物 品 采 购 申 请 审 批 表
物品材料采购计划申请审批表

LITC-7.4.1-01-JW物品材料采购计划申请审批表申请部门:编号:备注:1、本表适用资产购置全过程,并为档案材料之一,请注意妥善保管。
2、本表一式二份,财经处、教务处各一份。
辽宁信息职业技术学院2 0 0 年月日下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除!!!!!!教育机构劳动合同范本为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务,保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止:1.双方应信守合同,未经双方一致同意,任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
办公用品采购请示 办公用品请示报告

办公用品采购请示办公用品请示报告精品文档,仅供参考办公用品采购请示办公用品请示报告请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。
以下是本站分享的办公用品采购请示,希望能帮助到大家!办公用品采购请示xx业务部门:我处x办公室因工作需要,急需购置网线、电话、路由器等办公用品,约需经费xx元(小写¥xx.xx元)。
附:拟购办公用品清单(表格形式)妥否,请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容:一、目的及适用范围1、厉行节约,杜绝浪费,物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用,个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要,填写《办公用品领用申请单》(附件1),经过部门领导同意后,转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,汇总核算,报总经理同意后,转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写《入库单》(附件2)。
(2)、办公用品原则上由财务部统一采购。
(3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。
3、办公用品的入库(1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写《办公用品库存台帐》(附件3)。
(2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符;四、办公用品的领用保管;1、资产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。
;2、属于需临时支领的办公用品,经总经理批准后,报财务部按实际需要或标准核定后领取,办理出库手续;3、对于大件器具类办公用品,各部门应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
办公用品申请购买与领用管理制度范本(3篇)

办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程,保证办公用品的合理利用和使用,并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前,必须提前填写办公用品申购申请表,明确需要购买的物品的名称、数量和用途,并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后,由行政部门负责办公用品的采购工作,根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购,并及时与供应商联系,核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后,核对商品的名称和实物数量,并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物,行政部门应及时与供应商联系,要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时,必须填写领用单,详细说明领用物品的名称、数量和用途,并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性,并签字确认后,由领用人员签字领取物品,并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品,不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时,应归还给行政部门,同时填写归还单,并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题,领用人员应及时向行政部门报告,行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点,核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性,及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查,对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行,各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订,应经过相关部门确认,并进行公示通知,确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文,可根据具体需要进行相应的修改和完善。
行政物资申请领用采购盘点管理套

金额
备注
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合计金:
制表人: 审核人: 审批人:
招待物资领用台账
月份: 年 月 编号:
序号
领用日期
部门
领用人
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备注
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注:招待物品不得超过招待客户对应级别。
行政物资盘点表
盘点日期: 年 月 日 编号:
序号
物资类别
品名
规格
数量
盘点
结果
备注
库存
盘点
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注:盘点结果:正常、盘盈、盘亏。出现盘点特殊及时汇报。
制表人: 监盘人: 审核人:
行政物资需求计划表
月份: 年 月 编号:
序号
需求部门
物品分类
物品名称
规格型号
需求数量
备注
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制表人: 审核人: 审批人:
行政物资领用申请表
领用日期: 年 月 日 编号:
领用人
领用部门
职务
领用物品明细
序号
物品名称
采购物品的申请流程与管理制度

采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包,须由各部门提出采购计划,填写《采购申请表》,并经各所属部门总监(总裁)审批后,移交行政中心统计汇总,编制《申购总清单》,交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批,最终交由行政中心采购专员进行采购。
办公物品由财务负责管理,物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符,按手续验收入库,登记上账。
没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续,财务一律不予报销。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:2、文具用品分为个人领用和部门领用两种:a、个人领用:系个人使用保管用品,b、部门领用:系公司或部门共同使用用品,3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。
5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。
如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库,然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者,由财务部酌量申购存库,如公司无法统一采购的急需品或特殊品,可经董事长同意后授权所需部门自行购买。
7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档,于申购时填写或编辑打印并保存备案,由各部门自己管理,各部门人员领取时做好登记,严格控制办公物品的申购。
8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理,并及时做好领用登记,以便统计消耗情况。
办公物品严禁领取回家私用。
9、新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,可先向文员领取办公必备物品,如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。
公司办公用品购买申请表

沃农-公司办公用品购置申请表〔小〕申请日期:年月日部门负责人签字:办公室负责人总经理审批:沃农-公司办公用品购置申请表〔小〕申请日期:年月日部门负责人签字:办公室负责人总经理审批:沃农-公司办公用品购置申请表〔大〕申请日期:年月日部门负责人签字:办公室负责人总经理审批:沃农-公司办公室资产购置申请表〔小〕申请日期:年月日部门负责人签字:办公室负责人总经理审批:沃农-公司办公室资产购置申请表〔小〕申请日期:年月日部门负责人签字:办公室负责人总经理审批:沃农-公司办公室资产购置申请表〔大〕申请日期:年月日部门负责人签字:办公室负责人总经理审批:沃农-公司职员进职申请表应聘部门(分公司):应聘岗位:日期:年月日沃农-公司职员转正申请表沃农-公司职职员作调动申请表年月日沃农-公司职员任免通知书沃农-公司职员任免通知书沃农-公司职员任免通知书沃农-公司职员处分通知单编号:日期:年月日备注:1、本罚单正联交由财务扣款;副联〔复印件〕由行政备案〔记进职员档案〕。
2、本罚单作为职员考评的依据之一。
沃农-公司职员处分通知单编号:日期:年月日备注:1、本罚单正联交由财务扣款;副联〔复印件〕由行政备案〔记进职员档案〕。
2、本罚单作为职员考评的依据之一。
沃农-公司职员请〔休〕假审批单沃农-公司职员请〔休〕假审批单沃农-公司职员请〔休〕假审批单沃农-公司出差申请表表格编号:申请日期:年月日沃农-公司差旅费清单原始单据:张日期:年月日沃农-公司出差报告单注:出差完毕3日内提出。
沃农-公司业务招待请款单(存根) 部门:日期:年月日沃农-公司业务招待请款单日期:年月日注:本单一式两份,存根由请款人办理批准手续,待招待结束后填毕实际金额本部门留存,下一联报财务会计部办理请款,待招待结束后凭此联和发票办理报销手续,留于财务会计部。
沃农-公司职员离职申请单备注:1、辞职由职员本人申请,其他形式离职由职员的直截了当主管申请,公司在6个月内不受理复职申请。
采购申请审批流程
标准企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个进程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:〔1〕请购的部门;〔2〕请购物品所属工程;〔3〕请购的用途;〔4〕请购的物品名;〔5〕请购的物品数量;〔6〕请购的物品规格;〔7〕请购物品的样品、图纸或技术资料等;〔8〕请购的物品的需求时刻;〔9〕请购如有特殊需要请备注;〔10〕请购单填写人;〔11〕请购部门主管;〔12〕请购单审核人;〔13〕采购欠债人审核;〔14〕财务审核人;〔15〕公司总领导。
3.请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完整、清楚,由公司领导审核批准后报采购部门;〔2〕固定资产申购依照附表一〔固定资产购买申请表〕的格式进展填写提报;〔3〕其他材料设备及工程工程申购依照附表二〔申请表.〕的格式填写提报;〔4〕日常依照公司印制的依照附表三〔审批单〕的格式填写提报;〔5〕请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;〔6〕涉及的请购数量过量时能够附件清单的形式进展提交,为提高效率该清单的也需一并提交;〔7〕遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情形,能够或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
〔8〕若是是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必需作出书面说明。
〔9〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门〔1〕公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报;〔2〕公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报;〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点〔1〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是不是依照规定填写完整、清楚,检查请购单是不是通过公司领导审批;〔2〕接收请购单时应遵循无方案不采购,名称规格等不完整清楚不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积存的物资不采购的原那么;〔3〕通知仓库治理人员核查请购物资是不是有库存;〔4〕关于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
办公用品采购申请书8篇
办公用品采购申请书8篇第1篇示例:办公用品采购申请书尊敬的领导:我是XX部门的职员,现就办公用品采购提出申请。
鉴于公司日益扩大的规模,为了更好地保障员工的日常办公需求,以及提高工作效率,特向公司申请购置办公用品,具体需购置的物品如下:1. 文具类:包括笔、纸、订书机、文件夹、便签纸等,以保证员工在日常办公中的书写和整理工作,提高工作效率。
2. 办公设备:针对部分员工需要的特殊办公设备,如计算机配件、打印机、复印机等,以满足工作需要。
3. 保管柜类:部门需要增加一些保管柜,用于存放重要文件和资料,以确保信息的安全性。
4. 会议用品:包括演示板、投影仪、会议桌椅等,以提供更好的会议环境,促进团队间的合作与交流。
5. 电子产品:如电扇、加湿器等,以提供员工在工作期间的舒适工作环境。
以上所述为本部门的实际需求,购置这些办公用品将有助于提高工作效率、促进团队合作、保障信息安全、提升员工舒适度,有利于公司整体发展。
敬请领导批准,望尽快为本部门购置所需办公用品,谢谢!此致XX公司领导XX部门人员敬上第2篇示例:办公用品采购申请书尊敬的财务部门领导:您好!我们部门需要购买一些办公用品,现特向财务部门提交办公用品采购申请书,望批准。
一、采购物品及数量:1. 笔记本x 50本2. 圆珠笔x 100支3. 文件夹x 50个4. 订书机x 2台5. 订书钉x 5盒6. 计算器x 5台7. 桌面文件盒x 10个8. A4纸x 10包9. 便签纸x 20包10. 进口胶水x 5瓶二、采购理由:1. 笔记本:用于记录会议内容、工作计划等。
2. 圆珠笔:便于书写,提高工作效率。
3. 文件夹:整理文件,方便存档。
4. 订书机、订书钉:用于装订文件、资料。
5. 计算器:办公必需品,方便进行数据统计。
6. 桌面文件盒:整理桌面,提高工作效率。
7. A4纸、便签纸:办公必需品,方便书写。
8. 进口胶水:用于粘贴文件、资料。
三、采购金额及预算:按以上物品及数量计算,本次采购总金额为2000元,符合公司财务预算。
采购申请提出及审批权限规定表
研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提出月度或日采购申请
部门负责人或授权人
技术副总经理
采购申请提出及审批权限规定表
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、设备等
各部门
经营需求、加工要求
部门负责人或授权人
经营副总经理
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等
使用部门
月初提出采购申请
部门负责人或授权人
相关主管领导
经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类)
使用部门
在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提出年度或月Hale Waihona Puke 采购申请部门负责人或授权人
总经理
常备用料
采购计划专员(由库房管理员配合)
日常领料情况、库存情况
采购授权审批制度
第18条 特采申请与审批程序规定
1.经质检部负责人确认为不合格物资后,采购部根据生产经营需求决定是否申请特采,使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请。
2.申请特采时,必须详细填写《特采作业申请书》,写明不合格原因及特采原因。
采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定如下表所示采购申请审批权限规定采购项目采购金额元审批人属统购项目的原料物料及其他物资部门经理总经理非属统购项目的原料物料及其他物资生产性设备3000元以下采购部经理3000?10000部门经理采购部经理10000元以上部门经理总经理非生产性设备300元以下采购部经理300?2000部门经理采购部经理2000元以上部门经理总经理办公用品300元以下采购部经理300部门经理采购部经理5000元以上部门经理总经理?审批内容主要是确定是否应采购按什么标准采购以及采购的数量质量
申请部门:
申请人:
申请日期:
2.紧急采购的物资价值在5 000(含)元以下的,请购部门需报采购总监审批,审批同意后,转交采购部实施紧急采购作业。
3.紧急采购的物资价值在5 000元以上的,请购部门需报公司总经理审批,审批同意后,转交采购部实施紧急采购作业。
4.特殊情况下,请购部门可直接请示公司总经理,在紧急采购后补办相关审批手续。
4.审批工作在每月28日前完成。
5.采购人员根据审批结果实施采购。
6.采购部及时将各部门未列入公司采购计划的项目反馈到各部门。
第7条 采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定(如下表所示)。
采购申请审批权限规定
采购项目
采购金额(元)