费用报销、借款申请单

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费用报销单

费用报销单
合作项目组
费用报销单
申报部门:合作项目组年月日单位:元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人:
审核:
审批人:
报销金额合计(大写):小写:
公司支付意见:
支付方式:现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位:开户行:帐号:
备注:
合作项目组
差旅费报销单
填报部门:合作项目组报销日期:年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号:合同内容:
借款部门
姓名
用途摘要
金额








人民币(大写)拾万仟佰拾元角分
支付方式:现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称:开户行:帐号:
备注:
公司支付意见:审批人:审核:经办人:
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门:年月日单位:元
支付金额
大写:
收款单位:
开户行:
小写:
帐号:
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数(包括同行人)
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用








人民币(大写)万仟佰拾元角分
公司支付意见:审批人:审核:经办人:
合作项目组
借款单
年月日单位:元
用途
项目名称

费用报销申请书通用费用报销单申请书

费用报销申请书通用费用报销单申请书

费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节,结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况,大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动,活动内容如下;大准项目部在建铁路隧道6座,总延长3公里。

为提高全员隧道施工安全意识,熟悉掌握隧道施工有关安全知识,确保隧道施工安全,特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动,活动时间20xx年4月30日至5月1日。

分初赛、决赛。

此项活动设一等奖1名(奖金100元),二等奖2名(奖金80元)、三等奖3名(奖金50元);参与奖30名(纪念品一份)。

合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩,还能促进项目安全发展,维护职工队伍的稳定,特申请五一知识竞赛活动经费,望批准为感。

特此报告。

中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销,服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3文件执行者3.1集团财务管理部:负责制定与修正本制度。

3.4会计中心:为费用报销的监控部门。

4定义预算外事项:是指未经预算管理委员会批准的,但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款,包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则:当月借款当月报销,前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的,不得另行借款。

5.1.3起借额度规定:申请借款金额在1000元及以上时,方可借款。

5.1.4借款人规定:(1) 对于需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金,岗位备用金由该岗位人员负责保管,部门备用金由部门负责人负责保管,使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时,设立岗位备用金的,该岗位工作事项内,原则上不得再另行借款,设立部门备用金的,部门不得再另行借款。

公司借款及报销流程图

公司借款及报销流程图

员工借款流程及相关规定
1、借款流程图:
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借
(1)出差借款:出差人员须填写出差计划,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。

(2)采购借款:采购人员须填写物资采购
申请单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 (3)所需表格:《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发
(1)出差报销:出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。

(2)采购报销:采购人员采购结束后须填
写费用报销单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。

(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

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收据、报销单、借款审批单模板

收据、报销单、借款审批单模板

收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
报销单据粘贴单附件:张共元1.原始凭证是会计档案的重要原始资料,保存15年以上,请仔细粘贴,务必牢固平整,厚度均匀,便于翻阅。

2.按从上至下,上为小下为大的顺序粘贴,不要超过本单的边线。

3.如粘贴不符合要求,业务不予报销。

收据年月日NO:000000001交款单位:收款方式:拾元角分¥:人民币(大写):仟佰拾万仟佰单位盖章:第一联存根会计主管:记账:审核:出纳:注:第一联存根第二联交付单位第三联记账联借款审批单年月日部门借款事由借款金额预约还款/报销时间董事长:(大写)仟佰拾万仟佰拾元角分¥:财务经理:部门经理:借款人第一联存根
扩展阅读:借款申请单
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额(大写)万仟佰拾元角分小写¥元董事长:总经理:部门经理:会计:出纳:领款人:说明:1、借款人填写本单代替借条,报销时,借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。

2、借款人还款时,出纳返还本借款单,不另开具收据。

借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额(大写)万仟佰拾元角分小写¥元董事长:总经理:部门经理:会计:出纳:领款人:
说明:1、借款人填写本单代替借条,报销时,借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。

2、借款人还款时,出纳返还本借款单,不另开具收据。

费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)

费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)

费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书(一)费用申请书公司领导:陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。

本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。

特此申请!申请人:陈费用报销申请书(二)尊敬的'公司领导:申请人:日期:费用报销申请书(三)公司领导您好:申请部门:_____2022年3月2日星期六申请书:第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准;(四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

【申请书】医疗报销申请书

【申请书】医疗报销申请书

【申请书】医疗报销申请书申请书。

尊敬的医疗报销部门:
我是XXX,于近期因患病住院治疗,经过医生的诊断和治疗,目前已经康复出院。

根据公司规定,我特此向医疗报销部门提交医疗费用的报销申请。

以下是我住院期间的医疗费用清单:
1. 住院费用,XXXX元。

2. 药品费用,XXXX元。

3. 检查费用,XXXX元。

4. 手术费用,XXXX元。

5. 其他费用,XXXX元。

总计,XXXX元。

附件中包括了相关的医疗费用发票和住院治疗的病历记录。

我保证所提交的费用清单和发票真实有效,如有虚假,愿意承担相应的责任。

希望医疗报销部门能够尽快审批我的报销申请,让我能够尽快收到医疗费用的报销款项。

谢谢!
此致。

敬礼。

XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

员工出差及借款申请表

员工出差及借款申请表

出差及借款申请表
预计达到成果:
说明:对于销售人员,请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。

技术人员,请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。

其他人员,请详细列下预期解决问题。

申请人签字:
2. 任何员工出差在六天(含)以上一律由总经理审批。

3. 部门经理(含)以上,不论天数一律由总经理审批。

4. 差旅费报销及消费标准,请参照公司关于差旅费报销的相关规定。

出差完毕报销时注明延期天数。

5. 此单须在提交财务经理审批前,请注明立项编号或合同号。

费用报销单据的填写规范

费用报销单据的填写规范

1、金额大写:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿 2、费用报销单据的签批严格按照2012年 5月1日发布的审批权限执行。
--完--
谢谢!
销项目,如车费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚,所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。 (2)金额:类别相同的票据上的金额 合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位 小数,如100元,填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两 位小数,并在数据前加人民币符号“¥”, 如合计金额为100元,填写为¥100.00。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则,
对于确实无法取得对应发票的,可以 用其他发票代替,但仅限于有固定标 准的费用,如业务餐费、接待费等, 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替,以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据, 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致,否则不能报销,原始凭证一 般不得涂改,如有改动,外来发票必须 由对方单位加盖公章,自制凭证由经手 人盖章,否则不得报销。 5、所有报销必须是原件,不可用 复印件代替。
4、差旅费报销单
差旅费报销单的填写说明:
(1)差旅费报销单需付出差申请单, 除出差补助不需要付发票及票据外,其 他均需有票据。 (2)出差起止日期必须填写清楚, 以便于财务方便核算出差补助费用
借款审批单为各部门相关人员备用金 申请、出差或业务接等借支申请时使用, 填写要求如同前几种单据。
单-入库单等。
(4)请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。 (5)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明: (1)填写要求基本上和费用报销单 一致,需注意的是付款单必须为全称, 帐号与开户行名称要如实填写,如**银 行**支行等。 (2)付款方式须勾选正确,以方便 于出纳以正确的方式付款。
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陕西梧桐公寓运营管理有限公司
费用报销、借款领款单
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项目名称
陕西梧桐公寓运营管理有限公司
经办部门
资金类型
费用报销 借款
经办人
资金性质
支票汇款现金
收款单位名称
开户行名称
银行账号
金额
(大写)
(小写)¥元
经办人意见
经办人申请时须明确:
口计划内 口计划外、提前支付需公司CEO审批 另:计划外付款须填写《计划外资金申请单》审批通过后方能支付,并作为此领款单之附件一同审批。事项处理完毕后须拿相关完整办理报销手续。
签名:
年 月 日
经办部门
负责人意见
签名:
年 月 日
项目
负责人意见
签名:
年 月 日
计划财务部
审核意见
财务部审核:
口计划内 口计划外、提前支付需公司CEO审批 另:计划外付款须填写《计划外资金申请单》审批通过后方能支付,并作为此领款单之附件一同审批。
签名:
年 月 日
财务总监
意见
签名:
年 月 日
总经理
意见
签名:
年 月 日
CEO
意见
签名:
年 月 日
领款人:
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