项目评估管理表单

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IATF16949文件及表单管理目录

IATF16949文件及表单管理目录
B/0
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124

PM团队绩效考核项目评分表

PM团队绩效考核项目评分表

5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
得分方法: 实际绩效占50%; 标准化操作占50% 维护管理;文件管理;资产管理;
评估项目清单
文件管理(21分) 技能管理 得分 工作报告 得分 表单填写 得分 资料编写 得分 资料保管 得分 人技能表 1 故障报告 1 保养记录表 1 SOP/WIT 1 资料完整性 1 有项目表 1 缺陷报告 1 故障报告单 1 PPM 1 资料完好性 1 有计划表 1 特检报告 1 零件更换 1 PPT 1 资料时效性 1 有记录表 1 月度报告 1 设备履历表 1 一点通 1 (展示板信息) 1 项目报告 1 日常巡检表 1 更换展示板 1 性 KPI 得分
故障修复 KPI 得分
优化数量 KPI 得分
100% 90% 80% 70% 60%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
5 4 3 2 1
达标 -5% -10% -15% -20%
化操作
PM团队绩效评估项目清单
标准化操作 资产管理(6分) 维护管理(28分) 资产验收 得分 等级评估 得分 维护计划 得分 维护优化 得分 故障管理 得分 工具管理 得分 培训管理 得分 验收报告 1 100% 1 月度计划 1 项目报告 1 报告及时 1 需求及时 1 资料齐全 1 资产编号 1 季度计划 1 合理建议 1 反馈及时 1 补领及时 1 有计划表 1 资产清单 1 年度计划 1 内容变更 1 处理及时 1 无丢失 1 培训记录 1 变更记录 1 人员组织 1 零件变更 1 记录及时 1 放置合理 1 完成率100 1 报废报告 1 零件准备 1 零件清单 1 记录完整 1 工具准备 1 维护绩效(35分) PM后OE 故障停机 故障间隔 KPI 得分 KPI 得分 KPI 得分

[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划

[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划
试生产申请单
自检报告
47
测量系统分析评价
质保部
MSA
48
初始过程能力研究
工艺部
X—R控制图
49
生产件批准
质保部
PPAP
50
生产确认试验
质保部
试验报告
51
设计确认
开发部,客户
设计确认记录表
52
包装评价
APQP小组
产品包装评价表
53
制定生产控制计划
开发、工艺
(生产)控制计划
TR-0701-19
控制计划检查表
34

三阶段
过程设计和开发
编制产品包装标准
销售、开发
产品包装标准
TR-0701-30
35
评审产品/过程质量体系
质保、开发
产品/过程质量体系检查表
TR-0701-31
36
制定过程流程图
工艺部
产品过程(初始)流程图
TR-0701-11
过程流程图检查表
TR-0701-32
37
制定车间平面布置图
工艺部
车间平面布置图
□第一阶段 □二阶段
评审类别
□设计输入 □设计输出
评审内容与意见和建议:
评审结论:
评审参加人(签字):
□ 开发部 □ 生产部 □采购部
□ 质保部 □ 销售部 □ 物流部
备注:
拟制
审批
新 产 品 开 发 设 计 目 标
标识:TR-0701-09 编号:
产品名称
图 号
顾客名称
新产品项目开发要求 /顾客要求
产品过程(初始)流程图
TR-0701-11
11

绩效管理验收测评表

绩效管理验收测评表

(八)加减分项考核执行情况(2 分)
满分2分。班组工作规范考核表单的发放率 低于98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现班组工作规范考核表单记录 的填写不规范,1次扣0.1分。 满分1分。出现制定不合理依据实际情况扣 0.1-1分。 满分1分。未执行加减分项依据实际情况扣 0.1-1分。 满分2分。出现资料未发放到位依据实际情 况扣0.1-2分。 满分1分。出现掌握程度不够依据实际情况 扣0.1-1分。 满分1分。出现未审核或签字情况1次扣0.2 分。 满分1分。出现未通报情况1次扣0.2分。
基础资料、文件 文件资料 工作记录、座谈 会议纪要 文件资料 岗位竞聘原始记录
1 2 1 1 1 1
(六)工作态度考核执行情况(4 分)
满分2分。签订率低于99%,每低1%,扣0.2 分。 满分2分。出现时间填写不规范,1次扣0.1 分;出现上下级签字不规范,1次扣0.1分。 满分2分。出现附表内容不规范,1次扣0.1 分;出现内容填写不规范,1次扣0.1分。 满分2分。面谈开展率低于80%,每低1%扣 0.1分。 满分2分。出现面谈记录的填写不规范,1次 扣0.1分;出现上下级签字不规范,1次扣 0.1分。 满分2分。KPI考核表单的发放率低于98%, 每低1%扣0.1分。 满分2分。出现KPI考核表单记录的填写不规 范,1次扣0.1分。 满分2分。目标计划考核表单的发放率低于 98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现目标计划考核表单记录的填 写不规范,1次扣0.1分。 满分2分。业绩等级状况考核表单的发放率 低于98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现业绩等级状况考核表单记录 的填写不规范,1次扣0.1分。 满分2分。工作态度考核表单的发放率低于 98%,每低1%扣0.1分。 满分2分。出现工作态度考核表单记录的填 写不规范,1次扣0.1分。

南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格

南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格

附表2:公司基建项目现场管理检查评价标准表格(试行)中国南方电网有限责任公司基建部组编使用说明一、编写情况为进一步加强公司基建项目现场管理,统一基建项目现场检查标准表式,结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建三册和基建综合评价工作的有关内容,特制定本检查评价标准表格。

本表格检查对象为业主单位。

二、表格使用主体本表格使用主体为公司基建部、公司基建综合检查专家组和公司基建纠察大队。

三、表格组成本表式分项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理和档案管理八个部分,共12张表格。

四、现场运用基本原则(一)《基建项目现场管理检查评价标准表格》为公司基建综合检查和日常飞行检查专用检查表格。

其他检查各机构亦可采用其对项目进行检查。

(二)检查评价单位(机构)应自工程开工至竣工验收完成期间采用《基建项目现场检查评价标准表格》对项目开展检查评价工作(配网可按标段为单位进行检查)。

(三)《基建项目现场管理检查评价标准表格》的检查评价对象为基建在建项目。

通过项目检查综合反映业主项目部、建设单位以及分子公司的基建项目现场管理水平。

(四)各检查评价单位(机构)(各级基建管理部门、基建纠察大队、有关检查评价机构)可根据项目现场实际情况,随机抽取检查表格对项目进行检查评价。

(五)《基建项目现场管理检查评价标准表格》检查表的抽取基本原则:1、原则按照“全覆盖”的原则对项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理、档案管理八个方面进行检查。

2、检查机构应根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械(具)抽取相应表单进行检查评价。

暂不具备检查条件,可免于检查。

3、如检查项目在现场检查存在困难的,检查组应结合项目情况延伸至相应的建设单位或分子公司进行检查。

4、检查组亦可根据实际情况抽取在建或已竣工的基建项目对有关内容进行检查评价。

五、检查评价办法(一)检查周期基建项目现场检查评价可采取定期及不定期检查方式(二)检查方式一般应采用飞行检查方式对项目进行检查。

APQP—所有表单汇总

APQP—所有表单汇总

新产品制造可行性报告******有限公司产品成本核算报价表******有限公司合同/ 订单评审表部门:日期:年月日******有限公司新产品项目开发申请单******有限公司多方论证小组成员及职责表制定部门:制定日期:年月日******有限公司新产品项目 APQP 开发计划******有限公司新产品项目 APQP 开发计划(续上页)第 2 页,共 5 页 PPP-2-04A0-2第 4 页,共 5 页 PPP-2-04A0-4******有限公司新产品项目 APQP 开发计划(续上页)第 5 页,共 5 页 PPP-2-04A0-5******有限公司设计和开发评审记录表制定部门:制定日期:年月日PP-706-2-02A0新产品开发设计目标PPP-2-05A0产品初始材料清单PPP-2-06A0******有限公司产品过程流程图第页,共页 PPP-2-07A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0产品保证计划产品保证计划(续上页)管理者支持******有限公司DFMEA框图/环境极限条件表******有限公司潜在的失效模式及后果分析******有限公司设计 F M E A 检查表制定部门:制定日期:年月日******有限公司设计和开发确认记录表产品可制造性和装配设计产品可制造性和装配设计(续上页)******有限公司第页,共页******有限公司控制计划检查清单制定部门:制定日期:年月日PPP-2-13A0******有限公司样件试作和试验验证计划******有限公司样件检验和确认记录表******有限公司试验报告设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表产品工程图样确认表工程规范确认表材料规范确认表设计和开发更改记录表PP-706-2-05A0新产品设备/工装/模具/夹具检查清单PPP-2-19A0新设备、工装和试验设备检查清单第1页,共 2 页 PPP-2-20A0-1新设备、工装和试验设备检查清单(续上页)第2页,共 2 页 PPP-2-20A0-2新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司产品和过程特殊特性PPP-2-08A0******有限公司量具/ 试验设备检查清单PPP-2-22A0******有限公司新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表PPP-2-21A0******有限公司设计和开发评审记录表制定部门:制定日期:年月日PP-706-2-02A0。

医疗器械通用项目可行性评估表

医疗器械通用项目可行性评估表
是否
4.产品标示追溯是否有规定
是否
5.是否有其他不能达到要求之事项
是否
备注:
不能达成事项对策:
确认人:
确认人:
生产部
1.工装、模具是否能达到要求
是否
2.现有设备是否能确保生产要求
是否
3.厂房及环境是否符合生产及法规要求
是否
4.人员技能是否符合要求
是否
5.是否有其他不能达到要求之事项
是否
备注:
不能达成事项对策:
确认人:
品控部
1.产品品质接收水平是否规定
是否
2.产品检验方法是否规定
是否
3.测量设备能否满足检验要求
医疗器械通用项目可行性评估表
表单编号:
评估部门
评估内容
评估结果
技术研发部
1.原材料Leabharlann 模具寿命是否有影响是否2.产品尺寸公差精度现有设备能否达到
是否
3.制程中能否达到操作简易方便
是否
4.产品外观要求是否能完全达到
是否
5.是否有其他未攻关的技术难点
是否
6.是否有其他不能达到要求之事项
是否
备注:
不能达成事项对策:

产品研发项目管理流程及表单

产品研发项目管理流程及表单

持续收集财务数据
制定定价策略/ 提供定价报告
定价、评估利 润/成本
品管QA
验证客户需 求规格/制定 质量目标
确定系统设计 要求、制定技 术规格标准
监控和管理 (项目需求、规格、质量目标)
R&D
进行技术需 求分析、制 定产品包需 求、研究可 替换概念和 可替换技术
分解 和分 配需 求任 务
硬件设计方案 软件设计方案 结构设计方案 项目测试方案
开发和测试硬件
软件详 细设计
开发和测样机 DVT
开发和测试结构 测试装备和功能验证 外观工业设计评估
试产 试产 试产 (PP1) (PP2) (PP3) 500 5K 50
提供技术培训和 支持
品牌体验/客服/设计
识别服务性需 求、制定客户 支持策略
支持内部测试、准备客户服务和支持
提供持续的客户支持
生产链
识别制造性需 求、制定生产 策略 进行供应商分 析、制定供应 商开发策略
制定生产制造方案、制定 生产装备开发计划
设计制作工艺、配合试产初始产品、开发制造/测试设备、制造工艺验证
产能提升、监控生 产、管理供应要求
供应商筛选、谈判 订购研发物料、选择供应商(试产)、订购生产零件(量产)
采购
销售/市场
研究销售策略
制定市场计划
准备销售配合
项目管理体系框架 V1.0
职能部门 \项目阶段 项目管理核心组 组建项 目团队 概念 准备项目 策划书 分解项目目 标/创建WDS 计划 优化资源/制定项 目进度计划 开发 验证 发布
交付件/评审 决策检查点 里程碑
相应输出
管理、协调、控制、监督项目各环节的执行情况,分析项目状况
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第45章项目评估管理表单
表45-1 项目机会评估要素分层表
表45-2 项目阶段性评审表
表45-3 项目后评价成功度评价表
表45-4 项目后评价效益指标对比示意表
表45-5 项目管理评估量化评分表——项目管理部分
表45-6 项目管理评估量化评分表-项目结果部分
图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》
表45-7 中国卓越项目管理评估内容
表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表A
表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表B
图45-2 科兹纳(Kerzner)五级项目管理成熟度模型
说明
项目管理就是要“做正确的事,正确地做事,获取正确的结果”。

如何能做到这些,需要对项目评估。

项目评估应该包括项目前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。

项目前评估就是要解决“做正确的事”——立项,其余的评估要解决是否做到了“正确地做事和获取了正确的结果”。

目前有关这方面的资料还不多,本章给出了部分这方面的参考表单。

表45-1 项目机会评估要素分层表
表45-2 项目阶段性评审表
项目编号:
项目名称:
评审阶段:自年月日至年月日
评价下列目标:
质量性能:□达到标准□低于标准□高于标准
费用:□按照预算□超出预算□低于预算
进度:□按照进度□进度提前□进度滞后
综合而言,项目实施到现在是否成功□是□否
分析失败原因:
项目团队工作评估:
团队的工作意愿、凝聚力、士气、效率如何?角色遵从情况、激励落实情况如何?协调工作评审:
与客户的协调、与上级的协调、小组内的协调如何?
如果再做一次,你将用哪些不同的方法:
成功经验与可借鉴的教训:
表45-3 项目后评价成功度评价表
126
表45-4 项目后评价效益指标对比示意表
127
128
129
评估模型》,如图45-1。

图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》
表45-7中国卓越项目管理评估内容
A主体部分(1 000分)
B 附加部分(200分)
该模型共有13项准则,31项子准则、其中每个子准则下还有一系列相关的评审提示点。

量化评分表是针对每一项子准则进行量化评分的,最后再根据综合计分表合计评分。

合计评分表见表45-8、表45-9。

130
131
表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表
A
表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表
B
说明:上表是对应科兹纳模型的一个组织级项目管理成熟度评估表。

科兹纳模型是用来帮助组织(企业)实施项目管理战略规划,在一个合理的时间期限内获得成熟和卓越的组织级项目管理成熟度模型,如图45-2所示。

图45-2科兹纳(Kerzner)五级项目管理成熟度模型
(1)主要内容。

第一层次,通用术语。

在这一层次中,组织了解了项目管理的重要性,并需要进一步了解对项目管理基础知识以及相关的术语。

第二层次,通用过程。

在这一层次中,组织认识到自己需要定义和建立通用过程,以便在一个项目上成功之后,还可以将该过程重复地用于其他许多项目。

在这一层次上,还包括理解项目管理原则对组织所用其他方法的应用和支持。

第三层次,单一方法。

在这一层次中,组织认识到将公司所有方法结合成一个单一方法所产生的协同效应,其核心是项目管理。

与使用多个方法相比,只用一个方法所产生的协同效应使得控制更加容易。

第四层次,基准比较。

在该层次上,组织认识到,为了保持竞争优势,过程改进是必要的。

基准比较必须连续进行。

组织必须决定以谁为基准点及需要比较什么。

第五层次,持续改进。

在这一层次中,组织评估通过基准比较获得的信息,然后必须决定,这些信息是否能改进单一方法。

(2)评估方法。

该模型评估方法比较复杂,在科兹纳的专著《组织项目管理成熟度模型》中译本中就有118页文字的介绍。

为了便于读者了解应用科兹纳模型评估的主要内容、程序和方法,本书总结了一个评估内容一览表,也可以简称5-5评估法,如表45-10所示,供读者理解和应用。

132。

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