GMP文件管理
第7讲 GMP文件管理

第七讲GMP文件管理提纲:1、GMP文件的概念;2、GMP文件管理;3、GMP文件的分类;4、GMP文件的编制;5、GMP文件编制的格式;6、GMP文件的编号管理。
文件是GMP的重要组成部分,我国GMP1998年版第八章文件共有5个条目,分别规定了“药品生产企业应有生产管理、质量管理的各项制度和记录”、“制定文件的程序”、“制定生产管理和质量管理文件的要求”。
文件系统是制药企业GMP软件的基础。
一个运行良好的制药企业不仅靠先进的设备等硬件支撑,也要靠管理软件来运转。
管理软件的基础就是附着在GMP管理网络上的文件系统。
文件管理则是制药企业质量保证体系的重要部分,质量保证来自制药企业各个系统的健全和运转,而文件管理则是制药企业绝对不可缺少的。
第一节GMP文件的概念1、《辞海》对文件的解释是:①公文、信件之类。
如:保管好文件。
②计算机的一个专用名词。
a.指由若干相关的记录构成的集合。
若干项目构成一个记录。
若干记录构成一个文件。
2、广义文件:文件一般指由法定机关、单位印发的,用来处理公务活动,并具有特定格式的书面文字材料。
根据文件的适用范围,可分为通用文件和专用文件。
通用文件是指党政机关在共同的公务活动中形成的文件,其具有统一的用途、格式和一定的办理程序。
专用文件是指在各专业活动中形成,在本专业范围内使用的文件,除使用范围外,还表现在文件处理程序和格式上与通用文件不同。
3、GMP文件:《中华人民共和国药品管理法》规定:药品生产企业必须按照国家药品监督管理部门制定的《药品生产质量管理规范》的要求,配备相应的设施和设备,制定和执行保证药品质量和规章制度、卫生要求。
在这里,“制定和执行保证药品质量和规章制度、卫生要求”可以视为GMP的软件,而这个软件的核心是文件系统的完备和执行。
定义:制药企业的文件(GMP文件)是指一切涉及药品生产管理、质量管理的书面标准和实施中的记录结果。
WHO药品生产质量管理规范(1992年)对文件的原则提法是:文件是质量保证体系的基本部分,它涉及GMP的所有方面。
GMP管理文件-文件管理最全面的资料

GMP管理文件文件管理最全面的资料GMP管理文件(第七部分)文件管理目录文件名称文件编号1、GMP文件系统分类管理规程 SMP•07•00012、文件的颁布、发放、回收、归档及销毁管理规程 SMP•07•00023、文件的编制(修订)、审定、批准人、颁发及分发部门规定 SMP•07•00034、文件的使用和检查管理规程 SMP•07•00045、文件的编写与格式规定 SMP•07•00056、文件编码规定 SMP•07•00067、管理标准文件的编制管理 SMP•07•00078、工作职责编制与管理 SMP•07•00089、产品工艺规程的编制与管理 SMP•07•000910、单元生产操作规程的编制与管理 SMP•07•001011、清洁消毒规程的编制与管理 SMP•07•001112、设备标准操作和维修保养规程的编制与管理 SMP•07•001213、质量标准的编制与管理 SMP•07•001314、通用检验操作规程的编制与管理 SMP•07•001415、验证方案的编制与管理 SMP•07•001516、状态标志的编制与管理 SMP•07•001617、记录的编制与管理 SMP•07•001718、记录的填写与管理 SMP•07•0018记录名称记录编号1、文件发放(收回)记录 R•07•0012、文件存档记录 R•07•0023、档案借阅记录 R•07•0034、文件销毁记录 R•07•004依据:《GMP》及公司药品生产质量管理的实际需要目的:明确文件系统结构,为编制一套行之有效的GMP文件系统提供指导范围:GMP文件1.文件分类1.1标准1.2记录2.标准分类2.1管理标准:公司为行使生产经营计划、指标、控制等管理职能,使之标准化、规范化而制定的制度、规定、标准、办法等书面的要求2.2部门职责及工作标准:以岗位的工作为对象,对工作范围、职责、权限及工作内容等制定的标准等书面的要求2.3技术标准:指国家、地方、公司所颁布和制订的技术性规范、准则、办法、标准、程序等书面的要求3.记录分类3.1记录:为药品的生产质量管理、产品流转过程和活动提供客观证据的文件3.2凭证:为生产和质量保证活动提供标记和证据的文件4.管理标准4.1 机构与人员4.2 厂房与设施4.3 设备4.4 物料4.5 卫生4.7 文件4.8 生产管理4.9 质量管理4.10产品销售与收回4.11投诉与不良反应报告4.12自检5.工作标准5.1部门职责5.2工作标准(岗位)6.技术标准6.1质量标准6.1.1物料:原料、辅料、包装材料、工艺用水、其它6.1.2中间产品:提取、合剂6.1.3成品:合剂6.2产品工艺规程6.2.1镇痛口服液生产工艺规程6.3标准操作程序6.3.1单元生产操作程序6.3.2检验操作程序6.3.3设备操作与维修保养程序6.3.4卫生清洁操作程序6.3.5其它操作程序6.4验证方案7.记录7.1记录:报表、台帐、各种记录(批生产记录、批检验记录、批销售记录)等7.2凭证:物料、中间产品、成品、设备设施状态的单、证、卡、牌等依据:《GMP》及公司文件管理的要求目的:为文件的颁布、发放、回收、归档及销毁规定实施管理办法范围:GMP文件的颁布、发放、回收、归档及销毁1.颁发:标准文件经批准人签字后方可颁发。
新版GMP“文件管理”(精选5篇)

新版GMP“文件管理”(精选5篇)第一篇:新版GMP“文件管理”GMP认证之“文件管理”GMP是国内所有药品生产企业必须遵守的基本准则。
2011年3月1日,新版GMP正式发布实施,与1998版GMP相比,内容更详细、更全面,也更具有操作的指导性。
新版GMP文件章节强调了良好的文件是质量保证系统的基本要素,细化了文件管理原则,明确了文件管理的范围。
一个制药企业能否良好运行,不能仅仅依靠厂房、设施、设备等硬件方面的改进,还必须重视软件的管理。
软件管理的基础,就是建立一个合理、规范、完整的文件系统,使药品生产管理的各个环节都有章可循。
1、文件管理对于药品生产企业的重要性药品生产企业实施GMP,硬件是基础,软件是保证,人员是关键。
从目前的实际情况来看,我国许多药品生产企业在硬件建设方面普遍投入不足,人员素质还未能得到全面提高。
因此,软件的完善就显得尤为重要。
从资源应用角度考虑,GMP牵涉到的这三个基本方面,比较容易改进的是软件和人员,而改进成本最低、效率最高的则是软件。
由此可知,软件的完善,尤其是文件系统的完善,是我国制药企业进行GMP建设的首要任务。
建立一个完善的文件系统的主要目的:(1)提供质量标准。
如新版GMP规定,物料和成品应有经过批准的现行质量标准;必要时,中间产品或待包装产品也应有质量标准。
按照规定,这些标准的一般内容应包括对物料的描述、取样检验方法、定性和定量的限度要求、贮存条件及有效期等内容。
(2)明确管理职责。
企业应当建立质量管理系统,并以完整的文件形式明确规定不同岗位人员的工作职责,使生产管理活动和质量控制活动按照书面规程进行。
(3)规范生产操作。
为达到规范生产、保证产品质量稳定的目的,首先需要使生产人员操作标准化。
因此,企业应当将生产过程中所涉及的一切操作程序用书面文件加以规定,如厂房清洁消毒规程、设备维护保养规程、仪器校准规程等,使每个部门、每个岗位、每位职工的工作规范化、程序化、标准化,一切言行要以文件为依据,照章办事,明确责任,避免因语言差错而造成行为上的差错。
GMP-第8章 文件管理

– 记录填写的注意事项如下。 (1) 记录及时,内容真实,数据完整; (2) 字迹清晰,不得用铅笔填写; (3) 不得任意涂改或撕毁,需要修改时不得用涂改液,应划去 在旁边重写、签名并注明日期; (4) 按表格内容填写齐全,不得留有空格,如无内容时要用 “—”表示,内容与上项相同时应重复抄写,不得用简写符号 “ ” ”或“同上”表示; (5) 品名不得简写; (6) 企业内有关的操作记录应做到一致性、连贯性; (7) 操作者、复核者均应填写全名,不得只写姓或名; (8) 填写日期一律横写,并不得简写。例如2011年6月13日不得 写成“11”、“13/6”或“6/13”形式。
23
GMP对中间产品等的质量标准是如何规定的? – 药品GMP(2010年修订)第一百六十六条规定: “外购或外销的中间产品和待包装产品应当有 质量标准;如果中间产品的检验结果用于成品 的质量评价,则应当制定与成品质量标准相对 应的中间产品质量标准。” – WHO的GMP 表述为:“中间产品和待包装产 品应有质量标准,该质量标准应类似于起始物 料或成品质量标准。”
12
GMP对记录及其填写是如何规定的?
– 药品GMP(2010年修订)第一百五十九条规定:“与 本规范有关的每项活动均应当有记录,以保证产品 生产、质量控制和质量保证等活动可以追溯。记录 应当留有填写数据的足够空格。记录应当及时填写 ,内容真实,字迹清晰、易读,不易擦除。”
– WHO的GMP 规定:“生产过程中采取的每一项 活动均应记录在案,以可追溯所有的重要生产活动 。所有记录应至少保存至批产品有效期后1年。” 同时规定:“如果文件需要输入数据,则文件应留 有足够的空间,填写的内容应清晰、易读、不易丢 失。”
第八章 文件管理
雷白时
制药工程GMP(文件管理)

质量标准 程序文件 实施方案
批生产记录
设备记录等
文件变更
变更控制确保可追踪性
谁提出变更 为什么
什么时候
谁批准
文件变更
制定变更控制程序,应明确
变更应经过相关部门批准-生产/质量/工程维修/物料/法规等部门 当影响到产品的鉴别/质量/纯度/安全/有效时, 应获得官方批准
文件的要素--完全
签一个文件意味着工作已经完成
不能用“同上” 不能用“ ”
完全:阐述、信息、数据
审计官检查什么
有意的欺骗
数据完整性
有选择性的数据
遗漏的数据
数据出奇的好
旧版本在使用
存档文件中改变工艺、方法或标准
偏差处理
文件类型
1.
程序文件
标准管理程序
质量管理,文件管理,验证管理…...
版本号
所有的文件均应有版本号,以便于对其 版本进行控制
如 MT203 Rev.3,表明: 物料类203号规程、第三次修改版本
编码系统小结
三部分: 1、类别(Item) 2、那一个(系列号) 3、修订号
专人控制编码的分配
一般禁止变动编码系统 建立程序描述编码系统
文件变更
变更是必要的,但失控的变更却是危险的。
文件体系结构
一级
质量手册
质量管理文件 (质量管理、验证管理、 生产管理、物料管理…
二级
详细工作文件 (标准操作法、工艺规程、批生 产记录、检验记录…)
GMP培训-文件管理

6501 生产管理文件和质量管理文件应满足以下要求: 1.文件的标题应能清楚地说明文件的性质。2.各类 文件应有便于识别其文本、类别的系统编码和日期。 3.文件使用的语言应确切、易懂。4.填写数据时应 有足够的空格。5.文件制定、审查和批准的责任应明 确,应有责任人签名
1、文件要求
书面的、内容正确的文件 所有文件和记录必须有总页数和页码 文件的内容应与药品生产许可、注册等相关要
求一致 文字应确切、清晰、通俗易懂,不能模棱两可
A 起草/修订的要求
内容应确认 标明题目、种类、目的、编号、版本号 适当的人员签名并注明日期 定期回顾与修订
B 审核/批准的要求
0
0
2
执行日期:
人力 资源
0
行政 0
、、 、、
0
、、、 、、、 存档
0
0
1
SOP示例
目的: 范围: 责任 程序 1生产操作方法和要点 1.1操作准备 1.2设备开启
SOP示例
1.3设备关闭 1.4设备使用与维护保养 1.5消毒与清洁
对编写文件的几点要求:
1 要文件前后协调,系统一致。 2 要科学合理,要讲适用性,要可操作性强,
第一节 原则
第八章 文件管理
第一百五十条 文件是质量保证系统的基本要素。企业必须有内容正确的书面 质量标准、生产处方和工艺规程、操作规程以及记录等文件。
第一百五十一条 企业应当建立文件管理的操作规程,系统地设计、制定、审 核、批准和发放文件。与本规范有关的文件应当经质量管理部门的审核。
公司gmp文件管理制度

公司gmp文件管理制度一、总则为规范公司GMP文件管理工作,确保生产过程合规、质量安全,提升公司整体管理水平,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司生产及相关部门的GMP文件管理工作。
三、文件编制与修订1. 公司应根据GMP的要求编制必要的GMP文件,并确保文件内容与操作流程实际相符。
2. 对已有的GMP文件进行定期检查,及时修订或废弃过时的文件。
3. 新的GMP文件的编制应经过相关部门审查、确认并报批后方可生效。
4. 修订或废弃GMP文件应当填写修订记录,明确修订的内容、时间及责任人,并在文件原件上签字确认。
五、文件存档与管理1. 所有的GMP文件应分门别类、按照编号和生效日期存放在文档管理系统中。
2. GMP文件应按照归档规定进行存档,确保易查易取。
3. 对重要的GMP文件应定期进行备份,防止文件丢失或损坏。
4. 对GMP文件的查阅、复制或调取应经过相关部门的审批,并做好记录。
五、文件保密与控制1. 公司的GMP文件属于重要商业机密,必须加以严格保密。
2. 对GMP文件的查阅、复制或调取应实行严格的权限控制,确保信息安全。
3. GMP文件在传输过程中应采取加密、签名等方式,以防信息泄露。
四、文件监督与考核1. 公司应定期对GMP文件的执行情况进行检查,确保文件的有效实施。
2. 对GMP文件的执行情况和整改措施应当进行记录,并按照规定及时整改。
3. 对GMP文件的执行情况进行考核,并及时通报相关部门,以便及时采取措施纠正问题。
六、附则1. 公司应加强员工的GMP意识培训,提高员工的质量安全意识,确保GMP文件的有效执行。
2. 对GMP文件管理制度进行定期审查,不断完善和提升管理水平。
3. 对违反GMP文件管理制度的行为应当进行处理,并追究相关责任人的责任。
4. 本制度自公布之日起生效。
以上即为公司GMP文件管理制度,希望全体员工严格遵守,共同落实好各项工作措施,为公司的发展壮大贡献力量。
gmp文件管理规程

gmp文件管理规程一、引言GMP文件管理规程旨在确保药品生产过程中所有相关文件的准确性、完整性和可追溯性,以保证药品的质量和安全性。
本规程适合于所有相关部门和人员,包括但不限于研发、生产、质量控制、质量保证等。
二、定义1. GMP文件:指与药品生产相关的所有文件,包括但不限于规范、标准操作程序(SOP)、记录表、检验报告等。
2. GMP文件管理:指对GMP文件的创建、审查、批准、发布、存档、修订和废弃等过程的管理。
三、文件创建1. 所有GMP文件应由专业人员根据相关法规、规范和标准操作程序编写。
2. 文件应包含标题、编号、版本号、生效日期等基本信息,并按照一定的格式进行排版。
3. 文件内容应准确、清晰、简明,避免使用含糊或者歧义的术语和表述。
四、文件审查与批准1. 文件的审查应由专业人员进行,确保文件的准确性、合规性和可操作性。
2. 审查人员应子细阅读文件内容,核对与实际操作相符的部份,并提出必要的修改建议。
3. 文件的批准应由管理层或者指定的负责人进行,确保文件符合法规和公司要求。
五、文件发布与废弃1. 批准的文件应及时发布到适当的部门和人员,确保相关人员能够及时获取到最新的文件版本。
2. 废弃的文件应及时从相关部门和人员的文件系统中删除,避免误用旧版文件导致操作错误。
六、文件存档与修订1. 文件应按照一定的分类和编号系统进行存档,并设立合适的保管措施,确保文件的完整性和可追溯性。
2. 文件的修订应在原文件上进行,需注明修订的日期、版本号和修订内容,并由专人进行修订记录。
3. 修订后的文件应重新进行审查和批准,并及时替换旧版文件。
七、培训与意识提升1. 所有相关人员应接受相关的GMP文件管理培训,了解文件管理的重要性和操作要求。
2. 定期组织文件管理的培训和考核,以提高相关人员的文件管理能力和意识。
八、监督与审核1. 管理层应定期对文件管理过程进行监督和审核,确保文件管理规程的有效实施和持续改进。
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第七讲GMP文件管理提纲:1、GMP文件的概念;2、GMP文件管理;3、GMP文件的分类;4、GMP文件的编制;5、GMP文件编制的格式;6、GMP文件的编号管理。
、文件是GMP的重要组成部分,我国GMP1998年版第八章文件共有5个条目,分别规定了“药品生产企业应有生产管理、质量管理的各项制度和记录”、“制定文件的程序”、“制定生产管理和质量管理文件的要求”。
文件系统是制药企业GMP软件的基础。
一个运行良好的制药企业不仅靠先进的设备等硬件支撑,也要靠管理软件来运转。
管理软件的基础就是附着在GMP管理网络上的文件系统。
文件管理则是制药企业质量保证体系的重要部分,质量保证来自制药企业各个系统的健全和运转,而文件管理则是制药企业绝对不可缺少的。
第一节GMP文件的概念1、《辞海》对文件的解释是:①公文、信件之类。
如:保管好文件。
②计算机的一个专用名词。
a.指由若干相关的记录构成的集合。
若干项目构成一个记录。
若干记录构成一个文件。
2、广义文件:文件一般指由法定机关、单位印发的,用来处理公务活动,并具有特定格式的书面文字材料。
根据文件的适用范围,可分为通用文件和专用文件。
通用文件是指党政机关在共同的公务活动中形成的文件,其具有统一的用途、格式和一定的办理程序。
专用文件是指在各专业活动中形成,在本专业范围内使用的文件,除使用范围外,还表现在文件处理程序和格式上与通用文件不同。
3、GMP文件:《中华人民共和国药品管理法》规定:药品生产企业必须按照国家药品监督管理部门制定的《药品生产质量管理规范》的要求,配备相应的设施和设备,制定和执行保证药品质量和规章制度、卫生要求。
在这里,“制定和执行保证药品质量和规章制度、卫生要求”可以视为GMP的软件,而这个软件的核心是文件系统的完备和执行。
】定义:制药企业的文件(GMP文件)是指一切涉及药品生产管理、质量管理的书面标准和实施中的记录结果。
WHO药品生产质量管理规范(1992年)对文件的原则提法是:文件是质量保证体系的基本部分,它涉及GMP的所有方面。
其目的在于确定所有物料的规格标准、生产和检验方法;保证与生产有关的所有人员知道做什么,何时做;保证授权人具有足够的资料决定一批药品是否发放;提供可对怀疑有缺陷产品的历史进行调查的线索;GMP文件没有固定的格式,它的设计和使用取决于生产企业。
提制药企业的文件系统是指贯穿于药品生产管理全过程,连贯有序的系统文件。
第二节GMP文件管理1、GMP文件管理的目的用书面的程序进行管理是现代管理的一个特征。
实施GMP的一个重要特点就是要做到一切行为以文件为准;按照GMP的要求,生产管理和质量管理的一切活动,均必须以文件的形式来体现。
也就是说,行动可否进行,要以文字为依据。
建立一套完备的文件系统可能避免语言上的差错或误解而造成事故,使一个行动如何进行只有一个标准,而且任何行动后,都有文字记录可查,做到“查有据,行有迹,追有踪”。
建立完备的文件系统可以明确质量管理系统的保证作用,提供各种标准规定,追踪有缺陷的产品;建立完备的文件系统也可以使管理走上程序化、规范化,使产品质量和服务质量切实有保证。
综上所述,建立完备的文件系统,其主要目的在于:(1)明确规定保证高质量产品的质量管理体系。
这是GMP三大目标要素之一;(2)行动可否进行以文字为准,避免纯口头方式产生错误危险性。
>(3)一个行动如何进行只有一个标准,保证有关人员收到有关指令并切实执行,规范操作者的行为,保证对GMP的遵循,文件系统提供各项标准规定。
(4)任何行动后均有文字记录可查,可以对不良产品进行调查和跟踪,为追究责任、改进工作提供依据。
(5)书面的文件系统有助于对企业成员进行GMP培训,保持企业内部良好的联系,有助于GMP认证工作的进行。
(6)文件系统的建立与完善,促使企业实施规范化、科学化、法制化管理,促进企业向管理要效益。
总之,制药企业实行文件管理的目的是保证企业生产经营活动的全过程按书面文件规定进行运转。
明确管理责任,如实反映执行情况,减少因用口头方式交接产生差错的危险,保证工作人员按文件正确操作,并能积累每批产品的全部资料和数据。
制药企业建立和不断完善文件系统,加强文件管理,既是实施GMP的需要,也是GMP认证的需要,归结到一点,是保证人民用药安全有效的需要。
2、GMP文件管理的内容文件管理是指文件的起草、修订、审查、批准、培训、执行、分发、印制、保管及销毁管理活动。
)未经批准的文件、不符合公司统—格式的文件以及旧版本的文件均视为无效文件。
(1)文件的起草文件的起草由文件主要使用部门指定专人负责,以保证内容的全面性和准确性。
起草者填写《文件编写/修改申请表》提出新文件的草稿或已有文件的修改方案,该部部长签字后送质量保证部审核。
(2)文件的会稿文件草案应由文件审核部门组织会稿。
会稿人员应由文件的起草人、使用人、相关使用人及相关管理人员组成。
由文件的审批部门确定文件的会稿方式,分会议审核方式、文稿流转审核方式。
会稿时使用《文件编写/修改会稿记录》;会议审核方式:由文件的审批部门组织文件的使用人,相关使用人及相关管理人员的代表进行讨论审查,会议审核要有会议记录,记录参加会议的部门、人员及审查结论。
文稿流转审核方式:由文件的审批部门填写文件会稿记录,分别将文件交会稿人审查,最后由文件审批部门将会稿意见汇总,得出审核结论。
参加会稿人员收到文件草稿及会稿单后,于三天内提出意见定在会稿记录,签名后返回组织会稿部门。
由文件的起草人根据会稿意见修订,形成文件草案报批稿,连同会稿单一并交文件管理员。
文件会稿应确定文件印制总份数,文件分发单位。
(3)文件的审批文件的审核人、批准人及执行签字人规定如下:原则上文件的审核为起草部门的部长,批准为上一级负责人、质量保证部部长填写执行日期并签字,执行日期一般应在批准日期的第七天后(节假日顺延),在这段时间内由文件使用部门组织新文件的培训。
所有管理标准类文件中属质量管理及与GMP相关的程序必须由分管质量工作的质量总监批准执行,其余管理类文件由各分管副总经理批准执行,质量保证部部长填写执行日期并签字。
质量标准由质量保证部部长审核,质量总监批准,质量保证部部长填写执行日期并签字。
验证计划、验证方案和验证报告的审核、批准执行《验证管理规程》。
工艺规程由生产部部长审核,生产技术副总经理批准,质量保证部部长填写执行日期并签名。
所有文件应有起草、审核、批准人签字,并注明日期,日期统一格式为****年**月**日。
—文件的批准人根据会稿意见审批文件,并将己批准的文件及时交质量保证部,由质量保证部统一签发文件。
(4)文件的印制文件印制的基本要求:文件印制不允许手抄写。
文件的印制方式:印刷、复印,印制的文件必须经过两人核对无误,签字后方可使用,印制件必须清晰,易识读。
每份复印的文件必须对复印件进行编号,便于管理和回收。
文件必须经批准后方可允许复印。
文件印制程序:生产质量管理文件经审核批准后由质量保证部负责印制,达到上述要求后方可发放;需委托外印的文件和记录一律由实施部门报印刷计划,送交质量保证部,经批准印刷后,送印刷厂印刷。
印刷的文件、各种记录、状态标记、凭证等需经两人核对无误后方可颁发使用;部门职责及岗位职责经批准后,由总经办复制,按职务(或岗位)分发。
(5)文件的发放:文件一经批准,由文件管理员根据需要,复印相应的份数。
文件的原件保存在QA档案室(盖上“原件”)印章,使用部门发给复印件(盖上“复印件”印章)。
;文件管理员及时将文件发放到相关人员或部门。
同时收回旧版本的文件,详细填写《文件发放/收回控制单》。
文件分发部门为文件的主要起草、使用部门和相关部门。
总索引由文件管理员更新。
接收人需对照有关索引检查文件的编码、版本号、执行日期。
各部门主管应有一份现行文件目录,每半年清查一次,如有变更,重新发放。
对于新程序或修改后的文件,档案室应在目录中作记号“*”。
记录为文件的组成部分,对文件的所有操作(起草、审核、批准和执行)均包括记录。
为便于管理,空白记录样张均附在相应文件后。
(6)文件的培训新文件必须在执行之日前进行培训并记录;培训者原则上为文件的起草者、审核者或批准者,由使用部门组织;必须保证使用者均受到培训,且能正确执行文件。
(7)文件执行与检查|员工必须按照现行的有效版本文件规定进行操作,QA负责监督检查文件执行情况,并有权纠正错误。
未经批准的文件、不符合公司统一格式的文件以及旧版本的文件均视为无效文件。
文件管理员每半年一次向各相关部门提供现行文件索引,以保证现行文件的完整性,并避免使用过时的文件。
对文件的任何改动均应有签字并注明日期,经文件的批准人批准。
所有记录如有修改,需另行记录,以记录应能反映在文件上,并劝修改人签字,注明修改日期。
如果文件采用自动控制或管理系统记录,仅允许授权人操作。
(8)文件的保管归档文件归档包括现行文件归档和各种结果记录归档。
QA档案室保存现行文件原件及文件签收单,其样本根据文件变更情况随时更新,并记录在案。
!各种记录一旦完成,按种类归档,并存档至各文件规定日期以便准确追踪,并认真填写《文件归案登记表》。
对于一些主要文件,如批生产记录,偏差处理记录等,应定期进行分析评价,为工艺改进提供准确依据。
各种归档文件应建立索引登记以便追踪、调用。
(9)文件的撤销及变更控制文件一经变更,原文件应予以撤销收回,并将新文件发放一份给相关部门,对撤销的文件除档案室留一份外,其余销毁。
任何文件未经批准不得进行更改。
变更的提出:任何与文件有关的人都可以提出变更,填写《文件编写/修改申请表》。
但在文件变更之前仍按原程序执行。
变更的审批:由质量保证部部长评价变更的可行性并批准变更,履行变更手续。
变更的执行:按照变更审批意见执行变更,变更过程可视为一份新文件起草。
,变更管理:QA文件管理员应负责检查文件变更引起的其它相关的变更并及时调整。
变更记载:文件的任何变更,由QA文件管理员详细进行记录,以便追踪检查。
(10)总索引QA文件管理员必须保存一份所有文件母件的总索引。
当签发、修订、收回、复审了一份文件后,其索引应立即更新。
索引的详细内容如下:文件编码、文件名称、起草人、审核人、批准人、执行日期、复审日期;文件管理员给出一份文件的新的编号后,在正式发放前,应将号码手书于索引中。
(11)额外副本的发放各部门如需要(包括那些不在原始发放单位上的部门)可要求某—份管理程序或SOP的额外副本。
任何申请额外副本的要求,由部门主管及质量保证部部长核准转交文件管理员。
任何部门或个人申请提供额外副本时,文件管理员应分配其一个副本号,并更新发放单,以便反映实际分发情况。
除档案室文件管理员外,任何人不得以个人的名义擅自复印任何文件。