CGNEDC_INT_1_0001_FM_0001_预算管理主数据维护_VF_20111021

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运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统

运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统

运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统简介本文档旨在提供一体化财政预算管理信息系统的运行与维护指南,以帮助用户正确使用和维护该系统。

系统概述一体化财政预算管理信息系统是一个用于财政预算管理的综合性软件系统。

它包括预算编制、执行、监控和分析等功能,并提供了数据可视化、报表生成等工具,帮助用户更好地管理财政预算。

运行要求- 操作系统:推荐使用Windows 10及以上版本。

- 硬件配置:至少4GB内存和100GB可用存储空间。

- 浏览器:推荐使用最新版本的Chrome或Firefox浏览器。

安装与配置2. 运行安装程序:双击安装包并按照提示进行安装。

3. 配置数据库:在安装过程中,根据系统要求配置数据库连接信息。

4. 完成安装:等待安装程序完成,确保系统成功安装并启动。

系统登录1. 打开系统:双击系统图标或在浏览器中输入系统地址。

2. 输入用户名和密码:输入您的用户名和密码登录系统。

3. 验证登录信息:系统将验证您的登录信息,并在验证通过后进入系统主界面。

功能使用预算编制- 创建预算项目:在预算编制模块中,点击“创建项目”按钮,填写项目信息并保存。

- 设置预算金额:为每个项目设置预算金额,可以手动输入或导入数据。

- 编辑预算方案:根据需要,编辑预算方案,并保存修改。

预算执行- 监控预算执行情况:在预算执行模块中,查看各项目的执行情况,包括实际支出和预算偏差。

- 进行预算调整:根据实际情况,对预算进行调整,确保预算执行的准确性。

预算监控- 生成预算报表:在预算监控模块中,选择需要的报表类型,生成预算报表。

- 分析预算数据:利用系统提供的分析工具,对预算数据进行分析和比较,以便及时调整预算策略。

系统维护- 定期备份数据:定期备份系统数据,以防数据丢失。

- 更新系统版本:关注官方网站发布的系统更新,及时升级系统版本。

- 解决常见问题:系统使用过程中遇到问题,可以参考系统提供的帮助文档或联系技术支持解决。

详解一体化财政预算管理信息系统维护运行技术

详解一体化财政预算管理信息系统维护运行技术

详解一体化财政预算管理信息系统维护运行技术介绍一体化财政预算管理信息系统是为了提高财政预算管理效率和准确性而开发的系统。

该系统集成了预算编制、执行、监控和评估等功能,能够全面支持财政预算管理的各个环节。

本文将详解一体化财政预算管理信息系统的维护和运行技术。

维护技术一体化财政预算管理信息系统的维护包括硬件和软件两个方面。

硬件维护硬件维护主要包括以下内容:1. 服务器维护:定期检查服务器的硬件状况,确保正常运行;及时处理硬件故障,保证系统的可用性。

2. 存储设备维护:对存储设备进行监控和管理,及时清理无用数据,确保存储空间充足。

3. 网络设备维护:保证网络设备的正常工作,及时处理网络故障,保障用户的访问速度和稳定性。

软件维护软件维护主要包括以下内容:1. 系统更新:定期检查系统更新,及时安装最新的安全补丁和功能更新,提升系统的性能和安全性。

2. 数据库维护:对数据库进行备份和优化,确保数据的完整性和稳定性。

3. 故障排除:及时处理系统故障,恢复系统的正常运行。

4. 用户支持:提供用户培训和技术支持,解决用户在使用过程中遇到的问题。

运行技术一体化财政预算管理信息系统的运行技术主要包括以下方面:1. 数据管理:财政预算管理信息系统需要对大量的数据进行管理和处理,包括预算数据、执行数据、监控数据等。

系统应具备高效的数据存储和查询能力,能够快速响应用户的查询和统计需求。

2. 安全性保障:财政预算管理信息系统涉及大量的财政数据和敏感信息,系统应具备严格的安全机制和权限控制,确保数据的机密性和完整性。

同时,系统应定期进行安全漏洞扫描和风险评估,及时修复和加固系统。

3. 系统性能优化:为了提高系统的运行效率,系统应采用合理的架构和设计,优化关键业务流程和算法,减少系统响应时间和资源消耗。

同时,系统应进行性能监控和调优,及时发现和解决性能瓶颈问题。

4. 用户体验优化:财政预算管理信息系统应具备良好的用户界面和用户体验,方便用户操作和查询数据。

全面预算管理系统(一)2024

全面预算管理系统(一)2024

全面预算管理系统(一)引言概述:全面预算管理系统是一种用于帮助组织有效管理预算的系统。

它提供了一套功能强大的工具,能够帮助组织制定、执行和监控预算计划,以及分析和评估预算结果。

本文将对全面预算管理系统进行详细介绍,包括其功能特点、实施步骤以及带来的好处。

正文:一、预算计划模块1. 设定预算目标:通过全面预算管理系统,组织可以根据战略规划和目标设定,制定具体的预算目标,明确预算的范围和目标。

2. 制定预算计划:系统提供了预算编制的工具和模板,使组织能够按照各个部门和项目的需求,编制详细的预算计划。

3. 预算审核和批准:系统支持多级审核流程,确保预算计划的合理性和有效性,并提供审批记录,方便日后审计和追溯。

二、预算执行跟踪模块1. 预算执行监控:通过全面预算管理系统,组织能够实时地追踪和监控预算执行情况,包括支出、收入和资金流动等方面的数据,提供实时报表和分析。

2. 预算调整和控制:系统支持预算的动态调整和控制,当实际情况和预算计划有差异时,组织可以及时对预算进行调整和修正,确保预算目标的实现。

3. 预算执行报告:系统能够自动生成各种预算执行报告,包括预算执行情况、偏差分析和预警提醒等,帮助组织进行决策和管理。

三、预算分析与评估模块1. 预算数据分析:全面预算管理系统提供了强大的数据分析功能,能够对预算数据进行多维度的分析,如时间、部门、项目等,帮助组织发现问题和优化管理。

2. 预算与实际对比:系统能够将实际数据与预算数据进行比较和对比,帮助组织评估预算的准确性和有效性,及时发现和解决问题。

3. 预算结果评估:通过全面预算管理系统的评估功能,组织能够对预算结果进行综合评估,包括费用效益、业务影响等方面,为日后的预算决策提供参考依据。

四、实施步骤1. 需求分析:首先,组织需要对自身的预算管理需求进行分析和梳理,明确所需功能和目标。

2. 系统选择:根据需求分析结果,组织可以选择适合自身的全面预算管理系统,考虑因素包括功能、可行性、成本等。

CGNEDC3_FICO_关键用户培训_固定资产_VF_20150810解读

CGNEDC3_FICO_关键用户培训_固定资产_VF_20150810解读
- 固定资产分类 - 公司代码 - 类似资产编号
选择资本化记账
28
2.2、创建带资本化日期的资产主数据
Transaction :创建资产主数据 AS11 2/2
资本化日期必须是一个往年 的日期
29
2.3、创建次级资产主数据
Transaction :创建次级资产主数据 AS11
业务场景: 复杂资产可以创建主号记录和子号记录来记载,通过创建子号可以实现:
230
到附属公司的有收入报废[中广核用]
F-92处理(往年资产报废时直接计收入,关联公司)
275
报废新购置到附属公司有收入[中广核用] F-92处理(当年资产报废时直接计收入,关联公司)
11
5、业务类型(续)
业务类型
290 291 295 296 Z20 285 286 400 401 Z30 Z31 Z32 Z33 600 610 640 650 711 300 310 320 330
346 在建工程资产中当年购置的收购转帐[中广核用]
120 货物收到
122 自联营公司的货物接收(净)
业务描述 AIAB、AIAU在建工程转入 MM集成收货
13
5、资产业务类型定义
业务类型
14
6、固定资产与总帐的集成
资产负债表
AL
总账会计科目
资产分类
建筑物
运输设备
机器设备
办公设备
资产主数据
自动计算完成 资产会计和总 账会计之间的 集成
ABMA手工折旧
ABAA计划外折旧
ABZU增计处理,对累计折旧的调整
ABUMN公司内部转移使用
12
5、业务类型(续)
业务类型
描述

财政(预算)管理一体化信息系统运行维护服务技术白皮书

财政(预算)管理一体化信息系统运行维护服务技术白皮书

财政(预算)管理一体化信息系统运维服务技术白皮书1财政平台一体化系统建设情况 (3)2服务范围、服务内容和服务方式 (4)2.1常驻现场服务 (4)2.2定期现场服务 (21)2.3临时现场服务 (26)2.4远程服务 (31)2.5咨询服务 (40)2.6培训服务 (41)3服务质量保证 (44)3.1服务监督机制 (44)3.2客户投诉处理 (44)3.3服务质量评估 (45)3.4服务承诺 (46)4应急预案 (47)4.1应急指挥机构及职责 (47)4.2应急响应流程 (48)4.3预警级别 (52)4.4保障措施 (52)1财政平台一体化系统建设情况目前各级财政平台一体化系统已经进入运维期,为了保证系统正常运行,对于突发事件能够进行及时有效的处理,运行维护的工作必不可少,由于承建商对系统的了解和熟悉,承建商对财政平台一体化系统来运维也是最合适和正确的选择。

2服务范围、服务内容和服务方式在运维服务期内,软件公司承诺为财政用户全面及时的提供财政一体化平台系统的技术和支持的服务。

服务的方式包括:常驻现场服务、定期现场服务、临时现场服务、远程服务、咨询服务等等。

服务范围如下:◆对应用支撑平台的维护;◆对基于平台生长的业务系统的维护;◆对接入业务系统平台端的维护。

运维服务不包括新增功能的研发以及运行环境的性能优化。

服务的业务系统模块请详见附件1《软件公司运维服务信息表》。

2.1常驻现场服务常驻现场服务是指软件公司派专人在用户现场(用户办公地)进行现场的服务,分公司和公司总部的实施运维服务中心、运维支持培训中心、各产品研发中心、产品规划中心、市场营销中心远程支援的方式为甲方提供全方位的服务。

2.1.1服务措施软件公司负责提供财政部门认可的技术人员按用户方作息时间上下班。

软件公司常驻现场人员的手机电话7*24小时开机,全天候为用户提供周到的服务。

2.1.2服务流程常驻现场人员运维服务的主体流程如图所示:图 2.1-1:常驻现场人员运维服务流程图2.1.3服务内容常驻现场人员主要为用户提供如下内容:2.1.3.1日常服务1日常事务处理服务用户在使用系统时遇到的问题,常驻现场的运维工程师帮助用户解答处理。

CGNEDC3_FICO_用户培训_FM最终用户手册_VF_20151123要点

CGNEDC3_FICO_用户培训_FM最终用户手册_VF_20151123要点

<预算管理模块>用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_用户培训_FM最终用户手册_VF_20151123.DOC中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目最终版本2015/11/23协同商务体验作者修订目录1.业务操作名称(基金中心维护) (4)1.1.业务操作说明 (4)1.2.操作步骤 (4)2.业务操作名称(承诺项目维护) (11)2.1.业务操作说明 (11)2.2.操作步骤 (11)3.业务操作名称(派生规则维护) (17)3.1.业务操作说明 (17)3.2.操作步骤 (17)4.业务操作名称(CO计划传输预算维护) (19)4.1.业务操作说明 (19)4.2.操作步骤 (19)5.业务操作名称(预算工作台) (25)5.1.业务操作说明 (25)5.2.操作步骤 (25)6.业务操作名称(报表查询) (27)6.1.业务操作说明 (27)6.2.操作步骤 (27)1.业务操作名称(基金中心维护)1.1.业务操作说明在SAP系统中创建基金中心,明确预算管理的对象和基金中心的层次结构关系。

基金中心是FM模块开展业务之前必须维护的主数据。

以下操作步骤主要为基金中心主数据的创建、更改、显示,基金中心层次结构的搭建与修改及基金中心组的创建。

岗位:集团公司预算会计1.2.操作步骤步骤描述:本操作主要用于创建基金中心主数据。

步骤描述:本操作主要用于创建基金中心主数据。

路径:会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->帐户分配要素->基金中心->单个处理事务码:FMSA1) 操作说明财务管理范围选择:GH00,进入右图界面。

输入需创建的“基金中心”及有效期后,回车进入详细维护信息界面。

编码规则:类似于成本中心1 22) 操作说明基本数据输入标签页主要输入名称;权限组(同基金中心)公司代码用户名称(当该基金中心预算消耗超过90%时会发送邮件)等信息。

财政预算一体化信息系统的运行与维护技术指南

财政预算一体化信息系统的运行与维护技
术指南
引言
本技术指南旨在提供财政预算一体化信息系统的运行与维护的指导。

该系统是用于支持财政预算管理的关键工具,因此正确的运行与维护对于保证预算管理的准确性和高效性至关重要。

系统运行
以下是财政预算一体化信息系统的运行流程:
1. 确保系统硬件和软件的正常运行,包括服务器、网络连接、数据库等。

2. 登录系统,输入正确的用户名和密码进行身份验证。

3. 在系统主界面上选择相应的模块,如预算编制、执行、监控等。

4. 根据需要,填写相应的预算数据、执行情况等信息。

5. 系统会自动计算和分析数据,并生成相应的报表和图表。

6. 用户可以根据需要查看、导出或打印生成的报表和图表。

系统维护
为确保财政预算一体化信息系统的正常运行,以下是一些关键的维护工作:
1. 定期进行系统备份,以防止数据丢失或损坏。

备份数据应存储在安全可靠的地方。

2. 定期检查硬件设备和网络连接,确保其正常运行。

如有故障或异常,应及时修复或更换设备。

3. 定期更新系统软件,包括操作系统、数据库等,以保持系统的安全性和稳定性。

4. 对系统进行安全审计,检查系统的漏洞和安全隐患,并及时采取措施进行修复或加固。

5. 定期进行系统性能测试,以确保系统的响应速度和稳定性满足用户需求。

6. 提供用户培训和技术支持,确保用户能够正确使用系统并解决遇到的问题。

总结
财政预算一体化信息系统的运行与维护是保证预算管理准确性和高效性的重要环节。

本技术指南提供了系统运行和维护的基本指导,希望能够对相关人员提供帮助和指导。

维护手册:财政预算管理一体化信息系统

维护手册:财政预算管理一体化信息系统1. 简介本维护手册旨在为财政预算管理一体化信息系统的维护人员提供操作指南和故障排除方法,以确保系统的正常运行和稳定性。

2. 系统架构财政预算管理一体化信息系统是基于分布式架构设计的,主要包括以下组件:- 前端用户界面:提供用户交互界面,用于数据输入和查询。

- 后端服务器:处理用户请求,执行相关业务逻辑,与数据库交互。

- 数据库:存储系统所需的各类数据。

3. 维护流程3.1 日常维护日常维护包括以下内容:- 监控系统运行状态,确保各组件正常运行。

- 定期备份数据库,以防数据丢失或损坏。

- 定期检查系统安全性,更新安全补丁。

3.2 故障排除当系统出现故障时,维护人员应按照以下步骤进行排除:1. 确定故障现象,记录错误信息或异常行为。

2. 检查系统日志,查找可能的错误来源。

3. 逐个检查系统各组件的运行状态,确保它们正常工作。

4. 如果问题无法解决,联系开发人员或供应商获取支持。

4. 系统升级系统升级是为了改进系统功能和性能,提高用户体验。

升级过程应遵循以下步骤:1. 针对升级内容编写详细的升级计划。

2. 在测试环境中进行升级测试,确保升级过程不会导致系统不稳定或数据丢失。

3. 安排系统维护时间窗口,通知用户系统将进行升级维护。

4. 在维护时间窗口内执行升级过程,并监控升级进度。

5. 升级完成后,进行功能和性能测试,确保升级成功。

5. 安全管理为确保系统的安全性,维护人员应采取以下安全管理措施:- 定期更新系统和应用程序的安全补丁。

- 控制系统访问权限,只允许授权用户访问系统。

- 定期进行系统安全审计,查找潜在的安全漏洞。

- 加密敏感数据,确保数据传输和存储的安全性。

6. 总结本维护手册提供了财政预算管理一体化信息系统的维护指南,包括日常维护、故障排除、系统升级和安全管理等方面。

维护人员应按照手册中的步骤进行操作,以确保系统的正常运行和安全性。

财政预算管理系统的维护与运行服务技术白皮书

财政预算管理系统的维护与运行服务技术白皮书简介本白皮书旨在提供财政预算管理系统的维护与运行服务的技术方案和建议。

财政预算管理系统是一个重要的财务管理工具,对于确保财政预算的准确性和效率至关重要。

本文档将重点介绍财政预算管理系统的维护和运行服务的关键技术要点和最佳实践。

目标- 提供稳定可靠的财政预算管理系统,确保系统平稳运行- 保障财政预算数据的安全性和完整性- 提供高效的技术支持和维护服务,确保用户满意度技术要点系统架构- 选择稳定可靠的硬件设备和操作系统,满足财政预算管理系统的运行需求- 采用灵活可扩展的软件架构,便于系统的维护和升级- 配置合理的网络架构,确保系统的可访问性和安全性数据管理- 设计合理的数据结构和数据库模型,确保数据的准确性和完整性- 实施数据备份和恢复机制,保障数据的安全性和可靠性- 采用权限管理机制,限制用户对敏感数据的访问和修改权限系统监控- 配置系统监控工具,实时监测系统的运行状态和性能指标- 建立警报机制,及时发现和解决系统故障和异常情况- 定期进行系统巡检和性能调优,确保系统的稳定性和高效性技术支持与维护- 建立专业的技术支持团队,提供及时、准确的技术支持服务- 建立用户反馈渠道,及时处理用户的问题和需求- 定期进行系统维护和升级,修复漏洞和改进系统功能结论财政预算管理系统的维护与运行服务是确保财政预算管理工作顺利进行的关键环节。

通过采用稳定可靠的系统架构、有效管理数据、实施系统监控和提供优质的技术支持与维护服务,可以确保财政预算管理系统的稳定性、安全性和高效性。

我们建议根据本文档提供的技术要点和最佳实践,制定相应的财政预算管理系统的维护与运行服务计划,以满足用户的需求和要求。

财政预算管理一体化系统运维中心建设需求(1)

财政预算管理一体化系统运维中心建设需求根据ITIL/ITSS运维管理标准规范和行业最佳运维实践,结合财政预算管理一体化系统运维实际需求,运维体系建设将从运维组织体系、运维流程体系、统一运维平台等三个方面进行总体规划。

运维管理体系架构1)运维组织体系组织体系是运维工作顺利开展的基础保障。

运维组织既是运维工作的承担者,也是运维工作的使能者。

评价一个运维组织是否设计合理,不但要看这个运维组织是否能够快速响应客户服务请求、保障系统的高可靠运行;还要看这个组织是否具备服务持续优化提升的机制。

预算管理一体化系统建成后将承载关系到社会安全、民生稳定的重要应用和海量数据,其重要性和高安全等级对运维组织的设计提出很高的要求。

运维组织的设计要遵循安全、可靠、高效的原则,对运维组织的岗位设置、素质模型、分工界面、绩效管理进行设计,满足运维工作的组织保障需求。

从整体运维架构出发,充分参考行业标准及先进管理经验,结合现有信息系统运维现状,设计财政预算管理一体化系统集中运维管理架构,逐步构建符合财政预算管理一体化系统发展的运维团队。

(1)组织设计预算管理一体化系统运维组织设计从逻辑上分为一线支持、二线支持和三线支持三个层级:一线支持。

一线支持负责用户的所有工单,确保请求工单及时有效的被相关团队进行处理。

二线支持。

二线技术支持主要包括功能级别上故障处理。

同时,二线技术支持还将进行预防性维护活动。

运维功能支持团队由基础设施、各类技术领域运维专家组成。

三线支持三线支持。

三线专家团队将执行纠正性维护、标准维护等活动,提供咨询服务,也进行技术性预防维护活动。

(2)岗位分工运维管理团队采用“自有+服务外包”模式,组建专业维护团队,分为基础设施维护组、业务应用维护组、信息安全维护组等。

其中涉及数据、安全及各专业组的管理人员均由建设方自有人员为主,其他运维人员由外包人员承担。

运维团队人员岗位职责如下:2)运维流程体系运维流程体系建设需要在预算管理一体化运维管理制度规范流程的基础上,进一步完善、深化服务平台及事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等流程,建立统一的运维管理流程制度体系,涵盖制度规范、运维流程、作业指导,以适应运维的管理需要。

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集成测试编号:CGNEDC_INT_1_0001_FM_0001_预算管理主数据维护
测试案例名称:预算管理主数据维护 测试案例描述:预算管理主数据维护 01、基金中心主数据维护 业务与系统前 步骤 提
系统操作岗位
系统操作
事务代码
输入信息 基金中心:4101010199 有效期从:1900-01-01 有效截止日期:9999-12-31 权限组:4101010199 名称:ERP项目部 说明:ERP项目部 公司代码:4101 负责人用户名称:p540100 基金中心:4101010199 有效期从:1900-01-01 有效截止日期:9999-12-31 权限组:4101010199 名称:ERP项目部 说明:ERP项目部 公司代码:4101 负责人用户名称:p540101 说明:ERP项目部 基金中心:4101010199
修改成功
显示正确
预计结果
02-01
承诺项目维护 申请单已经批 准
预算管理员
创建承诺项目 主数据及建立 FMCIA 层次结构
创建成功
02-02 02-03
承诺项目已维 护 承诺项目已维 护 承诺项目已维 护
预算管理员 预算管理员
显示承诺项目 FMCIC 主数据 搭建承诺项目 FMCID 层次结构
显示正确 搭建正常
分配正常
实际结果
正确/错误
备注
基金中心 GH00 4101010199 成 功保存
正确
修改成功
正确
显示正确 搭建正常 显示正确
正确 正确 正确
创建成功
正确
实际结果
正确/错误
备注
修改成功
正确
显示正确
正确
实际结果
正确/错误
备注
承诺项目 6501001999 被成功保 正确 存
显示正确 搭建正常
正确 正确
预计结果
02-07
承诺项目维护 申请单已经批 准预算管理员显示承诺项目 FM_SETS_FIP 财务管理范围:GH00 组 EX3 承诺项目组:4108 派生策略:4101 派生规则:成本要素派生承诺项目 控制范围:GH00 分配分配给相 FMDERIVER 成本中心:4101020000 关的总账科目 成本要素:6501001001 基金中心:4101020000 承诺项目:6501001999
02-04
预算管理员
02-05
承诺项目已维 护
预算管理员
将承诺项目 6501001999 搭建至GH00\6501001层次结构下 财务管理范围:GH00 创建承诺项目 FM_SETS_FIP 承诺项目组:4108 组 EX1 承诺项目(包含):6501001001、 6501001999 财务管理范围:GH00 修改承诺项目 FM_SETS_FIP 承诺项目组:4108 组 EX2 承诺项目(包含):6501001001、 6501001999
创建成功
修改成功
集成测试编号:CGNEDC_INT_1_0001_FM_0001_预算管理主数据维护
测试案例名称:预算管理主数据维护 测试案例描述:预算管理主数据维护 01、基金中心主数据维护 业务与系统前 步骤 系统操作岗位 提 承诺项目已维 02-06 预算管理员 护
系统操作
事务代码
输入信息 显示正确
财务管理范围:GH00 修改基金中心 FM_SETS_FIC 基金中心组:4101 组 TR2 基金中心(包含):4101030000、 4101010199 显示基金中心 FM_SETS_FIC 财务管理范围:GH00 组 TR3 基金中心组:4101 系统操作 事务代码 输入信息 承诺项目:6501001999 名称:省内差旅费 选择: 金融业务:30 承诺项目类别:3 基金中心: 上级承诺项目:6501001 承诺项目:6501001999
创建成功
正确
修改成功
正确
实际结果 显示正确
正确/错误 正确
备注
分配正常
正确
测试人员签名: 日期:
创建成功
集成测试编号:CGNEDC_INT_1_0001_FM_0001_预算管理主数据维护
测试案例名称:预算管理主数据维护 测试案例描述:预算管理主数据维护 01、基金中心主数据维护 业务与系统前 步骤 提 01-07 基金中心已创 建
系统操作岗位
系统操作
事务代码
输入信息
预计结果
预算管理员
基金中心已创 预算管理员 建 02、承诺项目主数据维护 业务与系统前 步骤 系统操作岗位 提 01-08
显示基金中心 FMSC 主数据 搭建基金中心 FMSD 层次结构 显示基金中心 FMSE 结构
显示正确 搭建正常 显示正确
01-06
预算管理员
将基金中心 4101010199 搭建至GH00层次结构下 层次结构变量:GNP 财务管理范围:GH00 财务管理范围:GH00 创建基金中心 FM_SETS_FIC 基金中心组:4101 组 TR1 基金中心(包含):4101020000、 4101010199
预计结果
01-01
基金中心维护 申请单已经批 准
预算管理员
创建基金中心 FMSA 主数据
创建成功
01-02
基金中心维护 申请单已经批 准
预算管理员
修改基金中心 FMSB 主数据
修改成功
01-03 01-04 01-05
基金中心已维 护 基金中心维护 申请单已经批 基金中心已创 建 基金中心已创 建
预算管理员 预算管理员 预算管理员
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