财务审计通知书

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公司财务审计通知

公司财务审计通知

公司财务审计通知尊敬的各位公司部门负责人:根据公司的相关规章制度,为了确保公司财务的真实性、合规性和准确性,保护股东和利益相关方的权益,现决定对公司的财务情况进行年度审计。

具体通知如下:一、审计范围本次审计将覆盖公司在过去一年内的全部财务业务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及其他相关的会计账册、凭证等。

二、审计时间本次审计将于年月日开始,预计持续天。

请各部门根据实际情况做好相关准备工作,并配合审计工作组的工作安排。

三、审计目标对公司财务报表的编制是否符合《中华人民共和国企业会计准则》及相关法律法规的要求;对公司资产负债状况、经营成果和现金流量等进行真实性、完整性和准确性的审计;对公司内部控制制度是否健全、有效,是否发挥作用;对其他与公司财务相关的重大事项进行审计。

四、审计要求各部门应积极配合审计工作组的工作,提供必要的会计账册、凭证、电子数据等信息,并确保其真实、完整和清晰;各部门应指定专人配合审计工作组,协助其开展审计工作,并提供必要的协助;如有特殊情况,请及时向公司财务部门报备并协调解决。

五、其他事项所有相关人员应保守审计工作期间所知悉的与公司财务相关的一切信息,不得泄露给未经授权的人员;审计工作组将严格按照法律法规和职业道德开展审计工作,对所有获得的信息进行保密;如有任何疑问或困难,请及时与公司财务部门联系。

感谢各位对本次审计工作的大力支持与配合!相信在各位的共同努力下,本次审计工作一定会取得成功,为公司未来发展提供坚实的基础。

特此通知。

此致XXXXX公司日期公司财务部上述通知书貌似无法直接写入markdown语言。

审计通知书

审计通知书

审计通知书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
审计通知书(存根)
()审字第号
审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:
签章:
年月日
审计通知书
()审字第号

根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:
审计目标:
审计内容:
审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:
签章:
年月日
承诺书
审计部审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需资料(含电子资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。

部门负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计工作方案
审计工作调查记录
被调查人签字:调查人签字:
审计工作底稿。

审计整改通知书

审计整改通知书

根据本组审计发现,本公司存在着许多缺陷及不合规因素,既影响着本公司的整体经营,也会给本公司带来不可估量的损失,同时也会影响到公司财务审计及其他相关工作。

因此,经公司批准,现根据审计结果,我们对每一项缺陷采取如下整改措施:
一、财务审计:我们将整改本部门的财务审计工作,提高审计工作的技术和法律顾问质量,建立完善的财务报表报备、会计政策和税收管理制度,确保财务信息的准确性和完整性。

二、高级管理者的能力水平:为了解决审计发现的财务管理问题,我们将进一步落实新培训政策,定期提高各部门领导者的能力水平,以提高本公司经营能力。

三、会计核算制度:本公司将整改会计核算制度,加强对会计核算活动的审核管理,对会计风险加强监控和约束,完善报销制度,以减少报账风险。

四、集团公司风险管理:除改进集团公司的财务管理外,还需要完善资本管理的流程,建立现金管理制度,强化财务管理,建立科学的决策制度,加强对关联交易的监督,约束管理层采取恰当的决定。

上述以上内容均为集团、分子公司以及各部门必须采取的整改措施,请按时完成整改工作,将本次审计发现的问题向控制措施准确闭环。

特此通知。

XX集团公司
XXX年XX月XX日。

财务审计结果通知书(模板)

财务审计结果通知书(模板)

财务审计结果通知书(模板)
根据贵公司的要求,我司已经完成了对财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:
1. 审计背景
审计工作是根据贵公司的财务报表进行的,目的是评估财务报表的准确性和合规性。

2. 审计结论
根据我们的审计工作,我们得出以下结论:
- 财务报表的编制符合相关财务会计准则和法律法规的要求。

- 财务报表中的数据准确、完整,没有发现任何错误或潜在的偏差。

- 财务报表中披露的信息真实、准确,没有发现任何虚假陈述或遗漏。

3. 审计建议
根据对财务报表的审计,我们得出以下建议:
- 进一步完善财务管理制度,加强内部控制,确保财务报表的准确性和可靠性。

- 定期进行自查和自审,及时发现并纠正错误,提高财务报表的质量和可信度。

4. 结束语
我们对贵公司在财务管理方面的努力和成果表示赞赏,并希望我们的审计结果对贵公司未来的发展起到积极的推动作用。

如果对本次审计结果有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。

谢谢!
注:该通知书仅用于一般参考,具体内容和结论应基于实际情况进行调整和修改。

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。

请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。

财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。

市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。

2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。

附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。

请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。

财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。

XXX集团审计通知书

XXX集团审计通知书
截止查核日的固定资产财务累计折旧账
2010年固定资产盘点表
2010年固定资产报废单
2010年固定资产处置单
2010年固定资产闲置清单
2010年低值易耗品清册
7、
其他资料
2010年所有的财务凭证
2010年所有签订的合同
2010年所有合同流转单
2010年主要会议记录及重大事项记录
组织架构图
租赁合同

其他需被审计单位提供的协助
其他需协助的事项
被审计单位反馈
1、
对网上银行支付款业务进行检查
2、
对涉及业务的人员需要进行访谈
3、
安排人员对现金、仓库进行盘点
4、
审计现场安排电话,需要对采购、销售进行电话回访
四、
如您对上表的内容有疑问,请与审计部以下人员联系:
姓名:
工号:
电话:
传真:
感谢您对审计工作的支持!
序号
需协助的工作内容

协助审计工作的主要人员名单
姓名
工号
联系电话
所承担的协助工作
1、
2、
3、

需被审计单位准备的主要资料清单
资料类别
资料名称
1、
货币资金审计
2010年12月份的现金盘点表一份
2010年现金日记账一份
2010年12月份的各银行对账单和对应的银行余额调节表一份
2010年银行日记账一份
票据领用登记簿一份
XX集团审计部
审计通知书
关于XXX基地进行例行审计的通知
XXX基地:
根据公司章程及相关制度,董事会、监事会决定派出审计组,自年月日起,对你处2010年1月-12月的财务、经营状况进行例行审计。请予以积极配合,提供相关资料和必要的工作条件。

审计协查通知书

审计协查通知书

审计协查通知书
篇一:协查通知书
机密
协查通知书
序号:20XX【】号
机密
协查通知书
序号:20XX【】号
篇二:审计通知书(范本)
****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:
()1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;。

公司年度财务报表审计通知

公司年度财务报表审计通知

公司年度财务报表审计通知
尊敬的全体员工:
根据公司章程的规定以及相关法律法规的要求,公司将于近期启
动年度财务报表审计工作。

为了确保审计工作的高效进行,特向各位
员工发布本次公司年度财务报表审计通知,具体内容如下:
一、审计目的
经过一年的运营经营,公司业务规模持续扩大,为了保障公司的
财务数据准确性和透明度,我们计划对公司今年的财务报表进行审计,以确保财务信息真实、完整、准确、合法有效。

二、审计范围
本次审计将对公司202X年度的财务报表进行全面审计,涉及资
产负债表、利润表、现金流量表以及相关财务数据的真实性和合规性。

三、审计时间安排
公司年度财务报表审计工作将于X月X日正式启动,预计工作周
期为X天(具体时间根据实际情况调整)。

请各部门积极配合,提供
审计所需文件材料,并确保数据的真实性和完整性。

四、配合方式
各部门应指定专人负责协助审计工作,并配合审计人员提供所需
文件和资料;
审计过程中如有发现问题或疑问,请积极配合解答,并按要求提供相关说明;
如果存在会计核算制度或内部控制方面的问题,请积极改进,并提出改进建议。

五、其他事项
审计工作严格遵守相关保密规定,不会泄露任何涉及公司机密的信息;
如有特殊情况影响到审计进度,请及时向上级汇报,并协商解决方案。

希望全体员工充分理解并配合公司年度财务报表审计工作,共同维护公司的财务稳健和透明。

谨此通知,请各部门务必按照要求积极配合,如有疑问,请及时与财务部门联系。

感谢各位员工的支持与配合!
谨启
公司管理层
日期:XXXX年XX月XX日。

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财务审计通知书
【篇一:审计通知书】
集团
审计通知书
内审通字[]第号批准:
xx公司:
根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规
定和本月
的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于xx年
xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财
务收支情况进行审计,请xx分部给予协助配合(落实专人负责)并
在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:
xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:
从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外
勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书
的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按
照附表的
清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时,请安排相关人员配合。

5、xx系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源
部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
集团
审计科
xx年月日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份
【篇二:审计通知书(范本)】
****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对
你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时
将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资
料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出
如下承诺:
1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近两个年度工作总结;
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

【篇三:审计通知书-模版】
审计通知书
**(内审)通【2016】第1号
关于对***公司审计的通知
***公司:
根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组,自*年*月*日起,对你公司*年*月—*年*月整体经营情况、财务收支、项目管理、内部控制制度执行情况等进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计到有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

届时,请准备好以下资料:
1、公司概况,机构设置,人员结构,经营范围、模式等资料;
2、审计期间的会计报表、会计凭证、账本等会计资料;
3、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
4、项目预决算资料、结算单、签订的合同及临时协议;
5、公司制订的各项规章制度及管理措施;
6、公司重大决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
7、有关部门对公司的检查报告及下达的处理意见;
8、审计部认为所需的其他资料。

请予以积极配合!
此通知
河南**集团审计部
**年**月**日。

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