采购信息系统流程图.doc
(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
政府采购网上操作流程

附件1采购流程(附图)1)未确定采购方式前的流程 (2)未确定采购方式前流程图 (2)2)已确定采购方式后的流程 (4)公开招标 (4)邀请招标 (5)竞争性谈判 (5)询价采购 (5)网上竞价 (6)单一来源 (6)协议供货 (6)公开招标、邀请招标﹑竞争性谈判采购流程图 (7)询价采购流程图 (7)网上竞价采购流程图 (7)单一来源采购流程图 (7)协议采购流程图 (7)1)未确定采购方式前的流程采购单位管理-填写采购信息(下级采购单位和本级采购单位都可以填写)采购单位管理-主管部门审核(本级采购单位身份登陆系统,若是本级采购单位填写的采购信息,则不经过这个环节)财政部门管理-资金来源审核(专官员身份登陆系统)财政部门管理-业务科长审核(业务科长身份登陆系统,有三个选项:①提交分管局长审核;②提交相关部门审核;③提交采购办审核。
任何选项最后都流转到采购办清单审核)①提交分管局长审核财政部门管理-分管局长审核(分管局长身份登陆系统)清②提交相关部门审核财政部门管理-相关科室会审(专官员身份登陆系统)单政部门管理-相关科室科长审核(业务科长身份登陆系统)财政部审门管理-分管局长审核(分管局长身份登陆系统)核③提交采购办审核采购办管理-清单审核(有三个选项:①审核通过;②撤回至采购单位;③撤回至财政部门。
)审核通过(其中“选择采购类型”有三个选项:集中采购方式、分散采购委托方式、分散采购自行组织。
)集中采购和分散采购委托方式的流程一样,审核通过后业务流转到采购办管理-资金审核;分散采购自行组织,审核通过后业务流转到采购单位管理-提交分散采购采购记录流程结束;②撤回至采购单位采购单位管理-填写采购清单参照前面的流程撤回至财政部门财政部门管理-资金来源审核采购办管理-资金审核采购办管理-资金审核(其中“结算方式”下来列表中有多个选项,每个选项的流程都一样。
审核结果选择:①通过;②主任审核,最后都流转到采购办确定采购方式)①通过采购办管理-采购清单分配(选择督办人)确定采购②主任审核采购办管理-主任审核采购办管理-采购清单分配方式采购办管理-确定采购方式(督办人身份登陆系统)未确定采购方式前流程图审核结果中,“驳回”按钮表示将业务驳回到之前的环节重新处理,下面的流程图均表示审核通过后的流向,省去驳回的流程。
采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息,其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。
●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数.首页:点击,页面显示第一页信息.尾页:点击,页面显示最后一页信息.上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页:点击,页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称:单位信息维护功能概要:维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序:点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
采购数据流程图

4.数据处理条目
加工编号
P2.1
加工名称
记现金日记账
流入数据流:记账凭证
流出数据流:现金日记账
处理周期:每日一次
处理逻辑:
如果记账凭证已经通过审核则
对记账凭证中的所有收付凭证执行以下操作:
从记帐凭证中取收付凭证,判断会计分录的科目,若为现金科目,则登记现金日记账。登帐方法如下:
将凭证的日期,凭证类别,摘要分别记入日记账簿相应的栏内,根据发生方向,将金额记入帐簿的借方或贷方栏内,结出余额记入帐簿的余额栏内。将记帐凭证的相应分录作上已经记帐的标记。
数据流程图目录31仪器设备采购数据流程图项目计划制定p11学院学院余额信采购计余额信采购计采购计划编制p12合同管理p13付款管理p14d11项目计划信息表自购信建设申项目信自购信建设申项目信d12采购计划信息表d13合同信息表d14付款信息表d02经费卡信息表统计查询含对账p1
数据流程图目录
3.1仪器设备采购数据流程图
否则
停止记账
{会计分录}+制证+主管+审核
数据存储编号:F02
数据存储名称:现金日记账
来源:由登记现金日记账产生
组成:凭证日期+凭证类别+凭证编号+摘要+借方金额+贷方金额+余额方向
+余额
数据存储编号:F03
数据存储名称:银行日记账
来源:由登记银行日记账产生
组成:凭证日期+凭证类别+凭证编号+摘要+借方金额+贷方金额+余额方向
+余额
数据存储编号:F04
数据存储名称:明细账
来源:由登记明细账产生
物资采购流程图

物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环,它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图,希望对大家有所帮助。
第一步,需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要,提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购,也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求,以及需求的紧急程度。
第二步,制定采购计划。
在需求确认的基础上,采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素,包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排,以确保采购的顺利进行。
第三步,供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划,对潜在的供应商进行调研和评估,选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素,以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步,编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后,采购部门需要与供应商进行谈判,达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容,以确保双方权益得到保障。
第五步,采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段,采购部门需要按照采购合同的约定,与供应商进行物资的交付和验收。
同时,采购部门需要及时跟踪物资的交付情况,确保采购进度和质量符合预期。
第六步,付款结算。
物资交付验收合格后,采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排,以确保供应商的权益得到保障的同时,也要维护企业自身的财务利益。
第七步,采购记录与分析。
采购完成后,采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
信息化项目采购流程图

信息化项目采购流程信息化项目申请流程一、项目分类1、新项目(1)纯软件:新软件系统、接口、旧系统新功能等;(2)纯硬件;(3)软硬件结合。
(4)通信项目2、旧项目(1)运维:维保、续费;(2)变更:合同、合同外。
二、方案说明(前期准备的资料)按不同类型项目提供以下对应的资料,但不仅限于以下资料:功能列表,参数列表,维保方案,续费方案,报价方案,合同模本。
三、采购申请流程图1、新项目采购申请流程说明:(1)承建方向需求部门提供方案,需求部门确认方案;(2)需求部门向信息科提交可行性报告和建设方案,注:如果申请的信息化项目需单一来源谈判招标,说明理由;如果申请的信息化项目是按医院流程招标,在准备资料中至少三家厂商的方案对比列表;(3)信息科对可行性报告和方案进行评估,形成评估报告;(4)信息科填写采购申请单,并经分管院领导审批;(5)提交设备科立项。
2、旧项目:运维费用申请流程说明:(1)承建方向信息科提供方案,信息科确认方案;(2)信息科填写采购申请单;(2)分管院领导审批;(3)提交设备科立项。
3、旧项目:变更费用申请流程说明:(1)承建方与信息科沟通提出变更原因,并以书面形式向信息科提出;(2)信息科向承建方以书面形式提出变更申请;(3)承建方根据变更申请提出方案,信息科确认方案;(4)如果变更定性为重大,需要提交到信息化建设领导小组,进行方案确认;如果是普通变更,信息科确认方案。
(信息科判断变更是否为重大)(5)已确认的建设方案提交到设备科立项。
信息化项目立项流程(参考)项目招标流程(参考)报账付款流程(参考与参与)。
采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
erp管理系统中采购流程图

ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划(Enterprise Resource Planning)的缩写,是一种集成管理软件,旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。
采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节,通过该流程,企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。
本文将介绍ERP管理系统中的采购流程,并提供一个采购流程图作为参考。
ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。
通过ERP管理系统,企业可以更加合规、高效地进行采购活动。
以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤:1.采购需求提出:采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。
当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时,他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。
2.采购需求审批: ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。
审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息,并根据企业采购政策和预算情况,决定是否批准采购需求。
3.供应商选择:一旦采购需求被批准,企业就需要选择合适的供应商。
ERP管理系统中通常会集成供应商数据库,企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。
选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。
4.供应商谈判:在确定了潜在的供应商后,企业需要与供应商进行谈判。
谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。
ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果,并生成供应商合同。
5.采购订单生成:在与供应商达成一致后,企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。
采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。
采购订单生成后,可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。
6.采购订单审批:采购订单生成后,需要相关的审批人员对其进行审批。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息,并根据企业采购政策和预算情况,决定是否批准采购订单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购信息系统流程图
采购信息系统流程图
采购流程
收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。
采购数量计算:本期应采购数量=本期生产需用量+本期未预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量
怎样合理降低采购成本:事先制定合理的采购计划,查询当前市场行情,掌握影响成本的因素和事件。
适当寻找多家合格厂商的报价,制作底价或预算,运用议价技巧。
事后选择价格适当的厂商签订合约,利用数量或现金折扣。
采购价格构成:供应商成本的高低,规格与品质,采购物料的供需关系,生产季节和采购时机,交货条件,付款条件。
采购商品成本构成:工程或制造的方法,所需的特殊工具、设备,直接及间接材料成本,直接及间接人工成本,制造费用或外包费用,营销费及税捐、利润。
什么是合适的价格:采购价格应以达到适当价格为最高目标,采购员必须以采购要求,根据市场行情,分析物料的质量状况和价格变动情况,选择物美价廉的物料进行购买。
怎么样判断采购价格是否合理:进行成本分析,价格分析,市场调研,多家厂商报价。
怎样找供应商:利用有的资料,公开征求的方式,通过同业介绍,阅读专业刊物,协会或采购专业顾问公司,参加产品展示会。
供应商分类:原材料供应商,小额服务性供应商,临时性供应商。
合格供应商的标准:优秀的企业领导人,高素质的管理人员,稳定的员工群体,良好的机器设备,良好的技术,良好的管理制度。
怎样对供应商进行分析:价格,品质,服务,位置,存货政策,柔性。
专业知识.判断力.责任感.时间观.口才.
采购主管
1.新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2.对新供应商的产能、设备、交期、技术、品质等的评估及认证,以保证供应商的优良性。
3.与供应商的比价、议价谈判工作。
4.对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
6.采购计划编排.物料之订购及交期控制。
7.部门员工的管理培训工作。
8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。
采购工程师
1.主要原材料的估价。
2.供应商材料样板的品质初步确认。
3.材料样板的初期制作与更改。
4.替代材料的搜寻。
5.采购部门有关技术、品质文件的拟制。
6.与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。
7.与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调。
采购员
采购员必备能力:成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
什么样才是好的采购员:采购员除了要有必备能力外,还要有合理的采购计划,遵守5R原则,选择合适的供应商,并加于管理,不断提高。
在不影响企业正常生产下,降低采购成本。
采购员须承担的责任:采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
1.订购单的下达。
2.物料交期的控制。
3.材料市场行情的调查。
4.查证进料的品质和数量。
5.进料品质和数量异常的处理。
6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
在线采购
在经济危机时代来说,采购被人们谈起的时候更多是B2C,B2B的在线采购含义了,行业内已经很普及在线采购方式了,有成熟的采购管理平台可以圆满解决采购流程中的各类问题,比如价格管理:是企业确定采购价格的过程,建立和管理企业采购物品的统一价格体系,对采购价格的执行范围、定价方式进行规范,为用户企业构建了一套完善的价格管理体系。
采购计划:是由企业根据生产计划制定并按照不同的计划阶段导入,支持多种格式文件导入,导入后的生产计划可以进行查看、修改。
系统提供了数据校验机制,通过采购网中的采购目录与计划中物料的核对,自动将不合格数据筛选出来,有效保证了计划数据的准确性。
采购定价:企业可根据业务需要选择多种采购模式:招标、竞价、询价。
充分发挥市场杠杆效应,降低采购品的材料成本和采购过程成本,提升采购工作效率,从而达到降低企业采购成本目的。
合同、协议管理:是采购定价结果的体,也是采购实施的依据,包括采购品的价格信息、交货条件、付款方式等主要信息。
可以手工录入合同,也可以根据采购定价项目的中标结果直接生成合同。
订单协同:企业需要一个完整的供应链管理,才能动态快速地响应客户需求。
提供了一整套订单协同的功能,包括订单、收货、退货等的流程。
采购统计:主设定统计查询方式,分为按项目采购统计和按采购价格统计两种,可以对供应商报价的历史纪录、订单响应、送货及时率、货物合格率、交易数据等进行自动统计,为采购决策提供强有力支持。
供应商管理及评估:供应商通过网上注册,申请成为供应商企业,经过对供应商注册信息校对、验证通过,供应商真正注册成为采购网供应商;采购商可对供应商进行认证,使其成为自己的潜在供应商;拥有供货资质的供应商称为正式供应商;采购商可对正式供应商进行评估,选出合格供应商。
采购目录维护:采购品目录是整个采购系统的基础和根本,它具有统一分类、统一编码的特点,各个采购商根据自身企业的特点和需要进行维护。
供应商供应管理平台简介
客户管理:是对当前用户交易场状态的管理,可以根据自
己的需求,申请进入新的交易场;
交易管理:查看和操作不同状态下的采购项目,全程管理采购交易;
订单协同:提供了一整套订单协同的功能,包括订单、收货、退货等流程。
供货管理:建立供应产品与客户之间的关联,确保拥有供应产品的资质;同时,与采购商双向查看和管理协议内容。
◆什么是真正的采购?
*采购所承担的是从产品设计概念阶段到和供应商签订系统合同为止
*采购的职能战略采购和策略采购
◆采购创造企业利润!1%采购成本的降低,给企业平均增加10-20%的利润!
*采购和销售是公司里面两个唯一能够赚钱的部门
*在销售环节取得一个百分点的利润率很难,但在采购环节非常容易!
*采购成本占总成本的比率越高,降低采购成本对企业利润的贡献就越大!
*买不到利,就卖不到利!真正重视卖的企业就一定重视买!
◆采购与供应流程如何影响企业成本和利润?
战略、供应关系方面的工作做得越好,行政与操作方面的工作花得时间就越少
*采购战略占用了总时间的5%,但却对成本和利润的影响占到了40%
同步工程与同步采购战略
降低采购成本的八大方法:早期采购参与(EPI)/早期供应商参与(ESI)/价值分析
(V A)/价值工程(VE)/为便利采购而设计(DFP)/目标成本法/提高产品与零件的
标准化/价格与成本分析
*供应关系占用了总时间的15%,对成本和利润的影响却占到30%
只有三流的企业才纯粹压榨供应商的单价来降低成本
真正的采购工程师更多时间是在研发中心和供应商那里
*操作占用了总时间的35%,对成本和利润的影响占到25%
*行政占用了总时间的45%,对成本和利润的影响占到5%
◆采购成本由什么构成?是什么在影响采购成本?
*采购单价不一定是最低的,但采购总成本应该是最低的
*采购成本的三度空间:取得成本、所有权成本、所有权后成本
*最好是便宜买便宜用;其次,宁可贵买便宜用,也不可便宜买贵用;绝不贵买贵用
*选择买时考虑与租赁相比的成本,才能真正避免贵买,贵用
◆如何建立科学高效的采购管理系统?
*企业需要从经验采购管理,发展到科学采购管理最终到文化采购管理
*采购风险不在于复杂的流程、高层的签字甚至高层的亲自谈判,而在于能有效地系统
监控
*如何解决家族式的采购管理问题?
*科学采购管理最大的特点是制度管人,而不是人管人
◆如何采购不同种类的产品?如何有效解决各种采购问题?
*一般产品低采购金额,低采购风险的产品
四种采购方式:定期定量/定期不定量/不定期定量/不定期不定量
*瓶颈产品具有低采购金额,高采购风险的产品
方法一:给供应商及时快速、更短周期地付款
方法二:可以适当的给供应商更好的利润
方法三:与杠杆产品搭配采购,把肥肉与骨头捆绑
方法四:在产品设计阶段的价值工程与价值分析(VE/V A)
方法五:提高与稀缺资源的掌握者合作的能力,学会利用资源
*杠杆产品高采购金额,低采购风险的产品
策略一:建立采购产品的成本模型
策略二:达尔文式的采购
*战略产品高采购金额,高采购风险的产品
方法一:必须削减供应商数量
方法二:与供应商建立合作伙伴关系或者战略联盟的关系方法三:联合开发、联合改善,共同提升价值
方法四:考虑整合资源模块化采购
◆报价单分析的33条经验*供应商可能会以小的计量单位报价,从而降低你对价格的敏感度。
*注意供应商利用正公差报价算成本,负公差生产的问题。
*供应商通常会把你最熟悉的成本部分或者市场最透明的成本部分报低,而把你最不熟悉的部分或者市场不透明的部分报高。
*注意生产产品产生的边角料的处理,它所产生的价值,也应该作为供应商利润的一部分进行评估,或者抵冲成本。
*报价单分析和成本分析要结合到供应商工厂去分析。
采购信息系统流程图:
1.采购过程流程图
2.采购流程图
3.采购部下订单流程图
4.采购部组织架构流程图
5.采购具体流程图。