审计通知书(模板)
审计通知书模板

审计通知书模板尊敬的各位领导、各位同事:根据公司章程和相关法律法规的规定,为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,我们决定对公司进行年度审计工作。
为了使审计工作顺利进行,特向各位领导和同事们发出以下审计通知:一、审计时间安排,本次审计工作将于2023年1月1日开始,预计持续时间为30天。
请各部门提前做好准备工作,配合审计人员进行相关数据的提供和整理。
二、审计范围,本次审计将对公司2022年度的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时,也将对公司的财务制度、内部控制制度进行审计。
三、审计目的,审计的目的是为了保证公司财务报表的真实、准确和完整,确保公司财务数据的合规性和可靠性。
通过审计,发现并解决财务管理中存在的问题,提出改进建议,为公司的经营决策提供可靠的依据。
四、审计准备工作,各部门应当配合审计工作,提供相关的财务数据和文件资料,并对审计人员提出的问题进行积极回应和配合。
同时,各部门应当做好内部财务管理和档案整理工作,确保审计工作的顺利进行。
五、审计报告,审计工作结束后,审计人员将根据审计结果编制审计报告,报告内容将涵盖公司财务报表的真实性、内部控制的有效性、存在的问题和改进建议等内容。
审计报告将提交给公司领导和相关部门,作为公司经营决策和内部管理的重要参考。
在此,特向各位领导和同事们发出审计通知,希望各部门能够充分理解和配合审计工作,确保审计工作的顺利进行。
同时也希望各位领导能够高度重视审计工作,积极支持和配合审计工作的开展,共同维护公司财务数据的安全和可靠性。
最后,衷心感谢各位领导和同事们对审计工作的理解和支持,相信在大家的共同努力下,本次审计工作一定会取得圆满成功!特此通知。
公司财务部。
2022年12月1日。
审计通知书范本

审计通知书范本审计通知书尊敬的先生/女士:经过我们的审慎考虑和专业评估,我们决定对贵公司进行一次审计。
本次审计旨在评估贵公司的财务状况、内部控制体系以及遵守相关法律法规和准则的情况。
为了确保我们能够充分了解和评估贵公司的情况,我们需要您的配合并提供相关的文件和信息。
1. 审计目的本次审计的主要目的是评估贵公司在特定期间内的财务报表,以便确定其准确性、公正性和完整性。
我们将根据国际准则审慎地对贵公司的财务状况进行审核,并提出相关建议以改进财务报告的质量。
2. 审计范围本次审计将包括对贵公司财务状况的全面和系统性审核。
我们将进行以下工作:a) 对贵公司的财务报表进行审查,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;b) 评估贵公司内部控制体系的有效性,发现任何可能存在的风险和漏洞;c) 根据贵公司的会计记录和相关文件,核实贵公司的交易和业务活动的合法性和准确性;d) 对贵公司的合规性进行检查,确保其遵守适用的法律法规和行业准则。
3. 审计时间和地点我们计划于XXXX年XX月XX日开始对贵公司进行审计工作。
审计的具体时间安排将在事后与您确认。
审计地点将在贵公司的办公地点进行。
4. 信息和文件要求为了顺利进行审计工作,我们需要以下文件和信息的提供:a) 贵公司最近期的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表;b) 贵公司的相关会计记录和凭证;c) 资产和负债明细表;d) 与贵公司业务活动相关的合同和文件。
请在XXXX年XX月XX日前,将以上文件和信息准备齐备并交付给我公司。
如有任何延迟或难以提供的情况,请及时与我们联系以便协商解决。
5. 审计结果和报告在完成审计工作后,我们将向您提供一份审计报告,其中包括我们对贵公司财务状况的评估和建议。
该报告将在一定期限内提交给贵公司的管理层和董事会,并可供外部利益相关方参考。
请您保证提供的文件和信息真实、准确,并在需要时提供必要的解释和说明。
我们将按照专业的道德规范和法律法规要求,对您提供的文件和信息予以保密。
审计通知书模版

审字第
TZ〔20xx〕xx号签发:
xx专项审计
审计通知书
xx有限公司:
根据xx,我们将于xx年xx月xx日至xx年xx月xx日对xx有限公司(以下简称xx公司)xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期间的xx进行审计,其目的是xx进行综合评价,请xx公司予以积极配合和提供必要的工作条件(请指派专人协调)。
一、审计范围:
xx年xx月至xx年xx月期间xx。
二、需于提供的资料清包括但不限于以下内容:
1、xx期间执行的各类权责、制度与流程(纸质版);
2、xx相关审批流程、资料;
审计监察中心
二〇xx年xx月xx日
报送:集团董事会
抄送:
印发部门:审计监察中心20xx年xx月xx日
共印2份
—1—。
审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。
请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。
财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。
市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。
2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。
附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。
请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。
财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。
审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
审计通知书范文

审计通知书范文
《审计通知书范文》
尊敬的客户:
根据您的要求,我们将对贵公司进行审计工作。
为了使双方工作顺利进行,特发此通知书。
一、审计范围:本次审计将涵盖贵公司财务报表、内部控制
制度、税务合规性等内容。
二、审计时间:预计审计时间为从(日期)至(日期),具
体日期将根据实际情况调整。
三、审计注意事项:在审计期间,贵公司需提供相关的财务、管理文件资料,并配合审计人员的工作。
四、审计人员:我公司将派遣经验丰富的审计人员前来进行
审计工作,他们将严格遵守审计规范和保护机密的责任。
在此,我们诚挚地邀请贵公司领导和相关人员积极配合我们的工作,为本次审计工作的顺利进行提供便利和支持。
最后,希望我们双方能够合作愉快,成功完成本次审计工作。
如果您对以上内容有任何疑问或建议,可随时联系我们。
祝好!
此致
敬礼
(您的单位名称)
日期:(年)(月)(日)。
审计通知书范本(精选3篇)
审计通知书范本(精选3篇)审计范本篇1×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范本篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书范本篇3(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日。
审计通知书模版-参照4
****公司
审计通知书
**审通字(****)年第(**)号
关于对****公司****年度
****项目管理情况进行审计的通知
****公司**部:
根据****年度审计工作计划安排,自****年**月**日起,对****有限公司****年****工程管理情况及各项资金使用情况进行审计。
请予以积极配合,并提供有关资料(见附件)。
审计组长:***
审计组员:***、***、***
****
****年**月**日
附件:
****工程项目管理审计需要提供资料
1、****年度****工程批准后的计划;
2、****年度****工程总结、完工及未完工程项目登记台帐;
3、****年度****工程项目中自营工程统计分析;
4、工程批料、剩余材料管理审批程序及登记表;
5、在****工程施工过程中拆除的设备、器材报废及再次使用管理办法及登记台帐;
6、经济效益评估的报告;
7、制定的****工程的各种管理制度。
以上资料由***提供
1、有关****年度****工程项目财务报表、明细帐及凭证;
2、重点技改工程项目的决算及投资分析报告。
以上资料由财力处提供。
审计通知书范文
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
审计通知书(精选5篇)
审计通知书(精选5篇)审计篇1(单位名称):经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:(一)(二)(三)上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改意见,要求你单位于日迅速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。
区(县)建委物业科(小区办)(盖章)二OO 年月日审计通知书篇2____公司:根据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。
请做好有关资料的'准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:___ 职务(职称)___审计组员___、___、___特此通知。
___市审计局(印)20__年_月_日审计通知书篇3__单位:根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。
并根据《中华人民共和国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、处罚。
根据《中华人民共和国审计法》第四十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出具体整改要求如下:你单位应当自接到《审计决定书》、《审计报告》60日内将有关审计决定、审计建议事项、要求自行纠正事项执行完毕,同时将审计决定及审计建议执行情况、要求自行纠正的事项执行情况、所采取的措施等相关材料附后,书面函告我局。
如特殊原因未能如期执行,说明具体情况及所采取的措施,请一并函告。
如不按时整改、整改不力或拒不整改,将按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定处理。
审计通知书篇4内审通字[20__]第000号批准:__公司__分部:根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。