三七互娱:关于聘任会计师事务所的公告
更换会计师事务所 董事会决议

更换会计师事务所董事会决议公司董事会决议:更换会计师事务所背景介绍:作为一家公司,会计师事务所在公司的财务报告和审计中扮演着至关重要的角色。
然而,由于各种原因,公司可能需要更换当前的会计师事务所。
这个决策通常需要公司董事会的批准,并需要制定一份董事会决议来正式宣布更换会计师事务所的决定。
决议内容:在公司董事会于X年X月X日召开的会议上,董事会一致决定更换公司的会计师事务所。
经过认真讨论和权衡利弊,公司董事会达成以下决议:一、决定更换会计师事务所的原因:公司董事会认为,当前的会计师事务所未能满足公司的需求,无法提供准确、及时的财务报告和审计服务。
鉴于此,公司董事会决定寻找一家更具专业性、经验丰富且具备良好声誉的会计师事务所,以确保公司的财务报告和审计工作的可靠性和准确性。
二、决定更换会计师事务所的程序和时间表:公司董事会委托公司高级管理层负责制定和实施更换会计师事务所的详细程序和时间表。
高级管理层将根据公司的需要,广泛搜寻潜在的会计师事务所,并与其进行初步的洽谈和评估。
在初步评估的基础上,高级管理层将向董事会提供最终的候选会计师事务所名单,并向董事会提供详细的评估报告和推荐意见。
三、决定更换会计师事务所的要求和标准:公司董事会对新的会计师事务所提出以下要求和标准:1. 具备良好的声誉和高度的专业素质;2. 拥有丰富的行业经验和在财务报告和审计领域的专业知识;3. 有能力提供高质量、准确和及时的财务报告和审计服务;4. 与公司的价值观和道德规范保持一致;5. 有能力与公司的管理层和内部控制部门进行良好的沟通和协作。
四、授权高级管理层和公司法务部门进行谈判和签订合同:公司董事会授权公司高级管理层和公司法务部门代表公司与新的会计师事务所进行谈判,并最终签订相关的合同。
在谈判过程中,高级管理层和法务部门应确保公司的利益最大化,并在合同中明确约定双方的权责和保密义务。
五、决定向现有会计师事务所发出解雇通知:公司董事会决定,高级管理层应立即向当前的会计师事务所发出解雇通知,并与其进行合作顺利过渡的安排。
浙江美大:关于拟聘任2020年度审计机构的公告

证券代码:002677 证券简称:浙江美大公告编号:2020-010浙江美大实业股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月14日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
现将有关事宜公告如下:一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息(一)机构信息1、机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2、机构性质:特殊普通合伙企业3、历史沿革:天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
4、注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼5、业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。
6、投资者保护能力:上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
御家汇:关于续聘2020年度审计机构的公告

证券代码:300740证券简称:御家汇公告编号:2020-031御家汇股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第二届董事会2020年第一次定期会议及第二届监事会2020年第一次定期会议,会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)2019年在为本公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,很好履行了双方合同所规定的责任和义务,表现出良好的职业操守和专业能力,公司董事会根据经营发展需要,同意拟续聘天职国际为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息(一)机构信息天职国际创立于1988年12月,总部在北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。
天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额为6亿元。
已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
大西洋:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600558 证券简称:大西洋公告编号:临2020-12号四川大西洋焊接材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构一、拟续聘会计师事务所的基本情况(一)机构信息1.基本信息事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。
2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)。
自1996年取得证券、期货审计资格以来,四川华信(集团)会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。
执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。
2.人员信息首席合伙人:李武林合伙人数量:43人注册会计师人数及近一年的变动情况:2019年末注册会计师265人,比上年258人增加7人, 其中,从事过证券服务业务的注册会计师人数:156人。
从业人员总数:560人3.业务规模四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元,净资产金额为1,030.00万元。
2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家,收费总额0.30亿元。
北京市财政局关于对部分会计师事务所整改通知书送达公告

北京市财政局关于对部分会计师事务所整改通知书送
达公告
文章属性
•【制定机关】北京市财政局
•【公布日期】2021.11.12
•【字号】京财会〔2021〕2242号
•【施行日期】2021.11.12
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财政监督
正文
北京市财政局关于对部分会计师事务所整改通知书送达公告
京财会〔2021〕2242号针对2020年、2021年会计师事务所联合专项检查工作中发现的违法行为,我局进行了立案调查。
因以下12家会计师事务所没有工作人员在现场办公,且电话无法取得联系,不能依法实施检查工作,无法采用直接送达、邮寄等方式送达《关于对2020年会计师事务所联合专项检查中发现问题的会计师事务所(分所)进行整改的通知》,现依法以公告形式送达。
自本公告发布之日起满60日,即视为送达完成,我局将依法开展后续法定程序。
以下12家会计师事务所可以在公告期限内到我局领取《关于对2020年会计师事务所联合专项检查中发现问题的会计师事务所(分所)进行整改的通知》书面文本。
名单如下:
特此公告。
北京市财政局
2021年11月12日。
江苏省注册会计师任职资格检查2009年公告

江苏省注册会计师任职资格检查2009年公告附件:江苏省注册会计师任职资格检查2009年公告⼀、通过检查名单(4249⼈)省直(1071⼈)事务所名称北京中瑞诚联合会计师事务所江苏分所注册会计师总数 7刘希有蔡良林成秀美闫辉范增荣刘铜城许⾦禧事务所名称天华会计师事务所有限公司江苏分所注册会计师总数 7孙惠红朱蓬王智恺袁邦清肖琴英史慧李秀强事务所名称中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所注册会计师总数 13叶临陈希玲武秀敏张岗陈黎明朱振强陈慧静潘⾦富贺福川潘绩⽅崇光赵宁王晓春事务所名称德勤华永会计师事务所有限公司南京分所注册会计师总数 31朱少芳余亚进王颖宁⾼鹏吴奕斐夏君朱⼴明刘佳步君刘斌王夏临袁振华王正李华吴海花邓兵胡晓蕾丁培勤杨蓓潘译葛丞尧俞克周磊杨贞艳徐⼩冬张加飞孙⽂乐刘⽟华李翔刘⼤明李剑事务所名称北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所注册会计师总数 3鲁观范陆家伦万宝华事务所名称中磊会计师事务所有限责任公司江苏分所注册会计师总数 8孔保忠缪洁张学明马宗超陶树安庞丽频王⽂勤周怀仁事务所名称中瑞岳华会计师事务所有限公司江苏分所注册会计师总数 27盛⼩兰苏恒康徐⼩峥李云松孙江泉李宏宇孙云峰肖其君韩飞侯炜张⽟萍郭万贵潘清梅马宁朱京平袁治国李东余翔庄志良孙齐珍谈冬蕾丁培申⽴华曹昱段虎成季希珍翟晓红事务所名称万隆亚洲会计师事务所有限公司江苏分所注册会计师总数 7陈荣芳褚烨⾦⽂杰陈正军曹亮俞家清许平事务所名称⼤信会计师事务有限公司江苏分所注册会计师总数 8王敏康吴忠杨狄⾹⾬章艳秋刘⼠军丁俊辉徐亚芬姜苏事务所名称天健光华(北京)会计师事务所有限公司江苏分所注册会计师总数 2谭建国杨颖事务所名称岳华会计师事务所有限责任公司江苏分所事务所名称厦门天健华天有限责任会计师事务所江苏分所注册会计师总数 0事务所名称江苏天元会计师事务所有限公司注册会计师总数 14王宏斌王能海杨景春袁浩吴娟李建炜刘敏史建平韦敏志朱艳杨丹陈克绍⽅祥祺季红事务所名称江苏天永会计师事务所有限公司注册会计师总数 11李⾦爱陆琳宝红蕾郑家林刘建华浦云年郑蔚蒋祥珍胡圣⽅丁家斌陈桂锋事务所名称江苏天诚会计师事务所有限公司注册会计师总数 21杨国庆杨⽟艳吕有华曹俊英罗镇恒戴⽀云马国瑞丁宏脑卞克俊⾼朱萍谢安娜陆晓琼曹嵘赵宁王须忠范⽂霞汤瑞芳费俊赵同庆王重正崔健事务所名称江苏天河会计师事务所有限公司注册会计师总数 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22张卫东赵林元邹虎⾠徐尚华赵亮⽣张国壁王晓陈国星涂为民赵斌袁亚静李中健陈洪元彭⾦⾹张⽉鸣吴建宏朱运寿罗振雄曹峰峰杨杰沈俊彪崔爱萍事务所名称江苏希地环球会计师事务所有限公司注册会计师总数 10龚瑞麒赵荣富刘明权吴宇鸿龚质贤张亚莉杨⼴⽴包汉良綦朗戚长⽣事务所名称江苏正中会计师事务所有限公司注册会计师总数 26陈书清刘仁江于友利成健章黎⾼亮刘霞郝斌卞黎明王俊兰王平刘德奇王⽟红祁云王明祥杨汉霞曹峰吴泽城刘秀芬葛永健王杉韩晶郭红松程⽟林赵艳顾⼩燕事务所名称江苏天舜会计师事务所有限公司注册会计师总数 12潘必华⾟锡南赵蕴菊陈旭张秀兰徐⽉萍⽺卉张英姿岑翼朱耀庭朱和俊周正跃事务所名称江苏苏港会计师事务所有限公司注册会计师总数 16王胜浩吴⽂斌包勇红王⽂海闫林陈芳朱炳荣刘祥密巧云刘颖梅王兆才郭德川⾼长有周达松杨胜马秋燕事务所名称江苏华夏中天会计师事务所有限公司注册会计师总数 9李恒熙刘中⽂缪宜林周爱华陈宝⽣聂⽂华谢开修杨淑珍张丽事务所名称江苏瑞远会计师事务所有限公司注册会计师总数 9赵庆⽥殷庆稳张⽉霞唐敏吕军夏登志戴天云李雁李洪⽣事务所名称江苏华嘉会计师事务所有限公司注册会计师总数 6路⽉浦陈乃政顾云芳严桂娟徐永亮陈素红事务所名称江苏全成兴宇会计师事务所有限公司注册会计师总数 11王光宇孙跃宝陈云霞刘庆喜严正浩印康宋万胜陈希林张根红张喜⽟龚媛媛事务所名称江苏天杰会计师事务所有限公司注册会计师总数 7王成军王德⽂王荣平王礼长陈⽉萍张秀英张宏事务所名称江苏普勤会计师事务所有限公司注册会计师总数 15曾凤霞薛筱林张元刘华侯在兵陈声伍董⽔胤何⽂刚胡斌徐宁雷波梁夫荣张华锋李长江张建兵事务所名称江苏达⿍会计师事务所有限公司注册会计师总数 13丁⾼⽅宋息德郭⼤超张开凯陆建雷向建兵张海龙杜亚东李咏梅黄则霞冯卉张华荣潘⽇丽事务所名称江苏⾄远会计师事务所有限公司注册会计师总数 8李存友徐相琴姚铮顾艳菁侯宁孙晓亮曹荣林宗斌事务所名称江苏量平会计师事务所有限公司注册会计师总数 6曹亚萍邓渝蓉张萍魏亮施向东蒋海红南京(460⼈)事务所名称江苏淮海会计师事务所有限公司南京分所注册会计师总数 7徐忠相郭成英杨素兰纪亮谢桂英翁⽟训刘冬梅事务所名称江苏公证天业会计师事务所有限公司南京分公司注册会计师总数 31夏鹏⽴匡祖兴韩孟邻徐豪俊任昭宋江南姚⽂江江朝晖王春燕杨庆华戴⽟平曹长青沈伟黄国霞陆英徐⽂林马兰英李斌钟乐刘慧娟⽯新⽥李⼤胜刘徽许俊虎张彩斌朱佑敏刘志庆王震秦东王园园洪⽂胜事务所名称南京⽴信永华会计师事务所有限公司注册会计师总数 85伍敏诸旭敏孙晓爽陈奕彤王龙肖厚祥王沙薇⾼荣罗艾蔡⽴群周彦青朱⽟祥刘义秀华如⽉戴磊朱国瑛单俊朱岚李薇束哲民葛晨煜⼽晓梅曹建军顾志芳陈超彭红云陈艳沈雪纯张爱国朱晓洁熊琴孙淑平杨俊⽟孙丽丽丁榕韦菁⼦王涛徐爱君宋娟潘⼤亮徐春宁王宇庄天艳郑欢成王健⾼民马长庆姜萍张笑云徐锦华邱志卿⽅桂荣叶丽江胡进李⼩丽郭⾹汤惠英刘⽟珍张国建张⼠旭王沁红董兰⾹孙⽟华程光辉鲍芳黄镜清邵宇蓉程芳王祖薏袁青张则翠梁联宏汤蓉刘雅菱胡清峰⽑军马进福张爱莲曹蕾蒋坤杰孙蕾杜迎花郭福艳吕柏乐瞿向红事务所名称江苏⾦天业会计师事务所有限公司注册会计师总数 29张铭汪中兰蒋厚银刘宏林解培禧张丽亚彭⽟南曹国荣吴郑王焕玲肖春霞吴毅洁张勇吴娟余凤琴张桂兰杨黎⽂刘理真盛和平李顺宝周旭斌马嵘王凤华吴⼴义杨建鸣秦素华赵炜明朱晓星刘俊辉事务所名称江苏华弘会计师事务所有限公司注册会计师总数 12鲍⼠照曾龙英王连顺贺建佩唐晓明胡焱章丽琼陈秀华封莉姜⼴凤张雪宁徐敏事务所名称南京天正会计师事务所有限公司注册会计师总数 5虞萍潘育民魏⼩钧李乃芳钱润芝事务所名称南京三联会计师事务所有限公司注册会计师总数 8周巨⽣郭群陈德良刘念义陆俊卿陈典江傅建斌周海京事务所名称江苏天宏华信会计师事务所有限公司注册会计师总数 46吴江洪磊姜学芝嵇沪萍王向东魏旭明杨⾦明⾦卫卫蒋玮程焱陈桥查燕许晓红陈晓琳李桂莲汪伟范世鑫王永军陈菽王忠民汪⽴公李雯顾艳辉华慧丽⾼维新张敏朱志刚李宁苏龙海武⽴俊王菊秋孙艳徐永炳呼宁莉郑驭梁捷李坤黄圣余胡昌朱京华王昊王琴徐明顾德祥宋杨费佳事务所名称南京华安会计师事务所有限责任公司注册会计师总数 7于琦倪祖瑜蔡云燕刘晓彩吴珍涛马惠章鲁永明事务所名称江苏咨华会计师事务所有限公司注册会计师总数 10吴迺钧陈磊杨斌徐旭东周素玲陈蔚萍陈建旭吴振宇曾国桥张德才事务所名称江苏华证会计师事务所有限公司注册会计师总数 9刘伟民易昌平但勇⽯婕赵跃丽汪⽴进张宝娟闻跃慧濮红斌事务所名称南京友诚联合会计师事务所注册会计师总数 6姜志英由树和徐国健韦岚王桂芳严涵事务所名称南京中亚会计师事务所有限责任公司注册会计师总数 6陈益平贺志军周钟康⽯千志季⽟波邢建萍事务所名称南京⽴诚联合会计师事务所(普通合伙)注册会计师总数 5王富林万发正李海江史礼⽣刘⾦龙事务所名称南京中信会计师事务所有限公司注册会计师总数 10陈瑶清宗育华徐爱萍史⽂佳⽢宗伟鲍平刘信梅戴德华史红元薛涛事务所名称南京永盛联合会计师事务所(普通合伙)注册会计师总数 3谈⽣华徐逊云林学明事务所名称南京永宁会计师事务所有限公司注册会计师总数 9杨晓琴刘⽂龙佘安树朱莉蒋家和孙家斌李兴春吕福娣张常州事务所名称南京诚业联合会计师事务所注册会计师总数 4狄万明林玲杨芳顾克楷事务所名称南京嘉信联合会计师事务所注册会计师总数 6宣修⼭夏淼孙建华汤⾦玲孙其华潘太平事务所名称江苏正则会计师事务所有限公司注册会计师总数 9万如平朱永权陈⼠兰陆维祥纪静婉束秋芳陆海荣陈祝寿李青事务所名称南京⾦⽯城会计师事务所有限公司注册会计师总数 12顾建敏秦荣焕贺教琴⽑娅琦俞⼩波韩登攀李儒珍王在芳曹茜孙敏兰何玲陈斌事务所名称南京中诚信联合会计师事务所注册会计师总数 6马绪清曹季成王芳史梅英张正平赵厚颖事务所名称南京苏建联合会计师事务所注册会计师总数 12唐后华何明宝周海松王成华胡成春陆忠祥钱承林朱承曜邓⽴芹刘雯杨玲胡君锐事务所名称南京鹏宇联合会计师事务所注册会计师总数 8彭征安向红强荣春王虹郁巍程忆宁张凤刘志俊事务所名称南京中元联合会计师事务所注册会计师总数 8沈先宁檀时美刘春迎汪彬刘颖张梦绮余扬扬栾德荣事务所名称南京永信联合会计师事务所(普通合伙)注册会计师总数 7常中华李华明王⾦亚唐宁姚欣红张虎⽣徐友冬事务所名称江苏公信会计师事务所有限公司注册会计师总数 15张发⽂张菊英杨伯民何次琴许克龙邹颖轩付祥胡剑虹严杰朱晓洁朱学英蔡建丁丽娟刘洁杨斌事务所名称江苏永泰会计师事务所有限公司注册会计师总数 8李军陈飞许雪刚马⽟好汪琪吴有涛吴亥姬林楠事务所名称江苏天宁会计师事务所有限公司注册会计师总数 6周慧云徐⽂俊詹昌椿庞雪真张绍恩⽅维翔事务所名称南京天选联合会计师事务所注册会计师总数 2沈清任⽴春事务所名称南京天源会计师事务所有限公司注册会计师总数 7卢⽟考张学海王国庆房⼩红王斌邹庚⽣杨坚事务所名称南京应天会计师事务所注册会计师总数 5陆长柏⽑奇志曾岚赵⾃⼒舒颖敏事务所名称南京南审⾄诚会计师事务所有限公司注册会计师总数 7顾菁顾⽉娥周⽴志何琳⽣⾼善英解红颜绍根事务所名称南京国信均益会计师事务所有限公司注册会计师总数 11张⼼东吴有凤濮⽅浩曹⼩玫张锦薇⾦光唐⽟蓉周倩华唐昕淼刘⼀挥李淑华事务所名称南京和庆会计师事务所注册会计师总数 3刘美娣刘明童利琼事务所名称南京中顺联合会计师事务所注册会计师总数 3张⼠⾼赵宗准张凤歧事务所名称南京维施信会计师事务所。
300010豆神教育:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

证券代码:300010证券简称:豆神教育公告编号:2021-019豆神教育科技(北京)股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第2号--定期报告披露相关事宜》的有关规定,对公司2018年度、2019年度财务报表进行会计差错更正,具体情况如下:一、前期会计差错更正的原因2020年12月25日,公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京证监局”)下发的《关于对豆神教育科技(北京)股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》(【2020】208号,以下简称“监管措施”)。
监管措施指出,公司2019年度的政府补助收入及期间费用存在跨期核算的情况,其中930万元政府补助收入及119.23万元期间费用不应当确认在当期。
上述行为导致公司2019年年报信息披露不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。
针对上述会计差错,公司追溯调整了2018年度财务报表的应付职工薪酬、其他应付款、递延收益、期间费用科目,合计调增2018年期末未分配利润720.06万元;追溯调整了2019年度财务报表的应付职工薪酬、其他应付款、期间费用、其他收益科目,合计调减2019年期末未分配利润90.72万元。
上述追溯调整对公司2018年度、2019年度经营业绩无重大影响。
二、前期会计差错更正事项对公司2018年度、2019年度财务状况和经营成果的影响1、对2019年12月31日、2018年12月31日合并资产负债表的影响:单位:元2、对2019年12月31日、2018年12月31日母公司资产负债表的影响:无3、对2019年度、2018年度合并利润表的影响:单位:元4、对2019年度、2018年度母公司利润表的影响:无5、对2019年度、2018年度合并现金流量表的影响:无6、对2019年度、2018年度母公司现金流量表的影响:无更正后的2018年度、2019年度公司财务报表及其附注,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》(更新后)、《2019年年度报告全文》(更新后)。
上交所关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒

上交所关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒各位上市公司董事、监事、高级管理人员:为了规范上市公司与会计师事务所的合作,进一步提高财务报告的透明度和可靠性,上交所特提醒各位上市公司在选聘会计师事务所时需严格慎重,遵循法律法规和规范,确保合作顺利、规范、高效。
首先,上市公司在选聘会计师事务所时,应该充分了解并熟悉《注册会计师法》、《会计师事务所管理规定》等相关法律法规,明确会计师事务所应当具备的资质、条件和执行的责任等。
其次,上市公司应该对候选的会计师事务所进行充分的尽职调查,包括但不限于对其专业能力、职业道德、服务水平和信誉情况进行评估,避免因为选错会计师事务所而造成财务报告的失真和不完整。
同时,上市公司在签订合同前,应明确会计师事务所的服务内容和范围,包括但不限于审计计划、审计方法、审计费用等,确保在合作过程中双方权利和责任清晰明确。
另外,上市公司与会计师事务所的合作应当遵循公平、公正、透明的原则,严禁以任何形式进行不正当的利益输送和交易,确保审计工作的独立性和客观性。
最后,上市公司在与会计师事务所合作过程中,应密切配合审计工作的进行,提供真实、完整、及时的相关财务信息和资料,积极配合会计师事务所进行审计工作。
总之,上市公司在选聘会计师事务所时,应严格要求自身,慎重选择合适的合作伙伴,确保公司财务报告的真实、准确和透明。
同时,上市公司应积极配合会计师事务所的审计工作,加强内部管理,规范财务管理,确保公司财务信息的质量和公司治理的有效性。
希望各位上市公司重视以上提醒,加强对会计师事务所的管理和监督,确保合作的顺利进行,维护公司利益和投资者权益,促进公司的健康发展。
同时也希望广大会计师事务所严格遵守法律法规,提高专业水平,不断完善服务质量,共同为资本市场的稳健运行和持续发展作出贡献。
特此提醒!。
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1
证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2020-017
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2020年4
月1日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的议案》,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“华兴会计师事务所”)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将
有关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
经过审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质
上与公司保持独立,拥有较强的实力和专业服务能力,因此公司拟聘请华兴会计师事务所为
公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提
请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
(1)名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性质:为特殊普通合伙企业
(3)历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创
立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为
福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公
司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
(4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
(5)业务资质:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间
市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货
2
相关业务资格的会计师事务所之一。
(6)投资者保护能力:截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
已计提职业风险基金,尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)另购买了累计赔偿限额
为8000万元的职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
(7)是否加入相关国际会计网络:尚未加入相关国际会计网络。
2、上年末人员信息
(1)截至2019年12月31日的合伙人数量:33人。
(2)截至2019年12月31日的注册会计师数量:252人。
(3)截至2019年12月31日的从业人员数量:500余人。
(4)是否有注册会计师从事过证券服务业务:200余人。
(5)拟签字注册会计师姓名和从业经历:
刘远帅,注册会计师,2003年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO
申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
张凤波,注册会计师,2007年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO
申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
3、最近一年业务信息
(1)2018年总收入:1.73亿元。
(2)2018年审计业务收入:1.52亿元。
(3)2018年证券业务收入:5256万元。
(4)2019年审计公司家数:652家。
(5)2019年上市公司年报审计家数:36家。
(6)是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:上市公司主要行业包括制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、
热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业
务经验。
4、执业信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
刘远帅(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过16年,张凤波(拟签字注册会计
师)从事证券服务业务超过12年,具备相应专业胜任能力。
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,张玉拟担任项目质量控制
复核人。张玉从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能
力。
5、诚信记录
3
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措
施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施
决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。
拟签字项目合伙人刘远帅最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施。
拟签字注册会计师张凤波最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解,认为华兴会
计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的
专业服务能力和投资者保护能力,审议通过了《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见
事前认可意见:经认真核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货
业务相关业务执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工
作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构事项的议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立意见:该聘任事项已经我们事前认可。经审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在形式上和实
质上与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的需求,我们同
意聘任其为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
3、2020年4月1日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任2020
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司独立董事出具了事前认可意见,
并发表了同意的独立意见。当日,公司第五届监事会第八次会议亦审议通过了该议案。
4、公司拟于2020年4月22日召开2019年度股东大会审议《关于聘任2020年度财务
报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议;
2、公司第五届监事会第八次会议决议;
3、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
4
4、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
5、审计委员会决议;
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月一日