工厂管理人员日常点检日报表模板
车间主任、工段长日常工作检查表格模板

2
生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设施
设备运行
员工安全状态是否良好。车间生产安全设施、设备、特种设备是否运行正常,是否进行日常维护保养,外观是否洁净。设备是否存在跑、冒、滴、漏,空车运行现象。
3
劳动纪律
车间员工是否提前就餐、睡觉、酒后上岗。是否在厂区内吸烟,在危险区域打电话。员工之间发生冲突、打架斗殴。工作时间是否有玩游戏或娱乐活动。
4
作业指导书、操作
规程执行情况
员工是否违规操作。是否按规定佩戴劳动保护用品及用具。危险性作业是否采取防护措施。
5
产品质量
生产的产品外观、颜色、重量、数量、包装物等是否符合质量要求。成品装箱是否有漏装、错装等现象。不合格品是否流入下道工序。
6
记录表单填写
维修人员的“设备日常完好运行、保养记录”、“设备维修记录”填写是否真实、全面。.生产、工艺操作记录是否齐全。岗位质量首检、中间质量检验记录是否齐全。数据报表是否及时可靠。
车间主任、工段长日常工作检查记录编号:
车间名称:车间主任:检查时间:年月日时分
序号
检查项目
检查内容
存在问题
整改措施
考核意见
1
生产准备
原材料、包装物领取种类是否准确齐全,数量是否合理。车间储存少量物料要设立明确标识。通用箱、架在车间存放要有标识在指定地点存放。无标识或不确定物料禁止使用。使用的生产原料日清日结。
7
现场环境
车间原材料、半成品、成品、工位器具是否按位摆放。人行通道、安全通道是否被占用。地面是否整洁。箱、架、窗台是否摆放杂物。废品、废渣、废液是否按规定位置摆放、清理及时。卫生区内杂物、积水、积油清理是否及时。工作结束后是否关闭门窗,风、水、电、气设备。消防器材是否定置摆放。
管理人员安全生产日常巡检表

查看记录
3
现场检查职工的操作情况
1、熟知安全技术操作规程、控制温度、控制压力得当
2、正确佩戴工作服和防护面具程、无违章、违纪现象发生
检查现场
4
环境卫生和安全设施检查
1、各部门卫生区保持干净、整洁
2、消防器材全面做好防腐、摆放整齐,消防泵、消防栓处于工作状态,灭火器保持干净卫生
管理人员安全生产日常巡检表
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
符合
不符合及主要问题
1
现场物料摆放
标示明显、物料摆放整、环境干净、地面无杂物
查看现场
2
车间现场检查
1、生产过程中所用的原料严格执行出入库手续、明确计量标准和数量
2、各种操作记录、交接班记录填写清楚
3、使用的吸料管、工具放到指定地点
4、压力表、温度计清晰、灵敏可靠
3、所有废料放入指定地点
4、所有电机转动部门有防护罩,达到安全可靠
检查现场
检查与责任制挂钩情况
检查人:日期:
车间管理人员日常安全检查记录表范本

车间管理人员日常安全检查记录表范本时间:___________地点:___________检查人:___________参与人:___________序号检查内容检查情况备注1. 生产设备□ 正常□ 异常______________________________________________2. 电气设备□ 正常□ 异常______________________________________________3. 安全操作规程□ 严格遵守□ 不规范______________________________________________4. 作业人员安全□ 无违章行为□ 发现安全隐患行为 ______________________________________________5. 装卸作业安全□ 无违章行为□ 发现安全隐患情况 ______________________________________________6. 防火防爆安全□ 无违章行为□ 发现安全隐患情况 ______________________________________________7. 消防器材□ 齐全□ 损坏□ 缺失______________________________________________8. 消防通道□ 畅通□ 阻塞______________________________________________9. 安全标志标识□ 完好□ 模糊或缺失______________________________________________10. 应急疏散通道□ 正常□ 困难______________________________________________11. 工作区域卫生□ 整洁□ 不整洁______________________________________________12. 废料堆放□ 规范□ 不规范______________________________________________13. 厂房通风状况□ 良好□ 不良______________________________________________14. 环保设施使用□ 正常□ 异常______________________________________________15. 紧急救援设施□ 齐全□ 损坏□ 缺失______________________________________________16. 员工安全培训□ 已培训□ 未培训______________________________________________17. 安全隐患整改□ 已整改□ 未整改______________________________________________18. 其他 ______________________________________________备注:_________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________检查人签字:______________________参与人签字:______________________注意事项:1. 检查中发现的异常情况要及时记录,并采取相应的整改措施;2. 如发现紧急安全隐患,应立即报告上级并采取紧急措施;3. 检查记录要进行归档保存,便于查阅和追溯;4. 检查过程中应严格按照相关安全操作规程进行,并注意个人的安全防护。
每日质量安全检查记录表格

每日质量安全检查记录
检查日期:年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业(工艺)
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员:
注:1.以上检查结果合格直接打“√”,若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项,同时填写处理结果。
最新生产制造企业车间现场各区域管理人员日报表

其他导致废
返工
报废
1
2
小 计
交接记录及备注
返工
情况
杂工情况
备注
现 场 管 理 人 员 日 报(注塑区)
日期:
工作时间:
生 产 / 品 质 管 理
物料管理
设备/工具管理
机台
人员配置
计划
达成率
工装/模具
工艺卡
产品检验
产品特
殊标识
流失
工时
未达成计划原因
退料
入库
呆滞
呆滞原因
设备
模具
工装
卡尺
扳手
注塑
辅助工
初
中
终
初
中
终
初
中
终
OK
故障
OK
故障
OK
故障
OK
前 道 工 序 管 理
NO
生产线
产品型号
计划
实际
流失
工时
LOT NO.
生产人员
配件
检验员
生产人员
生产
日期
领取
数量
退回
数量
产量
工时
UPH
产量
工时
达成率
1
2
小 计
未遵守计划原因
不 良 品 管 理
人 员 管 理
NO
产品型号
数量
不良类型
处理方法
应到人数
实到人数
未到岗人数
行程
全长
表面
注塑头
压铸头
流动性
印字
印字
现 场 管 理 人 员 日 报( 区)
日期:
工作时间:
生 产 / 品 质 管 理
仓库日常点检表

13 标贴上的内容是否完整无误
Байду номын сангаас
14
所有部品是否与管理看板上存存量是否一 致。
15
两处有同一部品时,是否有乱取部品现 象,是否保证先进先出
16 作业票有/无,作业票是否一致朝外。
17 仓库内物资数量是否账物卡一致
18 仓库内的消防器材是否能有效使用
19 物资储存环境是否保持干爽空气流通
20 仓库内物资堆高是否符合要求
4 一小时内完成收料
5
所辖区域物料是否有定置管理图,现场存 放与定置管理图保持一致;
6 每日早上8:30前提前日发货日报表
7 每日早上8:30前提前日收货日报表
8 收料的标签点检纪录
9 当天收发的票据归档
10 所有标示是否按照指定位置粘贴
11
仓库内是否有过期物资或超过半年未使用 物资
12 标示是否漏贴和错贴
21 仓库内防爆灯是否正常使用无损坏
22 主管抽查签字确认OK/NG
点检者签名
监督者签名
说明:作成者完成打√,未完成打×,主管抽查全部完成的OK,有缺失项的NG. 保存期限:三年
表单编号: 版本:V1.0
点检内容
日期
1 仓库现场是否有作业指导书?
仓库日常工作点检表
日期: 年 批准
月 审核
作成
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 当天发生的收发在下班前录入系统
3 仓库卡片是否更新
管理人员日常检查表(word表格)
8
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9
其他
检查公司范围内外来施工队伍,施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
查现场查记录
检查与责任
制挂钩记录
查现场
5
安全教育
查各车间对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。
查现场查记录
6
关键装置重点部位
检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好,安全监控设施运行情况是否进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作。
开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源,创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际,关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象,对教科书中提出的问题、预设的活动进行合理的拓展和延伸,及时、合理地调整教学目标,灵活有效地推进教学过程,增强教育的针对性
你喜欢:“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉,也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形,在决定命运的时候,希望你是成功者,那么希望你能早日振作起来,让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
车间管理人员日常安全检查记录表模版
车间管理人员日常安全检查记录表模版
日期:_______________
车间:_______________
负责人:_______________
序号检查内容检查情况备注
1 电气设备是否正常运行是 _______
2 电气设备是否存在漏电否 _______
3 灭火器是否在指定位置是 _______
4 灭火器是否过期否 _______
5 应急照明设备是否可用是 _______
6 应急照明设备是否充足是 _______
7 通风设备是否正常运行是 _______
8 通风设备是否有异响否 _______
9 急停开关是否可用是 _______
10 废气排放是否合格是 _______
11 加工设备是否固定稳定是 _______
12 加工设备是否存在明显异动否 _______
13 作业人员是否佩戴防护用具是 _______
14 作业人员是否存在违规行为否 _______
15 排水设备是否正常运行是 _______
16 排水设备是否存在堵塞否 _______
17 危险品储存是否规范是 _______
18 危险品储存是否存在泄漏否 _______
19 工作区域是否整洁是 _______
20 工作区域是否存在积水否 _______责任人签字:_________________
备注:_______________________。
各岗位每日点检表
7、√表示执行OK
X表示未执行 △表示交接给对班
○表示此项工作对班执行,本班监督
10月份各岗位每日点检表
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 点检内容 岗位 1、锡膏瓶记录的填写 2、锡膏添加记录与空瓶退仓 3、钢网清洗记录 4、上板机的保养记录(日周月) 印刷员 5、印刷机的保养记录(日周月) 6、SPI的保养记录(日周月) 7、白板的填写(准确、及时) 8、交接记录表 9、佩戴手套 1、生产数据采集表(准确、及时) 2、抛料表(准确、全面、物料名称) 3、上料记录表(WPC) 4、换料记录表(对料员、IPQC) 操作员 5、POP管控表 6、A材交接记录表(全能员确认) 7、贴片机的保养(日周月) 8、防静电(手套) 9、MSD湿敏元器件管控表 1、炉前报表(真实、及时、全面) 炉前 2、炉温点检表(检查每天是否更新) 3、 1、炉后外观品质报表(真实、全面) 2、设备保养表(日周月) 3、交接记录表 炉后 4、半成品转出记录表 5、手机转板记录表 6、不良品是否处理OK 7、良品与不良品是否有标识区分
S3线10月份各岗位每日点检表
岗位 点检内容 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
点检人 确认人 备注
1、每日考勤表 2、加班申请表 3、报表审核 4、产能/异常邮件通报 组长 5、漏检测试表(一周一次) 6、照明灯关闭 7、中式签到表(工单以6开头) 8、每日点检表的收回 1、手贴记录表 2、转线单(排位表跟进到备料区) 3、异常单(超过30M无产出) 全能员 4、开线CHECKLIST 5、A材交接的确认 6、MES使用情况 1、对料签名 2、上料记录签名 对料员 3
各管理岗位日常工作信息报表
2、接单后3天未下采购单(汇总)
每天17:30前 综合组长
3、当天退换物料汇总及措施跟进表
4、延期未采购回厂物料汇总及应急措 采 施表 购 5、新供应商报告表 员
6、月结供应商票据汇总报表
每天17:30前 每天17:30前 每周六9:00 每月28号前
综合组长 综合组长 生产总监 生产总监
7、供应商名录更新(含供应商合同) 每月25号前
审核:
第2页,共3页
制表:
责任 部门
岗提供时间
接收部门
物 1、最低库存量异常表
料 2、呆滞物料表(积压超过3个月) 仓 管 3、材料BOM表异常情况
员 4、物料进销存表
每周六14:00 每半个月提供1
次 每周六14:00
每天17:30前
综合组长 综合组长 技质组长 综合组长
每天8:30前
技质组长
2、各工序质量控制记录 质 检 3、批量性/严重不合格跟进报告 员
4、各工序员工返工返修记录
每天9:00前 每天9:00前 每周六14:00
技质组长 技质组长 技质组长
5、质量周报表(主要问题80%分析) 每周六18:00前 技质组长
1、新品评审确认表(设计任务书、评 放 审确认表,BOM表、工价表等)
审核:
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制表:
未完成制约
10元/次 20元/次 10元/次 5元/次 5元/次 30元/次 10元/次 10元/次 30元/次 30元/次 5元/次 10元/次 5元/次 5元/次 5元/次 5元/次 5元/次 5元/次 5元/次 10元/次 30元/次 30元/次 5元/次 5元/次 10元/次 30元/次 30元/次 30元/次
生产总监