企业环境安全达标建设专家现场核查表

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全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表

全套施工现场环保检查表
1. 检查项目
- [ ] 建筑工地周边环境是否受到影响
- [ ] 施工现场是否存在污染源
- [ ] 废弃物处理是否符合环保要求
- [ ] 施工期间是否有噪音、灰尘等污染物排放
- [ ] 施工现场是否存在违规行为
2. 检查内容
2.1 建筑工地周边环境
- 检查周边环境是否受到施工活动的影响,包括土壤、水源、周边植被等是否存在污染。

2.2 污染源
- 检查施工现场是否存在可能产生污染的设备或材料,如机械设备的废气排放、化学品的使用等。

2.3 废弃物处理
- 检查废弃物的分类、暂存和处置情况,是否符合环保部门的要求。

2.4 污染物排放
- 检查施工期间是否有噪音、灰尘等污染物的排放,是否采取了相应的控制措施。

2.5 违规行为
- 检查施工现场是否存在违规行为,如未经许可的拆除、污水直排等。

3. 检查方式
- 现场实地检查
- 查阅相关资料和记录
4. 检查结果
- 符合环保要求
- 不符合环保要求,需要整改
5. 整改要求
- 提出整改措施和时限,并要求施工方按时整改。

6. 检查记录
- 记录检查的时间、地点、检查人员及检查结果等。

7. 其他事项
- 根据实际情况,可适当调整检查项目和内容。

以上为全套施工现场环保检查表的内容,根据实际情况可进行适当调整。

检查过程中应严格按照环保要求进行,确保施工现场的环境保护工作符合相关法规和标准。

建筑施工场所环保合规性核查表(台账)

建筑施工场所环保合规性核查表(台账)

建筑施工场所环保合规性核查表(台账) 1. 项目基本信息
- 项目名称:
- 项目地址:
- 项目类型:
- 项目施工单位:
- 项目监理单位:
- 监督检查人员:
- 核查日期:
2. 施工场所环保合规性核查
2.1 噪声控制
- 是否设置噪声控制措施:
- 是否进行噪声测量:
- 噪声测量结果是否符合规定标准:
- 是否采取噪声减轻措施:
- 其他噪声控制情况:
2.2 环境污染防治
- 是否设置扬尘控制措施:
- 是否进行扬尘监测:
- 扬尘监测结果是否符合规定标准:- 是否采取扬尘治理措施:
- 是否设置废水、废气排放控制设施:- 废水、废气排放是否符合规定标准:- 其他环境污染防治情况:
2.3 废弃物管理
- 是否设置废弃物分类和储存区域:- 废弃物是否按规定分类储存:
- 是否委托正规单位进行废弃物处理:- 废弃物处理是否符合规定标准:
- 其他废弃物管理情况:
2.4 其他环保合规情况
- 是否存在其他环保合规性问题:
- 具体情况说明:
3. 整改措施
- 针对核查发现的问题,列出具体的整改措施和责任人,并设定整改期限:
4. 核查结果确认
- 项目负责人确认:
- 监理单位确认:
- 监督检查人员确认:
5. 备注
- 其他需要补充的信息或备注:
以上内容为建筑施工场所环保合规性核查表(台账),请根据实际情况填写相应内容,并及时进行整改和确认。

项目主体工程 开工 安全及环境条件确认现场查评表(施工单位资料)√

项目主体工程 开工 安全及环境条件确认现场查评表(施工单位资料)√

项目主体工程开工安全及环境条件确认现场查评表评审内容1)承包商的企业资质等级证书齐全(√)2)安全生产许可证有效(√)3)主要管理人员资质齐全并常驻现场(项目经理、总监具有任命文件、行业资质、安全资格证书)(准备中)4)设立专(兼)职安全管理人员并且资质齐全并常驻现场(监理与施工单位的安全管理人员),离开作业现场1天以上通过书面文件告知业主项目部审批(书面文件包含其离岗时限及在此期间现场安全工作何人负责,本单位领导的审批、业主项目经理的签证确认)5)特种作业人员及测量试验人员资质齐全持证上岗(√)6)施工合同是否签订(准备中)7)开工报告完成编制审批(审核中)8)作业人员雇主责任保险(工伤、意外伤害保险)及项目一切责任险办理(准备中)9)职业防护用品试验、检验及发放记录完整(准备中)10)入场施工人员具有本年度县级及以上等级医院体检证明(含血尿常规、血压、视力和心电图等基本项目)(准备中)11)承包商人员完成进场报备(符合投标文件合同要求,主要管理人员变更经过业主批准)12)施工单位按规定投入安全费用专款专用,编制使用计划(满足建安费2%要求),设立费用台帐(准备中)13)单位工程施工组织设计报备(√)14)安全文明施工二次策划编制报备(准备中)15)监理承包商审核施工承包商按照本工程项目单位编制的《工程施工强制性条文执行计划表》,业主项目部批准执行16)业主项目部组织的单位工程图纸会审记录齐全(包括监理单位、施工单位及设计单位共同参与的施工图纸的会审、设计交底及设计变更)(√)17)对工程项目应按工序进行危险源、环境因素辨识与评价, 制定针对性控制措施(必须涵盖所有的要害岗位、重要设备和设施、特殊施工工艺、高危作业、危险区域等)(√)18)安全技术措施和专项方案实施前,组织交底并履行签字手续(√)19)法律法规辨识(含地方性法规)20)对危险性较大的、分项工程制定安全方案、措施,经监理审核后实施(例如临时用电方案、脚手架施工方案)(√)21)分部工程作业指导书编制审批(√)22)高风险作业实行安全施工作业票管理(土石方爆破、动火、起重机满负荷起吊/两车抬吊、受限空间、地下敷设管道/电缆区域动土作业等)23)业主项目部及各参建单位按照《风电公司在建项目关键质量点控制清单》的工序划分进行签证,留存记录(准备中)24)站班会记录完整(附有照片复印件),全体参加人员签字(√)25)主要原材料进场报验资料手续齐全(出厂合格证、检验证明)(√)26)施工机器具的进场报验资料手续齐全(出厂合格证、年检或维护保养资料)(√)27)各类测量、试验仪器仪表的进场报验资料手续齐全(出厂合格证、定期检验合格证)(√)28)手持电动工器具绝缘检测记录齐全(如砼振捣棒、抹平机、砂轮机、角磨机、手电钻(√29)特种设备进场报验资料手续齐全(出厂合格证、检验合格证、维修保养记录、完成施工当地监管部门报备证明、设备台账)(√)30)特种设备与大型施工车辆(挖掘机、压路机、装载机、铲车等)进场前经监理检查审核、放行记录齐全(√)31)起重机械的现场负荷试验记录齐全(无)32)业主及各参建单位建立职业健康安全与环境管理目标,并进行层层分解,签订安全生产责任书(各级安全责任书中应明确安全目标、指标,岗位职责,及对安全目标、指标的落实的奖惩兑现的条款约定)(无)33)建设单位、监理单位和各参建单位成立安全生产委员会,按职责开展工作,并根据人员变化及时调整(√)34)定期召开安全生产委员会(每月)和项目(每周)安全生产例会,形成记录(√)35)参建单位安全管理制度和预案已建立健全并通过审批,符合标准化要求(审核中)36)施工机具设备本体或作业区域内挂有安全操作规程(√)37)吊车张贴风电公司“十不吊”(无)38)安全管理账、卡、表归档规范、齐全(准备中)39)作业人员参加安全培训(新疆区域增加反恐防暴内容),考试合格(无)40)施工准备阶段,由监理统一组织各参建方开展有针对性的应急演练,并进行效果评估41)作业人员签订中广核价值观认同表42)已编制环境影响评价评价报告和水土保持方案(针对大面积开挖部位、道路回填区域和特殊部位专门编制水土保持措施,水保方案有项目绿化专篇)。

企业环境安全达标建设专家现场核查表

企业环境安全达标建设专家现场核查表

___________企业环境安全达标建设专家现场核查表附:环境安全“八查八改”内容“一查改”企业环境应急管理机构与人员。

推动企业建立健全环境应急管理机构,配备符合要求的专职人员,规范环境应急管理制度,落实环境应急专职人员培训,规范环境应急管理相关台账资料存档工作。

“二查改”企业突发环境事件风险等级识别情况。

企业按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34号)中规定的五个步骤,开展突发环境事件风险评估,并在当地环保部门指导下,合理确定其突发环境事件风险等级。

“三查改”企业突发环境事件隐患排查治理情况。

督促企业依据环保部《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》(环境保护部2016年第74号公告)要求,根据自查、自报、自改、自验的原则,确定隐患等级,落实整改方案。

“四查改”企业监测预警机制建设情况。

推动企业针对有毒有害污染物建立风险预警系统,及时探测有毒有害污染物、可燃气体等泄漏情况。

企业应拥有自主监测能力,或与相关监测机构签订应急监测协议。

“五查改”企业环境风险防控措施。

企业积极落实水环境和大气环境风险防控措施的建设,如有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施,确保应急废水不出厂;涉及有毒有害气体的,需定期监测并建立环境风险预警体系。

“六查改”企业环境应急预案备案工作。

企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)和《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》(苏环办﹝2015﹞224号)要求,编制切实可行的环境应急预案并备案,制定详细完整的突发环境事件应急处置工作程序,提供清晰规范的图件。

“七查改”企业环境应急演练工作。

企业按照《突发环境事件应急管理办法》(环保部令第34号)要求,每年至少组织开展一次环境应急演练,撰写演练评估报告,分析存在问题,并根据演练情况及时修改完善应急预案。

企业环境安全隐患排查及应急措施检查表

企业环境安全隐患排查及应急措施检查表

1.试生产及“三同时”执行情况:
是否组织安全生产宣传活动 环境安全隐患是否及时消除 3.环境应急预案及措施: 是否有环境应急预案 环境应急预案是否经过专家评审、备案 环境污染事故应对措施是否完善 各类罐区、生产区和污染处理设施是否有配套的围堰、 事故应急池(设施)是否按要求建设和设置(维护) 环境风险防范的应急物资是否储备 今年是否进行过应急培训或演练 4.重大危险源管理: 是否在地质灾害地区 是否安装报警控制系统 是否建立档案和台账 风险防范措施是否有效 是否存在跑、冒、滴、漏 5.危险废物管理: 是否有危险废物制度 分类、收集 是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求 转移是否执行危险废物转移审批及转移联单制度 危险废物处置是否交由有为危险废物经营资质的单位处置 是否设置规范的危险识别标志 6.限期治理: 是否有限期治理项目 是否完成限期治理 是 否 是 否
对安全隐患排查意见及治理建议:
环保部门检查人员: 企业意见:

检查时间:
企业人员:
签字时间:
填报说明:请按照实际情况在相应的位置打“√” ,如果存在否的情 况或有环境安全隐患的请在第七项说明,有违法行为要作笔录。
企业环境安全隐患排查及应急措施检查表
企业名称(盖章) 基 本 法定代表人 经营范围 建设时间 环保负责人 检 查 是否在建项目 是否有环评手续 是否验收批复 是否按环评执行 企业环保机构及制度建设是否完备 周边是否存在可能受环境事故影响的敏感目标 2.环境安全隐患排查: 生产工艺环节是否存在环境安全隐患 是否有污水处理设施 是否有废气处理设施 是否产生固体废弃物 污染物防治设施运行是否正常 是否在线连续监测装置 在线连续监测装置运行是否正常 固体废弃物是否综合利用 危化品储存、使用、转运是否存在安全隐患 是否有泄露情况是否有偷排情况 是否安全生产检查记录 是 否 投产时间 联系方式 内 容 是 否 信 地址 息

环评现场踏勘调查表

环评现场踏勘调查表
年用电量
不供暖
2
现场调查表
表 5 生产工艺
名称
单位
数量
主要 产品 及产 量
主要 生产 设备
主要 原辅 材料
序号 1 2 3 4 5
生产工艺
关键工序 主要用水环节 主要产排污环节
材料名称
来源
规格
消耗量
3
现场调查表
锅炉 生产( ) 采暖( )
锅炉烟囱
废 气 处 理 设 施
锅炉数量
型号
燃料类型: 燃气(油)量 烟囱高度(m) 烟囱位置
表 2 企业基本信息表
联系电话
联系电话 传真
联系电话 联系电话邮编 Nhomakorabea表 3 企业(项目)基本概况
厂区 占地 面积
定员 生产 制度
总占地面积(m2)
主生产车间
总建筑 辅助生产车间
面积 办公室
后勤保障
住宿
劳动定员 总定员
生产制度
年生产天数 班次
日最高就餐人数
食堂
名称 效率
设备名称
绿化面积(m2)
人 管理人员
名称
表 6 环保措施
型号
燃煤量(吨/年) 烟囱直径(m)
效率 投资
风量
风压
排气筒 高度
排气 筒直 径
主要污染物
废 水 处 理 设 施
设施名称
型号
采用工艺
产噪位置 噪 声 处 理 设 施
主要噪声源 设备名称 噪声源强 距厂界距离
处理方法
投资
固体废物产生 量及处置方法 (包括边角废 料及焊渣等)
固废名称
洗浴


生产工人
每班工作时间
油烟净化措施 型号

环境安全大检查现场检查表

环境安全大检查现场检查表

附件2 2013年环境安全大检查现场检查表
表1 危险化学品企业现场检查表
建设防扬散措施(重);(3)建设防流失措施(重);(4)防渗漏措施完备并维护良好;(5)防扬散措施完备并维护良好;(6)防流失措施完备并维护良好;(7)建设防止初期雨水、泄漏物、消防水进入雨水和清净下水系统的导流围挡设施(简称导流围挡设施)(重);(8)导流围挡设施完备并维护良好;(9)导流围挡设施可将初期雨水、泄漏物、消防水通过自流式导入厂区内污水处理系统(重);(10)建设围堰(重);(11)围堰完整并维护良好;(12)围堰具有容纳最大事故量能力(重);
(13)围堰外设切换阀(重);(14)阀门有专人管理;(15);阀门维护良好;(16)围堰通向雨水和清净下水系统的阀门关闭;(17)围堰通向污水处理系统的阀门打开;(18)建有事故水收集设施(简称事故池)(重);(19)事故池完整并维护良好;(20)事故池具有容纳最大事故量能力(重);
(21)事故池保持日常清空;(22)事故池能自流式收集泄漏物和消防水(重);(23)事故池内收集物可送至污水处理设施(重);说明:(重)是指不符合此条相关要求即为重大环境安全隐患。

企业环保现场安全检查表

企业环保现场安全检查表
8
车间采光
1.生产作业点、工作台面和平安通道普通采光照度符合标准。
2.照明灯具装设合理,平安好用。
9
设备设施布局
1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离,或平安隔离。
2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。
10
职业危害作业点治理
1.职业危害作业点均采取有效治理或防范措施,有警示标志。
4.埋地管道敷层完整无破损,架空管道支架牢固合理。
17
工业梯台
1.梯长应小于8m,梯宽不小于300mm。
2.梯脚防滑措施完好,无开裂、破损。
3.轻金属直梯具备伸缩加长的直梯,其止回档块完好无变形、开裂。
4.人字梯的铰链完好无变形,两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固。
5.结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形。
6.高于1.5m的走台或平台必须有防护栏;台面板周围的踢脚挡板高度不小于150mm。
18
特种设备
1.使用单位应使用符合平安技术标准要求的特种设备。
2.特种设备使用场所,应符合相关设计标准要求,采取相应的管理措施,以确保其平安运行。
3.特种设备操作人员必须持证上岗,严格执行操作规程和制度。
4.按规定办理登记、年检,对每一种特种设备建立平安技术档案。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准,且牢固可靠。
5.重要部位、场所应在明显位置张贴紧急疏散路线指示图。
7
作业区域地面状况
1.地面平整,无障碍物和绊脚物,如有绊脚物应设醒目标志或防护措施;坑、壕、池应设置可靠的盖板或护栏,夜间有照明。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物。
3.因作业环境或工艺原因,易产生积油、积水的,应有防滑措施。
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(4)企业现有突发环境事件风险物质数量、种类和风险评估报告相比是否发生变化。
(5)企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。
(6)突发环境事件风险等级确定是否正确合理。
(7)突发环境事件风险评估是否通过评审。
3.企业突发环境事件隐患自查自改情况
(8)是否如实填写企业应急管理隐患排查表。
(9)是否如实填写企业风险防控措施隐患排查表。
(10)重大隐患是否制定治理方案,并整改。
4.企业监测预警机制建设情况
(11)涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。
(12)涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。
5.企业环境应急防控措月日
(21)是否按应急预案要求进行应急演练。
(22)是否留存应急演练脚本、图片等台账资料。
8.企业环境应急保障体系建设情况
(23)是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。
(24)是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。
(25)是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。
(26)是否对现有物资进行定期检查,对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。
(16)雨水、清净下水和污(废)水的总排口是否设置合理
(17)涉有毒有害气体风险防控设备是否设置合理
6.企业环境应急预案备案工作
(18)是否按要求对预案进行评审,评审意见是否及时落实。
(19)是否将预案进行了备案,是否每三年进行回顾性评估。
(20)出现需要修订情况预案是否进行了及时修订。
7.企业环境应急演练工作
(13)是否有中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池
(14)所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施(场所)的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水(初期雨水)、消防水,是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。
(15)各种装卸区(包括厂区码头、铁路、公路)产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统,是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。
附表
___________企业环境安全达标建设专家现场核查表
核查内容
具体核查内容
核查情况
1.企业环境应急管理机构与人员
(1)是否有专门的环境安全部门或应急处置机构
(2)是否开展应急知识和技能培训,如实记录培训时间、内容、人员等情况。
2.企业突发环境事件风险等级识别情况
(3)是否编制突发环境事件风险评估报告,并与预案一起备案。
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