CCC强制认证标志使用登记表

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3C总表格(整理)

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任命书为加强和完善企业的质量管理,提高产品的质量,满足用户需要,经厂部决定特任命为质量负责人及认证联络工程师,全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作,其职责如下:①负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系,并确保其实施和保持;②确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;③建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;④建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。

全体员工要支持和配合质量负责人的工作,以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

厂长:年月日审批:日期:文件发放/回收登记表表码:RD-01 页码:有效文件清单一览表表码:RD-02 编号:日期:记录样式汇总表审批:日期:认证产品一致性检查表表码:RD-07采购物资登记表表码:RD—10 NO内部审核方案日期:表码:RD-12 编号:001日期:表码:RD-12 编号:002日期:表码:RD-12 编号:003日期:表码:RD-12 编号:004日期:表码:RD-12 编号:005日期:表码:RD-12 编号:006日期:不合格报告表码:RD-13 编内部质量审核报告不合格项分布表供方业绩评定记录表表码:RD-16 填表人:纠正/预防措施单工厂认证产品清单表码: RD-32生效日期:机器设备保养记录表表码:RD-33 设备名称:规格型号:编号:浸漆烘干监控表表码: RD-36浸漆预热监控表表码:RD-37标志使用审批表标志使用审批表标志使用审批表标志使用登记表表码:RD-47年度设备保养记录表表码:RD-48测量设备自校检定记录表码: RD-内容总结(1)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求(2)全体员工要支持和配合质量负责人的工作,以使本厂的质量体系顺利建立和实施。

CCC认证记录表格-审核查检表1

CCC认证记录表格-审核查检表1

家电有限公司审核查检表QC-HR-010审核人:受稽核單位最高管理层填表日期項次規定內容作业状況检查描述符合不符合1 是否制定品质方针和目标,二者关系你怎样看√已制定品质方针和目标,全面体现了公司的宗旨和方向2 你是如何确保公司内部人员理解和实施以上方针的√根据公司相关规定和CCC认证相关规定来执行及实施3 是否了解3C认证产品的一致性√以了解CCC认证产品的一致性4 公司内组织结构合各级人员的职责权限如何√公司内组织结构合各级人员的职责权限符合相关规定,详细见《质量手册》5 如何体现体系持续保持√相关负责人人员会对全公司进行每年一次《内部审核》和相关的培训及强制性实施来保持体系的持续运行6 如何正式组织有能力稳定地提供满足顾客和法律法规的要求√公司制定了相关体系文件并强力执行来稳定地提供满足顾客和法律法规的要求7 质量体系运行是否具备必要的资源,是否充分和恰当√质量体系运行以具备必要的资源,充分且恰当8 企业的生产计划如何安排,如何与客户及其他部门沟通√已制定相关程序,详细见:《生产计划控制程序》和《内外部信息沟通控制程序》9 如何保证和实现CCC认证产品能够持续符合其一致性要求√已制定相关程序,详细见:《产品一致性控制程序》及《产品变更管理控制程序》10 CCC认证标志的保管使用如何进行管理有无建立相关制度,效果如何√已制定相关程序,详细见:《CCC认证产品标志使用管理程序》效果显著审核: 制定: 日期:。

(最新整理)3C认证证标识使用记录表

(最新整理)3C认证证标识使用记录表
(完整)3C认证证标识使用记录表
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使用单位
批准
记录
3C认证标识使用记录表
XZY3C—26
日期

CCC认证记录表格3供方基本资料评鉴表

CCC认证记录表格3供方基本资料评鉴表

有限公司
供方基本资料评鉴表
评鉴日期: NO: 公司名称负责人:
工厂地址TEL: FAX:
员工人數品管人數:
评鉴方式□样品评鉴□质地评鉴□二者皆用
质地评鉴项目主要內容
配分(0~5)
非常满意满意尚可不满意
经营狀況 1.工厂作业环境及整理、整顿情形(含安全、环保等)
2.机具精度如何,是否符合规格要求
3.自制能力如何
4.信用是否良好,售后服务是否周到
品质制度 5.管理制度是否健全、规范
6.选料之管制如何,是否规范执行
7.对分厂及分包商是否有完善评鉴制度
8.制程品质管制是否合理并严格执行
9.对客戶之抱怨是否及时
10.成品出厂管制及包裝运输是否安全有效
11.是否有可靠的实验仪器并作记录
技术水平12.物料管理及库储管理情形如何
13.是否有高素质的技术开发人員
14.有无建立各項作业标准及工程规范等
15.品质改善能力如何
仪器设备16.是否建立预防保养制度并规范实施
17.仪器设备是否有定期校正之制度
18.所使用设备之自动化程度如何及性能状况等
19.对所有机器设备有无自主修复能力
合计分:
样品评鉴检验项目:外观、包装、结构、性能
主要
产品
评鉴结果□合格□不合格
备注□客戶指定供应商核准品管采购□独占供应商
□评鉴70分以上列为合格
登录日期年月日
注:非常满意:5分;满意3~4分;尚可:1~2分;不满意:0分 (A-CG-02)。

3C记录表格大全

3C记录表格大全

文件发放/回收记录序号文件名称编号版本分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅/复制记录时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间受控文件清单序号文件名称编号版本备注文件更改申请文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:文件作废/销毁申请编号版本份数文件名称作废/销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:培训记录表时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:_________年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):审核:批准:申请人:日期:日期:日期:设施验收单设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:德信诚培训网生产设施一览表序号本公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注德信诚培训网设施日常保养项目表编号:DXC-JL-012保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 擦拭注油检查异常情况记录备注更多免费资料下载请进:好好学习社区设施检修计划编号:DXC-JL-013序设施编号设施名称检修内容检修时间检修人号编制:日期:批准:日期:设施检修记录编号:DXC-JL-010设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录:验收人:时间:备注:设施报废单使用部门:编号:DXC-JL-014序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:设施报废单使用部门:编号:DXC-JL-014序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:合同/协议评审记录表顾客名称地址电话工程地点地址邮编产品名称规格型号预算报价工程概况:部门评审内容评审意见签名日期质管部图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确?□合理、明确□方面需要进行修正□其他质管部检验、试验的能力□能够满足要求□检验方面目前不具备□其他供销部有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他生产部工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力□能够满足要求□方面目前能力不足□其他质量负责人审核意见:签字:总经理审批意见:签字:供方评定表厂商名称经营性质地址联系人电话传真生产经营范围□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他企业获得过何种资质认证□CCC □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □其他业绩□优□良□一般□其他信守合同与售后服务情况□优□良□一般□其他所供物资最大产销量□优□良□一般□其他产品检测状况□质量持续稳定□较为稳定□不稳定参加评审部门人员评审项目评审意见生产部在生产过程中的使用能否满足要求□能□不能是否能够符合生产安装要求□能□不能生产安装使用是否方便□是□否供销部是否能够及时供货□能□不能售后服务是否及时良好□是□否顾客使用反馈是否良好□是□否该公司的市场信誉情况是否能够保持良好□能□不能质管部进货验证质量是否持续合格□是□否生产安装过程中的质量是否持续稳定合格□是□否最终产品检验中质量是否持续稳定合格□是□否评审结论:□同意列入《合格供方目录》;□需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》;□项评价不合格,不同意列入《合格供方目录》;审核批准时间合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B)首次列入日期评定表序号年度复评结果1 2 3 4双电源自动转换开关2009/106 1供方业绩评定表供方名称:地址:电话、传真:联系人:供应产品及类别(A,B,C):进货物资质量控制方式(在()内标注V):进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

CCC认证记录表格-品质记录一览表

CCC认证记录表格-品质记录一览表

品质记录一览表序号表单编号文件名称保存期限保管单位1 A-MG-01 年度内部审核计划表三年管理代表2 A-MG-02 内部审核计划三年管理代表3 A-MG-03 审核检查表三年管理代表4 A-MG-04 不符合项报告三年管理代表5 A-MG-05 内部审核改善追踪表三年管理代表6 A-MG-06 内部审核总结报告三年管理代表7 A-MG-07 管理评审计划三年管理代表8 A-MG-08 管理评审报告三年管理代表9 A-RS-01 人员需求申请表二年人事部10 A-RS-02 人事档案表直至离职后二年人事部11 A-RS-03 员工训练记录表直至离职后二年人事部12 A-RS-04 年度培训计划二年人事部13 A-RS-05 培训申请表二年人事部14 A-RS-06 培训记录表二年人事部15 A-RS-07 会议签到表三年人事部16 A-RS-08 请假单二年人事部17 A-RS-09 联络单二年人事部18 A-WK-01 记录总览表随体系保存文控19 A-WK-02 外来文件一览表随体系保存文控20 A-WK-03 文件/图面/技术资料申请单随体系保存文控21 A-WK-04 文件分发/回收管制表随体系保存文控22 A-WK-05 文件制订/修订/废止申请单三年文控23 A-WK-06 文件总览表随体系保存文控24 A-WK-07 三级文件总览表随体系保存文控25 A-YW-01 客户投诉处理单二年业务部26 A-YW-02 订单确认表五年业务部27 A-YW-03 客户订单记录表五年业务部28 A-YW-04 客户满意度调查表三年业务部29 A-SC-01 生产日报表二年生产部30 A-SC-02 物料申请表二年生产部31 A-CK-01 领料单三年仓库32 A-CK-02 来料入库单三年仓库33 A-CK-03 送货单三年仓库34 A-CK-04 退货单/退料单三年仓库。

3c标志使用记录表

3c标志使用记录表

3C标志使用记录表是用于记录产品是否通过3C认证以及相关认证使用情况的表格。

通过记录表,可以确保产品在销售和使用的各个环节中,都能够提供有效的3C认证证明,保证产品的质量安全。

在使用记录表中,需要记录产品的名称、型号、生产日期、生产厂家、认证编号等信息。

同时,还需要记录产品的使用地点、使用状态(如是否在正常工作条件下使用)、使用过程中是否出现异常等情况。

如果出现异常,需要记录异常情况的表现以及采取的处理措施。

在使用记录表的过程中,需要注意以下几点:
1. 认证信息的准确性:认证编号等信息需要与3C认证证书上的信息一致,以保证认证信息的准确性。

2. 记录的及时性:在使用过程中需要及时记录相关信息,以确保在出现问题时能够及时找到原因并采取相应的措施。

3. 数据的可追溯性:在使用记录表中需要记录产品的生产日期、生产厂家等信息,以确保产品的可追溯性,出现问题时能够迅速找到源头。

同时,使用记录表还需要注明检查员的名字和检查日期,以便后期查验。

检查员需要对记录表中的信息进行确认,确保信息的真实性和准确性。

如果发现记录不准确或者不符合要求,需要及时更正并说明原因。

通过严格执行3C标志使用记录表,可以提高产品质量的控制水平,保障消费者的安全和权益。

同时,对于生产企业来说,这也是一种对自身产品质量的自我约束和自我监督,有利于树立企业的良好形象,提高市场竞争力。

总之,3C标志使用记录表是保障产品安全和质量的重要手段之一,需要生产企业认真执行,并不断完善和改进相关管理制度和技术手段,确保产品的质量和安全。

3C所有记录表格

3C所有记录表格

J/ZJ-1。

1-01————年度培训计划J/ZH—1.2-01编制:审核:批准:日期:培训申请单J/ZH—1。

2—02注:本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。

培训记录表J/ZH—1。

2—03生产设施一览表J/SC-1。

2-01设施日常保养项目表J/SC-4.4—01设施检修计划J/SC-4.4-02:设施检修单J/SC-4。

4-03文件借阅、复制记录J/ZH-2。

2—02文件更改申请J/ZH-2.2—03文件销毁申请J/ZH-2.2—04外来文件清单J/ZH-2。

2-05受控文件清单J/ZH-2。

2-06记录清单J/ZH-2。

3-01供方评定记录表J/GX-3。

1—01合格供方名录J/GX-3。

1—02编制: 批准:日期:供方业绩评定表J/GX—3.1—04材料表J/SJ-3。

1-01客户名称: 产品型号规格: 数量:纠正和预防措施处理单J/GX—3。

1-05进货验证记录 J/ZJ-3。

2-01(01)注:合格√不合格×,不合格要在备注一栏中说明原因型号规格中,铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据进货验证记录 J/ZJ—3.2-01(01)注:合格√不合格×,不合格要在备注一栏中说明原因型号规格中,铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据检查人员:日期: 注:同型号、同规格的同一批产品抽检一台成品例行检验记录(GGD) J/ZJ-5-01年月日成品确认检验记录(GGD、XRM)J/ZH—5—02年月日测量监控设备一览表J/ZJ-6-01测量和监控设备履历卡J/ZJ—6-02不合格品通知处理单J/SC—7-01年度内审计划J/ZH—8—01编制:审核:批准:审核实施计划J/ZH—8—02日期:日期:日期:内审首(末)次会议签到表J/ZH—8—03不符合报告J/ZH-8-05内部质量管理体系审核报告J/ZH—8—06安全件变更申请书变更提出部门: J/ZH-9—01文件发放、回收记录J/ZH-2。

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