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出入库管理办法规定(3篇)

出入库管理办法规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理,确保物资出入库的规范化和高效化,提高物资利用率,降低库存成本,特制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司所有仓库及涉及物资出入库的相关部门和人员。

第三条出入库管理应遵循以下原则:1. 统一管理:物资出入库实行统一管理,确保物资的有序流动。

2. 规范操作:严格执行物资出入库操作规程,确保操作规范、准确、安全。

3. 及时准确:及时、准确地记录物资出入库信息,确保信息真实、完整。

4. 节约高效:合理控制库存,提高物资利用率,降低库存成本。

第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部,负责公司物资出入库管理的组织、协调和监督工作。

第五条物资管理部职责:1. 制定和修订出入库管理制度及操作规程。

2. 负责仓库的规划、建设和管理。

3. 组织实施物资出入库的审核、监督和检查。

4. 定期对出入库数据进行统计分析,提出改进措施。

5. 负责与相关部门的沟通协调。

第六条仓库管理员职责:1. 负责仓库的日常管理工作,包括物资的入库、出库、盘点等。

2. 严格执行出入库管理制度及操作规程,确保操作规范。

3. 及时、准确地记录物资出入库信息。

4. 定期对仓库进行清理整顿,保持仓库整洁有序。

5. 协助物资管理部进行库存管理及统计分析。

第三章物资入库管理第七条物资入库流程:1. 采购申请:采购部门根据生产、经营需要提出采购申请。

2. 审批:物资管理部对采购申请进行审批。

3. 采购:采购部门按照审批意见进行采购。

4. 验收:仓库管理员对采购物资进行验收,包括数量、质量、规格等。

5. 入库:验收合格的物资入库,填写入库单,并做好入库记录。

第八条物资验收标准:1. 数量:实际数量与采购数量一致。

2. 质量:符合国家及行业标准,无质量问题。

3. 规格型号:符合采购申请要求。

第九条验收不合格的处理:1. 对于验收不合格的物资,仓库管理员应立即通知采购部门。

2. 采购部门应与供应商协商处理,如退货、换货等。

材料出入库管理规定

材料出入库管理规定

材料出入库管理办法一、目的:为规范采购材料及废料管理,确保出、入库的合法性、及时性,投入产出的合规性,提高综合经济效益,特制定本办法。

二、使用范围本办法适用于集团内材料出、入库物资的管理。

三、本办法中的术语/标准1、材料是指采购的原材料,主要是指板材。

2、生产过程中产生的不可再利用的废余料,包括经鉴定不可修复的报废产品,即废料。

3、贵重物资是指铜、铝等材料。

4、出、入是指废料出厂、原材料采购入厂。

四、职责与权限4.1物资管理科是材料类物资的管理部门,要负责保管好材料,并保持仓库整洁有序。

4.1.1负责建立材料的入库、出库管理台账;4.1.2负责建立废料的入库、出库管理台账;4.1.3负责与车间废料的日常交接包括但不限于入库、处置等;4.1.4负责材料库、成品库、废料场等仓库的5S管理,并接受主管部门的管理。

4.1.5根据客户或政府职能部门要求,负责组织对地磅检验,确保地磅正常使用。

做好校验预警、记录的台账管理、检验报告的档案管理。

4.2生产车间是原材料出库后、废料入库前的保管部门。

4.2.1负责组织各班组对生产过程中产生的废料进行收集,并按照指定地点进行排放;4.2.2负责废料的登记、统计和移交物资管理科前的保管工作,对应到板材的领用批次号、重量等关键信息;4.2.3废料及时入库,审核通过后过磅计重,并将实物送至物资管理科相应的仓库保管。

4.3企业管理部是材料和废料的监管部门,包括但不限于指定一人做监磅工作,轮岗监磅。

4.4财务部材料和废料的监管部门,包括但不限于指定一人做监磅工作,轮岗监磅。

五、作业程序5.1办理原材料入库手续时,采购管理科发起入库申请,物资管理科通知企管部、财务部监磅。

5.2物资管理科核对单据与实物无误后,办理入库手续,并将材料分类码放整齐。

5.3废料分为普通废料和贵重废料。

5.3.1生产车间必须及时对生产产生的废料进行实物及数量清点,并码放到指定地点或废料箱、包装袋。

5.3.2车间发起废料入库申请,通知物资管理科进行回收,双方在交接《入库单》(二联单)上互签,互签后的入库单作为物资管理科的入库依据。

出入库管理规定(完整版)

出入库管理规定(完整版)

出入库管理规定出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。

下面是出入库管理条例,欢迎参阅。

出入库管理规定篇1 第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。

第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。

第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。

第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。

第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。

第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

第四章物资出库管理第七条各类物资的出库,实行先进先出的原则。

第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。

第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面第十条本着厉行节约、杜绝浪费的原则,严禁一次性领用,一次性出库。

第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。

解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。

第二条本办法自20xx年1月1日开始施行。

本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门公司名称20xx年1月1日出入库管理规定篇2 一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。

第二条仓库管理工作的任务:(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

物资出入库管理规定(6篇)

物资出入库管理规定(6篇)

物资出入库管理规定(6篇)物资出入库管理规定(通用6篇)物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续,有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三) 物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品调整内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四) 物品验收合格后,应及时入库。

(五) 物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六) 物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八) 做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九) 仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定:(一) 物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二) 物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货,无单不放货,内容填写不准确不放货,数目有涂改痕迹不放货,发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时发货,保证合同的完整履行。

出入库管理规定(三篇)

出入库管理规定(三篇)

出入库管理规定是指企业或组织为了管理和控制物资的进出流动,制定的一系列规章制度和管理措施。

下面是一般企业出入库管理的一些常见规定:1. 出入库登记:企业应设立专门的出入库登记簿或系统,记录物资的名称、规格、数量、进出日期、经办人等信息,并由责任人或仓库管理员进行审查和确认。

对于重要物资,还应进行重点关注和跟踪。

2. 出入库审批:企业应设立出入库审批制度,凡涉及出入库操作的,必须经过相应的审批程序。

审批程序可以根据物资的价值、种类、用途等不同情况设定不同的审核权限。

3. 库房管理:企业应制定库房管理规定,明确库房的使用、进出、盘点、保管、分类等具体要求。

库房应定期进行清洁消毒,并按照物资的性质、存放要求进行分类和编码。

4. 库存管理:企业应建立物资的库存管理制度,及时跟踪和掌握库存情况,确保库存数量和质量的准确性。

可以采用先进的库存管理技术,如ABC分类法、经济订货量、安全库存等方法。

5. 盘点管理:企业应定期进行库存盘点,核实实际库存与账面库存的差异,并及时进行调整和处理。

盘点应由专门人员进行,盘点结果必须进行备案和审批,确保准确性和可靠性。

6. 安全措施:企业应制定出入库安全管理规定,对与安全有关的操作和场所进行特别管理。

可以采取刷卡、视频监控、防盗报警等措施,保障物资的安全及员工的安全。

7. 违规处罚:企业应明确规定出入库管理违规行为的处理办法,包括违规操作、虚假登记、物资盗窃、失职等行为的处罚,以维护出入库管理的纪律和权威。

以上是一些常见的出入库管理规定,企业可根据自身的实际情况和需要进行具体的规定和实施。

出入库管理规定(二)是针对企业或组织的仓储管理的规定和流程。

它主要包括以下内容:1. 仓库结构和布局:规定仓库的结构和布局,包括货架、货位的设置,以及各种设备和工具的放置和使用。

2. 出入库流程:明确出入库的流程和步骤,包括采购入库、销售出库、调拨出入库等各种情况的操作流程。

3. 库存管理:规定库存的盘点、计算和管理方法,确定库存数量的统计周期和统计方法。

出入库管理规定

出入库管理规定

出入库管理规定出入库管理规定出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。

下面是出入库管理条例,欢迎参阅。

出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。

第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。

第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。

第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。

第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。

第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

第四章物资出库管理第七条各类物资的出库,实行“先进先出”的原则。

第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。

第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。

第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则,严禁一次性领用,一次性出库。

第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。

解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。

第二条本办法自20xx年1月1日开始施行。

20xx年1月1日物资出入库流程采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。

当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

仓库出入库管理规章制度(2篇)

仓库出入库管理规章制度(2篇)

第1篇第一章总则第一条为加强仓库管理,确保物资安全,提高出入库效率,降低管理成本,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有仓库的物资出入库管理。

第三条仓库出入库管理应遵循以下原则:1. 安全第一,确保物资安全;2. 效率优先,提高出入库速度;3. 严谨规范,确保数据准确;4. 节约资源,降低管理成本。

第二章仓库出入库管理职责第四条仓库管理部门负责制定本规章制度,并对其实施情况进行监督检查。

第五条仓库管理员负责具体执行本规章制度,包括物资的入库、出库、盘点等工作。

第六条仓库保管员负责对仓库内的物资进行保管,确保物资完好无损。

第七条采购部门负责物资的采购和入库申请。

第八条使用部门负责物资的领用和退库申请。

第三章仓库出入库流程第九条入库流程:1. 采购部门收到供应商提供的物资后,对物资进行验收,确保物资符合合同要求。

2. 验收合格后,填写入库单,并由仓库管理员进行审核。

3. 仓库管理员核对物资数量、规格、型号等信息,无误后进行登记入库。

4. 仓库保管员对入库物资进行上架,并做好标识。

5. 入库完毕后,仓库管理员将入库单交采购部门存档。

第十条出库流程:1. 使用部门根据实际需求填写出库单,并由相关负责人审核签字。

2. 仓库管理员核对出库单信息,确保无误。

3. 仓库管理员根据出库单领取物资,并做好出库登记。

4. 仓库保管员对出库物资进行打包,确保物资安全。

5. 出库完毕后,仓库管理员将出库单交使用部门存档。

第四章仓库物资管理第十一条仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点,确保库存数据的准确性。

第十二条仓库保管员应做好物资的保管工作,防止物资损坏、丢失或被盗。

第十三条仓库物资的储存应按照规定的分类、分区、分层原则进行。

第十四条仓库物资的储存环境应保持干燥、通风、防潮、防尘、防盗。

第五章仓库安全管理第十五条仓库应建立健全安全管理制度,确保仓库安全。

第十六条仓库内应设置明显的消防设施和警示标志。

第十七条仓库工作人员应定期接受消防安全培训,提高消防安全意识。

出入库登记管理制度(5篇)

出入库登记管理制度(5篇)

出入库登记管理制度为了加强公司对危险化学品出入库的管理,特制定公司的出入库登记管理制度。

(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对,看实物是否与帐面相符,进行入库,将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

(2)仓管员接到发料传票后,依据传票进行发料,并将发料数量写于传票上。

(3)原料使用完毕,将剩余原材料归还仓库,仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上,在库存表上进行登记。

(4)经验收合格的成品入库时,仓管员清点产品的数量,检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内,如果不一致,查找原因,如果一致,在传票上写清数量,依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。

(5)产品出库时,仓管员先依据出库单和派车单进行备货。

(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后,进行装车出货,依据发完货的出库单在库存表上进行登记。

出入库登记管理制度(2)一、目的为了规范企业的出入库管理,确保物品的安全和准确性,提高工作效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有员工、物资管理员及相关人员。

三、基本原则1. 出入库操作必须有相应的登记记录。

2. 出入库操作必须经过授权和审核。

3. 出入库操作必须保证准确和及时。

四、责任与权限1. 物资管理员负责物资的出入库管理,并定期进行清点和盘点。

2. 负责审核及批准出入库申请的部门经理要保证申请的准确性和合理性。

3. 公司领导对出入库管理制度负有最终责任,并有权对制度进行修订和调整。

五、出库管理1. 出库需提前填写出库申请单,包括物品名称、规格、数量、用途等信息,并经部门经理审核。

2. 出库申请单交给物资管理员,物资管理员审核后确认出库。

3. 未经授权的人员不得擅自将物品从库房中带出,一经发现将追究相关责任。

4. 物资管理员将已审核的出库申请单记录在出库登记簿中,并分别在申请单上签字确认,方可发放物品。

六、入库管理1. 物资管理员负责对收到的物品进行验收,包括物品的数量、规格、质量等。

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出入库管理规定导读:我根据大家的需要整理了一份关于《出入库管理规定》的内容,具体内容:出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。

下面是出入库管理条例,欢迎参阅。

篇1第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库...出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。

下面是出入库管理条例,欢迎参阅。

篇1第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。

第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。

第三条保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。

第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。

第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。

第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。

第四章物资出库管理第七条各类物资的出库,实行"先进先出"的原则。

第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。

第九条物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料,同时办理物资出库手续。

第十条本着"厉行节约、杜绝浪费"的原则,严禁一次性领用,一次性出库。

第十一条物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。

解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。

第二条本办法自20xx 年1月1日开始施行。

本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送: 总经理抄送: 各部门公司名称20xx年1月1日篇2一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。

第二条仓库管理工作的任务:(一) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(二) 做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

(四) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

二、仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制"商品验收单"一式四份(经仓管员签字后的"商品验收单",一联由业务部门留底,一联交统计部门,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具"入库单"依据),仓管员根据"商品验收单"填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在"商品验收单"上签名,并根据点验结果如实填制"入库规格单"一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在"入库单"上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的"商品验收单(仓库联)"和"入库单"的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制"入库单"一式三份,双方相互核对无误后须在"入库单"上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物流量。

第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设"来料加工材料登记簿",以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

三、仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的"商品调拨单(仓库联)",一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具"出库单"依据,一联交统计。

由公司业务员办理出库手续,仓管员根据"商品调拨单"注明业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置"发外加工登记簿"进行登记。

第十五条来料加工客户所提拱的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在"来料加工材料登记簿"上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称"仓库实物账")和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填制盘点一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量方法,确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,用不同方法分别存放,既保证物资免受各种损害,又保证物资的进出和盘存方便。

第二十二条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸咽。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。

篇3一、目的为了规范公司库房管理,器材出入库工作科学化、规范化,特制定本流程。

二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次,仓库管理员根据工作需要,向部门经理提出申请,可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员收到提货单后进行登记,并分配给相应的包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货,货物配齐后,由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后,包装人员开始包装,包装完毕后,交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、登记发运相关信息,安排将货物发运,并在次日上午通知客户货物预计到达时间等相关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理,包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部使用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材,需要经办人填写用料申请单,经部门经理签字后,方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或使用用途分别归档,特别是培训部培训客户使用与成品画制作车间领用需要单独建立档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处理1、因项目调整或其他原因,导致器材不再使用,需要进行变卖或报废处理,由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处理申请单》经部门经理签批后,按签批意见进行处理;3、被处理器材帐面价值在1000元以上者,尽量集中处理,且需要公司总经理签批,并按签批意见处理;4、器材处理后获得的款项直接交总部财务部,由财务出纳人员开据收据,并由会计进行帐务处理;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

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