销售费用预算表

合集下载

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

其中:年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列)
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率(%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00


0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中:主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话: 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位:万

2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! (一)安全生产支出

销售费用预算明细表

销售费用预算明细表
管理费用明细表填报说明
1、本套表格作为财务预算取数支持表格,格式及表格结构请勿随意更改。
3、以下费用项目,请心检查复核分类是否合理,是否有遗漏?如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
项目
1 职工工资
2 职工福利费
3 职工教育经费 4 工会经费
5 社会保险
6 折旧费 7 修理费 8 物料消耗
9 低值易耗品摊销
填报内容
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等。
指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利,包括外地就医 、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助 、抚恤费、安家费、探亲路费。(工作服)。(工资14%部分可以所得税前扣除) 指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用,包括培训外出 期间的差旅等各项费用。(工资2.5%部分可以所得税前扣除) 指按销售部门职工工资总额(扣除按规定标准发放的住房补贴,下同)的2%计提并 拨交给工会使用的经费。(工资2%部分可以所得税前扣除) 包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险;社会保险缴 纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数,缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费 比例之和(不含个人缴纳部分)。 是指在销售部门固定资产使用寿命内,按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊 。
指营业部门使用车辆所发生的一切费用,包括
包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等。
指为销售货物而发生的产品运输费用。
指为直接销售货物而发生的产品保险费用。
是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用。
是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用。
是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用。 是指销售产品通过海关监管,经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用,包 括 是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性 质的费用,包括 为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用。由于租赁仓库而发生的费用,在“ 租赁费”子目核算。 指为销售企业产品而发生的直接调试费用。

营销策划方案预算表

营销策划方案预算表

营销策划方案预算表
一、市场调研费用
1. 聘请市场调研公司进行市场调研:5000元
2. 调研报告编制与分析费用:3000元
二、产品开发费用
1. 产品研发团队:10000元
2. 原材料采购费用:5000元
3. 制造成本:10000元
三、品牌推广费用
1. 品牌设计与包装费用:8000元
2. 广告宣传费用:10000元
3. 线上媒体投放费用:5000元
4. 品牌推广活动策划与执行费用:20000元
四、销售渠道建设费用
1. 建立线下销售渠道费用:10000元
2. 开发线上销售渠道费用:8000元
3. 建立销售团队费用:5000元
五、市场销售费用
1. 促销费用(特价、满减、赠品等):10000元
2. 渠道管理费用:5000元
3. 销售人员培训与激励费用:8000元
六、售后服务费用
1. 建立售后服务团队费用:5000元
2. 技术支持与维修费用:3000元
七、其他费用
1. 办公场地租金:10000元
2. 各种手续费用(注册费、许可证等):5000元
3. 法律咨询费用:5000元
总计预算:176000元
说明:
1. 上述费用仅为估算值,实际情况可能有所变动,具体费用以实际发生为准。

2. 预算表中未包含税费,具体报税金额以实际情况为准。

以上是一份营销策划方案的预算表,总计预算为176,000元。

这个预算表覆盖了市场调研费用、产品开发费用、品牌推广费用、销售渠道建设费用、市场销售费用、售后服务费用和其他费用等多个方面。

根据实际情况,该预算表可进行适当调整,确保资源的合理利用和预算的科学分配。

年度市场营销工作经费预算安排表

年度市场营销工作经费预算安排表

年度市场营销工作经费预算安排表1. 引言本文档旨在为年度市场营销工作经费预算提供一个详细的安排表。

预算安排表将包括各类市场营销活动所需费用和预期效益的详细说明,以便更好地规划和管理市场营销的财务资源。

2. 预算分类2.1 广告费用- 广告投放费用:预计投放各类线上和线下广告的费用。

- 创意制作费用:预计制作广告宣传素材和创意的费用。

- 媒介合作费用:预计与媒体进行合作的费用。

- 市场调研费用:预计进行市场调研的费用,以支持广告决策。

2.2 促销费用- 促销活动费用:预计进行各类促销活动的费用,如特价促销、折扣活动等。

- 促销物料费用:预计制作促销物料的费用,如样品、礼品等。

- 销售推广费用:预计进行销售推广活动的费用,如销售培训、销售奖励等。

2.3 市场公关费用- 媒体关系费用:预计与媒体进行关系建立和维护的费用。

- 品牌推广费用:预计进行品牌宣传和推广的费用。

- 社交媒体费用:预计进行社交媒体宣传和推广的费用。

2.4 市场研究费用- 市场调研费用:预计进行市场调研的费用,以了解市场动态和需求变化。

- 竞争对手分析费用:预计进行竞争对手分析的费用,以评估竞争环境和定位。

3. 预期效益根据市场经验和数据分析,预计以上市场营销活动将带来以下效益:- 提高品牌知名度和认知度。

- 增加销售量和市场份额。

- 培养和加强与客户的关系。

- 改善品牌形象和口碑。

- 提供市场信息和数据支持决策。

4. 经费预算根据以上市场营销活动和预期效益,我们制定了以下年度市场营销工作经费预算安排表:备注:以上预算金额仅为估算值,具体数值将根据实际执行情况进行调整。

5. 总结本文档详细介绍了年度市场营销工作经费预算安排表,包括预算分类、预期效益和经费预算等内容。

预算安排表将帮助我们更好地规划和管理市场营销的财务资源,提升市场营销活动的效果和效益。

预算金额具体数值将根据实际执行情况进行调整。

如有任何疑问,请随时与我们联系。

感谢您的阅读!。

4S店汽车销售服务有限公司财务预算三项费用预算全套表格

4S店汽车销售服务有限公司财务预算三项费用预算全套表格

差旅费、销售部调车等

运费
销售、售后库存商品运输费 售后、销售
邮电费 通讯费 维缮费
广告费
水电费 保险费 交际费 佣金
客户资料快递费用
座机费、管理人员3G、集团 统付费用的分割费
售后、销售、客关、市 场
行政部
销售的试驾车、售后维修设备 等维修费
销售、售后
销售、售后市场活动广告费、
物料费,客户关爱活动费用、 短信费、展厅用饮料、糕点,
-
-
-
-
-
-
- #REF! #REF! #REF!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

销售业务费用预算表

销售业务费用预算表
6.营销部计划在2010
5000 1640 2000
小计
65000 170560 546000 781560
%
人员类别 营销副总 内勤按级数6(100/月)(报价2人,标书1人,售后1人,发运1人) 外勤(级数3(300元/月),级数2(400元/月),级数1(500元/月),级数1(600元/月)取平均
人员类别 营销副总 内勤(报价2人,标书1人,售后1人,发运1人) 外勤(按职等7级考核:级数4(业绩360万=1040元/月),级数8(840万=1920元/月),级数10
业绩基数(万元) 10000 8000 8000 2000
业绩基数(万元) 10000
人数 1 5 8
人数 1 5 8
占销售收入百分比
销售费用预算(按产值2亿计算) 人员类别 经销商(按1%-3%返点,取平均值2%计算)
外勤 营销副总(部门业绩16000万)
业务费用(指客户来公司考察的招待费用由公司承担)
人员类别 营销副总 内勤(报价4人,标书2人,售后1人,发运1人) 外勤(按职等7级考核:级数4(业绩360万=1040元/月),级数8(840万=1920元/月),级数10
业绩基数(万元) 40000
人数 1 8 21
人数 1 8 21
占销售收入百分比
销售费用预算(按产值5亿计算) 人员类别 经销商(按1%-3%返点,取平均值2%计算)
计:14人
业绩基数(万元) 20000 16000 16000
业绩基数(万元) 20000
人数 1 7 14
人数 1 7 14
占销售收入百分比
销售费用预算(按产值3亿计算) 人员类别 经销商(按1%-3%返点,取平均值2%计算)

年度销售费用预算表-概述说明以及解释

年度销售费用预算表-概述说明以及解释

年度销售费用预算表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容旨在介绍年度销售费用预算表的背景和内容,并为读者提供一个对文章结构和目的的概览。

以下是概述部分的一个可能内容:概述随着市场竞争的日益激烈,企业们越来越重视销售策略和费用管理,以确保销售目标的实现。

一项有效的销售费用预算对于企业的成功至关重要。

本文旨在探讨年度销售费用预算表这一重要工具的制定、执行和控制方法,以及其在企业经营中的实际应用。

文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言中,我们将给出该文章的背景概述,并详细介绍文章的结构和目的。

正文部分将重点讨论销售费用预算的重要性、制定方法以及执行与控制措施。

结论部分将总结正文中的关键观点,并提出对销售费用预算的建议,并对未来的发展进行展望。

目的本文的主要目的是为读者提供对于销售费用预算的全面了解。

我们将探讨销售费用预算对企业经营的重要性,并介绍一些常用的制定方法。

此外,我们还将探讨如何合理执行和控制销售费用预算,以确保企业在有效控制费用的同时实现销售目标。

通过本文的阅读,读者将能够掌握销售费用预算的核心概念和实际应用,为企业的销售战略和费用管理提供支持和指导。

在接下来的正文部分,我们将首先深入探讨销售费用预算的重要性,包括对企业增长和盈利能力的影响。

然后,我们将介绍一些常用的销售费用预算制定方法,供读者参考并选择适合自己企业的方法。

最后,我们将探讨如何执行和控制销售费用预算,包括定期检查预算执行情况、分析和调整预算策略等措施。

在结论部分,我们将对本文的主要观点进行总结,并提出一些建议,帮助企业更好地应对销售费用预算的挑战。

此外,我们将展望未来,探讨销售费用预算在不断变化的商业环境中可能面临的新机遇和挑战,并为读者提供一些思考方向。

通过本文的阅读,读者将能够获得使用销售费用预算的实际价值,并在企业经营中应用这一工具来提高销售绩效和成本管理。

随着市场竞争的不断加剧,销售费用预算的重要性将愈发凸显,帮助企业在不确定的商业环境中取得成功。

营销策划方案费用预算表

营销策划方案费用预算表

营销策划方案费用预算表一、项目概况本次营销策划项目旨在提高公司产品销售量,扩大市场份额,增加品牌知名度以及提升消费者对于公司产品的认知度和好感度。

以下是本次营销策划方案费用预算表。

二、媒体推广费用1. 广告投放费用- 广告位租金:预计投放《XX报纸》、《XX杂志》、《XX网站》等媒体,预计投放期为3个月,总费用预算为XX元。

- 广告制作费用:预计制作多个广告创意,包括图片、文字和视频,预计制作费用为XX 元。

2. 线下宣传费用- 举办促销活动:预计举办多次线下促销活动,包括展台租金、物料制作和人员费用,预计费用为XX元。

- 品牌推广活动:预计举办品牌推广活动,包括场地租金、礼品制作和宣传人员费用,预计费用为XX元。

三、网络推广费用1. 搜索引擎优化费用- SEO外包服务费用:预计外包公司进行搜索引擎优化,预计费用为XX元/月,预计合作期为6个月,总费用为XX元。

2. 社交媒体推广费用- 社交媒体代理费用:预计委托社交媒体代理公司进行推广,预计费用为XX元/月,预计合作期为3个月,总费用为XX元。

- 社交媒体广告费用:预计购买多个社交媒体平台的广告位,包括推广费用和创意设计费用,预计费用为XX元。

四、公关费用1. 媒体关系维护费用- 媒体礼品费用:预计赠送多份媒体礼品,用于维护和加强与媒体关系,预计费用为XX 元。

- 媒体宴请费用:预计举办多次媒体宴请活动,用于增进与媒体的合作关系,预计费用为XX元。

2. 参展费用- 参展费用:预计参加多个行业展会,包括展位租金、物料制作和人员费用,预计费用为XX元。

五、其他费用1. 设备租赁费用- 摄影摄像设备租赁费用:预计租赁摄影摄像设备,用于活动、广告拍摄,预计费用为XX元。

2. 奖品费用- 促销奖品费用:预计购置多份奖品,作为促销活动的奖励,预计费用为XX元。

3. 人员费用- 临时工费用:预计需要雇佣临时工进行促销活动、品牌推广等工作,预计费用为XX元。

六、总费用预算根据以上所有费用项的预算,总费用预算为:XX元。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档