公司费用报销单(通用型)(表格)

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各费用报销单表格

各费用报销单表格

费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部门会计签批部门经理审核合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:原借款:元应退余款:元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。

审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币(大写)(小写)¥。

费用报销单明细表

费用报销单明细表
费用报销单
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6


金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人:
报销人:
费用报销单
报销单位:
日期:20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5

6


金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导:
会计主管:
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人:
报销人:

公司实用费用报销单Excel模板

公司实用费用报销单Excel模板

¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00
应退金额
¥0.00
应补金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
应退金额
¥0.00
应金额
¥0.00
会计主管:
部门主管:
出纳
报销人:
报销日期



费用报销单
附单据

部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期



附单据

部门:
姓名:
岗位:
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
¥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
¥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
¥1,836.00
核实金额(大写)
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
¥0.00

费用报销单-表格

费用报销单-表格

费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共
张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
注:所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款,
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销。

常用费用报销单格式

常用费用报销单格式

费用报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分:年月日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单报销部门:年月日附件共张

出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。

费用报销单-表格

费用报销单-表格
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额







合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门经理审核
总经理审核
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计ห้องสมุดไป่ตู้批
部门经理审核

公司行政费用报销单

公司行政费用报销单

公司行政费用报销单公司行政费用报销单
申请人姓名:[填写申请人姓名]
申请日期:[填写申请日期]
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:[填写日期]
- 路程:[填写路程]
- 费用:[填写费用]
2. 餐饮费用:
- 日期:[填写日期]
- 场所:[填写场所]
- 费用:[填写费用]
3. 住宿费用:
- 日期:[填写日期]
- 地点:[填写地点]
- 费用:[填写费用]
4. 办公用品费用:
- 购买日期:[填写购买日期]
- 用途:[填写用途]
- 费用:[填写费用]
5. 其他费用:
- 费用类型:[填写费用类型]
- 费用明细:[填写费用明细]
- 费用:[填写费用]
总费用:[填写总费用]
报销事由:
[填写报销事由,包括出差目的、会议名称等] 备注:
[填写其他需要说明的事项]
申请人签名:________________
日期:________________
审批人签名:________________
日期:________________。

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