收支预算总表

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收支预算总表

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支出合计
支出用途
单位:万元 支出用途
金额
11,895.54 9,456.29 1,506.90 932.35
17,500.66 17,500.66
29,39能分类
金额
支出预算
项目名称 一、基本支出
1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助支出 26,673.55 二、项目支出 1.单位发展支出 2.省直发展支出 1,113.77 3.省对市县转移支付支出 三、单位预留机动经费
1,608.88
当年支出小计 结转下年资金
收支预算总表
金额
功能科目 24,246.20 一、一般公共服务支出 17,210.68 二、外交支出 17,210.68 三、国防支出
四、公共安全支出 五、教育支出 7,035.52 六、科学技术支出 7,035.52 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5,150.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 5,150.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 29,396.20
项目名称
一、财政资金 1.一般公共预算资金 公共财政拨款(补助)资金 专项收入 2.政府性基金 3.财政专户管理资金 专户管理行政事业性收费 其他非税收入
二、单位其他资金 事业收入 经营收入 其他收入 债务资金(银行贷款)
收入预算
当年收入小计 三、上年结转和结余资金
其中:动用上年结余结转资金 收入合计

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公开表01
收支预算总表
收入预算总表
部门名称:南京市高淳区司法局单位:万元
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
注:本部门无政府性基金支出预算。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表
政府采购支出预算表。

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收支预算总表
购置费
公务用车
运行维护费


关于北京市农村经济研究中心
年“三公经费”预算财政拨款
情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市农村经济研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京市农村经济研究中心(机关本级)、北京市农村经济经营管理站、北京市城乡信息中心个所属单位。
北京市城乡经济信息中心
年度信息化运维费
北京市城乡经济信息中心
年信息要素对三农工作的促进作用项目
北京市城乡经济信息中心
年购置服务器、台式计算机等日常办公设备
北京市农村经济研究中心
年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位:万元
“三公经费”财政拨款预算总额
因公出国(境)费用
公务
接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车
北京市农村经济研究中心
北京市新型农村社区管理体制研究
北京市农村经济研究中心
市农研中心环境治理项目经费
北京市农村经济研究中心
办公设备购置)
北京市农村经济研究中心
中心升降横移式立体停车库建设
北京市农村经济研究中心
中心办公楼、宿舍楼外墙清洁经费
北京市农村经济研究中心
北京市农村集体土地流转和社会资本进入政策研究
北京市农村经济研究中心
北京市实现农民工市民化研究
北京市农村经济研究中心
北京市增加农民财产性收入研究
北京市农村经济研究中心
北京观光休闲农业宣传推介
北京市农村经济研究中心
十二五时期北京农业区域合作与协调发展研究
北京市农村经济研究中心
北京市农业资源区划工作支持经费
北京市农村经济研究中心

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附件2:
公开01表
收支预算总表
单位:万元
公开02表
收入预算总表
公开03表
支出预算总表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出预算表(功能科目)
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算支出预算表(功能科目)
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
政府性基金预算支出预算表
本部门无相关收支项目
一般公共预算机关运行经费支出预算表
第 11 页,共 12 页
政府采购支出预算表
第 12 页,共 12 页。

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收支预算总表

附表3-1
收 支 预 算 总 表
单位:万元
附表3-1
收 支 预 算 总 表
单位:万元
附表3-2
收入预算总表
单位:万元
附表3-3
支出预算总表
附表3-4
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一般公共预算拨款支出预算表
政府性基金财政拨款支出预算表
一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:晋江市审计局单位:万元
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
编制单位:晋江市审计局单位:万元
部门专项资金管理清单目录
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计局
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计局
2019年度部门业务费绩效目标表填报单位:(盖章)晋江市审计中心
2019年度专项资金绩效目标表编制单位:晋江市审计局。

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收支预算总表
纪检监察事务
7976.21
7976.21
专项收入
行政运行
1209.21
1209.21
预算内投资收入
其他纪检监察事务支出
6767.00
6767.00
社会保障和就业支出
191.59
191.59
行政事业单位离退休
191.59
191.59
二、上年结转
归口管理的行政离退休
191.59
191.59
一般公共预算拨款结转
102.32
八、上年结转
1267
住房改革支出
102.32
财政拨款结转
住房公积金
102.32
其他资金结转
本年支出合计
8338.34
结转下年
收入总计
8338.34
支出总计
8338.34
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:九江市纪委单位:万元
合 计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
一般公共服务支出
7976.21
4340.81
3635.40
纪检监察事务
7976.21
4340.81
3635.40
行政运行
1209.21
1209.21
其他纪检监察事务支出
6767.00
3131.60
3635.40
社会保障和就业支出
191.59
收支预算总表
填报单位:九江市纪委单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元七、部门收入总表部门收入总表单位:万元八、部门支出总表部门支出总表九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表西吉县震湖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明一、关于西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收入预算669.8万元,其中:本年收入669.8万元,包括一般公共预算拨款669.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算669.8万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。

如,一般公共服务支出669.8万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万yc©二、关于西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出669.8万元,其中:本年收入安排支出669.8万元,上年结转资金安排支出0万元。

比2019年执行数(决算数)增加6.76万元,增长1%o人员经费517.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费142.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

收支预算总表

收支预算总表

收支预算总表填报单位:125江西省统计局 单位:万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)预算数一、财政拨款3564.50一般公共服务支出3514.00 一般公共预算拨款收入3564.50教育支出1656.19 专项收入社会保障和就业支出273.00 政府性基金预算拨款收入卫生健康支出160.00 预算内投资收入住房保障支出44.07二、事业收入427.00三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计3991.50本年支出合计5647.26七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转(结余)1655.76收入总计5647.26支出总计5647.26填报单位:125江西省统计局 单位:万元小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入****12345678910111213合计5647.261655.763564.503564.50427.00201一般公共服务支出3514.001366.302147.702147.70 05 统计信息事务3514.001366.302147.702147.70 2010501 行政运行2697.77990.071707.701707.70 2010502 一般行政管理事务571.23371.23200.00200.00 2010505 专项统计业务245.00 5.00240.00240.00205教育支出1656.19284.39944.80944.80427.00 03 职业教育1646.19284.39934.80934.80427.00 2050302 中专教育1645.40283.60934.80934.80427.00 2050303 技校教育0.790.79 08 进修及培训10.0010.0010.00 2050803 培训支出10.0010.0010.00208社会保障和就业支出273.00273.00273.00 05 行政事业单位离退休273.00273.00273.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00273.00210卫生健康支出160.00160.00160.00附属单其他收入位上缴收入功能科目编码功能科目名称合计上年结转事业收入事业单位经营收入部门收入总表财政拨款上级补助收入用事业基金弥补收支差额填报单位:125江西省统计局单位:万元小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入专项收入预算内投资收入****12345678910111213附属单其他收入位上缴收入功能科目编码功能科目名称合计上年结转事业收入事业单位经营收入部门收入总表财政拨款上级补助收入用事业基金弥补收支差额 11 行政事业单位医疗160.00160.00160.00 2101101 行政单位医疗160.00160.00160.00221住房保障支出44.07 5.0739.0039.00 02 住房改革支出44.07 5.0739.0039.00 2210203 购房补贴44.075.0739.0039.00填报单位:125江西省统计局单位:万元科目编码科目名称****123456合计5647.264513.031134.23201一般公共服务支出3514.002697.77816.23 05 统计信息事务3514.002697.77816.23 2010501 行政运行2697.772697.77 2010502 一般行政管理事务571.23571.23 2010505 专项统计业务245.00245.00205教育支出1656.191338.19318.00 03 职业教育1646.191328.19318.00 2050302 中专教育1645.401327.40318.00 2050303 技校教育0.790.79 08 进修及培训10.0010.00 2050803 培训支出10.0010.00208社会保障和就业支出273.00273.00 05 行政事业单位离退休273.00273.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00210卫生健康支出160.00160.00对附属单位补助支上缴上级支出出部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出填报单位:125江西省统计局单位:万元科目编码科目名称****123456对附属单位补助支事业单位经营支上缴上级支出出部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出出 11 行政事业单位医疗160.00160.00 2101101 行政单位医疗160.00160.00221住房保障支出44.0744.07 02 住房改革支出44.0744.07 2210203 购房补贴44.0744.07填报单位:125江西省统计局单位:万元收 入项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入3564.50一、本年支出3564.503564.500.00 一般公共预算拨款收入3564.50一般公共服务支出2147.702147.700.00 专项收入教育支出944.80944.800.00 政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出273.00273.000.00 预算内投资收入卫生健康支出160.00160.000.00住房保障支出39.0039.000.00二、上年结转二、结转下年一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转收入总计3564.50支出总计3564.503564.500.00财政拨款收支总表支出一般公共预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123合计3564.503019.50545.00 201一般公共服务支出2147.701707.70440.00 05 统计信息事务2147.701707.70440.00 2010501 行政运行1707.701707.70 2010502 一般行政管理事务200.00200.00 2010505 专项统计业务240.00240.00205教育支出944.80839.80105.00 03 职业教育934.80829.80105.00 2050302 中专教育934.80829.80105.00 08 进修及培训10.0010.00 2050803 培训支出10.0010.00208社会保障和就业支出273.00273.00 05 行政事业单位离退休273.00273.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出273.00273.00一般公共预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123210卫生健康支出160.00160.00 11 行政事业单位医疗160.00160.00 2101101 行政单位医疗160.00160.00221住房保障支出39.0039.00 02 住房改革支出39.0039.00 2210203 购房补贴39.0039.00一般公共预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123一般公共预算基本支出表填报单位:125江西省统计局单位:万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费****123合计3019.502458.24561.26 301工资福利支出2397.442397.44 30101 基本工资798.96798.96 3010201 行政单位统一津补贴384.24384.24 3010202 其他津补贴39.0039.00 30103 奖金46.8046.80 3010701 基础性绩效工资150.00150.00 3010702 奖励性绩效工资133.52133.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费273.00273.00 30110 职工基本医疗保险缴费214.00214.00 3011204 其他保险 2.00 2.00 30113 住房公积金256.38256.38 3019902 临时工工资 5.00 5.00 3019999 其他工资福利支出94.5494.54302商品和服务支出556.26556.26 30201 办公费12.9312.93 30204 手续费0.320.32一般公共预算基本支出表填报单位:125江西省统计局单位:万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费****123 3020601 水电费53.4453.44 30207 邮电费22.3222.32 30208 取暖费16.5916.59 30209 物业管理费73.4273.42 30211 差旅费72.0872.08 30213 维修(护)费8.898.89 30215 会议费35.0335.03 30216 培训费10.0010.00 30226 劳务费 4.72 4.72 30228 工会经费29.1029.10 30229 福利费36.3736.37 30231 公务用车运行维护费26.0026.00 30239 其他交通费用121.50121.50 3029902 离退休人员公用支出 1.55 1.55 3029903 其他商品和服务支出32.0032.00 303对个人和家庭的补助60.8060.80 30301 离休费52.0052.00 30305 生活补助0.800.80 30309 奖励金8.008.00一般公共预算基本支出表填报单位:125江西省统计局单位:万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费****123310资本性支出 5.00 5.00 31003 专用设备购置 5.00 5.00填报单位:125江西省统计局 单位:万元单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置****12345125江西省统计局56.00 5.00 5.0026.0020.00一般公共预算'三公'经费支出表政府性基金预算支出表填报单位:125江西省统计局 单位:万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出****123。

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收支预算总表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
110,409
社会保障和就业
265
二、财政专户拨款
行政事业单位离退休
265
行政事业性收费
城乡社区事务
2,834
其他非税收入
城乡社区管理事务
2,834
纳入专户管理的专项资金
农林水事务
106,824
三、事业收入
水利
106,824
四、事业单位经营收入
住房保障支出
630
五、其他收入
住房改革支出
630
本年收入合计
110,409
本年支出合计事业基金弥补收支差额
32
上缴上级支出
上年结转、结余
112
结转下年
收入总计
110,553
支出总计
110,553
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