材料物资管理规定
材料管理制度【7篇】

材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。
3材料验收合格後,应及时办理入库验收单,同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证,核对无误後入库签字,并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则,及时审核发料单上的内容是否符合要求,核对库存材料是否准确,做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错,做到账实相符。
3按照材料保存期限,对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放,对能回收利用的材料尽可能利用,剩馀材料及时回收利用,非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按先後顺序码放,以便先进先出。
3材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理,避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库,达到三清1定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品,做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行,模具一般情况下不做借出之用,以免影响正常工作。
2非一般情况下(特殊情况)如需模具借出,要有主管领导(董事长、经理)批示,方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放,发放时需办理领用手续。
施工现场材料物资管理制度

施工现场材料物资管理制度一、总则1.为规范施工现场材料物资的管理,提高物资利用效率,确保施工进度,特制定本制度;2.本制度适用于本公司各类施工现场材料物资的管理;3.本制度的执行主体为工地负责人,施工队长和物资管理员。
二、物资计划管理1.施工前,由工地负责人和施工队长编制施工现场材料物资计划,列明物资名称、规格、数量等;2.物资计划应根据施工进度和实际需求合理确定,充分考虑供应商的生产周期和物资运输周期;3.物资计划需报批后,方可进行采购。
三、物资采购管理1.物资采购工作由物资管理员负责,按照物资计划的需求进行采购;2.物资采购需与供应商签订合同,明确物资的名称、规格、数量、价格等;3.物资采购的供应商应具有合法经营资质,并能提供合格的物资;4.物资采购需按照公司规定的采购流程进行,包括询价、比价、招投标等。
四、物资入库管理1.物资送到施工现场后,应立即进行验收和登记,验收时应与物资合同及发货单进行比对,确认物资的名称、规格、数量等;2.物资验收合格后,进行入库登记,标明物资的名称、规格、数量、供应商等信息;3.入库时应按照物资的性质和规格分类储存,并进行合理的货位布置;4.物资的入库管理需严格执行“先进先出”的原则,保证物资的有效利用;五、物资领用管理1.物资领用需填写领料申请单,并由工地负责人审批后方可领用;2.物资领用应按照物资计划的需求进行,并根据施工进度进行调整;3.物资领用记录需详细填写物资的名称、规格、数量等信息,并在领用后及时修改物资库存;六、物资报废管理1.对于严重损坏、过期、淘汰等原因导致无法继续使用的物资,应及时报废,并填写报废申请表,由工地负责人审批后方可报废;2.被报废的物资应做好记录,并及时从物资库存中删除,防止误用;七、物资盘点管理1.定期进行物资的盘点工作,确保物资库存的准确性;2.物资的盘点由物资管理员负责,并应邀请相关人员进行监督;3.物资盘点应按照公司的盘点制度进行操作,核对物资的名称、规格、数量等信息;4.物资盘点完成后,应填写盘点报告,并及时上报到上级主管部门;八、物资领料人员管理1.物资领料人员应具备相应的资质和技能,且掌握物资的使用和保管知识;2.物资领料人员需严格按照本制度的规定进行物资的领用和归还;3.物资领料人员需加强对物资的保管和使用,严禁私自使用、调拨、出售物资。
物资器材管理规定(5篇)

物资器材管理规定(一)以收发凭证,即“材料入库单”和“材料出库单”为依据,连续地、系统地、全面地反映器材收发情况,切实作到“账账相符”、“帐物相符”。
(二)验收材料后,必须及时填写“材料入库单”并根据材料入库单记录“材料计价明细账”。
保管员据此记录“实物明细账”。
(三)发放材料时,必须填写“材料出库单”并根据“材料出库单”记录“材料实物明细账”。
会计据此记录“材料计价明细账”。
二、物资器材的验收入库(一)材料验收入库后要及时填写“材料入库单”及登账。
(二)进场入库的订货物资器材必须符合采购计划、采购合同确定的物资器材名称、品种、规格和型号,经过检斤、检尺、点数(如需要时,必须经过项目技术部门和使用部门检测合格);同时,检验整理核对发票、质量证明书、检测报告、装箱单、运单及运输中发生残损等情况的“货运记录”等,验收无误在验收单上签字盖章后,组织接收并存放在指定位置。
(三)验收水泥及砂石料等大宗材料时,必须使用总队器材科统一配发的“材料验收单”(一式三联),加盖收料专用章,要做到签字及时、齐全、真实、清晰、时间准确。
验收单必须妥善保管,工程完工后存根上交。
(四)以重量、体积、几何尺寸为计量单位的物资,其误差允许在____%;按件计算数量的物资应进行抽查,抽检的比例根据运输、包装和批量大小可适当增减,一般抽检____%--____%。
三、物资器材的保管(一)合理地存放对降低费用起着一定的作用,因此,料场、库房位置要按施工总平面布置图规定设置,合理布局(尽量减少二次倒运),道路畅通,做到车车检尺过数,仓库内材料放置规格化,分类存放,科学堆码,标识醒目、美观,做到件件点数验收,及时记帐、立卡、做到“账账相符、账物相符”。
(二)验收及核销手续齐全,原始记录和核销凭证齐全,账、卡、物相一致。
(三)大宗材料要求随用随清底,达到工完料净场地清(四)对于存放在料场的大宗材料管理,要执行专人负责制度,并加强巡视检查,防止发生丢失、损坏等问题。
物资入库管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强物资管理,确保物资入库工作规范、高效、安全,根据国家有关法律法规和公司规章制度,制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资入库管理。
第三条物资入库管理应遵循以下原则:(一)统一领导、分级管理、责任到人;(二)规范操作、严格把关、确保质量;(三)信息化管理、实时监控、提高效率;(四)节约资源、降低成本、提高效益。
第二章物资入库流程第四条物资入库前,需进行以下准备工作:(一)制定物资入库计划,明确物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息;(二)对入库物资进行验收,确保物资符合合同要求、质量标准;(三)办理相关手续,如采购合同、入库单、检验报告等;(四)准备入库场地,确保物资入库安全、有序。
第五条物资入库流程:(一)物资验收1. 物资到货后,由物资管理部门组织验收,验收人员应具备相关专业知识。
2. 验收内容包括:物资数量、规格、型号、质量、包装、标识等。
3. 验收过程中,如发现物资不符合合同要求、质量标准,应立即通知供应商处理。
(二)办理入库手续1. 验收合格后,由物资管理部门填写入库单,并将入库单及相关手续提交给财务部门。
2. 财务部门审核入库单及相关手续,确认无误后,办理入库手续。
(三)物资入库1. 物资入库前,需对入库场地进行清理、消毒,确保入库环境整洁、安全。
2. 物资入库时,由物资管理部门组织人员进行入库,并做好记录。
3. 物资入库后,应及时进行清点、核对,确保物资数量、规格、型号等信息准确无误。
(四)信息化管理1. 物资入库信息应及时录入公司信息化管理系统,实现物资信息共享。
2. 系统应具备查询、统计、分析等功能,便于管理人员实时掌握物资入库情况。
第三章物资入库管理职责第六条物资管理部门职责:(一)负责物资入库计划的制定、审核、实施;(二)负责物资验收、入库、出库等环节的管理;(三)负责物资信息化管理系统的维护、更新;(四)负责物资入库管理制度的制定、修订、实施。
煤矿材料物资管理办法

煤矿材料物资管理办法第一章总则第一条为了规范煤矿材料物资管理,提高资源利用效率,保障煤矿的生产运营安全,制定本办法。
第二条煤矿材料物资管理应当遵循依法、公开、公正、公平的原则,加强材料物资的采购、库存、使用和清算工作。
第三条本办法适用于全国范围内的各类煤矿。
第二章采购管理第四条煤矿材料物资采购工作应当按照国家有关法律、法规和政策要求进行。
第五条煤矿应当建立健全材料物资采购管理制度,明确采购程序和责任人。
第六条煤矿材料物资采购应当根据生产需要制定采购计划,确保库存的及时补充。
第七条煤矿材料物资采购应当坚持公开招标的原则,确保采购过程的公正、公平、公开。
第八条采购合同应当明确合同双方的权利义务,明确交付方式、数量、质量、价款等事项。
第九条煤矿材料物资采购应当建立供应商评估制度,对供应商的信用和综合能力进行评估,并及时调整供应商名单。
第十条煤矿应当加强采购合同履约监督,确保采购合同的及时履行。
第三章库存管理第十一条煤矿应当建立材料物资库存管理制度,明确库存保管人员和仓库管理规定。
第十二条煤矿材料物资库存应当根据生产计划和物资需求进行合理调配和安排,避免浪费和积压。
第十三条煤矿材料物资库存应当建立台账,记录物资的种类、数量、质量等信息,并进行定期清点和盘点。
第十四条煤矿材料物资库存应当加强保管和防护工作,确保物资的安全和完好。
第十五条煤矿材料物资库存应当按照先进先出的原则进行管理,及时消耗过期物资。
第十六条煤矿材料物资库存应当定期检查和审计,发现问题及时处理和纠正。
第四章使用管理第十七条煤矿材料物资使用应当按照生产需要进行合理安排和使用。
第十八条煤矿材料物资使用应当遵循节约、高效、安全、环保的原则,促进资源的合理利用。
第十九条煤矿材料物资使用应当建立明确的使用制度和流程,加强对使用人员的培训和监督。
第二十条煤矿材料物资使用应当严格执行消耗定额和消耗量检测,避免浪费和滥用。
第二十一条煤矿应当及时处理和回收废旧材料物资,实现资源的循环利用。
物资及仓库管理规定

物资及仓库管理规定一、总则本规定根据《物资管理法》及相关法律法规制定,旨在规范物资及仓库管理工作,保障物资的安全、有效管理。
二、仓库设立与归口管理1.公司应根据业务需要合理设立仓库,并明确各仓库的归口管理责任部门。
2.仓库应具备安全、整洁、通风、干燥的条件,符合防火、防盗等相关要求。
3.仓库设立应经过审批程序,严禁私设仓库。
4.仓库内部应进行合理划分,设立货物存放区、灯具区、文档区等。
三、物资入库管理1.物资入库应由责任部门负责,仓库对进货物品进行验收,并填写进货验收记录。
2.对入库物资应进行准确的登记,包括物资名称、规格型号、数量、生产厂商等信息。
3.入库物资应按照相关标准进行分类、编号、标识,并进行妥善包装,以确保物资的安全保障。
4.对入库物资按照先进先出原则进行存放,定期对库存物资进行盘点,做到账实相符。
四、物资出库管理1.物资出库应经责任部门审批,并出具出库单据,如领料单、借用单等。
2.凡涉及物资出库的,应按照先进先出原则进行出库,确保库存物资的及时更新。
3.物资出库单据应详细记录出库物资的名称、规格型号、数量、领用人等信息,并由相关责任人签字确认。
4.对于借用物资,应设立明确的归还期限,并建立有效的借还管理制度。
五、物资保管与维护1.物资保管人员应严格遵守相关安全操作规程,并做好仓库的安全防范措施,如设置闭路电视监控设备、安装防火、防盗设备等。
2.定期对仓库内的物资进行检查,确保物资的完好和数量准确。
3.定期对仓库进行清洁和除尘,保持仓库的整洁和干燥状态。
4.定期进行物资保养和维护,对易损耗的物资进行定期检查和更换。
六、物资报废与销毁1.对于无法修复或不再使用的物资,应及时报废并进行销毁处理。
2.报废物资应经过审批程序,填写报废申请表,并出具报废证明。
3.对于涉及环境污染或安全隐患的物资,应按照相应的法律法规进行安全销毁,确保环境和人员安全。
七、相关记录与报告1.仓库应建立完善的物资进销存记录,包括库存物资台账、进销存明细表等。
建筑工程材料库管理制度

建筑工程材料库管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程材料库管理,提高材料库的管理效率和材料利用率,保证施工过程中的物资供应和管理,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有建筑工程项目的材料库管理工作。
第三条材料库管理人员应严格遵守本制度的规定,确保物资的准确清点、妥善保管和科学管理。
第四条材料库管理人员应熟悉本制度的内容,遵守相关规定,切实做好材料库管理工作。
第二章材料库的分类及管理第五条根据施工需要,建筑工程材料库可按照管理目的和物资种类进行分类。
一般可分为水泥库、钢材库、砂石库等。
第六条材料库应设有专人管理,负责物资的存储和出库,确保库内物资的安全和有序管理。
第七条各类材料均应按照种类、规格、数量等要求进行分类、编号,并建立相应档案进行管理。
第三章材料库管理的职责第八条材料库管理员应负责材料库的日常管理工作,包括库存清点、物资入库、出库等。
第九条材料库管理员应保证材料库的环境卫生和安全,定期对库房进行清理和消毒。
第十条材料库管理员应配备必要的管理工具和设备,保障材料的准确清点和存储。
第四章材料库的管理流程第十一条材料库的管理流程分为材料采购、入库管理、出库管理和库存管理四个环节。
第十二条材料采购应根据施工计划和材料需求确定采购数量和类型,同时保证材料的质量和供应商的信誉。
第十三条材料入库时,应核实物资的品种、规格、数量和质量,填写入库单据,将入库信息及时录入管理系统。
第十四条材料出库时,应核对出库单据,确保物资的准确性和完整性,同时及时更新库存信息。
第五章材料库的安全管理第十五条材料库应设有监控系统,防止盗窃和擅自取走物资。
第十六条材料库应安装消防设备,确保库房内的消防安全,一旦发生火灾能及时报警和疏散人员。
第十七条材料库应建立安全制度和应急预案,定期组织安全培训,提高管理人员的安全意识和应急处理能力。
第六章材料库的定期检查第十八条材料库管理员应定期对库房进行检查,确保库房内的物资齐全、无损坏。
物资出入库管理制度(5篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
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材料物资管理规定文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUL8968) 材料物资管理制度为了进一步加强企业经营管理,规范财务管理模式,正确核算企业成本及盈亏,结合公司目前财务管理现状,特此制定材料物资管理的流程及制度。
一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购,由技术员(总工程师)根据生产计划和生产工期(或生产订单)提报《材料需求计划单》、,由生产技术部主管审核签字确认后,交库管员,由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点,确定实际应购量,交由采购员,采购员核算出应购材料金额,经物流采购部主管审核签字后,交财务部成本会计和财务总监审核签字后,最后由总经理批准签字后方可实施采购。
生产用非直接材料,含:生产用工具,低值易耗品,机械配件,办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。
突发的紧急物资釆购,可以电话通知采购人员,但事后一定要补齐手续。
2、材料采购原则材料采购要做到:比质比价,择优选购。
在同样价格和质量的情况下,就近就地,尽量降低釆购成本。
大宗材料订货采购时,采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》,并详细注明:所购材料需称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息(如颜色)等,并要求供应商在供货回执上标明单价和金额,货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。
3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式:采用预付款方式进行采购,由采购人员持《采购合同》或《材料需求计划单》及供货商提供的供货回执单,填写《付款申请单》,按《付款申请单》所列项目逐项填写齐全,经办人、部门负责人、财务部经理、总经理审批后予以办理付款手续,货到必须同时索取增值税发票,现货后款的,待货款付出同时,必须取得增值税发票。
现款现货的零星采购,尽量集中釆购地点,最好能索取到增值税发票或正规普通发票,不能提供各类发票的,要索取带有供货商公章的收据,并注明供应商电话号码,请款手续与预付款方式相同。
所有釆购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务,尽量减少现金结算量。
4、材料验收入库材料到货后,库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收,并及时通知质检员检验,对已购材料的数量、质量无异议后,填写《入库单》(入库单要注明:到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金额等内容。
)所有材料到货后必须入到材料库,一律不得直接入到生产车间,待殊情况下直接卸到车间的材料,库管员必须及时验收,并办理入出库手续。
凡不符合要求的材料,保管员有权拒收,并通知采购员退货。
5、采购报销采购人员在报销时,必须详细填写《费用报销单》(注明是冲帐、现付还是欠款)并附有供货发票或供货清单(复印件)、《入库单》、《材料需求计划单》(必须是经过总经理审批过的)交由财务总监审核,总经理批准后办理报销手续。
异地采购报销要求采购人员自付款口起十五个工作口内必须报销,同城采购要求采购人员自付款口起五个工作口内必须报销,在规定期间内不能按时报销的,财务部按资金额度的%收取资金占用费。
材料到货发生运费时,由经手人填写费用报销单,经验收人员、部门负责人、财务部经理、总经理审批后方可报销。
采购票据报销时,必须一单一请,即:《材料需求计划单》、发票或供货清单、付款申请单、费用报销单、入库单等一一对应,严禁挪用资金。
同时在粘贴发票时一定要把普通发票、增值税发票、收据等分开粘贴,也不得把不同供应商的票据粘贴在一起进行报销,其中不能提供发票的,要在办理付款手续时注明无发票字样。
采购票据报销时,要在票据报销单上标明是冲帐还是现付或欠款,当月未付或未全额支付的应付款,财务部根据采购票据及时入账,并保证每月同供应商、采购员进行一次账务核对,做到供应商往来帐目清楚。
二、材料消耗及出库管理流程、1、材料消耗管理原则材料消耗去向:一是工程项目直接耗用、二是车间辅助生产领用、三是售后维修(安装)领用。
凡是能直接计入工程项目的材料直接按工程项目填写《领料通知单》,所有消耗材料直接进入工程项目成本。
不能划清工程项目的材料消耗,如车间耗用的机械配件、工具等,按使用车间填写《领料通知单》由财务进行项目成本分配。
用于工程售后、收尾维修的材料,按售后部或安装队填写《领料通知单》。
材料名称及计量单位的统一。
公司由财务部牵头,由采购、车间、库房共同制定统一的材料名称、计量单位表,四个部门在采购及出入库管理及单据填写时同时严格遵循,以确保材料库存准确,对公司新增加项目的材料,由四个部门共同确定完成。
2、塑窗车间材料出库车间主任根据《工程材料备料单》上所列材料的名称、数量、规格、颜色等材料信息,结合当日生产进度和任务量安排出库,可一次性或分次出库,但最多不能超过两次。
车间的材料出库,由车间统计员统一填写《领料通知单》,经车间主任签字确认后,通知库管员进行备料,一般正常的生产用料需于前一天晚上提《领料通知单》,库管根据《领料通知单》进行备料,并提前填写《出库单》。
每天早7点至8点或下午1点至2点集中付料,并要求领料人在《出库单》上签字确认,其他时间无特殊情况一律不予受理领料。
统计员填写《领料通知单》需注明工程项目、栋号、生产任务单流水号及具体的材料名称、规格型号、数量、单位、颜色等材料信息。
同时必须与《工程材料备料单》对应,一单一填,不得将儿单加到一起填写在一张《领料通知单》上。
《领料通知单》一式三份,一联车间,二联库管,三联交财务。
库管员根据《领料通知单》填写《出库单》一式两份,一份库管,一份连同《领料通知单》财务联一起于次日交财务进行核算用。
《出库单》填写及要求与《领料通知单》一样。
3、玻璃车间材料出库因玻璃车间原材料无法入库存放的特殊性,所以材料可以直接出到现场,但材料到货时必须经过库管验收核对无误办理入库、出库手续,库管与车间主任同时签字确认,严禁过后再补验收手续的现象发生。
4车间辅助生产材料出库。
辅助生产材料,包括设备配件、维修工具、一次性消耗品等,按使用车间填写《领料通知单》,经车间主任签字确认后,可直接到库房进行出库,能够以旧换新的,如工具、配件等,属正常损耗的,库管员可直接出库,属人为损坏的,必须经领导审批后方可出库,一次性消耗品,可依据历史记录(如过去半年耗用平均数)(估计消耗时间)限量使用。
5、售后维修(安装)材料出库售后维修(安装)应根据各工程实际情况提前一周做好下周的维修(安装)计划,根据计划一次性提供所需维修材料,填写《维修领料通知单》,报财务总监审批,此单据一式三联,一联售后(安装)留查,二联给库房,库管员按此单备料,当材料不足时,向物流采购部提《材料需求计划单》,三联交财务。
维修安装人员凭审批后的《维修领料通知单》可以一次性领料,也可分次领料,库管员根据领料的实际情况,填写《出库单》,进行付料。
《出库单》应详细地填写工程名称、栋号及材料信息,此单据一式四份,一联库管、二联财务、三联工地、四联门卫。
6、异常情况材料出库车间所有材料均应按照《工程材料备料单》上的数量、规格进行出库,其超出部分,库房原则上不予付料,特殊情况需要出库的,必须有领导审批手续方可出库。
车间在加工过程中因人为、机器、操作不当等原因造成材料损失及报废时,相关人员应在第一时间上报,车间主任应在第一时间查明原因,报公司领导审批后,补填《领料通知单》并在《领料通知单》上注明补领字样,否则一律不得私自出库。
三、产成品入库、出库管理流程1、产成品入库产成品出入库需由成品库管员填制《成品入出库统计表》,即根据技术部确认、质量监督部、领导审核的每一个工程项目的产成品预算填写表中的成品计划量,然后根据每一个工程项目的产成品出库通知单填写表中成品实际出库量,计划与实际对比。
2、产成品出库管理流程门窗成品出库没有特殊情况和领导特别批准,门窗成品必须按照标准(包括扇、五金等配齐)出库。
成品出库前,必须由质检员进行检验,无检验、不合格的或半成品,一律不准出库。
特殊情况下出库的,车间统计员要做好详实记录,包括缺失的部件及产品自然信息。
车间成品出库,由车间统计员提前清点数量、规格,并通知质检员进行检测,确定没有问题的情况下,由统计员填写《产成品出库通知单》,此单据一式五份,车间一联,库管二联,财务三联,工程四联,五联门卫。
出库的有关单据规范及流程:成品库管员根据技术部提供的产成品信息,对《产成品出库通知单》所列产成品规格、数量进行现场盘点,准确无误后签字确认,之后由司机对数量进行实点并签字确认,一联存根车间,二联库管,三联、四联随车携带,成品运输到现场后,交安装队进行验收,准确无误后签字确认,四联工程现场负责人留存,三联由司机返给库管员,库管员根据回执三联重新复核,准确无误后填写《出库单》,并及时填写《成品入出库统计表》,并把《产成品出库通知单》三联于成品出库后次口上班时转交财务,此单据的第五联为出门证,车辆出门时交门卫查验,无此出门证或出门证签字不全(车间主任、库管员同时签字),门卫有权不予放行。
玻璃成品出库成品出库前,必须由质检员进行检验,对质量不合格,包括外观不干净的一律不准出库。
成品出库前,由玻璃车间主任提前统计好型号、规格、数量,详实填好《成品出库通知单》,具体手续及流程按门窗成品出库办理。
随成品一起的辅料出库辅料出库应与成品出库严格分开,辅料出库真接由库管员填写《出库单》。
库管员应严格按照《工程材料备料单》上辅助材料的名称、规格、数量进行出库,《出库单》应详细地填写工程名称、栋号、生产任务单流水号及材料信息,此单据一式四份,一联库管、二联财务、三联工地、四联为门卫。
出库的有关单据规范及流程:库管员准确地填好《出库单》,并按单付料,由司机对材料进行实点并签字确认,并把二联、三联随货携带,材料到现场后由工地按单验收,签字确认后,三联现场负责人留存,把二联交司机返回给库管员,库管员在材料发出后的次日上班时转交财务,四联为出门证,车辆出门时交门卫查验,无此出门证或出门证无签字(库管员签字),门卫有权不予放行。
辅助材料的消耗,如密封胶、发泡胶等可计量的,使用后必须把空桶如数返回,返回的空桶库管员要详细登记数量、工程栋号、安装队等,要与该栋号实际出库量进行核对,做到准确无误。
四、工地返库1、门窗车间返库工地返库时,由工程现场负责人填写《工地物品返库单》,详细地列明工程项目、栋号、规格及返库原因,之后由司机对物品进行实点并签字确认,此单据一式三份,一联存根工地留存,二联交库房、三联交财务、如是成品四联交车间。
返库的有关单据规范及流程:物品随车返回后,司机要通知库房进行验收,如果返回的是材料及辅件等,库管员验收后,一定要办理退库手续,即红字退库;如果返回的是成品,即残废破损或重新需要改制,库管员验收后,一定要返到车间,并由车间进行二次验收,待二次出库时由车间按上述成品出库手续办理。