责人〔签章〕:企业:年月日审前打算事项1、企业领导汇报企业总体情况〔形成书面材料,审计进点时汇报〕,包含:〔1〕企业概况、机构设置;〔2〕经营范围、规模、模式;〔3〕会计核算情况;〔4〕年度经营情况;〔5〕其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合约、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查汇报及下达的处理意见;8、内部操纵制度及其他需要提供的资料。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。

我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。

审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。

二、审计结果概况。

在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。

三、审计中发现的问题及建议。

在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。

2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。

四、审计意见。

根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。

即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。

五、其他事项。

我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。

六、审计工作总结。

在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。

希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。

最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。

特此通知。

此致。

敬礼。

审计机构名称。

日期: 年月日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:
1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近两个年度工作总结;
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

相关文档
最新文档