现场质量检查记录表及整改单

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项目管理施工现场安全、质量检查表

项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

质量管理科现场审核检查记录表

质量管理科现场审核检查记录表
8
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料,内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评

1
检查有无制定管理评审计划,明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3





1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序,有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰,信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效,科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核(原则上每年一次),必要时进行修订,更改的文件是否经过批准,并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求,借用、归还、移交等有无记录;有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况,确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案,执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。

施工现场质量检查记录表

施工现场质量检查记录表

淇县社会福利中心(朝歌养老院)—福利楼、餐厅施工现场质量管理制度河南省万玉建筑工程有限责任公司施工现场质量管理检查记录表1.2.1 GB50300-2001目录一、现场质量管理制度:(一)质量例会制度;(二)月评比及奖罚制度;(三)三检及交接检制度;(四)质量与经济挂钩制度。

二、质量责任制:(一)岗位责任制;(二)设计交底会制度;(三)技术交底制;(四)挂牌制度。

三、工程质量检验制度:(一)原材料及施工检验制度;(二)抽测项目的检测计划。

四、搅拌站及计量设置:(一)管理制度;(二)计量设施精确度及控制措施。

五、现场材料、设备存放与管理办法。

一、现场质量管理制度:(一)质量例会制度:1、在公司和项目部的领导下,每月1号认真学习、贯彻执行国家和省市有关部门的最新规定和要求,坚持“质量第一”、“安全生产”的教育。

2、按照规范规定的评定和检查方法对工地进行检查验收,并填写表格做好记录,对好的工程和不符合要求的工程按照奖罚制度进行适当的奖励和罚款。

3、不定期的对工地进行检查,对查出的问题及时向领导汇报,并提出整改意见,定人限期整改,不定期的对工地使用的原材料进行抽检,发现不合格的材料,立即清运出场,并对相关责任人进行处罚。

(二)月评比和奖罚制度:1、项目部每月对工地检查、进行评比,评出好的工地和不符合要求的工地,并对相关责任人进行奖罚。

2、对工地采用新技术、新机具、新施工方法,在保证工程质量和生产的条件下进行表彰,并给予奖励。

3、对工作质量好、安全生产意识强的工人进行表扬奖励。

(三)三检及交接检制度:1、项目部施工管理过程中应严格执行《施工管理控制程序》。

2、对建筑施工、安装过程进行检验,确保每个过程均在受控状态下进行,均符合国家现行建筑安装施工规范。

3、对工序的监视和测量,实行自检、交接检和专职检相互结合的“三检制”,确保上工序不合格不转入下工序,不允许“例外放行”。

4、对“关键过程”和“四新”技术,在《施工组织设计》中应明确确认。

施工作业现场监督检查记录表

施工作业现场监督检查记录表
施工设备
施工设备运行状态良好
动火等特殊作业
按照特殊作业安全规范要求进行作业
3
用电
临时用电安全
无私拉乱接行为,各用电设备接有漏电保护器
4
消防
消防器材
作业现场配备相应的消防器材,并且有效
5
其他
劳动防护
正确佩戴和使用防护用品
特种作业
特殊工种持证Βιβλιοθήκη 岗防护设施不准任意拆除和挪用各防护设施、标志
烟火
在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火
施工人员
无关人员不得进入施工现场
2
施工现场
物料放置
堆放整齐、稳固,废物、废渣及时清理
警示标志
孔、井口等加盖或围栏,或有明显标志
交叉作业
多层作业有隔离防护设施和专人监护
XXXX化工有限公司
施工作业现场监督检查及现场安全检查记录表
检查计划
目的:加强公司施工作业现场的安全监督检查及安全管理
要求:按照检查标准做好监督检查,发现问题及时整改
内容:按照检查表检查
时间:
检查人员:
序号
检查项目
检查内容
检查要求及标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
1
施工人员
培训
作业前接受安全培训教育

质量安全检查记录

质量安全检查记录

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质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单
质量安全整改反馈报告单。

施工现场质量管理检查记录

施工现场质量管理检查记录

施工现场质量管理检查记录摘要本文档旨在记录施工现场质量管理检查的过程和结果。

通过详细记录,可以及时发现质量问题并采取相应的措施,确保施工的质量达到预期要求。

1. 引言在建筑施工过程中,质量管理是确保项目顺利进行和达到预期目标的关键因素之一。

质量管理检查是对施工现场施工质量进行监督和评估的重要手段。

本文档记录了施工现场质量管理检查的过程和结果,供项目相关人员参考和分析。

2. 检查对象本次施工现场质量管理检查的对象为某某项目的具体施工工程。

3. 检查内容本次质量管理检查主要包括以下几个方面的内容: - 基础工程质量检查 - 结构施工质量检查 - 细部装饰质量检查 -设备安装质量检查 - 安全防护质量检查4. 检查步骤本次质量管理检查按照以下步骤进行: 1. 制定检查计划:根据工程进度和施工内容,制定合理的检查计划,确定检查的时间、地点和内容。

2. 进行现场检查:按照检查计划,组织相关人员对施工现场进行全面检查,重点关注质量问题和安全隐患。

3. 记录检查结果:详细记录每一项检查结果,包括问题描述、问题原因、存在的隐患等,并按照优先级进行分类和排序。

4. 提出整改要求:根据检查结果,提出相应的整改要求,并制定整改措施和时间表。

5. 跟踪检查整改:定期对整改情况进行跟踪检查,并记录整改进展情况。

6. 编写检查报告:根据检查结果和整改情况,编写检查报告,汇总问题和整改措施。

5. 检查结果5.1 基础工程质量检查结果•检查项目1:基础地基夯实情况–问题描述:部分地基夯实不充分,存在松软现象。

–问题原因:施工中未按照设计要求进行夯实操作。

–整改要求:加强对地基夯实的管理和监督,确保夯实质量达标。

•检查项目2:基础混凝土浇筑质量–问题描述:存在混凝土浇筑不均匀、有空洞或裂缝的情况。

–问题原因:施工中操作不规范、施工速度过快。

–整改要求:加强对混凝土浇筑质量的检查,提高施工操作的规范性。

5.2 结构施工质量检查结果•检查项目1:钢筋绑扎质量–问题描述:部分钢筋绑扎存在松散、错位等问题。

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表审核确认;2、安全、环境保证措施是否制定。

是否有效落实;3、安全、环境问题整改是否及时。

是否形成闭环。

1、安全、环境管理制度是否齐全。

是否符合法律法规和业主要求;2、安全、环保培训是否开展,是否达到预期效果;3、安全、环境目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

1、是否有安全、环境保证措施;2、是否按照安全、环境保证措施进行施工;3、是否存在安全、环境问题,是否及时整改。

本次检查主要是对工程质量、安全、环保进行检查,针对每个检查项目进行了详细的记录和整改建议。

其中包括审批手续是否齐全、施工组织安排是否合理可行、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求等方面的检查。

同时也对施工图纸、设计变更、质量自控体系、创优规划、安全环保自控体系等方面进行了检查,并提出了相应的整改建议。

最后,对安全、环境管理制度、安全、环保保证措施等方面进行了检查,并记录了相应的整改建议。

我们将认真对每个问题进行整改,确保工程质量、安全、环保达到要求。

案25施工日志、问题处理记录26材料、设备管理27设备调试、验收记录1.签订责任书并层层落实,确保安全环保方针、目标的建立满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述一致。

2.确认安全环保目标是否可测量并已分解,是否落实到人,实现情况是否定期检查。

建立和检索到以下安全环保管理制度。

3.制定安全、环境保证措施。

项目经理每月至少巡检1次,项目副经理或总工每月至少巡检2次。

1.自检、互检记录及质量跟踪卡是否有记录。

2.专职质量(检)员检查记录是否齐全,质量问题整改是否形成闭环。

1.编制项目部教育培训计划,三级安全教育培训记录是否齐全,全员教育、考核率100%。

2.编制项目部安全环保检查计划,进行经常性、定期(季节性、法定节假日前后)、综合性大检查,对检查发现的问题形成闭环。

3.每周、每月召开安、质、环例会,形成记录。

1.技术交底内容全面,技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续。

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表施工现场质量管理检查,是施工前监理单位对施工单位所做施工准备工作的一次全面检查,也是施工单位对现场施工质量管理的一次自我检查,是保证顺利施工和工程质量的一项基础工作。

一般情况下,每个单位工程应检查一次。

施工现场质量管理检查记录表由施工单位的现场负责人填写,并将有关文件、证件、资料的原件或复印件备齐,由监理单位的总监理工程师进行检查验收,没有委托监理的项目由建设单位项目负责人检查验收,做出合格或不合格及限期整改的结论。

施工现场质量管理检查记录表填写样式见示例3.1。

一、表头部分表头部分填写的内容反映了一个建设项目的概况,实际上主要是为了反映该单位工程的各方情况,该处的各方负责人无须签字。

(1)单位工程名称:与承包合同或投标文件中工程名称对应的单位工程名称。

(2)开工日期:开工报告中的开工日期。

(3)建设单位:承包合同中的甲方单位全称,项目负责人为合同的签字人。

考虑到铁路建设工程管理和组织机构的多样性,建设单位也可以填写受委托的管理机构全称,项目负责人也可以填写按规定程序委托的代表人。

(4)设计单位:勘察设计合同中签章的单位全称。

项目负责人为合同的签字人或按规定程序委托的该项目现场负责人。

(5)监理单位:委托监理合同中的监理单位全称或该项目监理机构全称。

总监理工程师应是委托监理合同中明确的项目监理机构负责人,也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人。

该负责人必须具有总监理工程师任职资格。

(6)施工单位:承包合同中的乙方单位全称或该单位的现场项目机构全称。

项目负责人、项目技术负责人与合同一致或为按规定程序明确的人员。

由于铁路建设项目的规模较大,为便于现场管理,突出谁生产谁负责的原则,可填写该单位工程的具体施工单位、项目负责人、项目技术负责人。

表头部分的填写也可由建设单位根据实际情况作出规定。

二、检查项目部分(1)开工报告。

检查开工报告有无及审批情况。

开工报告的审批可能因工程规模及性质、施工阶段、管理模式不同而异,可根据具体情况判定。

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措施制定人:审批人:
整改结果
验收人员:
填表人:填表日期:
实施负责人
验收人
整改复查意见:
复查人员
复查日期
质量隐患整改反馈单
工程管理部:
根据你部年月日发出的编号《
》的要求,对
工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。
整改情况简述:
施工单位项目负责人:
施工单位:(盖章)
年 月
专项检查验收隐患整改表
表 3-23
施工单位
工程名称
检查验收内容
检查验收时间
存在问题:
整改措施:
现场质量检查记录表
检查类型编号:表 3-1
单位名称
工程名称
检查时间
年月 日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查单位
检查项目或 部 位
参 加检查人员
检查记录:
检查结论及要求:
检查负责人:
填表人:
注:检查类型可填写为:定期检查、专项检查、突击检查、隐患整改复查。
整改通知单
表 3-2
施 工单 位
工程名称
前次检查
记录表编号
整改内容及相关措施
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