2019年部门预算公开

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桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明为了便于社会公众了解学校2019年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔2019〕3号关于批复2019年部门预算的通知,现公开我校2019年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下:第一部分:单位概况一、机构设置情况、基本职能及主要工作目标根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008〕106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔2010〕61号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔2011〕49号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011〕258号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》(桂编[2013]50号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》(桂编[2016]3号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构24个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、人员构成情况根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1516名,后勤控制数70名,实有在职人员1444人,后勤服务聘用人员控制数在职人员69人,离退休人员551名。

第二部分:预算收支情况“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”(见附件)。

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开

石家庄市长安区委统战部2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻执行中央、省、市有关统一战线工作的路线、方针、政策,通过各种渠道和形式,广泛进行统战宣传教育。

(二)落实区委统战工作部署,向区委和上级主管部门反映本区统战工作情况,提出工作意见和建议。

(三)组织全区统战工作重大活动,协调解决统战工作中遇到的疑难问题。

(四)负责联系各民主党派、工商联及有关团体、各界人士,贯彻落实多党合作和政治协商制度。

支持各民主党派独立开展工作,帮助他们选配领导班子,加强思想和组织建设。

(五)负责党外人士的政治安排工作,会同有关部门做好党外人士的选拔、培养、推荐工作,做好党外后备干部队伍的思想教育和组织建设。

(六)做好党外知识分子基础性管理工作,选拔党外优秀知识分子、科技拔尖人才并提出工作安排建议。

(七)协调有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实,会同有关部门做好宗教地下势力的治理工作。

(八)协助工商联做好非公有制经济工作,选拔、物色非公有制经济代表人物并做好思想政治工作。

(九)负责对台及台湾事务工作,做好对台宣传、经贸及接待联络工作。

(十)负责开展海外统战工作,加强与海外有关团体、人士的联系,组织“三胞”眷属为本区经济建设服务。

(十一)负责本区侨务工作。

(十二)完成区委交办的其他工作。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明长安区委统战部2019年预算收入总计188.09万元。

其中,一般公共预算收入188.09万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明2019年预算支出188.09万元。

其中,人员经费支出151.48万元,正常公用经费16.11万元,项目支出20.5万元(其中本级项目支出20.5万元,对下补助0万元。

唐山市芦台经济开发区医院

唐山市芦台经济开发区医院

唐山市芦台经济开发区医院关于2019年部门预算信息公开的说明一、部门职责、机构设置等基本情况1.部门职责:临床医学、诊疗、预防、医学保健等。

2. 机构设置:二、部门预算安排总体情况1、收入说明:2019年预算收入814.94万元,其中部门预算收入434.94万元,经营预算收入380万元。

2、支出说明:2019年预算支出814.94万元,其中部门预算支出434.94万元(人员经费支出369.38万元,正常公用经费支出15.56万元,项目支出50万元)。

经营预算支出380万元(人员经费支出61.52万元,日常公用支出218.38万元,项目支出100.1万元)。

3.比上年增减情况:(1)2019年一般公共预算财政拨款部门预算较2018年减少5.8万元。

其中人员经费减少5.8万元,(减少原因为退休人员增加,所以2019年比2018年人员经费相对减少。

)。

(2)2019年经营预算收入较2018年增加20万元,因为在2019年里我单位争取创收增加经营收入。

(3)2019年经营预算支出较2018年增加76.06万元,因为2019年我单位需要增加专用设备,所以经营支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况2019年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费15.6万元,主要为:单位取暖费8万元,福利费2.7万元,工会经费2.46万元,邮电费2.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况本单位未安排三公经费,所以没有此项数据。

五、绩效预算信息情况总体绩效目标:做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢性病人员信息档案管理。

改善就医环境,提高专技人员的业务知识水平,结合唐山、天津等地区的名医开展合作。

为我区百姓提供方便、快捷、周到的服务。

部门职责-工作活动绩效目标:部门职责-工作活动绩效目标六、政府采购预算情况部门政府采购预算七、国有资产信息情况2018年末固定资产原值为508.03万元,累计折旧为499.42万元,固定资产净值为8.61万元(其中:房屋及建筑物3.39万元,通用设备0.87万元,专用设备4.35万元。

渝水区委农工部2019年部门预算公开说明

渝水区委农工部2019年部门预算公开说明

渝水区委农工部2019年部门预算公开说明渝水区委农工部2019年部门预算目录第一部分区委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分区委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释渝水区农工部2019年部门预算草案编制说明一、部门主要职责区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门,(直属机构),主要职责是:负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。

二、部门2019年主要工作任务区委农工部2019年的主要工作任务是:1、深入开展农村工作的调查研究,提出全区深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。

2、做好农口系统协调工作;会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

3、抓好农村合作经济组织建设。

4、抓好农村固定观察点各项社会经济发展情况的调查、汇总。

5、开展一村一名大学生培训。

6、抓好统筹城乡发展、农村环境卫生整治、生态文明建设“财政惠农信贷通”等工作,按照“七改三网”和中心村“8+4”公共服务平台建设要求,加强全区新农村建设的协调、监督、指导工作,确保全区新农村建设任务全面完成。

三、部门基本情况区委农工部共有预算单位1个。

编制人数13人,其中:行政编制8人、全额补助事业编制5人;实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员8人、全额补助事业人员5人;退休人员4人。

四、部门预算收支情况说明(一)预算收入情况2019年区委农工部收入预算总额为178.36万元,其中财政拨款收入178.36万元,占收入预算总额的100%。

较上年增加36.41万元,主要原因是人员增加了。

河北唐山海港经济开发区第三中学

河北唐山海港经济开发区第三中学

河北唐山海港经济开发区第三中学2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好我校预算工作。

一、部门概况及机构设置情况(一)基本情况我单位属于行政事业单位,实有人数33人,其中行政编制0人,事业编制6人,其他27人。

(二)主要职责我单位的主要职能是:我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;实施素质教育,积极配合政府动员辖区内初、高中学生入学,按照规定标准完成教育教学任务。

(三)机构设置情况河北唐山海港经济开发区第三中学,始建于2018年,学校占地81.8亩,建筑面积27878.07平方米,绿地面积19855平方米,学校布局合理,具有初、高中教学楼、多功能厅、食堂、宿舍、门卫及看台、泵房热力站,是一所颇具规模的学校。

我校内设3个机构,分别为:校长室、办公室、教导处。

二、部门预算收支情况(一)部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

(二)2019年预算收支情况2019年收入预算总计1185万元。

2019年支出预算1185万元,按用途划分为:工资福利支出603.488万元;公用经费支出1.512万元;对个人家庭补助支出0万元;专项项目支出580万元。

(三)增减变化分析2018年无预算。

三、“三公”经费预算说明2019年我部门“三公”经费预算安排0万元,具体安排情况为:(一)公务用车购置及运行费。

共计安排0万元,与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元,与上年持平。

2.公车运行维护经费安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费安排0万元,较上年预算减少0万元,本着厉行节俭的原则减少公务接待次数,预计公务接待费用减少。

通辽市扶贫开发办公室

通辽市扶贫开发办公室

通辽市扶贫开发办公室2019年部门预算公开报告二〇一九年三月二十六日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能通辽市扶贫开发办公室是政府的职能部门,为行政单位,执行行政单位财务会计制度。

主管全市扶贫工作,现有内设科室7个。

(二)部门主要职责(一)贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针政策,研究拟订通辽市扶贫开发和革命老区建设工作方面的规划并组织实施。

(二)协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,开展有关扶贫工作方面的交流与合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和监督工作。

(三)会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作。

(四)制定市本级扶贫资金项目分配方案,指导、监督和检查扶贫资金的使用,管理有关扶贫项目。

(五)承办通辽市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看,通辽市扶贫开发办公室部门预算包括:只包括本级独立预算单位,无二级预算单位。

(一)部门机构及人员基本情况2019年,通辽市扶贫开发办公室本级及下设独立预算单位共有1家,与上年相比,机构数无变化。

人员基本情况,编制核定编制人数33人、截止2018年12月31日,在职人员17人,退休人员16人。

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开

石家庄市桥西区妇女联合会2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省财政厅2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)团结动员全区各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)教育引导妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动全区妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务。

加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(五)教育引导广大妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式,不断提高生活质量和生活品味。

(六)组织发动妇女积极参与两个文明建设,开发育人资源,做好基层儿童工作。

(七)加强基层妇女组织建设。

(八)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

桥西区妇女儿童工作委员会设在区妇联,承担桥西区妇女儿童工作委员会日常工作。

机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。

桥西区妇联2019年收入预算安排136.22万元,其中一般公共预算收入136.22万元,财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区妇联2019年支出预算136.22万元。

其中:基本支出96.02万元,其中,人员经费87.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费8.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休干部经费、公务交通补贴等。

政务服务中心2019年部门预算

政务服务中心2019年部门预算

县政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门预算公开信息目录1.部门职能职责2.机构设置3.部门收支概况(1)收入预算(2)支出预算(3)机关运行经费安排情况(4) 政府采购预算(5) 国有资产占有情况说明(6)预算绩效目标说明(7)“三公”等经费预算说明(8)其他事项4.名词解释5.部门预算公开表格目录6.公开表格附件一、部门职能职责(含2019年主要工作任务)(一)贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件;协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

(二)负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作;负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

(三)负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务;负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

(四)负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度;对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐;受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

(五)参与全县各部门(含中央、省、市驻茶部门)、各乡镇(街道)电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

(六)负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管;负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

(七)负责对县政府特许设立的办事大厅(分中心)的指导和监督;负责对乡镇(街道)便民服务中心规范运作的协调和指导。

(八)负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务,提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务;负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、机构设置我单位共有内设股室、单位4个(含0个副科级单位),分别为:综合办公室、电子政务股、政务服务股、业务协调股三、部门收支概况19年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。

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2019年部门预算公开(南部县环境保护局)2019年2月12日— 1 —目录1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表(一)12.表3-2-1一般公共预算支出表(二)13.表3-2-2一般公共预算支出表(三)14.表3-2-3一般公共预算支出表(四)15.表3-2-3一般公共预算支出表(五)16.表4 日常公用支出财政拨款预算表(一)17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表(二)18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表— 2 —(南部县环境保护局)2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)主要职能贯彻执行国家环境保护及污染防治的方针、政策、法律、法规,并实施监督检查;负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题负责落实全县污染物减排工作;监督检查各企事业单位污染物减排任务完成情况;负责环境保护投资管理;负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全县生态保护工作;负责全县核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测、统计和信息管理;负责全县环境保护科技工作开展,组织实施全县环境保护科技进步、重大环保科研和技术示范工程;组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作;负责全县环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设;承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二)2019年重点工作完成情况1、全力打好污染防治攻坚战。

始终聚焦重点领域、重点工程,持续攻坚、精准发力,全力推动生态环境持续向好发展。

2、扎实推进环保督察问题整改。

中央环保督察组移交的63件信访问题,已整改完成62件;省环保督察移交的17件信访问题,已全部完成整改销号。

中央环保督察反馈意见的21项整改任务76条整改措施,已整改完成10项任务40条措施,其余11— 3 —项36条整改措施均达到序时进度要求,整改工作正在有序推进。

“清废行动2018”烈女坟弃土场已完成整治任务,正在上报整改销号;集中式饮用水水源地圆满通过生态环境部二轮专项督查。

3、严查严管不断提升监管效能。

2018年,共立案96件,下达处罚决定书85件,罚款414.4万元,办理“四个配套”办法6件,其中按日计罚4件,查封扣押1件,移送拘留1件。

处罚力度居历年之最,对破坏环境的行为形成了高威震慑。

全年接环境投诉667件,直接办理220件,转交办理447件,办结率100%。

不断完善环境质量监测网络,充分发挥已建成的空气自动监测站、水质自动监测站作用,扎实推进国控重点污染源企业、省控重点污染源企业自动化监测。

全年未发生重特大环境污染事件。

4、优化环评服务助推经济发展。

围绕县委、县政府重点项目建设,突出抓好满福坝基础设施建设、八尔湖基础设施建设等重点项目环评服务。

依法将13类项目由编制环境影响报告书降为编制环境影响报告表或填报环境影响登记表,群众自行在网络上注册、填报、提交平均用时仅10分钟,实现“最多跑一次”和“办事不见面”。

环评审批事项60个;纳入临时环保备案管理项目12个;完成环境影响登记表网上备案项目288个;验收项目15个。

5、高质高效完成污染源普查工作。

按照国、省、市要求扎实开展第二次全国污染源普查工作。

完成1834个普查对象的入户清查、入户调查和数据报表录入工作(其中,工业源474家、农业源163家、入河排污口94家、移动源63家、生活源锅炉3— 4 —家、行政村1037个),完成96个工业源普查对象的空间数据采集工作。

6、超额完成四项污染物减排任务。

新建县城污水处理厂5000方应急设施,定水、建兴、升钟库区等14个乡镇污水处理厂投入运行,改造投运伏虎、楠木污水处理厂,完善全县90%畜禽养殖粪污处理设施,全年削减COD552.99吨、氨氮85.58吨;通过结构减排,取缔燃煤锅炉,实施“煤改气、煤改电”17台,实现二氧化硫削减52.87吨、氮氧化物削减18.69吨。

二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门预算编报范围的单位南部县环境保护局,属行政单位,内设机构有:人秘股、政策法规股(信访和应急处理股)、财务统计股、污染控制股、行政审批股、自然生态保护股、核与辐射安全管理股等七个。

所属事业单位有环境监测站、环境监察执法大队。

南部县环境保护局总人数共59人,行政编制11人,工勤人员1人,参公人员22人,事业人员15人,退休10人。

三、收支预算总体情况南部县环境保护局2019年收入预算543.95万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入543.95万元,占100%。

2019年支出预算543.95万元,其中:基本支出542.09万— 5 —元,占99.66%;项目支出1.86万元,占0.34%。

四、财政拨款收支预算情况南部县环境保护局2019年度财政拨款收支预算总计543.95万元。

与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少16.06万元,下降2.87%。

主要原因是2018年的调资没有纳进2019年的预算里。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款支出543.95万元,占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.06万元,下降2.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县环境保护局2019年一般公共预算财政拨款支出543.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出68.70万元,占12.63%;卫生健康支出34.34万元,占6.3%;节能环保支出402.40万元,占73.98%;住房保障支出38.51万元,占7.09%.(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1、节能环保211(类)01(款)01、99(项)402.40万元,主要用于单位人员经费及机关运转经费。

2、社会保障和就业208(类)05(款)05 (项)64.18万元,主要用于职工基本养老保险;208(类)08(款)01(项) 1.86万— 6 —元,主要用于死亡抚恤经费;208(类)11(款)99 (项) 2.65万元,主要用于其他残疾人事业支出。

3、医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项)16.74万元,主要用于行政单位医疗保险;210(类)11(款)02(项)6.37万元,主要用于事业单位人员医疗保险;210(类)11(款)03(项)11.23万元,主要用于单位参加公务员管理人员的医疗保险。

4、住房保障221(类)02(款)01(项)38.51万元,主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县环境保护局2019年一般公共预算财政拨款基本支出542.09万元,其中:人员经费460.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

— 7 —七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明南部县环境保护局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.6万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为22.6万元;公务接待费支出预算为5万元。

1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费22.6万元, 计划用于环境监察执法、应急和环境监测取样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费2019年公务接待费支出预算为5万元,计划用于环境监察执法、环保督察、环境监测、污染减排等省、市的接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况2019年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经— 8 —营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年度,南部县环境保护局运行经费支出81.41万元,比2018年增加20.41万元,增长33%,主要是人员经费及单位车辆运行费增加。

(二)政府采购支出情况2019年度,南部县环境保护局没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,南部县环境保护局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆;执法用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

)十一、名词解释1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

— 9 —5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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