质量记录汇总表表格格式
质量管理体系质量记录表格汇总模板

质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
工程质量验收记录汇总表(doc 9页)

序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
验收意见
1
一般抹灰
符合要求
2
砖面层
符合要求
3
饰面砖粘贴
符合要求
4
水性涂料涂饰
符合要求
5
金属门窗安装
符合要求
6
塑料门窗安装
符合要求
7
门窗玻璃安装
符合要求
8
符合要求
9
符合要求
10
符合要求
11
符合要求
12
符合要求
13
护栏和扶手制作与安装
符合要求
质量控制资料
齐全有效,符合要求
年 月 日
砌体结构分部(子分部)工程质量验收记录
表G3 编号:
单位(子单位)工程名称
金地格林小城B地块MR-1
结构类型及层数
框架十一层
施工单位
中厦建设集团
技术部门负责人
李宝森
质量部门负责人
陈卫丰
分包单位
/
分包单位负责人
/
分包技术负责人
/
序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
验收意见
1
砌体
符合要求
质量控制资料
齐全有效,符合要求
观感质量验收
好
验
收
单
位
分包单位
/
项目经理: / 年 月 日
施工单位
中厦建设集团有限公司
项目经理: 年 月 日
勘察单位
机械工业部第三勘察研究院
项目负责人:年 月 日
设计单位
海南华磊建筑设计咨询有限公司武汉分公司
项目负责人:年 月 日
质量记录一览表格式

序号表单名称表单编号版次保留限期备注1、文件目录FM420101长久2、文件散发记录FM420102长久3、文件改正申请单FM420103长久4、质量记录一览表FM420104长久5、岗位描绘书FM420105长久6、内部联系单FM553001 2 年7、会议通知单FM553003 2 年8、管理评审输入表FM560101 2 年9、会议记录FM560102 2 年10、年度培训计划表FM620101 2 年11、签到表FM620102 2 年12、职工培训简历表FM620103辞职后1 年13、招聘申请表FM620104 2 年14、面试记录表FM620105辞职后1 年15、职工登记表FM620106辞职后1 年16、新进人员试用查核表FM620107辞职后1 年17、特别人员资格查核登记表FM620108 2 年18、设施一览表FM630101 2 年19、设施简历表FM630102报废后1 年20、设施平时养护记录表FM630103 1 年21、设施维修单FM630104 2 年22、设施报废申请单FM630105 2 年23、质量计划FM710101 1 年24、订单 / 合同汇总表FM720201 2 年25、订单 / 合同评审记录表FM720202 2 年26、工矿产品购销合同FM720203 2 年27、合同改正通知单FM720204 2 年28、顾客财富登记表FM720205 2 年29、发货单(代合同)FM720206 2 年30、供给商检查评审表FM740101 1 年31、合格供给商名册FM740102长久32、采买订单FM740104长久33、供给商交货质量记录FM740105 2 年序号表单名称表单编号版次保留限期备注34、外加工出库记录单FM740106 2 年35、月份生产计划表FM750101 2 年36、月份物料需求计划表FM750102 2 年37、月份外包加工计划表FM750103 1 年38、派工单FM750104 1 年39、生产日报表FM750105 1 年40、生产进度表FM750106 1 年41、生产改正通知单FM750107 1 年42、生产交接记录FM750201 1 年43、工艺流程卡FM750202 1 年44、进料报验单FM755001 1 年45、库存物质日报表FM755002 1 年46、原辅资料生产投料清单FM755003 1 年47、检测仪器一览表FM760101 1 年48、检测设施校验计划表FM760102 1 年49、检测设施校验报告FM760103 2 年50、顾客满意度检查表FM820101 2 年51、满意度检查汇总报告FM820102 2 年52、内部质量审查年度计划FM820201 3 年53、内部质量审查安排表FM820202 3 年54、内部质量审查检查表FM820203 3 年55、内部质量审查不切合项报告FM820204 2 年56、进料查验记录表FM824001 2 年57、制程查验日报表FM824002 2 年58、成品查验报告FM824003 2 年59、不合格记录单FM830101 2 年60、不合格评审报告FM830102 2 年61、异样 / 纠正预防举措报告FM850101 2 年编写审查同意。
质量记录汇总表表格格式

培训效果评估表
员工内部异动表
员工入职申请表
员工试用期转正报告
员工培训签到表
招聘需求申请表
员工招聘合同书
生产排程表
工程单A/ B
生产日报表
质H记录汇总表
QR-008NO.003
序
号
质量记录名称
记录时间
保存期
(年)
备注
生产补料申请单
补数申请单
生产欠数统计表
产品标识单
生产流程卡
不合格品标签
纠正、预防措施报告
内部审核检查表
内部审核不合格报告
各部门的控制图
半成品检验记录
紧急放行申请单
成品检验记录
纠正和预防措施处理单
采购物资分类明细表
各种统计分析报告
管理评审计划
管理评审才聘
质H记录汇总表
QR-008NO.005
序 号
质量记录名称
记录时间
保存期
(年)
备注
纠正、预防措施报告
质H记录汇总表
QR-008NO.0ห้องสมุดไป่ตู้1
部门:
序
号
质量记录名称
记录时间
保存期
(年)
备注
文件发放清单
文件发放登记表
文件更改履历表
文件借阅登记表
作废文件处理审批单
文件更改申请单
文件更改通知单
质量记录汇总表
质量记录表样审批表
过期质量记录销毁清单
设备台帐
设备日常保养项目表
报废申请表
定期保养计划及记录表
维修记录表
不合格品处理报告
来料椅验报口
质量检查才聘
首件质量确认报告
产品合格证
装饰装修检验批质量验收记录表格汇总

水泥混凝土整体面层工程检验批质量验收记录
水泥砂浆面层检验批质量验收记录
(GB50209-2010)
砖面层检验批质量验收记录
大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录
活动地板面层检验批质量验收记录
一般抹灰工程检验批质量验收记录
装饰抹灰工程检验批质量验收记录
清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录
金属门窗安装工程检验批质量验收记录
特种门安装工程检验批质量验收记录
门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录
暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录
明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录
板材隔墙分项工程检验批质量验收记录
骨架隔墙工程检验批质量验收记录
活动隔墙工程检验批质量验收记录
玻璃隔墙工程检验批质量验收记录
饰面板安装工程检验批质量验收记录
饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录
水性涂料涂饰工程(薄涂料)检验批质量验收记录
水性涂料涂饰工程(厚涂料)检验批质量验收记录
水性涂料涂饰工程(复层涂料)检验批质量验收记录
溶剂型涂料涂饰工程(色漆)检验批质量验收记录
(GB50210-2001)
溶剂型涂料涂饰工程(清漆)检验批质量验收记录
美术涂饰工程检验批质量验收记录
裱糊工程检验批质量验收记录
软包工程检验批质量验收记录
玻璃幕墙(明框)工程检验批质量验收记录
玻璃幕墙(隐框、半隐框)工程检验批质量验收记录
护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录
花饰制作与安装工程检验批质量验收记录。
质量管理记录表格

数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述:不合格类型:严重不合格口轻微不合格口
不符合标准/程序:
不符合原因分析:
纠正措施:
单位负责人:年月日
纠正措施的验证:
审核员:年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量管理表格范本

质量管理编制:XXX目录第一章质量管理部职责描述 (6)(一)质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)(一)质量管理工作计划表 (7)(二)质量目标达成计划表 (7)(三)质量教育年度计划表 (7)(四)竞争产品质量比较表 (8)(五)质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)(一)质量方针实施对策表 (9)(二)质量方针实施评审表 (9)(三)质量方针管理工作流程 (10)(四)部门(车间)质量目标展开表 (11)(五)质量目标管理统计月报表 (11)(六)质量目标分解实施评审表 (12)(七)质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)(一)质量检验委托单 (14)(二)进厂零件质量检验表 (14)(三)零件质量检验报告表 (14)(四)采购材料检验报告表 (15)(五)材料试用检验通知单 (15)(六)说明书质量检验报告 (15)(七)采购设备检验报告单 (16)(八)特采/让步使用申请单 (17)(九)进厂检验情况日报表 (17)(十)供应商基本资料表 (17)(十一)供应商质量评价表 (18)(十二)合格供应商考核表 (19)(十三)供应商综合评审表 (20)(十四)供应商质量管理检查表 (21)(十五)进料检验工作流程 (22)(十六)检验状态标识流程 (23)(十七)供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)(一)制程作业检查表 (25)(二)生产条件通知单 (25)(三)生产事前检查表 (25)(四)生产过程记录卡 (26)(五)过程控制标准表 (26)(六)产品质量标准表 (27)(七)产品质量检验表 (27)(八)质量因素变动表 (27)(九)操作标准变更通知单 (28)(十)生产过程检验标准表 (28)(十一)产品质量抽查记录 (28)(十二)制程质量管理工作流程 (29)(十三)质量分析统计工作流程 (30)(十四)质量指标报告工作流程 (31)(十五)制程质量异常处理工作流程 (32)(十六)工序质量分析表 (33)(十七)工序质量评定表 (33)(十八)工序质量跟踪卡 (34)(十九)工序控制点明细表 (34)(二十)工序质量审核记录表 (34)(二十一)检验工序作业指导书 (34)(二十二)工序质量检验评定表 (35)(二十三)工序操作标准通知单 (36)(二十四)工序质量异常报告表 (36)(二十五)工序质量控制工作流程 (38)(二十六)工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)(一)试验委托单 (40)(二)试验报告单 (40)(三)检验通知单 (40)(四)产品抽查汇总表单 (41)(五)待出厂产品检验表 (41)(六)产品出厂检验表单 (41)(七)产品质量检验报告 (42)(八)检验计划签审工作流程 (43)(九)成品抽样检验工作流程 (44)(十)成品入库送检工作流程 (45)(十一)产品样件检验工作流程 (46)(十二)工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)(一)质量管理标准表 (48)(二)质量标准变动表 (48)(三)产品质量管理表 (48)(四)质量因素变动表 (49)(五)质量控制管理工作流程 (50)(六)质量标准制定工作流程 (51)(七)质量记录控制工作流程 (52)(八)质量管理小组资料登记表 (53)(九)质量管理小组会议报告表 (54)(十)质量管理小组活动计划表 (54)(十一)质量管理小组活动记录表 (55)(十二)质量管理小组活动报告表 (55)(十三)QC小组活动成果评审表 (55)(十四)质量管理小组组织建立流程 (57)(十五)质量管理小组活动组织流程 (58)(十六)清理和整理活动检查表 (59)(十七)清理和整理效果检查表 (60)(十八)清洁和保养活动检查表 (61)(十九)清洁和保养效果检查表 (62)(二十)素养活动检查表 (63)(二十一)素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)(一)质量异常通知单 (66)(二)质量异常报告单 (66)(三)质量异常处理单 (66)(四)不合格品审理单 (67)(五)质量不良记录表 (67)(六)质量不良分析表 (68)(七)装配不良处理表 (68)(八)产品退货统计表 (68)(九)不良项目调查表 (69)(十)产品返修通知单 (69)(十一)不合格零件处理单 (69)(十二)不合格现象预防表 (70)(十三)不合格产品管理流程 (71)(十四)不合格现象分析流程 (72)(十五)报废品处理工作流程 (73)(十六)质量处罚工作流程 (74)(十七)预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)(一)产品质量改进记录表 (76)(二)产品质量改进分析表 (76)(三)质量改进评审记录表 (76)(四)质量改进结果记录表 (77)(五)质量持续改进工作流程 (78)(六)质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)(一)质量预防费用统计表 (80)(二)质量鉴定费用统计表 (80)(三)质量内部故障统计表 (80)(四)质量外部故障统计表 (80)(五)质量成本统计报告表 (81)(六)质量成本损失估计表 (81)(七)质量改进费用汇总表 (82)(八)质量培训费用计算表 (82)(九)质量奖励费用计算表 (82)(十)质量停工损失报告表 (82)(十一)质量事故处理费用计算表 (83)(十二)产品降级/降价处理报告表 (83)(十三)车间质量管理费月报表 (83)(十四)车间质量损失费月报表 (84)(十五)质量成本管理工作流程 (86)(十六)质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)(一)质量管理体系审核计划表 (88)(二)质量管理体系审核检查表 (88)(三)质量管理体系审核报告表 (89)(四)质量文件评审记录表 (89)(五)质量文件发放回收表 (92)(六)质量文件更改申请表 (92)(七)质量文件销毁申请表 (93)(八)过程业绩评审报告表 (93)(九)纠正预防措施处理单 (94)(十)质量文件记录清单 (94)(十一)不符合项报告表 (95)(十二)质量体系建立工作流程 (96)(十三)质量体系文件管理流程 (97)(十四)质量体系内审工作流程 (98)(十五)质量体系运行工作流程 (99)(十六)质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:(三)质量教育年度计划表填写日期:(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:(五)质量计划实施情况检查表填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程(四)部门(车间)质量目标展开表(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:单位负责人:制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:(七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:(六)说明书质量检验报告(七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料□成品填写日期:年月日(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次:(十)供应商基本资料表(十一)供应商质量评价表(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:(十四)供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:(十五)进料检验工作流程(十六)检验状态标识流程(十七)供应商管理工作流程第五章制程质量管理(一)制程作业检查表注:使用记号:“√”妥善“×”故障“△”需改进(二)生产条件通知单编号:填写日期:(三)生产事前检查表(四)生产过程记录卡批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:(五)过程控制标准表(六)产品质量标准表(七)产品质量检验表审核:质量检验:(八)质量因素变动表编号:填写日期:(九)操作标准变更通知单编号:填写日期:审批:复核:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:(十一)产品质量抽查记录机器名称:班别:抽查员:主管:(十四)质量指标报告工作流程(十五)制程质量异常处理工作流程(十七)工序质量评定表工程名称:编号:质检员签字:年月日(十九)工序控制点明细表(二十)工序质量审核记录表(二十一)检验工序作业指导书(二十二)工序质量检验评定表(二十三)工序操作标准通知单审核:填单人:(二十四)工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程(二十六)工序质量检验工作流程第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:(二)试验报告单报告号码:(三)检验通知单编号:填写日期:主管:检验:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:(五)待出厂产品检验表编号:填写日期:检验员:复检:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:(七)产品质量检验报告编号:填写日期:主管:检验员:第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:(二)质量标准变动表(三)产品质量管理表(四)质量因素变动表编号:填写日期:(五)质量控制管理工作流程。
质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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5S活动计划
5S检查评分标准
5S整改通知书
5S部门代表名单一览表
质量记录汇总表
QR-008NO.002
序号
质量记录名称
记录时间
保存期(年)
备注
5S组员巡查值日表
5S值日巡查各部门不符合表
客户意见调查表
客户提供品之记录书
客户投诉/退货处理报告
客户投诉登记表
客户退货登记表
报价单
年、月度培训计划
培训记录表
培训效果评估表
员工内部异动表
员工入职申请表
员工试用期转正报告
员工培训签到表
招聘需求申请表
员工招聘合同书
生产排程表
工程单A/ B
生产日报表
质量记录汇总表
QR-008NO.003
序号
质量记录名称
记录时间
保存期(年)
备注
生产补料申请单
补数申请单
生产欠数统计表
产品标识单
生产流程卡
不合格品标签
纠正、预防措施报告
质量记录汇总表
QR-008NO.001
部门:
序号
质量记录名称
记录时间
保存期(年)备注文件发清单文件发放登记表文件更改履历表
文件借阅登记表
作废文件处理审批单
文件更改申请单
文件更改通知单
质量记录汇总表
质量记录表样审批表
过期质量记录销毁清单
设备台帐
设备日常保养项目表
报废申请表
定期保养计划及记录表
维修记录表
不合格品处理报告
来料检验报告
质量检查报告
首件质量确认报告
产品合格证
入库单
出货明细表
送货单
订单
供货商清单
供货商样品评估表
供货商评估表
申购单
质量记录汇总表
QR-008NO.004
序号
质量记录名称
记录时间
保存期(年)
备注
采购单
收货记录
领料单
物料台帐
监视和测量装置台帐
计量校准计划
内校记录表
内部审核计划
内部审核报告
内部审核检查表
内部审核不合格报告
各部门的控制图
半成品检验记录
紧急放行申请单
成品检验记录
纠正和预防措施处理单
采购物资分类明细表
各种统计分析报告
管理评审计划
管理评审报告
质量记录汇总表
QR-008NO.005
序号
质量记录名称
记录时间
保存期(年)
备注
纠正、预防措施报告