采购部岗位职责及流程
采购部工作流程及岗位职责

采购部工作流程及岗位职责采购部工作流程一般包括如下步骤:1. 计划和需求分析:根据公司的战略目标和业务需求,制定采购计划,并进行需求分析,明确所需采购的物品或服务的具体规格、数量和质量要求。
2. 供应商筛选和评估:对潜在供应商进行筛选,并进行供应商评估,评估标准包括价格、质量、交货能力、服务水平等。
3. 报价和议价:与供应商进行沟通,获取报价,并进行价格谈判和议价,以获取最有利的采购条件。
4. 签订合同和下订单:根据谈判结果,与供应商签订采购合同,并下订单确认采购意向。
5. 供应商管理和跟踪:与供应商保持联系,及时了解供应商的生产和交货情况,及时跟踪和解决供应链问题。
6. 质量管理和验收:对收到的物品进行质量检查和验收,确保符合采购要求。
7. 付款和结算:按照合同约定的支付方式和时间,处理付款事宜,并确认结算。
8. 采购数据分析和报告:对采购过程进行数据分析和报告,包括成本分析、供应商绩效评估和采购效果评估等。
岗位职责方面,采购部的岗位职责一般包括:1. 采购经理/主管:负责制定采购策略和计划,协调内外部资源,管理采购团队,确保采购目标的实现。
2. 供应商评估员:负责搜寻和建立新的供应商关系,并评估供应商的能力、信用和绩效。
3. 投标员:负责对比搜集的供应商投标方案,进行分析,拟定招标方案。
4. 采购员:负责与供应商沟通、谈判和签订合同,并负责订单的跟踪和物品的检验。
5. 采购助理:协助采购员进行采购事务处理,包括询价、报价、订单处理和物品验收等。
6. 材料控制员:负责库存管理、备货计划和物料采购,确保材料的及时供应和库存的可控。
7. 数据分析员:负责采集、整理和分析采购数据,为决策提供支持,进行供应链优化和成本控制分析。
8. 采购计划员:负责采购计划的编制和执行,进行需求预测和供需匹配,保证采购任务的实施。
9. 采购合同管理员:负责采购合同的审查、签订和管理,确保合同的履行和合规。
以上只是一些典型的采购部岗位职责,具体的岗位职责和工作流程会根据企业的规模和行业特点有所差异。
采购部工作流程及岗位职责

采购部工作流程及岗位职责采购部是一个组织机构内负责采购物品和服务的部门。
采购部的工作流程包括需求确认、供应商评估、价格谈判、合同签订、订单执行和供应商绩效评估等环节。
不同的岗位在采购部中负责不同的职责,下面是一个采购部的工作流程及岗位职责的例子:1.需求确认:在需求确认阶段,采购部的工作人员需要与其他部门合作,了解并确认组织内部各个部门的需求。
根据需求,采购团队将制定采购计划,确定采购项目的优先级。
-采购经理:负责协调与其他部门的沟通,了解各部门的需求,并制定采购计划。
-采购分析师:负责收集和分析市场数据,评估采购项目的风险和潜在收益。
2.供应商评估:在供应商评估阶段,采购部的工作人员将对潜在的供应商进行评估,选择合适的供应商提供所需产品和服务。
-供应商评估专员:负责收集和分析供应商的信息,评估其可靠性、质量和价格等指标。
-供应商关系经理:负责与供应商建立和维护良好的合作关系,确保供应商满足组织的需求。
3.价格谈判:在价格谈判阶段,采购部的工作人员将与供应商协商价格和其他合同条款,以获得最佳的商务条件。
-价格谈判经理:负责协商和达成采购合同的价格和条款。
-法务专员:负责对采购合同进行法律审核,确保合同的合法性和合规性。
4.合同签订:在合同签订阶段,采购部的工作人员将与供应商签订正式的采购合同,并保留副本作为电子或纸质记录。
-合同管理员:负责管理和维护采购合同,跟踪履行合同的进展和变更。
5.订单执行:在订单执行阶段,采购部的工作人员将监督供应商的交付和执行合同的履行情况。
-采购执行专员:负责监督采购订单的执行,确保按时交付和质量要求得到满足。
-仓储和物流协调员:负责协调仓库和物流,确保采购物品的安全运输和储存。
6.供应商绩效评估:在供应商绩效评估阶段,采购部的工作人员将评估供应商在合同期间的绩效表现,并为未来的采购决策提供参考。
-供应商绩效评估专员:负责评估供应商的绩效,并提出改进意见。
-采购经理:根据供应商绩效评估报告,做出对供应商的继续合作或终止合作的决策。
采购部岗位职责及工作流程范文(三篇)

采购部岗位职责及工作流程范文采购部是企业中非常重要的一个部门,它负责企业原材料、设备、办公用品等的采购工作。
采购部的职责涵盖了策划、供应商管理、价格谈判、订购、采购合同管理等多方面内容。
下面将详细介绍采购部的岗位职责和工作流程,以帮助您了解采购部门的运作。
一、采购部门的岗位职责1. 采购策划员:负责根据企业的需求,制定采购计划和采购策略,确定采购目标和方向,提出采购需求,并进行采购预算和采购计划的编制。
2. 供应商开发员:负责寻找、开发、筛选和评估供应商,建立供应商数据库,并与供应商保持良好的合作关系,确保采购的物品质量和交付时间的准确性。
3. 采购员:负责具体的物品采购工作,包括寻找合适的供应商,比较价格和质量,进行谈判和下订单,保证采购物品的及时交付,同时要注意控制采购成本。
4. 采购合同管理员:负责起草、审核和管理采购合同,确保采购合同的合法、合规和有效性,同时监督供应商的履约情况,并对违约行为进行处理。
5. 物流协调员:负责协调和跟踪采购物品的运输和仓储工作,保证物品的安全和及时交付,并协助处理物流方面出现的问题,确保采购流程的顺利进行。
二、采购部门的工作流程1. 采购需求确认:首先,采购部门需要与其他部门进行沟通,了解他们的具体需求,包括数量、品种、质量等方面的要求,然后进一步确认并确定采购的需求。
2. 供应商评估和选择:采购部门会调查市场上的供应商情况,对潜在的供应商进行评估和筛选,包括了解他们的信誉、生产能力、产品质量、交货时间等方面的情况,并选择最适合的供应商进行合作。
3. 采购价格谈判和合同签订:采购部门会与供应商进行价格谈判,争取最优惠的价格和条件,并根据谈判结果起草采购合同,确保采购的合法性和合规性,然后与供应商进行签订合同。
4. 采购物品订购和跟踪:根据合同约定,采购部门会将具体的物品订购给供应商,并密切跟踪物品的生产进度、运输情况和交付时间,确保物品按时到达公司,并保证物品的质量符合要求。
采购流程及岗位职责

采购流程是怎么样的具体描述一,下单:1.通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2。
分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4。
定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。
二,跟催:采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三,入库:一)。
实物入库:收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。
二)。
单据入库:采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。
但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四,退货:采购填写退货单,进行定单退货。
五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表.目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二),增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
六,付款:根据付款周期编制付款计划,安排付款.询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购工作流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构根据政府采购执行计划,结合采购员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组.询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。
采购部岗位职责及工作流程

采购部岗位职责及工作流程采购部是一个组织机构中非常重要的部门,其职责是负责组织和执行采购活动,以满足组织的运营需求。
下面将详细介绍采购部的岗位职责及工作流程。
一、采购部岗位职责:1. 采购经理:- 负责制定采购策略和计划,确保采购活动符合组织的战略目标;- 进行供应市场的调研和分析,寻找合适的供应商;- 策划和组织采购竞标和谈判活动,以获得最有利的采购合同;- 负责供应商的评估和管理,确保供应商的质量和服务满足组织的需求;- 监督采购活动的执行情况,并及时解决相关问题。
2. 采购专员:- 负责收集和整理采购需求,编制采购计划;- 对供应市场进行调研,寻找合适的供应商;- 组织采购竞标和谈判活动,与供应商签订采购合同;- 跟踪采购进展,及时解决采购过程中出现的问题;- 维护供应商关系,解决供应商与组织之间的纠纷。
3. 采购助理:- 协助采购专员完成采购计划的编制和执行;- 跟踪采购进展,及时更新采购记录;- 协调供应商和组织之间的沟通,解决问题;- 维护采购文件和档案,确保采购过程的可追溯性。
4. 采购文员:- 负责采购文件和档案的整理和归档;- 协助采购助理更新采购记录;- 协助采购经理和采购专员完成各种采购文件的准备和处理;- 维护采购流程的畅通性,确保采购工作的顺利进行。
以上是采购部常见岗位的职责,根据组织的具体情况和需求,还可以设置其他的采购岗位。
二、采购部工作流程:1. 采购需求确认:- 采购部根据组织的需求和运营计划,收集并确认采购需求;- 采购部与相关部门沟通,确保需求的准确性和合理性。
2. 供应市场调研:- 采购部对供应市场进行调研,了解不同供应商的产品和服务情况;- 采购部向供应商索取相关信息,如产品目录、报价单等。
3. 供应商评估和筛选:- 采购部对供应商进行评估,主要考虑供应商的质量、价格、交货期、售后服务等方面;- 采购部根据评估结果,筛选出合适的供应商。
4. 采购计划编制:- 采购部根据采购需求和供应商情况,编制采购计划;- 采购计划包括采购数量、预算、交货期等信息。
采购部工作流程及岗位职责

采购部工作流程及岗位职责采购部是一个企业中非常重要的部门,它负责采购各种物料和设备,确保企业正常运营所需的资源能够及时购买到。
采购部的工作流程及岗位职责对企业的运营起着关键作用。
一、采购部工作流程1.需求确认:采购部首先与各个部门沟通,了解他们的需求,确认需要采购的物料和设备的种类、数量以及质量要求。
2.供应商评估:采购部会对潜在供应商进行评估,包括了解他们的资质、实力和信誉度等,以确保选择到可靠的供应商。
3.询价与比价:采购部会向潜在供应商发送询价函,要求他们提供对应物料或设备的报价。
采购部将收到的报价进行比较和综合考虑,选择性价比最好的供应商。
4.合同谈判与签订:采购部与供应商进行谈判,商讨价格、交付时间和合作条款等具体细节。
同时,采购部也需要与相关部门的法务人员合作,确保合同的合法性和合规性。
谈判完成后,采购部与供应商签订正式的采购合同。
5.采购执行:根据合同的约定,采购部会与供应商保持密切联系,了解采购进展情况,并及时处理可能出现的问题。
采购部会监督供应商按时交付物料或设备,并对产品进行质量检验。
6.入库管理:采购部负责将采购的物料和设备按照规定的程序入库,确保其记录准确无误。
7.付款管理:采购部需要与财务部门合作,按照合同约定的付款条款及时支付给供应商。
8.供应商绩效评估:采购部会对供应商进行绩效评估,包括考核供应商的交付准时性、产品质量、售后服务等方面的表现,以便进行合作的持续改进。
二、采购部岗位职责1.采购经理:负责制定采购策略、管理整个采购团队,确保采购流程的顺利进行。
负责与高层管理层沟通,制定企业采购政策,并监督采购活动的执行。
2.采购专员:负责跟进采购项目,与供应商进行沟通和协商。
负责询价、比价、合同谈判、采购执行等具体操作。
3.供应商开发专员:负责寻找和评估潜在的供应商,并与其建立合作关系。
定期评估供应商的绩效,以确保选择到优质供应商。
4.物料管理专员:负责根据实际需要,进行物料需求计划,及时采购所需物料。
(完整版)采购部岗位职责及工作流程

(完整版)采购部岗位职责及工作流程采购部岗位职责及工作流程
岗位职责
1. 负责采购计划的制定和执行。
2. 跟踪市场行情,了解供应商的价格和产品质量,并与供应商进行谈判和合作。
3. 管理供应商,并与他们建立良好的合作关系。
4. 根据公司的需求,选择适当的产品和服务。
5. 负责采购合同的签订和执行。
6. 跟踪订单的进展情况,确保按时交付。
7. 处理采购过程中的问题和纠纷,并提供解决方案。
工作流程
1. 收集需求:与公司的其他部门合作,了解他们的采购需求和要求。
2. 制定采购计划:根据收集到的需求信息,制定详细的采购计划,包括采购数量、预算等内容。
3. 寻找供应商:通过市场调研和询价,找到符合需求的供应商,并评估其价格和产品质量。
4. 谈判和合作:与供应商进行谈判,商定合作细节和采购条件,签订采购合同。
5. 下订单:根据谈判结果,向供应商下达采购订单,并确保订
单的准确性和完备性。
6. 跟踪订单:与供应商保持密切联系,了解订单进展情况,及
时处理可能出现的问题。
7. 验收和付款:对交付的产品进行验收,确保符合要求后,按
合同约定的付款方式和时间进行付款。
8. 纠纷处理:处理采购过程中可能出现的问题和纠纷,并提供
解决方案,以保证采购工作的顺利进行。
以上是采购部的岗位职责及工作流程,通过合理的组织和管理,采购部门能够高效地满足公司的采购需求,并确保采购过程的顺利
进行。
采购部岗位职责说明书(4篇)

采购部岗位职责说明书职位名称:采购部岗位职责说明:1. 根据公司的采购策略,制定采购计划,并参与供应商的选择和谈判。
2. 负责与供应商保持良好的合作关系,并确保供应商履行合同条款。
3. 跟踪市场行情,进行供应市场的分析和研究,及时了解并掌握有关供应商和产品的信息。
4. 负责采购订单的处理,确保按时交货和按质供货。
5. 负责签订合同、执行合同,监督供应商履行合同。
6. 跟踪物流进程,确保采购物品的运输和送货安全有序。
7. 负责库存管理及物资结算工作,确保库存物资的合理使用与管理。
8. 负责采购系统的建设和优化,提高采购流程的效率和准确性。
9. 参与公司成本控制和成本降低的工作,确保采购成本的控制在预算范围内。
10. 协调与其他部门的沟通与合作,及时提供采购所需的各类信息和报告。
任职要求:1. 大学本科以上学历,有相关专业背景优先考虑。
2. 有2年以上的相关工作经验,熟悉采购流程和供应链管理。
3. 具备较强的市场分析和供应商谈判能力。
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
5. 具备较强的计划与组织能力,能够有效解决问题和处理紧急情况。
6. 熟练运用办公软件和采购系统,熟悉相关数据分析工具者优先。
7. 具备较好的表达能力和商务谈判能力,能够独立完成商务谈判工作。
8. 对采购行业和相关政策法规有一定了解和理解。
采购部岗位职责说明书(2)1、协助采购经理做好对主材供方的选择、评价,建立合格供方名录,合理开发新供方;2、协助采购经理做好《采购计划》和《采购合同》的审核并监督实施;3、协助采购经理全面掌握各种材料市场行情,做好对原材料价格变化的预测分析,领导本部门对所需采购原料的询价、比价、定价,积极降低采购成本,并及时向公司领导及有关部门通报价格和行情信息,包括推荐新原料;4、协助采购经理根据生产所需结合市场及公司实际情况,做好各种材料安全库存,做好原料货款方面沟通,监督合同执行,确保生产顺利进行,合理库存;5、协助采购经理保持与生产部、技术质量部、财务等部门的良好沟通,保障原材料合理储备、为生产及时提供合格原材料;6、协助采购经理完成总经理交办的其它各项工作。
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采购部/岗位职责及流程一、采购部职能使命:为实现公司销售目标,提供产品需求保证。
职责:-维护供应商关系,保证与供应商的业务正常进行,适时开发新供应商;-最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率;-降低采购成本,为公司争取利润最大化;-为各门店需求提供便捷的专业服务。
二、岗位设置及职能1.职位名称:采购部经理兼总店店长(1人)业务范围与职责:1、执行日常业务运作,完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。
2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。
3、维护正常往来供应商的关系,发掘、评估与发展新供应商。
4、出版商采购,所有优厚采购条件的谈判及达成。
5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。
6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。
7、采购团队的管理与采购各流程的管理。
8、各店店员图书知识的培训。
9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。
10、主持每周业务工作会议,检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。
2.职位名称:采购员(2人)业务范围与职责:1、维护公司的对外形象。
2、维护正常往来供应商的关系,发掘、评估与发展新供应商。
3、维持库存结构合理性,库存产品及时清退处理。
4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。
5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划,包括资金预算和退货。
3.职位名称:数据处理员(1人)业务范围与职责:1、图书入库及调拔的数据处理。
2、图书的保管及配送。
3、协助采购员做好进退货工作。
三、采购方式及要点(一)、采购方式从采购资金的使用上看,采购业务分二大类,一类是现款采购,一类是赊销采购。
A、现款采购的依据及特点:依据:1、新书、热点畅销图书及特价书采购,要求有折扣或时间优势;如:日常的小量急需补货市场采购,向特价公司低折扣的采购等。
特点:2、短、频、快。
即销售周期短,采购频率高,资金周转快。
B、赊销采购的原则:赊销采购因为无须现款,公司完成清退后才结账,因此风险不大,可不按现款采购的依据操作,但有以下两种情况:1、采购员判断货品是否能适合在系统内销售,与对方谈判后(压点、账期),进货10-50册供各门店销售,账期结束时,完成退货后再结算货款;2、采购部判断货品只可能在某个书店销售,少量进货直接调入某个店,按账期结算已销售部分、供应商自己可随时添货、未销售部分可随时退货。
无论何种方式赊销,公司一般不先付款,量一般也不过大。
特点:须集中采购,到货时间慢,资金周转慢.主要针对出版社、出版商做账期采购.(二)、采购要点1、无论何种采购方式,其先决条件必须是保证能退换货,降低库存风险。
2、必须考查供应商的长期性与稳定性。
3、必须附合书店的图书结构和定位。
四、采购工作要求采购工作与门店日常销售是书店最主要的两项工作。
他们各自的管理有着各自不同的流程。
通俗而言,他们的工作目标都是为了把书卖出去。
采购是销售的主导,为更好的提高销售,采购需要销售的反馈,需要对销售做分析,采购应以销售为根本,一切围绕销售,保证所进的图书能够最大化的销售出去。
门店的店长、导购与收银员,则应该充分了解所采购图书,了解图书分类上架的基本常识,了解整体与单一客户的购买趣味并做好推荐、排行与摆放,并就店面销售情况充分与采购沟通。
为了使之融为一体。
在各个采购与销售环节,采购员与店面销售都应当有一定的衔接与配合。
工作要求:1、采购员(经理或外采员)每周一天参与不同门店的店面销售工作,工作内容包括:新进图书的讲解,客户的接触、摸底与熟悉,与店员一起调整货架。
(王胜军周一、周五今日美术馆书店,苏楠周一中国美术馆书店,何冲周三炎黄艺术馆书店)2、采购经理每天下午5:00-----6:00对一天各店的销售做出统计并分析,并对第二天的采购与调拨工作做出安排。
3、每月一次对店面的图书销售进行跟踪,采购经理携同书店人员定期检查存货量,并以此将滞销书进行淘汰。
4、掌握各店的大客户资料库和销售明细。
5、对图书采购架构与重点图书介绍的书面说明,每个月有一次书面总结与各店沟通。
五、电脑软件的使用及权限1、电脑的使用分配各书店每店一台,采购员一台,数据员一台,财务一台。
2、权限设定由管理员按人员各自的职责进行软件工号的设定与权限设定。
每个人均有各自的工号及权限。
如:收银员:销售业务模块、统计分析模块、会员管理模块采购员:采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块、会员管理模块数据员:采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块财务:销售业务模块、采购管理模块、统计分析模块、财务管理模块、内部管理模块、会员管理模块另有一些小项也必须做出限定,这些限定会使漏洞减少很多,管理更加严紧。
六、统一采购工作流程(1)选品.A、根据图书业界(如供应商宣传部门、图书订货会、图书业专业媒体、大众媒体文化版、各大批发零售卖场)对最新图书的关注程度,参照读者对各类图书的需求统计。
采购可对热点新书品种进行选择采购。
B、根据读者推荐和其它网站、卖场等排行榜,参照销售统计,对产品进行筛选确定后下单采购。
(2)根据书店销售排行榜及时进行补货采购。
A、根据销售动态,结合目前的库存结构采购。
应常进常添,一次不宜超过10册,可预警库存,再及时补充,以免产品滞销,不能产生实际销售。
(3)制单、下单:①确认当天供应商对口业务人员受理订单。
②确认订单在一周内完成处理,并到货。
③将已确认供应商到货(特别适用无随货清单情况)相关信息分别通报“数据员”、“书店”、“财务部”——A、“数据员”——供应商、品种、册数、到货录入折扣;B、“书店”——供应商、品种、册数、最低销售折扣;D、“财务部”——供应商、品种、到货折扣、录入折扣、应付款项。
(4)到货跟踪1、供应商供货:产品未到,向“供应商”查询;2、异地供应商发货:未按所载时间到货票或到货的,直接向供应商查询。
(5)到货确认1.关注每日到货流水号,核实录入数据(录入折扣、册数、书卡),发现问题及时反馈至数据员做出修改。
2.到货有残、破、损、少、多情况发生,由数据员当日填制“收货回执单”,即时知会“采购员”,“采购员”回复处理意见,到货清单统一由采购人员保管。
3.“采购员”收到“收货回执单”的当天完成向供应商差错确认工作,并在“收货回执单”上注明与供应商确认的处理结果,将该单交数据人员做数据处理,如数据已确认则交“财务部”做帐务处理。
(6)产品退货为优化库存结构,提高资金利用率,同时规范与各供应商之间的合作关系,采购员须将账期即将结束的图书以及不能销售的产品日常性退回供应商。
退货基本流程为:1、采购员处理退货数据并把数据移交数据员,数据员做出回调。
并打印出单交各店拣书,调拨根据实物反馈数据处理人员,数据根据反馈出的调拨修改单并交采购员再次核对2、打包。
将退货数核实后的数据反馈至数据处理人员,将数据传送采购员,采购员对退货数据作检查、修正和最后的确认3、采购员提供退货时间要求、发运方式以及收货方的通联等信息,数据出三联单交打包,一份随货走,一份交财务。
4、发送完毕后将货运凭证连清单数据员确认,做帐5、采购员负责后续跟踪,收货后与对方核实数字;(7)供应商付款一、付款信息来源总体上分三种1.来源于付款计划表,一般为结算类型付款,即:货款已到期需要结算的。
2.来源于临时采购,也可定义日常性补货采购,即:先付款再发货形式的。
3.来源于期票,图书已入库,数据已确认,原始入库单已转到采购员核对完的,可以按协议和帐期要求开出远期支票。
(除特殊情况外,一般不开具)二、付款计划表1.每月月底采购员将统计下个月必须支付的表格发给财务及公司审批。
2.根据财务回复的审批付款计划做相应的付款安排及业务工作。
三、做付款单1.结算付款:本地有三种付款形式(支票、现金、网上划帐),款付出的同时要拿回发票;外地付款有电汇、商业承兑汇票及网上划帐三种,外地一般都会预先寄发票来,所以单子做好时要附好发票。
2.临时采购:先以借款形式操作,后期做好冲帐单,把发票附在冲帐单后,图书入库后把流水号码洋实洋等填在冲帐单上。
3.期票付款,图书按规定流程全部处理完成后,可根据入库实洋开出帐期规定的远期支票。
(除特殊情况外,一般不开具)四、付款单做好后签字:经手人——采购经理——财务部经理——公司领导五、付出以后的后续工作1.如果是外地的付款,尤其是外地的预付款,是一定要电汇出款的。
把电汇凭证复印件传真对方,可以提前发货。
2.到期的远期支票要向供应商索要发票。
入库操作流程:(1)、数据员凭货运单或原始清单与送货人办理到货交接,单据不全不予交接。
(2)、单据项目不完整(如来货单位,折扣等不详),应及时通知相关人员,并督促补全,方可办理入库手续。
{3}、做到货记录(日期、发货单位、件数等),每天下班前将当天的到货情况发邮件告知采购员。
(4)、到货按来货单位分类摆放好,整件分类排放好,零散的按出版社或到货单位排放好。
(5)、对到货图书整件拆包进行清点,图书按品种分类摆放好,同一品种图书集中摆放。
对能回收利用的包装纸,在拆包的同时折叠好,图书清点完后,转交采购员。
(6)、凭原始单据核对书名、书号、单价、数量,逐一验收,正确的在数量的右方打“√”作为收书正确标记。
(7)、如在验收中发现问题a.书名、书号如有错误,应及时在原位上修改正确并签名确认.b.书价如有价格与清单不符,先与采购员进行确认。
把正确的书价添写在到货单的指定位置,并签字确认修改。
c.到货有残、破、损、少、多情况发生,由数据员当日填制“收货回执单”,即时知会“采购员”,“采购员”回复处理意见。
(8)、验收完后,在清单上签上自己的姓名及清点日期。
(9)、将验收的单据及提取的样书及时录入。
(10)、到货验收、清点不超过3个小时(到货量较大、品种较多情况除外)。
(11)、数据员根据入库的清单和样书进行录入,操作要求如下:a..根据到货清单进行录入。
到货清单应具有详细的供货单位、书号、书名、定价、折扣、册数等相关信息。
b.图书到货录入程序:采购管理模块新增到货c.如果图书到货为新书,则要先建书卡再进行到货录入。
建书卡程序:采购管理模块新增到货图书书卡管理一般图书建卡。
根据图书信息添写书号、定价、作者、书名、出版日期、出版社、版次、装帧、类型、平均折扣等。
d.录入完毕后要检查录入折扣与原书卡折扣是否一致,如不一致则要进行修改,将录入数据与到货数据进行核对,打印录入一联单交财务。
e.录入工作不能超过两个小时(品种较多时除外),录入错误率为零。
调拔操作流程:(1)、数据员将到货数据进行分配,此工作也可由采购员完成。
(2)、数据员、采购员根据调拨数据配书给各店销售。
(3)、收银员按当天的调拔数据进行数据下载。
(4)、采购员尽可能与店员完成店内上架,并与店长核对到货。