审计通知书模板
审计通知书范文(共7篇)

篇一:审计通知书参考格式福建省第五建筑工程公司审计监察室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审计的通知根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
审计组组长:审计组副组长:审计组成员:(主审)附件:(审计机构印章)年[说明:7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财通?2013?1号篇二:内部审计通知书内部审计通知书审通字(2007)第2号…………………………………………………………………………关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知宾馆:根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
审计组长:宋佳龙审计成员:张伟荣孙华审计物价处2007年8月9日篇三:审计通知书审计通知书字第号兹指派下列人员(兹委托)组长:职务、职称组员:特此通知年月日抄送:篇四:内部审计通知书附件:内部审计通知书内部审计通知书内审[ ]字签发:______部/项目部:审计监察部年月日篇五:内审准则第2号—审计通知书内部审计具体准则第2号—审计通知书中内协发[2003]20号颁布时间:2003-4-12发文单位:中国内部审计协会第一章总则第二章审计通知书的编制与发送第四条审计通知书应包括以下基本内容:(一)被审计单位及审计项目名称;(二)审计目的及审计范围;(三)审计时间;(四)被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助;(五)审计小组名单;第六条内部审计机构应在实施审计前,向被审计单位送达审计通知书。
第七条审计通知书主送被审计单位,必要时可抄送组织内部相关部门。
审计通知书格式模板6篇

审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
审计通知书范文

审计通知书范文尊敬的贵公司:根据贵公司的要求,我方已完成了对贵公司2019年度财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:一、审计基本情况。
我方依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,结合国际审计准则,对贵公司2019年度的财务报表进行了审计。
审计工作是按照独立、客观、公正、保密的原则进行的,审计过程中未发现任何违反职业道德和审计准则的行为。
二、审计结果概况。
在对贵公司2019年度财务报表进行审计的过程中,我方认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
贵公司的财务报表未发现重大错报、遗漏和虚假陈述的情况。
三、审计中发现的问题及建议。
在审计过程中,我方发现了一些问题并提出了相应的建议,具体如下:1. 财务内部控制存在不足,贵公司在内部控制方面存在一些不足之处,建议贵公司加强内部控制,规范财务管理流程,提高财务管理水平。
2. 财务报表附注不完善,贵公司的财务报表附注部分存在一些不完善之处,建议贵公司完善财务报表附注,提高财务报告的透明度和可读性。
四、审计意见。
根据我方对贵公司2019年度财务报表的审计工作,我方对贵公司的财务报表发表了无保留意见。
即贵公司的财务报表真实、准确地反映了贵公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
五、其他事项。
我方在审计过程中未发现其他需要向贵公司通报的重大问题。
六、审计工作总结。
在本次审计工作中,我方对贵公司的财务报表进行了全面、深入的审计,审计结果充分保证了财务报表的真实性和准确性。
希望贵公司能够重视我方提出的问题和建议,积极改进财务管理工作,提高财务报表的质量。
最后,感谢贵公司对我方的信任和支持,期待与贵公司在未来的合作中取得更加辉煌的成绩。
特此通知。
此致。
敬礼。
审计机构名称。
日期: 年月日。
审计整改通知书范文【三篇】

审计整改通知书范文【三篇】导读:本文审计整改通知书范文【三篇】,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
【篇一】xx县支行:我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计,发现以下问题:一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx,营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部,协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾xx,未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一,要求规范xxx协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
审计通知书格式

审计通知书格式
审计通知书格式范本
**市审计局关于审计**市***(单位)****年度
******情况的通知
**:
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:
一、审计时间:……
二、审计方式:……
三、审计内容:
1、……
2、……
3、……
四、审计组成员:
审计组组长:
审计组成员:
五、审计要求:
1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的.工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;
2、……
3、……
**市审计局
年月日
说明:将以前“根据局年度工作计划……”换成上面格式,具体第几条根据《审计法》规定。
审计通知书范本(精选3篇)

审计通知书范本(精选3篇)审计范本篇1×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范本篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书范本篇3(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:(内部审计机构全称印章)*年*月*日。
审计通知书模版-参照4

****公司
审计通知书
**审通字(****)年第(**)号
关于对****公司****年度
****项目管理情况进行审计的通知
****公司**部:
根据****年度审计工作计划安排,自****年**月**日起,对****有限公司****年****工程管理情况及各项资金使用情况进行审计。
请予以积极配合,并提供有关资料(见附件)。
审计组长:***
审计组员:***、***、***
****
****年**月**日
附件:
****工程项目管理审计需要提供资料
1、****年度****工程批准后的计划;
2、****年度****工程总结、完工及未完工程项目登记台帐;
3、****年度****工程项目中自营工程统计分析;
4、工程批料、剩余材料管理审批程序及登记表;
5、在****工程施工过程中拆除的设备、器材报废及再次使用管理办法及登记台帐;
6、经济效益评估的报告;
7、制定的****工程的各种管理制度。
以上资料由***提供
1、有关****年度****工程项目财务报表、明细帐及凭证;
2、重点技改工程项目的决算及投资分析报告。
以上资料由财力处提供。
XX市审计局审计通知书

XX市审计局审计通知书第一篇:XX市审计局审计通知书XX市审计局审计通知书xx审经责通〔2011〕号关于审计XXX2010年部门预算执行和局长XXX同志任期经济责任履行情况的通知XXXXXXX单位:根据《中华人民共和国审计法》、XXX组织部《XXX领导干部任期经济责任审计委托建议书》()以及XXX年XXX市级预算执行和其他财政收支情况审计项目计划安排,XX局决定派出审计组,自2010年1月日起,对你局XXXX年部门预算执行和XXX同志任期经济责任实施审计。
必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位,请予积极配合,提供审计所需资料和必要的工作条件,并对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。
请XXX同志在审计进点XXXX日内提交履行任期经济责任情况的书面材料。
审计组组长:XXXX副组长:XXXXXXXXX成员:XXXXXXXX附件:1.需提供的资料清单2.履行任期经济责任情况书面材料的要求3.被审计单位承诺书4.审计公示(样本)5.审计人员遵守纪律情况反馈单二〇年日第二篇:市审计局2014审计项目计划xx市审计局so100~审计项目计划~年,审计工作要坚持以“xxxx”重要思想为指导,全面落实党的xx届三中全会精神和中央经济工作会议精神,继续贯彻审计工作“二十字”方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行审计“一体化”的工作思路,搞好对部门预算执行审计,积极探索效益审计路子,为实现国民经济持续快速协调健康发展发挥更大作用,在各项审计工作中,一方面要继续强化财政财务收支的真实合法性审计,着力揭露违法违规问题和经济犯罪案件,防止国家财政资金和国有资产流失;另一方面要积极探索效益审计路子。
注意揭露由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费等问题,促进提高财政资金管理水平和使用效益。
~年,审计项目计划安排要贯彻“全面审计、突出重点,积极稳妥、量力而行,分类指导、有保有压,打破专业分工,形成审计合力”的原则。
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xxxxxx公司
xxxx【201x】通(内审)字第xxx号
内控审计通知书
xx部门:
根据公司经营管理目标和内审部工作安排,经公司领导批准,决定对贵部门进行审计。
现将审计有关事宜通知如下:审计时间范围:201x年x月x日至201x年x月x日
审计内容:xxx。
审计时间:从201x年x月x日开始,预计x天。
审计组组长:xxx
审计项目组员:xxx
请予以积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件。
xxxxxx内审部
201x年x月x日
审计要求
1.被审计对象接到审计通知书后,应做好接受审计的各项准备工作。
包括为内部审计人员提供必要的工作条件、提供审计所需的资料等;
2.被审计对象对本部门、本人提供的会计凭证、账簿、报表、函件、计算机信息等资料以及资产的真实性和完整性负责;
3.被审计对象要及时、全面提供审计所需的财务会计、业务和管理等资料,不得制定限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限的规定或明示、暗示限制向内审部提供资料和开放计算机信息系统查询权限;
4.被审计对象应当支持、协助内审部工作,及时、如实向内审部反映情况并提供有关证明材料,必要时应协助内审部进行调查并签字确认,不得拒绝、拖延、谎报提供审计的资料、资产;
5.内审部有权检查、复印、拷贝、拍摄被审计部门和个人的会计凭证、账簿、报表、计算机信息及相关IT系统、和经营管理相关资料及现场勘察相关资产,有权查阅、复印、拷贝、拍摄有关制度、文件、合同、表单、工作记录、会议记录等资料,被审计部门和个人应当积极配合;
6.对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为,内审部有权做出临时制止决定,并及时向董事会或公司主要负责人报告,被审计部门和个人应当立即停止违法违规和损失浪费行为。
被审计对象须协助提供的审计清单
1.xxxxxxx
2.xxxxxxxx
烦请xx部同事能在接到通知书后的x天内分批将审计资料提供给我们,以更好的提升审计项目的工作效率。
同时在审计过程中,我们也会根据实际审计需求,对审计项目涉及的各项制度、流程等进行相应的咨询和审计资料的补充提供,还望得到xxx部门的支持和配合。
联系人:xxx
联系电话:xxxx。