业务招待费申请表

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招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理,合理控制费用支出,杜绝不合理开支,提高公司效益,特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义,招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品,茶叶、卷烟,礼品、贺礼等,以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用(不包括正常给予代理商的返利)。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》,本人签字,给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核,综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准,由财务相关人员统一汇总后,报CEO(或授权人)批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则,遵循标准,规范程序,严守制度,并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内,全年在限额内使用业务招待费,原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则,对应接待。

禁止越档次接待。

(一)招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导,省厅级、市政府副市级以上政府官员,此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次;酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导,重要客户,政府部门科级以上官员,此类人员简称“B类客人”;餐费标准为250—300元/人/次;四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员,普通职员,此类人员简称“C类客人”;餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待,此类人员简称“D类客人”;餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议,往来客户的午餐招待,此类人员简称“E类客人”;餐费标准为15元/人/次。

业务招待费报销规定

业务招待费报销规定

业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时,为了规范经费使用,加强财务管理,特制定以下业务招待费报销规定:
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。

二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》,并经直接主管审批签字。

2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票,并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。

3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。

三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元(不含酒水费用)。

2. 礼品费用报销标准不超过500元。

3. 不报销酒水费用。

4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。

四、报销方式
1. 报销申请表经审批后,由财务部门进行财务审批。

2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。

五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策,不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。

2. 发票和票据必须真实有效,如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。

3. 如有特殊情况需超出公司标准报销,需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。

六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定,适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销,违反规定者将受到相应的处罚。

以上为公司对业务招待费报销的规定,希望广大员工严格遵守,严格控制业务招待费用的合理范围,做到节约使用,规范管理。

接待申请表模板

接待申请表模板

接待申请表模板概述:接待申请表用于统一管理和记录来访人员的信息,确保接待工作的规范性和高效性。

本文提供了一个接待申请表的模板,供各个部门或组织使用。

接待申请表时间:________________申请人信息:姓名:________________职务:________________联系电话:________________电子邮箱:________________来访信息:来访单位:________________来访事由:________________来访人数:________________来访日期:________________预计到达时间:________________预计离开时间:________________陪同人员:陪同人员姓名:________________职务:________________特殊需求:是否需要餐饮安排:(是/否)是否需要住宿安排:(是/否)其他特殊需求:________________说明事项:1. 请填写完整申请表,并于来访前提交至接待部门。

2. 如有变动,请提前通知接待部门进行调整。

3. 如有特殊需求,请在申请表中详细说明,接待部门将尽力满足。

申请人签名:________________日期:________________接待部门审批:接待部门意见:________________审批人签名:________________日期:________________接待安排:责任人:________________联系电话:________________接待地点:________________接待时间:________________附件:________________(如有必要,请附上相关文件)以上是接待申请表的模板,可根据实际情况进行填写和调整。

通过统一规范的接待申请表,可以更好地进行来访管理和接待安排,提高接待工作的效率和质量。

希望以上内容对您有所帮助!。

报销申请表模板

报销申请表模板

申请人 :
费用所属时间部 门:
区 域:
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计:
金额大写:本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件:
序号费用日期人数金额
餐费599.8元,招待客户
交通费,几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元,客户礼品开的发票
上海出差住宿费:范元初和尹总参加WCES上海展会,两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:预算编号:
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。

招待费用申请表_3

招待费用申请表_3
业务招待费申请表
申请部门:申请时间: 年 月 日
招待对象
单位
姓名
人数
招待事由
招待地点
招待时间
预计金额
招待方式
申请人
陪同人数财务部源自总经理董事长备注::1、此表需申批后方可执行;实际招待费用不得超过申请金额。
2、招待费的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销。
……………………………………………………………………………………………………………………
业务招待费申请表
申请部门:申请时间: 年 月 日
招待对象
单位
姓名
人数
招待事由
招待地点
招待时间
预计金额
招待方式
申请人
陪同人数
财务部
总经理
董事长
备注::1、此表需申批后方可执行;实际招待费用不得超过申请金额。
2、招待费的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法第一条为切实加强业务招待费管理,进一步控制费用支出,实现既有利于开展业务活动,又有利于大兴勤俭节约、艰苦创业之风,本着“规范审批、合理使用、节俭高效”的精神,结合公司的实际情况,制定本办法。

第二条业务招待费的使用原则:1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于旅游、营业性的高档消费等;2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定;3、业务招待费使用必须对促进企业安全、生产、经营、发展、管理起到积极的作用。

第三条业务招待费的使用范围:1、业务招待费可用于上级业务部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待;2、业务招待费可用于上级业务部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待;3、接待同行业及应邀来公司进行业务交流学习的其他协作单位人员等;4、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待;公司内部各部门之间,各部门内部不得发生招待费用。

第四条业务招待费用实行年度预算总额控制。

公司各部门业务招待费每年初由综合事务部会同计划财务部核定额度后,由计划财务部报总经理办公会确定。

超过核定额度的不予报销。

第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同和分级限标的原则。

中午凡有招待任务,原则上要求安排在公司食堂进行,安排工作餐标准30元/人,确因业务需要提高接待规格,需经总经理批准,方可进行,不安排烈性酒水。

上级机关和兄弟单位的领导,由综合事务部统一安排接待,由公司领导班子成员、综合事务部或对口部门负责人陪同;上级机关和兄弟单位的部门负责人,由对口职能部门与事务部会商后安排接待,一般由公司分管领导和对口职能部门负责人陪同;上级机关和兄弟单位的一般工作人员,由对口职能部门安排接待,并由对口职能部门安排相关人员陪同,;其他相关接待工作由公司事务部参照安排。

招待费用由综合事务部与接待部门共同控制,其标准为食堂仅收取菜品、烟酒等总费用的20%作为利润。

在公司食堂以外的招待,费用严格按照集团公司制订的标准执行。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度1. 引言本文档旨在规范和指导公司内部员工对于业务招待费的报销流程。

公司欢迎员工为业务招待活动提供支持,同时也需要确保合理使用招待费,并严格按照政策要求进行报销。

该制度的目的是为了确保公司的财务透明和合规性,同时鼓励员工在合理范围内展开业务招待活动。

2. 什么是业务招待费业务招待费是指为了促进公司业务发展和合作伙伴关系而发生的费用,包括但不限于客户招待、商务会议、商务宴请等。

这些费用对于巩固与客户、合作伙伴的关系以及扩大市场影响力都发挥着重要作用。

3. 业务招待费的申请和审批流程3.1 申请流程员工在开展业务招待活动前,需要提前进行申请。

申请流程如下:1.员工填写《业务招待费申请表》,包括招待活动的目的、日期、地点、参加人员等详细信息。

2.员工提交申请表至所在部门经理。

3.部门经理审阅申请表,并根据公司政策和预算情况进行评估。

4.部门经理根据评估结果决定是否批准招待活动。

5.部门经理将审批结果及理由返回给员工。

3.2 审批流程申请表经由部门经理审批之后,还需要经过财务部门的审批,具体流程如下:1.员工将经部门经理审批过的申请表提交给财务部门。

2.财务部门会核对申请表上的信息,并确认是否符合公司政策要求。

3.财务部门根据申请表的内容和公司预算情况进行审核。

4.审核通过的申请将批准报销,财务部门将相关信息记录,并提供给员工相关报销指南。

5.审核未通过的申请将不予报销,并将审批结果及理由反馈给员工。

4. 报销规定和限制4.1 支持的费用项目以下项目可作为业务招待费的报销项目:•客户接待费用•商务招待和午餐费用•商务会议费用•商务差旅费用4.2 报销要求和限制•招待活动必须与业务相关,符合公司业务发展的需要。

•报销费用必须公正合理,合理范围内不超过市场价格。

•招待活动的参与人员必须与业务有关。

•报销时员工需要提供招待活动的详细记录,包括活动目的、日期、地点、参与人员名单等。

•报销申请必须在活动结束后的15天内提交给财务部门。

9.1.2 业务招待费明细表

9.1.2 业务招待费明细表

小写 ¥ 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
详细说明:
合计金额(大写) 部门负责人审批
招待费审批表
□采购
申请人 客户姓名 □工程 □品质
陪同人职务
申请日期 招待人数 □商务 □经理 □副总以上 □部门主管/经理 □总监副总以上 陪同人数
万仟佰拾元角 总经理审批
小写 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
南昌xx信息产业有限公司
招待费审批表
申请人
ห้องสมุดไป่ตู้
申请日期
客户姓名
招待人数
□采购 □工程 □品质 □商务 □经理 □副总以上
年月日
陪同人职务
□部门主管/经理 □总监副总以上
陪同人数
详细说明:
合计金额(大写) 部门负责人审批
万仟佰拾元角 总经理审批
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