采购部工作职责和工作标准
2024年采购的职责及工作范围

2024年采购的职责及工作范围将根据时代的发展和企业的需求进行调整和变化。
下面是对2024年采购的职责及工作范围的一些建议。
1. 采购策略的制定与实施在2024年,采购部门将负责制定和实施采购策略,根据企业的战略目标和市场情况进行采购计划的制定。
采购部门需要与供应商进行战略合作,寻找最佳的采购渠道和资源,以确保企业的采购成本和采购风险的控制。
2. 供应商管理采购部门将继续承担供应商的选择、评估和管理的责任。
在2024年,采购部门将更加注重供应商的可持续发展和社会责任,对供应链进行全面的风险评估和监控,确保供应链的稳定和可靠。
3. 采购合同管理采购部门将负责与供应商签订采购合同,并进行合同履行的监督和管理。
2024年,采购合同将更加注重条款的合规性和风险控制,采购部门需要与法务部门密切合作,确保采购合同的合法性和有效性。
4. 供应链可视化与协同随着科技和信息化的发展,供应链的可视化和协同将成为采购部门的重要职责。
2024年,采购部门将使用先进的供应链管理系统,进行供应链的监控、数据分析和协同管理,以提高采购效率和响应速度。
5. 采购数据分析和预测在2024年,采购部门将更加注重采购数据的分析和预测,通过大数据和人工智能的技术手段,对采购需求和供应链风险进行预测和优化。
采购部门将利用数据分析的结果,为企业的决策提供参考和支持。
6. 环境保护和可持续发展2024年采购的职责还将包括环境保护和可持续发展。
采购部门将与供应商共同努力,选择和推广环境友好的产品和供应商,减少资源的消耗和排放的污染,推动企业的可持续发展。
总之,2024年的采购部门将成为企业整个供应链的关键部门,负责制定采购策略,管理供应商,监控供应链风险,进行数据分析和预测,推动环境保护和可持续发展。
采购部门将与其他部门紧密合作,为企业的发展和竞争力提供全方位的支持和保障。
采购部工作标准及管理办法

采购部工作标准及管理办法采购部员工工作内容及工作标准一、食品保管员工作内容及工作标准1、报货:根据《采购部原料报货制度》报货.对于无库存的食品原料,核实餐厅报货单,确保明确餐厅报货单的各项内容,按照餐厅要求的原料质量标准和数量报货给指定的供应商;对于有库存的食品原料,根据库存量和餐厅需求情况报货给指定的供应商,要求安全库存量为该餐厅平均日需求量的3倍;学期末与供应商做好沟通工作,做到仓库原料零库存;所报原料不得超出《采购原料各标段明细》规定的范围。
2、验货:严格按照《餐厅食品原料采购质量标准》验收食品原料,对于包装类食品原料,不得验收“三无"产品及超保质期的原料;对于散装食品原料,不得验收能通过感官检查(如闻、看、触)辨认明显有腐烂、被污染的食品原料.除自购的原材料外,其他原材料必须逐一亲自验货,不得验收超出《采购原料各标段明细》规定范围的原料;原料验收单须经共同验货的餐厅人员签字. 、仓库管理:严格按照《采购部仓库管理制定》执行。
34、账目统计工作:严格按照财务规定进行账目的统计及上报工作,做到账账相符、帐物相符。
5、索证及台账记录工作:符合《采购索证及台账管理制度》要求。
6、食品原料问题处理及记录工作:出现问题首先及时与餐厅相关人员及供应商沟通,如果处理不了,及时上报采购部经理.对于出现的问题及时、如实记录。
7、就餐大厅食品采购原料价格牌价格的更改工作:及时、准确更改。
二、低值保管员工作内容及工作标准1、报货:对于无库存的原料,核实餐厅报货单,确保明确报货单的各项内容,按照餐厅要求的原料数量和规格型号报货给指定的供应商;对于有库存的原料,根据库存量和餐厅需求情况报货给指定的供应商,要求既不能大量积压库存,又不能缺货。
2、验货:按照报货单要求验货.3、仓库管理:严格按照《仓库管理制定》执行。
4、账目统计工作:严格按照财务规定进行账目的统计及上报工作,做到账账相符、帐物相符。
5、索证及台账记录工作:符合《采购索证及台账管理制度》要求。
采购部岗位工作标准

采购部岗位工作标准
岗位职责
- 负责收集和整理采购信息,包括供应商资料、产品价格和市场趋势等。
- 根据公司需求,与供应商进行接洽和谈判,达成有利的采购合同。
- 负责审核供应商的信用记录和质量保证,并及时跟进供应商的投诉和问题。
- 监督和管理供应链,确保物资的准时到货和质量符合要求。
- 协助上级领导制定采购计划和采购预算,并按照要求进行执行和报告。
- 进行市场调研,了解最新的采购趋势和供应商信息,提供相关建议和意见。
工作要求
- 具备较强的谈判和沟通能力,能够与供应商进行有效的合作和协商。
- 具备较强的分析和解决问题的能力,能够及时处理供应商的投诉和紧急情况。
- 熟悉采购领域的法律法规和流程,能够合法合规地进行采购活动。
- 具备较强的团队合作能力,能够与其他部门进行良好的协作和配合。
- 具备较高的责任心和抗压能力,能够在高强度的工作环境下保持良好的工作状态。
- 熟练运用办公软件,能够进行数据分析和报告撰写。
工作绩效评价
- 完成采购任务的数量和质量。
- 与供应商的合作效果和满意度。
- 供应链的管理和运作效率。
- 对采购成本的控制和节约。
- 提出的改进建议和实施效果。
以上为采购部岗位工作标准的基本要求和绩效评价,希望每位采购部员工能够按照标准履行自己的职责,为公司的发展做出积极贡献。
请注意,以上信息仅作为参考,具体的工作要求和绩效评价还需根据公司实际情况进行调整和补充。
采购部岗位职责及任职要求

采购部主管岗位一、岗位职责:1、主持采购部日常工作,协调与各部门之间的工作关系,协调与各供应商、外协厂的工作关系;2、团结同事,发挥团队精神,努力工作,发挥每个人的特点和聪明才智,把工作做好,努力发挥、激发下属的潜能,并不断的改进工作方法,改进工作效率、树立廉洁的工作作风;3、对第一个业务订单认真评审,确认交期的可行性,对每一个采购订单评审、监督价格合理性,努力降低成本,为公司争取更高的效益;4、对每一个供应商资格进行评审和监督,选用相适应的供应商,确保采购材料品质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好,保证公司生产正常运转;5、及时掌握生产、物料库存动态,掌握生产第一线的各种信息,做到物料准时入库、合理库存;对长期积压的物料要详细分析、统计,根据公司实际情况,充分利用库存,减少积压;6、定期汇报采购落实结果,认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
二、权限:1、对供应商、订购数量、订货时间、交货期等具有决定权;2、所属人员的违规违纪的纠正权,事实处理权或处理申报权;3、下属人员的考核权、指导权、分配权;4、相关文件的审核权;5、对计划和规格、型号不清楚的物资有拒绝权;6、合理化建议权。
三、岗位定员:1人四、岗位任职标准:1、大专以上学历,或相关机械厂同类工作2年以上工作经历。
2、对原材料知识丰富,有很强的谈判及沟通能力,有一定的文字能力。
3、有较强的工作组织能力和管理经验。
4、具备一定的品质及成本意识,对ISO体系有较好的了解。
5、思想品质好,工作认真负责。
五、考核指标:1、采购计划的制定及执行情况2、采购成本的控制3、物料采购周期的控制4、采购物料品质的合格率5、合格供应商的开发和管理情况6、与其他部门的协调情况采购员岗位一、岗位职责:1、采购员在接到生产计划后,先预审并详细分解生产计划的内容,确保采购计划下达的准确性;2、采购需求计划下达后,应对其进行审核。
审核无误后及时下采购订单,确保采购材料正确无误,满足生产要求;3、随时了解库存材料情况,与仓管管理人员经常沟通,防止物资积压;4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解,专业技术知识要不断的提高业务能力,确保品质的稳定性,维持生产正常进行。
超市采购部岗位职责及管理制度(共5篇)

超市采购部岗位职责及管理制度(共5篇)第1篇:采购部管理制度及岗位职责采购部管理制度及岗位职责为加强药品采购管理,保证药品供应并符合质优价廉的要求,依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》(以下简称GSP)、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
1采购部必须服从上级安排,遵守公司劳动纪律,积极主动,团结协作,不推卸责任。
2采购部采购商品时,必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
采购人员必须努力学习、更新知识,不断了解市场动态。
严禁从非法渠道购进药品。
3廉洁奉公,维护公司利益,不得利用职务之便牟取私利。
不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
4积极采取各种措施降低购货成本。
5建立供应商档案,收集市场信息,密切关注市场、价格变化,积极为公司引进新品种。
认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。
6勤进快销,减少库存资金占用,提高库存周转率,确定最优补货时间和补货量,努力避免缺货或积压情况。
7积极应对药品招标,配合分公司(医院部)做好投标过程中所需要做的一切工作。
8对急救药品和公司急需药品的采购应做到及时准确,在采购过程中同销售部门保持联系,对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。
9采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行定期的沟通。
根据分公司销售排行表合理制订采购计划;并按到货时间安排品种结构、库存结构,做好季节性用药,储备药品的采购工作;10制订当月应付帐款的还款计划;11参与每季、年度的盘存工作,及时处理呆滞货物,尽力避免不应有的损失。
12采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况,选择最佳经济运输方式和路线;13对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步,并催促财务部门按时付款;核对及税票的签收、登记;14确定每个品种最低库存,保证医疗单位的供应,确保公司效益最大化;15采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商主动铺货三种情况购进品种,。
采购部门的工作职责(2篇)

采购部门的工作职责对接业务部门收集货需、汇总采购订单;负责进口采购商品的具体订单流程,跟进付款、到货;负责产品采购、生产、交期等日常跟进工作;对接报关,负责公司商品的进口报关资料审核、跟进报关进度;负责公司商品的中文标签制作与备案流程;负责采购货款、产品费用的对帐及外汇支付申请等事项;负责处理客诉,负责与供应商协商沟通客诉处理方案;负责库存监控,生产排期与订单匹配性以及船期跟踪;负责所属工作报表更新如:到采购订单汇总,付款进度,到货计划,生产排期,库存更新等;领导临时安排的其它事宜。
采购部门的工作职责(2)通常包括以下方面:1. 制定采购策略:负责制定采购策略,与其他部门进行沟通,确保采购与公司的战略目标保持一致。
2. 建立供应商关系:与供应商进行合作协商,建立长期稳定的供应商关系,确保公司能够获得高质量的货物和服务。
3. 寻找合适的供应商:负责寻找合适的供应商,评估他们的能力和信誉,并与他们洽谈采购合同。
4. 供应链管理:管理与供应商的物流和库存,确保货物按时交付,并管控库存水平,以避免过多的库存或供应中断。
5. 采购谈判:与供应商进行价格和其他采购条件的谈判,争取获得最优的价格和供货条件。
6. 采购合同管理:负责管理采购合同的签署和执行,确保双方履行合同条款。
7. 采购成本控制:根据预算和采购目标,控制采购成本,寻找节约成本的机会,提高采购效率。
8. 采购评估与监督:定期评估供应商的表现,根据实际情况调整供应商的选择,并监督供应链各环节的执行情况。
9. 解决供应商纠纷:处理与供应商之间的纠纷和投诉,确保问题能够得到及时解决。
10. 跟踪市场信息:跟踪市场行情和供应链的变化,及时更新采购策略和供应商选择。
总体来说,采购部门的职责是确保公司能够以最优的价格、质量和供货条件获取所需的物资和服务,同时与供应商建立良好的合作关系,以确保供应链的顺畅运作。
采购部工作标准

(1)完成领导交办的其他工作任务
考核指标
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
计算方式
信息数据
1
采购成本控制
30%
பைடு நூலகம்考核期内采购成本降低目标达成率达到%
三项达标满分
两项达标60分
其余全部扣分
财务报表
2
采购质量
30%
考核期内采购质量合格率达到100%
出现一次扣5分
品管报表
3
采购及时率
20%
考核期内采购计划编制及时率达到—%
采购部工作标准
岗位名称
采购员
所属部门
生产部
上级
生产经理
下级
无
任职资格
1.专业知识
男或女,年龄25—35岁,经济专业类相关专业知识
2.工作经验
有采购经验一年以上
3.业务了解范围
掌握物资采购、仓储管理等专门知识,熟悉合同法管理信息系统
工作标准
标准细分
1.采购管理
(1)采购前编制采购计划,并报副总审批后方可采购
(2)选定分供方,合理组织货源
(3)掌握采购物资的各种参数,合理确定采购方式
(4)对采购物资及时向上级报告价格与质量
(5)严格执行财务制度,货款结算、往来账目清晰
(6)规定期限催货、押运、提运物资
(7)对所购物资及时输汇款、交款手续,及时向有关人员提供各种票据
(8)掌握物资的使用、库存情况
(9)要及时、全面、系统、调查和掌握供货市场信息、动向,做好预测和采购
未上班全部扣分
上级检查
4
工作配合执行力
20%
100%配合及执行力
达标满分,无达标全部扣分
采购部工作职责内容(5篇)

采购部工作职责内容(精选5篇)采购部工作职责内容第1篇1、重要帮助部门负责人管理团队;2、订立、参加订立相关的政策、制度和流程;3、分析及考察评估供应商信息;4、分析市场确定短期和长期的供应商和供应渠道;5、依据销售推测和生产情况,订立采购计划;6、负责供应商开发、管理和跟进,帮助处理相关问题;7、负责采购成本和费用的掌控。
8、协调与生产、研发中心以及其他相关部门的内部关系。
采购部工作职责内容第2篇(1)负责部门的相关方案拟定、检查、监督、掌控与执行。
(2)负责结合公司营销与生产方面,来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。
(3)负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划,订立公司采购方面组合的策略方案与执行。
(4)负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度进展计划作出分析,总结阅历并订立年度采购方案与汇报工作。
(5)参加公司的经营管理委员会工作,提出相关改制方案及建议。
采购部工作职责内容第3篇负责珠宝采购物料和原材料,依据销售数据适时调整安全库存。
把控生产计划商品回货期的跟进,商品计划完成进度的跟进,跟进补货量和畅销品补货比例。
监控库存状态,合理有效提出库存调整的合理化建议并与其他部门共同分析调整方案。
负责公司全渠道的新品开发,包括协同设计师进行货品设计,主导打样及取得审批。
协调货品的适时交付和异常情况处理及品质标准的建立。
适时跟进和处理有产品质量问题的货品,定期总结并制作商品的分析报告采购部工作职责内容第4篇依据公司经营进展战略,订立本部门的工作目标;依据公司订立的年度、月度工作计划订立部门年度、月度工作计划并分解实施;负责依据工程实际情况,订立材料供应计划和资金需求计划;负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标;负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行。
负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理;负责建立询价、比价系统,完善材料样品库;负责完善采购数据库,搭配造价掌控部、财务部办理工程项目材料结算;负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;负责采购相关资料的档案管理,并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;负责订立本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;定期召开部门工作例会,落实工作计划的完成情况;适时完成上级领导交办的其他任务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、目的作用:1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口总经理是供应部的上级直接领导。
供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应:2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。
掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。
2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算:3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核:4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。
4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。
使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限:4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
4.3采购权:4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
4.3.5检验用品及用具的采购权。
4.3.6企业用燃料的采购权五、工作标准5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。
5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高。
5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表,供应部计划员分解采购计划,报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后,分解下达采购计划给各相关采购员。
采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后,确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知,到货通知随货物一同送到仓库,由仓库保管员进行初检,确认数量,核实无误后,在到货通知上签字确认,将到货通知第三联由仓库保管员保存,第二联送交财务,第一联返回供应部,物料入库待验。
月底结帐时如发票未到,由采购员办理暂入库手续,发票到达后办理正式入库冲回暂入库,业务员填写入库单,供应部负责人审核签字,仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认,财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量,企业应建立供应商评估小组,由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与,并定期对供应商进行评估。
主要物资的采购应确定两个以上的定点单位,以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度直接上级:总经理;部门性质:负责采购、供应材料、备品配件其他物资;管理权限:受办公室委托,行使对采购、供应的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;管理职能:合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资;供应部职责:1 从办公室的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向办公室负责;2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。
认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购,做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;3.制订本部的工作计划和目标;4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况;5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;6.采购方式设定;7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;8.采购前要询价、比价、议价;9.合理编制采购计划、实施采购;10.处理与协调和供应商之间的关系;11.组织对物资市场信息的搜集和分析;12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力;13.完成临时交办的其他事项;1 供应部在职人员行为规范:1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定,都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项,本职位人员应确实做好:(1)操守廉洁(2)掌握市场(3)积极认真(4)适应性强(5)精打细算(6)精打细算2 采购程序:2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划,该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类,把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项目,应以书面形式反馈给计划制订部门,以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。
货期不能满足时,需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。
采购订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。
此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。
外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施;c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序3.1 供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部,由质检人员实施验证,对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。