采购管理制度 2-12-01-20

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物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为,保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性,根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度,制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作,各部门应当建立健全物资采购管理制度,确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则,采取公开、公平、公正的方式进行,保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度,严格执行采购合同,确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划,并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划,充分了解物资的种类、数量、质量要求等,确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件,并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件,选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同,明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息,签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价,评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案,详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况,应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度,确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查,及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案,妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估,根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

物资采购部门的规章制度

物资采购部门的规章制度

物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作,切实提高物资采购工作效率和质量,根据公司的实际情况,制定本规章制度。

第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口,是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。

第三条物资采购部门的任务是:依据公司的实际需求和规划,合理、有效地采购各类物资,并保证物资采购的效果和质量。

第四条物资采购部门的工作原则是:以公司利益为重,严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。

第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。

其中部门负责人是物资采购部门的负责人,全面领导和管理物资采购工作;采购员是负责具体采购工作的人员,主要担负与供应商的沟通、谈判等工作;物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。

第六条物资采购部门建立健全秦则机构,实行科学的管理模式,确保工作的顺利进行和高效率的完成。

第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。

第八条需求分析是物资采购工作的第一步,采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求,然后制定采购计划。

第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节,采购员要根据公司的实际情况和需求,选择有能力和诚信的供应商进行合作。

第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程,采购员要善于沟通和谈判,力争达成双方满意的协议。

第十一条采购执行是物资采购的核心环节,采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。

第十二条验收和入库是采购工作的最后一步,物资管理员要对采购的物资进行严格的验收,并做好入库工作,确保物资的安全和完整。

第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作,全面负责本部门的日常工作。

第十四条采购员负责具体采购工作,包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。

第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管,确保物资的安全和完整。

2024年物资采购管理制度

2024年物资采购管理制度

2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作,确保物资采购的合理性、规范性和高效性。

本制度依据国家法律法规和相关政策文件,结合本企业实际情况制定。

第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。

第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定,认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责,确保物资的合理采购和有效管理。

第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。

第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则:(一)合理性原则:根据企业实际情况和市场需求,科学合理地确定物资采购数量和品种。

(二)稳定性原则:物资采购计划的编制应当保持稳定性,避免频繁变动。

(三)灵活性原则:物资采购计划的编制应当考虑市场变化,进行灵活调整。

(四)公开透明原则:物资采购计划的编制应当公开透明,确保公平竞争和防止腐败。

第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节:(一)收集信息:收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。

(二)制定计划方案:根据收集到的信息,制定物资采购计划的初步方案。

(三)核实计划方案:组织相关部门对计划方案进行核实和确认。

(四)上报审批:将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。

第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商:(一)具有相关的经营许可证件和合法经营资质。

(二)有一定规模和实力,能够按时按质供应物资。

(三)具备良好的信誉和口碑。

(四)能够提供合理的价格和优质的服务。

第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商,应当定期进行评估,评估内容包括:(一)供应商的资质是否合法有效。

(二)供应商是否按时按质供应物资。

(三)供应商的信誉和服务是否得到市场认可。

物质采购管理制度范本

物质采购管理制度范本

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理,提高采购效率,降低采购成本,保障采购合规性和质量,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定,切实执行物质采购管理制度,加强内部监督,提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调,各部门根据实际需要提出采购申请,并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时,必须提出书面采购申请,明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息,并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制,经部门负责人审核后报送物资采购部门,并将采购计划及时反馈给财务部门,以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作,推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后,应尽快与供应商签订采购合同,明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容,并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核,确保合同内容合法合规,保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前,做好供应商信用调查工作,确保合作方信誉良好,具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后,物资采购部门应按照合同要求进行验收,确保物资质量符合标准,并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件,建立完整的采购档案,便于跟踪监督,及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门,做好物资变更记录,确保采购流程畅通,不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间,及时向供应商支付货款,确保合作顺利进行。

2022年药品采购管理制度(精选5篇)

2022年药品采购管理制度(精选5篇)

2022年药品采购管理制度(精选5篇)药品采购管理制度1为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需,以及突发公共卫生事件紧急用药,且无替代药品时,将采用以下临时购药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请,并注明需要的剂型、含量和数量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后,交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

四、为避免过期失效等损失,申请人要负责所申购药品的使用。

五、突发公共卫生事件紧急用药,按治疗指南和专家组指定的品种采购。

药品采购管理制度2(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规,依法购进。

(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训,考试合格,持证上岗。

(三)购进药品以质量为前提,从具有合法证照的供货单位进货。

(四)购进药品要有合法票据,并依据原始票据建立购进记录,购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。

票据和购进记录应保存至药品有效期后一年,但不得少于二年。

(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行,实行进口药品报关制度后,应附《进口药品通关单》。

(六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行,填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”,并进行相应的质量审查,经审批合格后方可经营。

(七)购进药品的'合同要有明确的的质量条款内容。

(八)定期对时货情况进行质量评审,一年至少1—2次。

认真总结进货过程中出现的质量问题,加以分析改进。

药品采购管理制度31、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。

采价管理规章制度内容

采价管理规章制度内容

采价管理规章制度内容第一部分:总则为规范公司的采购活动,确保采购过程的公开、公平、合法,保护公司和供应商的合法权益,提高采购效率和统一管理,特制定本管理规章制度。

第二部分:采购程序1. 采购需求确定:各部门在需要采购物品或服务时,应及时向采购部门提交采购申请,明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息,并附上相关资料。

2. 采购对象确定:采购部门根据采购需求,制定采购计划,确定采购的对象,包括供应商的选择和采购方式的确定。

3. 询价和比价:采购部门根据采购计划,向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价,综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估,并确定最终的供应商。

4. 签订合同:在确定最终供应商后,采购部门应与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利义务,确保双方的合法权益。

5. 履约管理:采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况,确保供应商按合同要求履行义务,并及时向供应商提出整改要求。

6. 结算与评估:采购部门应及时结算与供应商的款项,并对供应商的履约情况进行评估,建立供应商绩效档案,为今后的采购活动提供参考依据。

第三部分:采购管理1. 采购计划管理:采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划,明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况,确保采购活动的有序进行。

2. 采购资金管理:采购部门应根据公司的财务预算,合理安排采购资金的使用,确保采购活动的正常开展。

3. 供应商管理:采购部门应建立供应商数据库,全面归档供应商的基本信息、业绩情况等,对供应商进行分类管理,建立供应商长期合作机制,确保供应商的质量和服务。

4. 采购档案管理:采购部门应建立健全的采购档案管理制度,归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件,确保采购活动的合规性。

5. 采购风险管理:采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险,及时采取措施加以控制,确保采购活动的顺利进行。

第四部分:违规处理1. 对违反规定的采购行为,采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施,并纳入信用档案。

物资采买管理制度

物资采买管理制度

物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理,保障物资采购的合规性和效益性,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合本单位情况,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。

第三条本制度所称物资,包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。

第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。

第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则,不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。

第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程,不得擅自变更采购程序和标准。

第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。

第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计,确保采购过程公开透明。

第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会,负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。

第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制,并经过采购委员会审批。

第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况,确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。

第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续,并将采购计划公示。

第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件,并经过采购委员会审核确认。

第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。

第十五条采购单位应当根据采购项目的特点,选择合适的采购方式。

第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动,保证供应商的选择公平、公正。

第十七条采购单位应当建立物资采购档案,并经过合法授权的人员管理。

第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。

第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收,确保物资的质量和数量符合合同约定。

第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度,根据需要合理配备库存。

国有企业采购管理制度及实施细则

国有企业采购管理制度及实施细则

量符合企业要求。
采购管理原则
合法合规
采购活动必须符合国家法律法 规和企业内部规章制度的要求

公开透明
采购过程应公开透明,避免暗 箱操作和权力寻租。
公正公平
采购决策应基于公正公平的原 则,避免歧视和不正当竞争。
诚信守约
采购双方应遵守合同约定,诚 实守信,履行合同义务。
03
CATALOGUE
国有企业采购管理规定
单一来源采购
适用于仅有一家供应商能够提供所需 产品或服务的情形,直接与该供应商 进行协商采购。
采购程序制定
发布采购信息
通过企业内外部网站、媒体等 渠道发布采购信息,吸引符合 条件的供应商参与。
评标与决标
组织评标委员会对符合条件的 供应商进行综合评价,确定中 标候选人。
制定采购计划
根据企业实际需求,制定合理 的采购计划,包括采购物品、 数量、预算等。
02
采购管理包括制定采购计划、市 场调研、供应商管理、合同管理 、物流管理、库存管理等多个环 节。
采购管理目标
降低采购成本
01
通过优化采购流程、降低库存成本等方式,实现采购成本的降
低。
提高采购效率
02
通过规范化、流程化的管理,提高采购各个环节的效率,缩短
采购周期。
保证采购质量
03
通过严格的供应商筛选、质量检测等手段,确保采购物品的质
采购管理对于国有企业的质量控制和风险管理也具有重要作用。通过与供应商建立 长期合作关系,确保原材料和零部件的质量符合标准,降低质量风险。
采购管理的历史与发展
采购管理的发展历程经历了多个阶段。从传统的询价、报价 、合同签订到现代的供应链管理、电子化采购和战略采购, 采购管理逐渐演变为一项综合性、系统性的管理工作。
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采购管理制度
一、总则
第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制,结合公司的相关规定,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物品(固定资产、办公用品、礼品、机票、酒店)或劳务(技术、服务等)的采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。

具体规定为:
1.活动所需的物品由市场部负责执行;
2.机票、酒店、大巴的预订,以及签证办理中的相关服务由旅行部负责执行;3.电脑、软件等电子信息设备的采购由行政人事部负责执行;
4、其他上述未包括的采购全部由行政人事部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条采购金额超过10万元的采购项目,应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会,采购部门应在会前准备好充足的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标情况,各供应商优惠办法,性价比意见书,其它相关资料等。

第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方。

二、采购询价管理
第六条采购申请单批准后,采购部门优先到公司指定的供应商处购买,如指定供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,货比三家,作好市场询价记录(市场询价记录表附后),择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核,保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查,作好市场信息调查记录(记录表附后),对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。

不定期评审可以根据工作需要,由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理
第九条采购价格选定后,采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同,劳务(技术、服务等)采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责。

只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门:总经理、审计总监、财务部、行政人事部。

合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管:采购合同原件由采购责任部门保管,留复印件在财务部备案,合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪:日常跟踪由采购责任部门负责,审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在合同条款中反映。

严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款
第十五条属于固定资产的(单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上),必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式),验收合格才能入库。

第十六条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料),必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十七条采购金额超过50元的,必须取得合法的发票,并对发票的真实性和合法性负责。

第十八条条付款注意事项:固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉,否则财务部不得付款。

劳务(技术、服务等)付款时必须附上合同
五、供应商评审
第一十九条每年年初,由审计部组织,对上年度的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。

列出合格供应商名录。

第二十条评审委员会的组成:行政人事部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十一条评分标准:
序号评分项目评分标准及标准分
1
产品报价
(50分)1.合理最低价(几家相比后确定,详见备注)50分2.比合理最低价相差0-1.9% 45分3.比合理最低价相差2-3.9% 35分4.比合理最低价相差4-6.9% 30分5.比合理最低价相差7%以上0分
2
付款方式
(30分)能遵循我方提出的付款方式30分
若供货单位自己提出付款方式,则根据其付款
方式酌情加减分,但最多只能加20分。

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