202 市纪委监委2018年部门预算编制说明 - 遂宁
2018年度部门决算编制说明.doc

广安经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算编制说明目录第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置22第二部分2018年度部门决算情况 (23)一、收入支出决算总体情况说明23二、收入决算情况说明23三、支出决算情况说明24四、财政拨款收入支出决算总体情况说明25五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明25六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明29七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 30八、政府性基金预算支出决算情况说明31九、国有资本经营预算支出决算情况说明31十、预算绩效情况说明 (31)十一、其他重要事项的情况说明32第三部分名词解释38附件(1) (38)第五部分附表42谢谢欣赏一、收入支出决算总表42二、收入总表42三、支出总表42四、财政拨款收入支出决算总表42五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)42六、一般公共预算财政拨款支出决算表42七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表42九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表42十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42十三、国有资本经营预算支出决算表42第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能1.中共广安经济技术开发区纪律检查工作委员会(简称广安经开区纪工委),与广安经济技术开发区行政监察室合署办公。
主要职责:(1)主管全区党的纪律检查和行政监察工作。
(2)负责贯彻落实中央和省、市、区党组织关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(3)调查处理全区各级党员干部、行政监察对象违反党内法规和国家政策、法律、法规的案件,按程序决定给予或取消所调查对象党纪政纪处分。
(4)受理党员和监察对象的控告和申诉,必要时直接查处下级党组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
遂宁市人民政府办公室关于调整公布第一批市直部门行政权力清单的通知-

遂宁市人民政府办公室关于调整公布第一批市直部门行政权力清单的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------遂宁市人民政府办公室关于调整公布第一批市直部门行政权力清单的通知各县(区)人民政府,市直各部门:为全面推进行政权力依法规范公开运行,根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省权力清单(2016年本)的通知》(川办发〔2016〕108号)要求,我市组织市直相关部门开展了行政权力清单动态调整工作,形成了《第一批市直部门行政权力清单》,现予以公布,并就有关事项通知如下。
一、本次印发市发改委、市经信委、市教育局、市科知局、市民政局、市财政局、市人社局、市司法局、市国土局、市农业局、市林业局、市商务局、市文广新局、市卫计委、市审计局、市旅发委、市地税局、市质监局、市体育局、市安监局、市统计局、市人防办、市档案局、市粮食局、市气象局、市残联、市林业局(市森林公安局)等27个市直部门的行政权力清单。
二、上述27个市直部门要在各自网站上公布本部门依法实施的行政权力清单,不得擅自调整,并纳入一体化政务服务平台依法规范公开运行。
市政府办公室负责将上述27个市直部门行政权力清单在遂宁市门户网站上予以公布。
三、行政权力清单公布后,市直各部门要根据法律法规立改废释和部门机构职能职责变化情况,按《四川省行政职权目录动态调整管理办法》规定,及时调整公布、持续优化完善本部门的行政权力清单。
附件:1.第一批市直部门行政权力清单汇总表2.第一批市直部门行政权力清单遂宁市人民政府办公室2018年1月23日——结束——。
2018年部门预算表.doc

152.0
34.1
50.0
67.9
2130110
执法监管
218.3
210.3
8.0
2130126
农村公益事业
156.2
146.2
10.0
4、2018年市直部门财政拨款收支预算总表。
单位名称:孝感市农业局 单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
2342.3
农林水事务
农业
2130101
行政运行(农业)
748.9
743.9
5.0
2030104
事业运行(农业)
689.0
674.0
15.0
2130105
农垦运行
134.9
119.9
5.0
10.0
2130106
科技转化与推广服务
136.0
131.0
5.0
2130108
病虫害控制
234.9
174.9
10.0
50.0
2130109
15
6、种子管理及农产品质量安全监管
8
7、农垦(农场)工作改革经费
5
8、农村清洁能源与生态循环农业发展专项
10
二、对下转移支付
9、2018年市直部门“三公”经费预算表。
单位名称:孝感市农业局 金额:万元、人
项 目
预算数
合 计
74.4
一、公务接待费
32.6
二、因公出国(境)经费
7.0
因公出国(境)人数(人)
9.9
14
工会经费
16.3
2018年部门预算编制说明.doc

2018年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责:茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门,承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置:茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制,实有在职人员44人,社会购买服务3人,离退休人员6人(1人为机关退休工勤人员),2017年末车辆实有7辆(2017年9月到期报废1辆,还没有新购入)。
内设机构(科室)有:办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队,市应急救援指挥中心(下属参公事业单位,财政全额拨款,不独立核算);茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位,不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况(一)收入预算:2018年收入预算1,463.19 万元,比2017年(上一年)执行数增加366.12万元,增幅33.37%,主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。
其中:预算经费拨款(补助)1,163.44 万元,缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。
(二)支出预算:2018年支出预算1,463.19 万元,按照支出经费分类划分如下:1、工资福利支出预算608.83万元,占支出预算41.61%,比上年预算的443.14万元增加165.69万元,增幅27.21%,主要原因是是正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.87万元,占支出预算6.14%,比上年预算的89.82万元增加0.05万元,增幅0.06%,原因是车改补贴增加0.05万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元,占支出预算10.71%,其中:离退休经费44.70万元,住房公积金61.17万元,购房补贴42.56万元,社会购买服务8.28万元。
比上年预算的97.35万元增加59.36万元,增幅60.98%,主要原因是增加购房补贴预算42.56万元,其他是退休人员正常调资,住房公积金正常调整,社会购买服务增加5.52万元。
关于2018年市级财政预算调整方案的报告.doc

关于2018年市级财政预算调整方案的报告2018年11月29日在遂宁市第七届人大常委会第二十二次会议上遂宁市财政局局长xxx主任,各位副主任,秘书长,各位委员:我受市人民政府委托,向本次会议报告2018年市级财政预算调整方案,请予审查。
一、预算调整变动情况(一)一般公共预算1. 市级预算变动。
经市七届人大四次会议批准的市级(含市本级、遂宁经开区、市河东新区,下同)地方一般公共预算收入预算为256,008万元,未发生变动。
一般公共预算支出预算为570,827万元,变动为558,083万元(其中:市本级397,857万元,遂宁经开区95,855万元,市河东新区64,371万元),减少12,744万元(其中:市本级减少45,347万元,遂宁经开区增加16,148万元,市河东新区增加16,455万元)。
支出预算有六项变动因素:一是省级新增下达一般性转移支付补助,对应增加支出预算2,624万元(其中:市本级1,705万元,遂宁经开区710万元,市河东新区209万元);二是办理结算后市谢谢欣赏本级新增结转资金和下级上解收入,对应增加支出预算922万元;三是由市级列支项目调整到区县列支(其中:农村路网建设项目16,080万元,海绵城市建设项目8,000万元,船山区人民医院城南新院门诊医技综合楼建设项目5,315万元),对应减少支出预算29,395万元;四是遂宁经开区动用预算稳定调节基金,对应增加支出预算8万元;五是新增其他调入资金,对应增加支出预算3,367万元(其中:遂宁经开区1,082万元,市河东新区2,285万元);六是新增一般债券转贷收入,对应增加支出预算9,730万元(其中:市本级4,000万元,遂宁经开区3,707万元,市河东新区2,023万元)。
变动后,市级地方一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、下级上解收入、上年结转结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等352,572万元后,收入总量为608,580万元;市级一般公共预算支出加上补助下级支出、债务还本支出、上解上级支出等50,497万元后,支出总量为608,580万元。
市纪委、监察委2018年部门综合预算说明

市纪委、监察委2018年部门综合预算说明一、部门主要职责1、主管全市党的纪律检查工作。
2、主管全市行政监察工作。
3、负责调查处理相关违纪案件。
4、按照中央和省委、省纪委、市委的要求负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。
6、会同市委各部门、市政府各部门、省管单位以及各县(区)党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作。
7、负责组织实施全市副县级以上领导干部廉洁自律工作,承担市政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。
8、负责全市行政效能监察工作的组织协调、监督检查和综合指导。
9、承办中央纪委、监察部、省纪委、省监察厅和市委、市政府授权交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务1、认真履行党内监督专责机关职责,督促全面落实党的十九大精神。
2、坚决防止“四风”问题反弹回潮,不断巩固深化作风建设成果。
3、加大问责力度,督促全面从严治党责任落地生根。
4、坚决减少存量,重点遏制增量,巩固反腐败斗争压倒性态势。
5、聚焦主责主业,落实纪检体制改革措施。
6、切实加强各级纪检机关自身建设,打造让党放心、人民信赖的纪检队伍。
三、部门预算单位构成市纪委、监察委为行政单位。
无基层单位。
内设办公室、组织部、办案室等20个处室。
四、部门人员情况说明截止2017年底,本部门人员编制102人,其中:事业编制0人;实有人员0人,其中:行政95人、事业 人。
单位管理的离退休人员30人。
序号单位名称 编制人数 实有人数 离退休人数中共宝鸡市纪律检查委员会、1102 95 30宝鸡市监察委员会五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2017年12月30日,本部门共有车辆 12 辆,单价20万元以上的设备1台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆0 辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc

关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定,我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复,现就有关编制说明补充如下:一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元,一般公共预算支出215,535万元,转移性支出8883万元,差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中:返还性收入预算6608万元,较2017年执行数5631万元增加977万了,增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元,较2017年执行数59,938减少1835万元,下降 3.06%,主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入(为一次性收入,所以2018年未预算);专项转移支付收入预算81010万元,较2017年执行数79295万元增加1715万元,增长2.16%;年初预算安排其他资金调入23,496万元,年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元,其中因公出国(境)费预算安排0元;公务用车运行维护费预算安排619万元(其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元,事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元),较2017年预算数633.41万元减少14.41万元,下降 2.27%;公务接待费预算安排239万元,较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元,下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元,较2017年预算数658万元减少33万元,下降5.02%;培训费2018年预算安排133万元,较2017年预算数142万元减少9万元,下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底,我县债务限额117,441万元,其中一般债务限额96,044万元,专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元,其中一般债券余额91,438万元,专项债券余额18,080万元。
2018年部门预算编制说明

年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策,以及市委市政府相关决策部署,编制年部门预算。
现将年部门预算(草案)编制的相关情况说明如下:一、年预算编制的指导思想和基本原则(一)指导思想以科学发展观为指导,深入贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,紧扣稳中求进的总基调,在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上,以现代财政管理理念深化预算改革,推进全口径预算,加强预算管理,坚持依法理财,统筹兼顾,厉行节约,量入为出。
盘活存量,用好增量,进一步完善预算决策和分配机制,提高预算编制的科学性和准确性;进一步健全预算约束和激励机制,增强预算执行的严肃性和有效性;进一步强化绩效评价和结果应用,提升预算资金的效益性和规范性。
(二)基本原则、量入为出,勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调,与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”,勤俭办事,将厉行节约,真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节,压缩一般性支出,从严从紧编制预算。
、保障重点,提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划,聚焦全市工作重点,切实保障经济建设和社会事业发展需要,保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识,努力做到预算完成有评价、评价结果有应用,提升财政资金配置和使用效益。
、科学规范,强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定,科学合理、真实完整地编制预算,履行规范的预算审核程序,确保预算质量,为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置,加强预算执行管控,必须以经批准的预算为执行依据,未列入预算的坚决不得支出,维护预算的严肃性。
二、年预算编制的工作重点(一)明确责任主体,扎实做好预算编制工作。
作为部门预算编制和执行的责任主体,各单位高度重视年部门预算的编制工作,加强领导,精心组织,在深入分析年预算执行情况的基础上,结合对下一年度工作的重点和关键,科学合理地编制部门预算,切实提高预算编制质量。
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中国共产党遂宁市纪律检查委员会2018年部门预算目录第一部分 2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分 2018年部门预算报表表1. 部门收支总表表1-1. 部门收入总表表1-2. 部门支出总表表2. 财政拨款收支预算总表- 2 -表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3. 一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4. 政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5. 国有资本经营预算支出预算表- 3 -中国共产党遂宁市纪律检查委员会2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)市纪委监委职能简介中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察职能,在省纪委、省监察委和市委领导下,按照《党章》和有关法律法规开展工作。
遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。
(二)市纪委监委2018年重点工作一是把党的政治建设摆在首位,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
严肃党内政治生活,加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况、民主集中制等各项制度执行情况的监督检查。
严明政治纪律和政治规矩,高度警觉“七个有之”问题,以铁的纪律护航精准脱贫、污染防治、科技创新“三大攻坚战”。
净化党内政治生态建设,全面建立廉政档案,强化选人用人监督,重点推进县域政治生态建设。
层层传导管党治党政治责任,全方位推进党风廉政建设社会评价工作,督促市直部门党组(党委)抓好下属单位、县乡党委抓好本级国有企事业单位及基- 4 -层站所管党治党责任落实;对责任落实不到位的,要严肃问责。
二是全面深化国家监察体制改革,把制度优势转化为治理效能。
规范行使监察职责权限,严把事实关、程序关和法律适用关,加强对审查、调查全过程的监督管理,授予派驻机构部分监察权。
建立顺畅运转机制,规范执纪监督、审查调查流程,加强监察机关与审判机关、检察机关、公安机关、行政执法机关工作衔接,形成既相互配合又相互制约的体制机制,增强反腐败工作合力。
三是锲而不舍正风肃纪,带动党风政风持续好转。
巩固落实中央八项规定精神成果,把监督检查中央八项规定及实施细则精神、省委省政府、市委市政府十项规定及实施细则执行情况作为重点任务和经常性工作,扭住不放、寸步不让、管出习惯、化风成俗。
密切关注“四风”隐形变异、改头换面新动向、新表现,防止“四风”反弹回潮。
常态化开播“阳光问廉”“阳光政务”,深化拓展“纪检监督+舆论监督+群众监督”一体化监督模式。
切实整治形式主义、官僚主义,坚决反对特权思想和特权现象,教育引导干部正确对待和处理公与私、义与利、廉与腐、俭与奢、苦与乐、亲与清的关系。
四是突出政治巡察定位,彰显巡察利剑作用。
以政治巡察为统领,深化政治巡察,提升巡察质效。
紧盯“三大问题”,围绕“六项纪律”,聚焦被巡察党组织政治立场和政治生态,加快推动市县巡察全覆盖。
创新巡察方式,修订市县巡察工作实施细则,探索市县两级巡察联动机制及县(区)交叉巡察工作制度,坚持常规- 5 -巡察、专项巡察和机动巡察相结合,坚持“一对一”巡察模式和“一托N”巡察模式相结合,定期开展回访督查,压实整改责任,对整改不力的启动问责,确保件件有着落、条条要整改。
五是突出抓好党的纪律建设,织密扎牢管党治党制度笼子。
开展经常性纪律教育,把党章党规党纪作为必修必学内容。
凡查结的党员领导干部违纪违法案件,都要在本地区本部门开展警示教育,召开专题民主生活会,让党员干部引为镜鉴。
深化运用监督执纪“四种形态”,深化用好“第一种形态”,下功夫加强日常管理和监督,关口前移、防患未然。
深化谈话函询,发挥采信告知的教育激励作用和抽查核实的监督作用。
对干扰妨碍监督、打击报复监督者的,对侮辱诽谤陷害他人的,都要依纪依法严肃处理。
深化落实容错纠错机制,理直气壮为改革创新、担当有为者撑腰鼓劲。
六是聚焦惩治腐败,推动反腐败斗争从压倒性态势向压倒性胜利转化。
加强党对反腐败工作的领导,形成反腐败强大合力。
坚定不移减存量、遏增量,坚持受贿行贿一起查,聚焦党的十八大以来不收敛、不收手,问题线索集中、群众反映强烈,现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部,重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的案件,着力解决选人用人、审批监管、金融信贷、大宗采购、土地出让、工程建设、公共财政支出等方面的腐败问题。
严格依纪依法审查调查,牢牢守住不发生安全事故的底线。
深化标本兼治,加强廉政文化建设,做深做实- 6 -廉政风险防控,通过深化改革和完善制度切断利益输送链条。
七是大力整治侵害群众利益的突出问题,打通全面从严治党“最后一公里”。
持续开展“群众最不满意的10件事”整治,着力提升群众获得感、满意度。
坚持重心下移,压实县、乡党委和纪委“两个责任”,对失职失责的“双问责”。
把扫黑除恶同反腐败结合起来,强化监督、铁面执纪、严肃问责,重点查处公职人员涉黑涉恶腐败和充当黑恶势力“保护伞”问题。
紧扣脱贫攻坚作风建设年要求,扎实开展扶贫领域“清淤护航”行动,深化“3+2”突出问题专项整治,对扶贫领域典型案例一律通报曝光。
八是践行忠诚干净担当,建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。
扎实开展政治建设,坚持“两学一做”学习教育制度化常态化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,保持对党忠诚的首要政治原则、首要政治本色和首要政治品质。
夯实基层基础,加强上级纪委对下级纪委的领导,开展“三转”落实情况“回头看”,完成县一级派驻机构监督全覆盖,深化国有企事业单位纪检组织建设。
提升履职水平,开展大学习、大培训。
带头改进作风,纠正自身存在的形式主义、官僚主义,建设良好机关文化。
严格管理监督,压实系统内“两个责任”,坚持刀刃向内,坚决清除“害群之马”。
二、部门预算单位构成市纪委监委下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,事- 7 -业单位1个。
主要包括:中国共产党遂宁市纪律检查委员会、遂宁市纪检监察干部教育培训中心(以下简称培训中心)。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算拨款收入2206.63万元、上年结转33.85万元;支出包括:一般公共服务支出2020.77万元、社会保障和就业支出98.11万元,医疗卫生与计划生育支出38.27万元,住房保障支出83.33万元。
市纪委监委2018年收支总预算2240.48万元,较2017年收支预算总数减少771.64万元,主要是按照市财政局要求市纪委监委进一步加强预算资金安排的科学化和精细化。
(一)收入预算情况市纪委监委2018年收入预算2240.48万元,其中:上年结转33.85万元,占1.51%;一般公共预算拨款收入2206.63万元,占98.48%。
(二)支出预算情况市纪委监委2018年支出预算2240.48万元,其中:基本支出820.35万元,占36.61%;项目支出1420.13万元,占63.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明市纪委监委2018年财政拨款收支总预算2240.48万元,较2017年收支预算总数减少771.64万元,主要是按照市财政局要求- 8 -市纪委监委进一步加强预算资金安排的科学化和精细化。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2206.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.85万元;支出包括:一般公共服务支出1989.24万元、社会保障和就业支出98.11万元、医疗卫生与计划生育支出35.95万元、住房保障支出83.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况市纪委监委2018年一般公共预算当年拨款2206.63万元,较2017年预算数减少442.73万元。
主要是按照市财政局要求市纪委监委进一步加强预算资金安排的科学化和精细化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出1989.24万元,占90.14%;社会保障和就业支出98.11万元,占4.44%;医疗卫生与计划生育支出35.95万元,占1.62%;住房保障支出83.33万元,占3.77%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为511.97万元,主要用于:委局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为808.50万元,主要用于:委局机关党- 9 -风廉政建设及反腐败工作专项经费等支出。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2018年预算数为90.99万元,主要用于:纪检监察培训中心为保障部门正常运行,开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年预算数为577.78万元,主要用于:培训中心建设及运转支出。
5.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2018年预算数为16.92万元,主要用于:保障委局机关离退休人员经费支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为79.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,委局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年预算数为1.83万元,主要用于:遗嘱补助资金。
8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为32.77万元,主要用于:委局机关基本医疗保险缴费支出。
9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为31.8万元,主要用于:纪检监察培训中心基本医疗保险缴费支出。
- 10 -10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为83.33万元,主要用于:委局机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。