每周安全检查整改记录2018.3.28
项目部每周安全质量自查整改记录

项目部每周安全质量自查整改记录本周安全质量自查整改记录如下:1. 施工现场安全检查及整改情况根据本周安全自查情况,对施工现场进行了全面的安全检查。
发现的问题主要集中在以下几个方面:- 高处作业未按规定使用安全带,存在安全隐患;- 施工道路未设置警示标志,容易造成交通事故;- 垃圾分类工作未落实到位,影响了环境卫生;- 临时用电线路存在安全隐患,需要进行整改;根据检查结果,项目部立即启动了整改工作:- 对高处作业人员进行了再次安全培训,并要求其必须佩戴安全带;- 对施工道路设置了警示标志,加强了交通安全管理;- 加强了垃圾分类的宣传,提醒施工人员进行垃圾分类;- 对临时用电线路进行了检修和改造,消除了安全隐患。
2. 施工质量检查及整改情况本周施工质量自查发现了一些影响质量的问题,具体如下:- 地基处理不到位,需要进行补强;- 混凝土浇筑时未严格按照施工图进行操作,导致质量不达标;- 部分管道安装存在漏水情况,需要进行修复;- 木工制作中存在尺寸偏差,影响了安装效果;对以上问题,项目部立即采取了整改措施:- 对地基进行了重新处理,确保了地基的稳固性;- 对混凝土浇筑进行了重浇,确保了质量的合格;- 对漏水的管道进行了修复,保证了管道的正常使用;- 对木工制作进行了重新测量和加工,保证了尺寸的准确性。
3. 安全质量事故处理情况本周未发生任何安全质量事故,项目部对此表示肯定,并认为这是全体工作人员共同努力的结果。
项目部将继续加强对施工现场的安全质量管理,确保项目进展顺利。
4. 对自查整改情况的总结与反思通过本周的安全质量自查整改工作,我深刻认识到自查整改工作在项目管理中的重要性。
通过及时发现问题并进行整改,可以保障施工现场的安全质量,避免事故的发生,为项目的顺利进行提供保障。
在以后的工作中,我将更加重视自查整改工作,加强现场管理,确保施工安全和质量的稳定。
以上为本周项目部的安全质量自查整改记录,通过本周的工作总结与反思,项目部将继续加强安全质量管理,确保项目的顺利进行。
安全检查和整改记录

安全检查和整改记录一、检查目的和依据为加强企业的安全生产管理工作,预防和遏制事故的发生,确保员工的生命财产安全,依据国家有关法律法规,对企业进行安全检查和整改。
二、检查程序和范围本次安全检查由安全管理部门组织,分为四个阶段进行:准备阶段、检查阶段、整改阶段和总结阶段。
检查范围包括企业的生产车间、仓库、办公区域等。
三、检查内容和发现问题根据国家和地方的有关安全生产管理办法,对企业的安全管理制度、安全设备、人员培训、消防设施等方面进行全面检查。
发现的问题有:1.安全管理制度不完善,缺乏相关制度和规范;2.安全设备维护不到位,存在损坏和老化现象;3.员工的安全意识较低,存在安全隐患;4.消防设施不完备,缺乏消防器材和消防通道。
四、整改措施和责任分工根据检查发现的问题,制定整改方案和措施,分配责任到每个部门和个人。
具体措施包括:1.加强安全管理制度的建设,建立完善的安全管理制度和操作规程;2.增加安全设备的购置和维护投入,确保设备的正常运行;3.开展安全培训和教育,提高员工的安全意识;4.加强消防设施的建设,增加消防器材和消防通道。
五、整改期限和进度把控根据整改措施的具体要求,制定整改期限和进度把控表,监督各个部门按时完成整改任务。
整改期限为一个月,每周例行召开工作会议,汇报整改情况。
六、整改效果和总结在整改期限内,各个部门按时完成了整改任务,并且整改效果良好。
经过整改,公司的安全管理制度得到了完善,安全意识明显提高,安全设备得到了有效维护,消防设施得到了完善,为企业的安全生产奠定了基础。
七、存在的问题和改进措施本次安全检查虽然取得了一定的效果,但仍存在一些问题,如:1.安全检查的频率不够高,应增加检查次数;2.整改措施的执行力度还需进一步加强,确保整改任务落地;3.安全培训的深入度有待提高,增加培训形式和内容的多样性。
为了进一步加强企业的安全生产管理工作,我们将采取以下改进措施:1.加大安全检查的力度和频率,增加检查人员的数量;2.加强整改措施的监督和执行,建立健全的考核制度;3.扩大安全培训的覆盖面和深度,提高员工的安全意识。
安全检查及整改记录

4. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。
5. 油库无灭火机。
6. 安全资料缺漏
整改意见:
1.氧气、乙炔存放位置必须大于10m间距,两人不扣安全帽扣,应在周安全活动时间进行安全教育。
2. 木工间必须在一天内清理干净,分类堆放。
3. 所有电气设备由修理部电工组负责全面检查保养。
3. 插入式振动器电线在钢筋上乱拉硬拖。
4. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽,未扣安全结
整改意见:
1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,维修电工立刻作全面检查,换上新的插头,半天内完成。
2. 五层楼面现浇作业的临边防护栏杆及立网应立刻加固加高(由架子工半天内完成),未完成前,要派专人监护。
3. 振动作业人员应注意,电线不得硬拖,必要时派辅助人员。
检查情况:
1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
3. 钢筋加工制作棚零乱。
4. 现场道路不平
整改意见:
1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆,安全网封闭密实、牢固。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置
3. 钢筋加工制作棚整理整齐。 4. 现场道路垫平
2. 电焊机出线松动,地面潮湿。
3. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开
整改意见:
1. 钢筋加工现场废钢筋清理干净,分类归堆,由钢筋加工组负责。
2. 对电焊设备全面检查,发现隐患及时消除
3. 围护网由架子班负责,一天内修好
检查情况:
1.现场环境较乱。
2.部分电箱门不关,防雨措施不到位。
3.钢筋加工棚搭设不规范
整改意见:
安全隐患排查_整改记录(3篇)

第1篇一、前言为加强安全生产管理,预防和减少各类安全事故的发生,保障员工的生命财产安全,根据我国《安全生产法》及公司相关规定,特制定本安全隐患排查整改记录。
本记录将详细记录安全隐患排查、整改过程及结果,以备日后查阅。
二、安全隐患排查1. 查看安全生产责任制落实情况检查各部门安全生产责任制是否落实到位,是否存在责任不明确、落实不到位等问题。
2. 检查安全生产管理制度检查公司安全生产管理制度是否健全,包括安全生产目标、安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产投入、事故报告和处理、应急管理等。
3. 检查现场安全管理(1)检查现场作业人员是否持证上岗,是否存在无证上岗、违规操作等情况。
(2)检查现场设备设施是否完好,是否存在老化、损坏、锈蚀等问题。
(3)检查现场作业环境是否安全,是否存在高空坠落、物体打击、火灾、触电等隐患。
(4)检查现场安全防护设施是否完善,如安全防护栏、警示标志、安全通道等。
4. 检查安全教育培训检查公司是否定期对员工进行安全生产教育培训,培训内容是否全面、实用,员工是否掌握安全生产知识和技能。
5. 检查应急救援预案检查公司应急救援预案是否完善,包括应急救援组织、救援设备、救援流程等。
三、安全隐患整改1. 对检查中发现的安全隐患,立即进行整改,确保隐患整改到位。
2. 对存在重大安全隐患的,立即停工停产,待隐患整改完毕后方可恢复生产。
3. 对存在一般安全隐患的,要求相关部门在规定时间内完成整改。
4. 对无法立即整改的隐患,制定整改计划,明确整改责任人和整改时限。
5. 对整改后的隐患,进行复查,确保整改效果。
四、整改记录1. 整改项目:安全生产责任制落实情况整改内容:加强安全生产责任制落实,明确各级责任人,确保安全生产责任制落实到人。
整改时间:立即整改整改责任人:安全生产管理部门2. 整改项目:现场安全管理整改内容:对现场设备设施进行维修保养,消除老化、损坏、锈蚀等问题;完善安全防护设施,确保现场作业环境安全。
安全检查及隐患整改记录

市政工程安全管理资料安全检查及隐患整改记录(第六册)工程名称:建设单位:施工单位:安全检查及隐患整改记录编号:检查人员存在问题及隐患:1、发现个别工人没有戴安全帽2、场地材料堆放较乱,垃圾较多未及时清理1、针对未戴安全帽的工人进行了安全教育工作,并加强管理。
2、由负责人安排各班组人员整理、清理地内垃圾,限二天内整改完毕整改责任人(签字):复查意见:项目负责人(签字):年月日安全检查及隐患整改记录编号:1、工人未佩戴安全防护用品。
2、装载车辆无专人指挥,秩序混乱1、对工人进行安全教育,使其认识到安全工作的重要性。
2、派专人指挥车辆有序的进出场。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日安全检查及隐患整改记录编号:安全检查及隐患整改记录编号:存在问题及隐患:1、部分工人没有戴安全帽2、安全标志不齐全。
整改措施:1、对未戴安全帽的工人进行批评教育,使其认识到安全的重要性,确保人身安全2、对未设置安全标志的地方,立即设置。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日安全检查及隐患整改记录编号:存在问题及隐患:1、部分工人没有戴安全帽2、安全标志不齐全。
整改措施:1、对未戴安全帽的工人进行批评教育,使其认识到安全的重要性,确保人身安全2、对未设置安全标志的地方,立即设置。
整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日安全检查及隐患整改记录项目负责人(签字):年月日安全检查及隐患整改记录编号:1、对未设置安全标志的地方,立即设置整改责任人(签字):复查意见:项目负责人(签字):安全检查及隐患整改记录1、个别工人穿拖鞋进入施工场地。
整改措施:2、对其进行现场安全教育,并加强现场安全管理整改责任人(签字):年月日复查意见:项目负责人(签字):年月日安全检查及隐患整改记录编号:编号:编号:检查人员存在问题及隐患:1、污水15线W7、W8雨水2线Y19、Y20井盖未封堵2、三合村口安全警戒线已损坏。
安全生产检查整改记录

安全生产检查整改记录根据《安全生产法》和相关的安全管理规定,为了保障企业及员工的安全,我单位近期开展了安全生产检查,并制定了整改措施,现将检查情况和整改记录如下:一、检查情况:在本次检查中,我们主要对公司生产车间和办公区域进行了全面检查。
发现存在以下问题:1. 电线杂乱悬挂,存在火灾隐患;2. 电气设备未经定期维护,存在漏电等安全隐患;3. 紧急疏散通道被杂物堵塞,存在人员安全隐患;4. 废弃化学品未及时清理,存在环境污染风险;5. 消防设施维护不到位,存在火灾蔓延风险。
二、整改措施:根据检查结果,我们立即制定了以下整改措施:1. 对电线杂乱悬挂问题,排查并整理所有电线,采取防火措施;2. 对电气设备进行定期维护,进行漏电保护器检测和维修;3. 清理紧急疏散通道上的杂物,确保通道畅通;4. 对废弃化学品进行分类清理和安全存储;5. 对消防设施进行检修和维护,确保消防设施正常运行。
三、整改进展:我们已经成立了专门的整改小组,负责推进相关整改工作。
自检查以来,我们已经完成了以下整改工作:1. 清理整理了所有电线,消除了火灾隐患;2. 进行了电气设备的定期维护,修复了漏电保护器问题;3. 清理了紧急疏散通道的杂物,确保通道畅通;4. 对废弃化学品进行了分类清理和安全存储;5. 对消防设施进行了检修和维护,确保消防设施正常运行。
四、下一步计划:为了进一步提高安全生产水平,我们将继续推进安全整改工作,计划在下个月完成以下任务:1. 对公司的其他区域进行安全检查,定期维护设备和消防设施;2. 组织员工进行安全教育和培训,提高员工的安全意识;3. 加强对废弃物的管理,定期清理和处理废弃物;4. 持续关注和修复企业内部的安全隐患,及时消除安全风险。
通过本次安全生产检查和整改,我们不仅解决了原有的安全隐患,还为今后的安全生产工作奠定了良好的基础。
我们将始终把安全生产摆在首位,确保全体员工的生命财产安全。
项目部每周安全质量自查整改记录
项目部每周安全质量自查整改记录项目部每周安全质量自查整改记录是对项目部进行安全质量方面的自我检查和整改的重要工作内容之一。
通过记录自查整改情况,可以及时发现和解决存在的安全隐患和质量问题,确保项目的顺利进行和高质量完成。
下面是一份关于项目部每周安全质量自查整改记录的参考内容,供参考。
一、项目部安全自查情况记录1. 自查时间:记录每周安全自查的具体日期和时间。
2. 自查范围:明确需要自查的安全项目,例如工地环境、设备设施、人员防护措施等。
3. 自查内容:具体列出该次自查的安全问题清单,包括已整改和未整改的问题。
4. 自查结果:对自查中发现的问题进行评定,例如“合格”、“不合格”等,同时标明是否已完成整改。
5. 自查人员:明确参与自查工作的人员名单。
二、项目部安全整改情况记录1. 整改要求:根据安全自查的问题清单,详细列出每个问题的整改要求,包括整改的责任人、整改期限和整改措施等。
2. 整改进展:记录每个问题的整改进展情况,包括开始整改的时间和完成整改的时间。
3. 整改结果评定:根据实际整改情况,对每个问题进行评定,例如“已整改”、“部分整改”、“未整改”等。
4. 整改人员:记录参与整改工作的人员名单,确保责任人有真实落实整改措施。
5. 整改备注:对整改过程中的问题和难点进行记录,以便今后进行经验总结和改进。
三、项目部质量自查情况记录1. 自查时间:记录每周质量自查的具体日期和时间。
2. 自查范围:明确需要自查的质量项目,例如工程施工质量、材料质量等。
3. 自查内容:具体列出该次自查的质量问题清单,包括已整改和未整改的问题。
4. 自查结果:对自查中发现的问题进行评定,例如“合格”、“不合格”等,同时标明是否已完成整改。
5. 自查人员:明确参与自查工作的人员名单。
四、项目部质量整改情况记录1. 整改要求:根据质量自查的问题清单,详细列出每个问题的整改要求,包括整改的责任人、整改期限和整改措施等。
2. 整改进展:记录每个问题的整改进展情况,包括开始整改的时间和完成整改的时间。
2018年护理质量安全管理督导记录(护理部)
护理质量安全管理督导记录
注:科室必须在收到本表三日内完成整改措施并送交护理部,逾期视为不合格。
本检查表一式两份,原件交科室落实整改,并反馈至检查人;
复印件留检查部门存档、分析、总结、整改。
护理质量安全管理督导记录
本检查表一式两份,原件交科室落实整改,并反馈至检查人;
复印件留检查部门存档、分析、总结、整改。
护理质量安全管理督导记录
本检查表一式两份,原件交科室落实整改,并反馈至检查人;
复印件留检查部门存档、分析、总结、整改。
护理质量安全管理督导记录
本检查表一式两份,原件交科室落实整改,并反馈至检查人;
复印件留检查部门存档、分析、总结、整改。
护理质量安全管理督导记录
本检查表一式两份,原件交科室落实整改,并反馈至检查人;
复印件留检查部门存档、分析、总结、整改。
护理质量安全管理督导记录
本检查表一式两份,原件交科室落实整改,并反馈至检查人;
复印件留检查部门存档、分析、总结、整改。
2-2班组安全检查整改记录
年月
序号
检查内容
日期
第一周(日)
第二周(日)
第三周(日)
第四周(日)
第五周(日)
1
严格遵守安全管理制度和操作规程,严禁违章指挥、违章操作。
2
按规定正确穿戴劳保用品;人员穿戴情况是否符合安全生产要求。
3
安全装置、防护设施、工夹模具、安全附件是否齐全、可靠;特种危险设备是否专人操作和管理。
班组事故隐患整改记录表
第号
班组名称记录人起止日期22年月日至月日序号
应立即整改的事故隐患
检查日期
整改期限
整改责任人
复查人
(班组长)
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
班组事故隐患整改记录表
第号
班组名称
记录人
起止日期
202年
月日至月日
序号
应立即整改的事故隐患
检查日期
整改期限
整改责任人
复查人
(班组长)
1
2
3
4
5
7
班组值周安全检查记录
年月
序号
检查内容
日期
第一周(日)
第二周(日)
第三周(日)
第四周(日)
第五周(日)
1
严格遵守安全管理制度和操作规程,严禁违章指挥、违章操作。
2
按规定正确穿戴劳保用品;人员穿戴情况是否符合安全生产要求。
3
安全装置、防护设施、工夹模具、安全附件是否齐全、可靠;特种危险设备是否专人操作和管理。
4
电器装置安全完好,箱、柜内应无杂物、积水。
5
物料堆放整齐稳妥,实行定置管理
安全隐患排查周检记录(3篇)
第1篇一、检查时间:2023年3月20日二、检查范围:公司生产区、办公区、宿舍区、食堂等三、检查人员:安全管理部门、生产部门、行政部门四、检查内容:1. 电气设备安全2. 消防设施安全3. 机械设备安全4. 安全防护设施5. 办公及生活设施安全6. 环境保护及职业健康安全五、检查结果:1. 电气设备安全(1)配电室:检查发现配电室内部整洁,设备运行正常,但部分配电箱门锁损坏,需及时更换。
(2)电气线路:检查发现部分线路老化,存在安全隐患,已记录并安排专业人员更换。
(3)接地电阻:检查发现接地电阻符合要求,无安全隐患。
2. 消防设施安全(1)消防器材:检查发现消防器材完好,数量充足,但部分消防器材标识不清,已要求相关部门重新标识。
(2)消防通道:检查发现消防通道畅通,无障碍物,但部分通道地面不平整,已安排人员修复。
(3)消防水池:检查发现消防水池水位充足,无安全隐患。
3. 机械设备安全(1)生产设备:检查发现部分设备存在跑冒滴漏现象,已要求操作人员及时处理。
(2)机械设备防护装置:检查发现部分机械设备防护装置损坏,已安排维修。
(3)机械设备润滑:检查发现部分机械设备润滑不足,已安排专业人员补充。
4. 安全防护设施(1)安全围栏:检查发现部分安全围栏损坏,已安排维修。
(2)安全警示标志:检查发现部分安全警示标志损坏,已要求重新更换。
(3)防滑措施:检查发现部分区域防滑措施不足,已安排人员加强防滑措施。
5. 办公及生活设施安全(1)办公设备:检查发现部分办公设备存在故障,已安排维修。
(2)宿舍设施:检查发现宿舍内部分设施损坏,已安排维修。
(3)食堂设施:检查发现食堂内部分设施老化,已安排更新。
6. 环境保护及职业健康安全(1)环境保护设施:检查发现部分环境保护设施损坏,已安排维修。
(2)职业健康安全:检查发现部分员工存在职业病危害因素,已要求相关部门加强职业病防治工作。
六、整改措施及要求:1. 对电气设备安全方面的问题,要求电气维修人员及时更换损坏的配电箱门锁,更换老化线路,补充接地电阻。
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4、西边钢筋加工区调直机无防护棚
5、13#临边防护未及时搭设
6、13#车库上高低差处无防护
每周安全检查整改记录
工程名称
中航G26地块项目
施工单位
南通建工集团股份有限公司
检查日期
2018.3.28
检
查
人
组织人;徐中华检查人;全体楼栋长和安全员
形象进改责任人;
1、14#楼临边防护未及时搭设
2、15#剪刀撑未连续设置
3、13#脚手架断口处未封闭
4、西边钢筋加工区调直机无防护棚
5、13#临边防护未及时搭设
6、13#车库上高低差处无防护
记录人;邵林玉
整
改
措
施
整改下达人;徐中华
按三定措施整改
以上问题限在3月28日前整改完成,否则将给予相关班组200---500元处罚
复查意见
复查人;
年月日
每周安全检查整改记录
隐患整改
问题
整改前
整改后
1、14#楼临边防护未及时搭设
2、剪刀撑未连续设置