资产负债表表格
资产负债表格模板

43
0.00
流动资产合计
15
0.00
0.00 递延收益
44
0.00
非流动资产:
其他非流动负债
45
0.00
长期债券投资
16
0.00
0.00 非流动负债合计
46
0.00
长期股权投资
17
0.00
0.00 负债合计
47
0.00
固定资产原价
18
0.00
0.00
减:累计折旧
19
0.00
0.00
固定资产账面价值 20
0.00
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生产性生物资产 24
0.00
0.00 所有者权益(或股东权益):
无形资产
25
0.00
0.00 实收资本(或股本)
48
0.00
开发支出
26
0.00
0.00 资本公积
39
0.00
其中:原材料
10
0.00
0.00 其他流动负债
40
0.00
在产品
11
0.00
0.00 流动负债合计
41
0.00
库存商品 12
0.00
0.00 非流动负债:
周转材料 13
0.00
0.00 长期借款
42
0.00
其他流动资产
14
0.00
0.00 长期应付款
49
0.00
长期待摊费用
公司资产负债表格

制表人:
资产负债表
公司名称: 资产类 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 年 年初数 月 日 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益: 单位:元 年初数
期末数
ห้องสมุดไป่ตู้
固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 单位负责人:
实收资本 减:已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人: 制表人:
单位:元 期末数
(完整版)资产负债表、利润表、科目汇总表空白表格,推荐文档

资产负债表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企01表编制单位: 单:元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产:流动负债: 货币资金 短期借款 交易性金融 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期 其他应付款 其他流动资 一年内到期的非流动资产合计 其他流动负债非流动资产:流动负债合计 可供出售金非流动负债: 持有至到期 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投 长期应付款 投资性房地 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清非流动负债合计 生产性生物负债合计 油气资产所有者权益(或股 无形资产 实收资本(或股 开发支出 资本公积 商誉 减:库存股 长期待摊费 盈余公积 递延所得税 未分配利润 其他非流动所有者权益(或股非流动资产合资产总计负债和所有者权益利润表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企02表编制单位: 单位: 元项目本期金额`上期金额一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动净收益(损失以“—”号填列)投资收益(损失以“—”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资受益二、营业利润(亏损以“—”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“—”号填列)科目汇总表年月日期初余额本期发生期末余额科目名称借方贷方借方贷方借方贷方现金银行存款应收帐款预付帐款其它应收款固定资产应付帐款其它应付款应付工资应付福利费预收帐款预提费用应交税金长期应付款本年利润利润分配主营营业收入营业外收入主营营业成本营业费用管理费用财务费用营业外支出税金及附加合计。
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行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
减:主营业务成本
2
营业费用
3
主营业务税金及附加
4
二、主营业务利润
5
加:其他业务利润
6
减:管理费用
7
财务费用
8
三、营业利润
9
加:投资收益
10
补贴收入
11
营业外收入
12
减:营业外支出
13
加:以前年度损益调正
14
四、利润总额
15
减:所得税
16
五、净利润
17
单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
35
递延税款贷项
77
无形资产及递延资产:
无形资产
36
负债合计
80
递延资产
37
所有者权益:
实收资本
81
无形资产及递延资产合计
40
资本公积
82
其他长期资产:
盈余公积
83
其他长期资产
41
其中:公益金
84
递延税项:
未分配利润
85
递延税款借项
42
所有者权益合计
88
资产总计
45
负债及所有者权益总计
损益表
编制单位: 单位:元(列至角分)
资产负债表
编制单位:年月日单位:
资产
负债及所有者权益
项目
行次
期末余额
年初余额
项目
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
=<101:109>.C@1
=<101:109>
流动负债:
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资产负债表空白表格[免费]资产负债表会小企01表编制单位: 年月日单位:元资产行年初数期末数负债和所有者权益行年初数期末数次 (或股东权益)次流动资产: 流动负债:货币资金 1 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付账款 70 应收股息 4 应代付职工薪酬 72 应收帐款 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 10 应交税金 76待摊费用 11 其他应交款 80 一年内到期的长其他应付款 21 81 期债权投资其他流动资产24 预提费用 82一年内到期的长期负86 流动资产合计 31 债长期投资: 其他流动负债 90 长期股权投资 32 流动负债合计100 长期债权投资 34 长期负债: 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产: 长期应付款 103 固定资产原价 39 减:累计折旧 40 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计3 110 工程物质 44 在建工程45 负债合计 114 固定资产清理 46 所有者权益(或股东权益): 固定资产合计 50 实收资本115无形资产及其他资本公积 120 资产:无形资产51 盈余公积 121长期待摊费用 52 其中:法定公益金122 其他长期资产53 未分配利润 123 无形资产及其他 60 所有者权益(或股东权益)合计 124 资产合计负债和所有者权益(或股东权益)总计利润表会小企02表编制单位: 年月日单位:元项目本月数本年累计数行次一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 10加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 11减:营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润(亏损以“—”号填列) 18加:投资收益(损失以“—”号填列) 19营业外收入 23 减:营业外支出 25四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)27减:所得税 28五、净利润(净亏损以“—”号填列) 30 补充资料:当期分配给投资者的利润:。
资产负债表表格WORD

67
固定资产原价
24
长期应付款
68
减:累计折旧
25
其他长期负债
69
固定资产净值
26
其中:住房周转金
70
固定资产清理
27
在建工程
28
待处理固定资产净损失
29
长期负债合计
76
递延税项:
固定资产合计
35
递延税款贷项
77
无形资产及递延资产:
无形资产
36
负债合计
80
递延资产
37
资产负债表
编制单位:2017年12月31日单位:元
资产
负债及所有者权益
项目
行次
期末余额
年初余额
项目
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
46
短期投资
2
应付票据
47
应收票据
3
应付帐款
48
应收帐款
4
预收帐款
49
减:坏帐准备
5
其他应付款
50
应收帐款净额
6
应付工资
51
预付帐款
7
应付福利费
所有者权益:
实收资本
81
无形资产及递延资产合计
40
资本公积
82
其他长期资产:
盈余公积
83
其他长期资产
41
其中:公益金
84
递延税项:
未分配利润
85
递延税款借项
42
所有者权益合计
88
资 产 总 计
45
负债及所有者权益总计
资产负债表空白表格

流动资产合计
一年内到期的长期负债
长期投资:
长期股权投资
其他流动负债
流动负债合计
长期债权投资
长期投资合计
长期负债:
长期借款
固定资产:
长期应付款
固定资产原价
减:累计折旧
其他长期负债
固定资产净值
长期负债合计3
工程物质
在建工程
负债合计
固定资产清理
固定资产合计
所有者权益(或股东权益):
实收资本
无形资产及其他资产:
资产负债表
编制单位:年月日单位:元
资产
流动资产:
行
次
年初数
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
流动负债:
行次
年初数
期末数
货币资金
短期借款
短期投资
应收票据
应付票据
应付账款
应收股息
应收帐款
应代付职工薪酬
应付福利费
其他应收款
应付利润
存货
待摊费用
应交税金
其他应交款
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
其他应付款
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以“—”号填列)
加:投资收益(损失以“—”号填列)
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)
减:所得税
五、净利润(净亏损以“—”号填列)
资本公积
无形资产
长期待摊费用
盈余公积
其中:法定公益金
其他长期资产
无形资产及其他
未分配利润
所有者权益(或股东权益)合计
最新资产负债表表格下载

递 延 税 款 有者权益合计 88
负债及所有者权益 总计
其他应收 7 款 预付账款 8
应付福利费 52 未交税金 53
存货 9
未付利润 54
一年内到期的 非流动资产
10
其他未交款 55
其 他 流 动 11 资流金动资产合计 12
预提费用 56
非流动资产:
一年内到期的 长期负债
57
可供出售金融 14 持有资出产售金融 15
持资有产 至 到 16 期投投资资性房地产
资 产负债表
编制单位:
年 月份
单位:万元
资
产 行次 年初 期末 负债及所有者 行 年初数 期末数
流动资产:
数 数 流动负权债益: 次
货币资金 1
短期借款 46
交易性金融 2 资产 应收票据 3
应付票据 47 应付帐款 48
应收股利 4
预收帐款 49
应收利息 5
其他应付款 50
应收帐款 6
应付工资 51
长期负债合计 76
失
递延税项:
固定资产合计 35
无形资产及递延资产:
递 延 税 款 贷 77 项
无形资产 36
负债合计
80
递延资产 37
所有者权益:
实收资本 81
无形资产及递 延资产合计
40
其他长期资产:
资本公积 82 盈余公积 83
其 他 长 期 41 资 递产延税项:
其中:公益金 84 未分配利润 85
其 他 流 动 负 58 债
20
流动负债合计 65
长期投资:
长期负债:
长期投资 21
长期借款 66
固定资产
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无形资产及递延 资产合计
40
其他长期资产:
其他长期资 41 产递延税项:
递延税款借 42 项
年 月份
单位:万元
期末 负债及所有者权 行次 年初数 期末数
数 流动负债益:
短期借款
46
应付票据
47
应付帐款
48
预收帐款
49
其他应付款 50
应付工资
51
52
未交税金
53
未付利润
54
其他未交款 55
预提费用
56
一年内到期的长 期负债
57
其他流动负债 58
流动负债合计 65
长期负债:
长期借款
66
应付债券
67
长期应付款 68
69
其中:住房周 转金
70
长期负债合计 76 递延税项:
递延税款贷项 77
负债合计
80
所有者权益:
实收资本
81
资本公积
82
盈余公积
83
其中:公益金 84
未分配利润 85
资 产 总 计 45
所有者权益合计 88
负债及所有者权益 总计
年初 数
非流动资产:
可供出售金融资 14 持有出产售金融资 15
持有产至到期 16 投资投资性房地产
20
长期投资:
长期投资
21
固定资产
固定资产原 24 价 减:累计折旧 25
固定资产净 值
26
固定资产清 27
பைடு நூலகம்
理 在建工程
28
待处理固定资产净损 29
失
固定资产合计
35
无形资产及递延资产:
无形资产
36
37
资产负债表表格
标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
资 产负债表
编制单位: 资产
流动资产:
交易性金融资 产 应收票据
应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付账款
一年内到期的非 流动资产
其他流动资 金 流动资产合计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12