项目成本后评估报告(模板)
结算后评估报告

***工程***项目结算后评估报告
编制单位:(公章)
编制人:
编制日期:
要求:
成本后评估成果的基本要求是能够全面、清晰、准确地反映后评估项目的成本信息,以作为项目效益评价和财务审计的依据。
成本后评估的主要资料:项目简介、项目合同结算汇总表、目标成本与实际成本对比表、规划设计费指标明细表、桩基工程指标明细表、围护工程指标明细表、结构主体工程指标明细表、幕墙工程价格指标明细表、装修工程费指标明细表、园林绿化成本明细表、通风空调系统指标明细表、电梯工程指标明细表、消防工程指标明细表、配套工程成本分析比较表等,事业部可根据项目特点和具体情况增减。
具体详见附表LD-hy-07-07《成本后评估主要明细表》。
项目成本后评估报告

项目成本后评估报告一、项目简介本项目公司推出的新产品的研发项目。
本项目旨在通过研发一种具有创新性和竞争力的产品,来拓展公司的业务领域并提高市场竞争力。
项目启动于2024年1月,并于2024年6月成功完成。
在项目进行期间,我们致力于研发和测试新产品的各个方面,包括技术开发、市场调研、产品设计和原材料采购等。
二、项目成本预估在项目启动阶段,我们进行了项目成本预估,根据各项任务的预期工作量和所需资源的价格进行了成本估算。
根据初步预估,本项目的总成本为1000万美元,包括人力资源、设备采购、研发费用、市场调研费用和其他费用等。
三、项目执行情况在项目执行期间,我们按照项目计划和预算进行了各项工作的实施。
具体包括:1.人力资源:项目团队由20名成员组成,包括技术人员、设计师和市场专员。
他们共同协作完成了项目的不同阶段的工作。
2.设备采购:我们购买了一批新的研发设备,用于实验和测试新产品的性能。
设备采购费用共计200万美元。
3.研发费用:我们进行了大量的技术开发和产品研发工作,包括实验室试验、模拟计算和工艺改进等。
研发费用共计500万美元。
4.市场调研费用:为了了解市场需求和潜在竞争对手的情况,我们进行了市场调研活动。
市场调研费用共计100万美元。
5.其他费用:包括办公室租金、差旅费、办公设备和专利申请等费用,共计200万美元。
四、项目成本实际情况经过项目结束后的全面审查和分析,我们得出了项目成本的实际情况:1.人力资源:由于项目实际进行期间,人员安排和工作量的改变,导致人力资源方面的成本略高于预期,总计为300万美元。
2.设备采购:设备采购费用按照预期进行,总计200万美元。
3.研发费用:研发费用略低于预期,总计450万美元。
4.市场调研费用:市场调研费用相对稳定,总计100万美元。
5.其他费用:其他费用略高于预期,总计220万美元。
综上所述,本项目的实际成本为1070万美元,略高于预期。
五、成本超支原因分析对于超支的原因进行分析后,我们得出以下结论:1.人力资源:项目实际进行期间,由于技术难题的发现和解决,项目团队人员的工作量增加,导致人力资源方面的成本超支。
项目后评价报告模板

项目后评价报告模板一、项目背景和目标1. 项目名称:__________2. 项目起始时间:__________3. 项目目标:__________4. 项目背景:__________二、项目实施过程概述1. 项目实施时间表:__________2. 项目里程碑:__________3. 项目团队成员及其角色:__________4. 合作伙伴和供应商:__________5. 项目遇到的挑战和问题:__________6. 解决方案和应对措施:__________7. 项目变更和风险管理:__________三、项目成果和效果评价1. 项目完成情况:__________2. 项目交付物清单:__________3. 项目质量评估:__________4. 项目成本分析:__________5. 项目时间进度分析:__________6. 项目资源利用效率分析:__________7. 项目绩效评估:__________8. 项目成功因素分析:__________9. 项目不成功因素分析:__________10. 经验教训总结:__________四、项目影响评价1. 对客户的影响:__________2. 对合作伙伴的影响:__________3. 对市场的影响:__________4. 对组织的影响:__________5. 对行业的影响:__________6. 对社会的影响:__________7. 环境影响评价:__________8. 经济效益评价:__________9. 社会效益评价:__________10. 经验教训总结:__________五、项目可持续性和未来发展1. 项目可持续性计划:__________2. 项目未来发展策略:__________3. 项目后续支持能力评估:__________4. 经验教训总结:__________六、经验教训和建议1. 经验教训总结:__________2. 对未来项目的建议:__________3. 对项目团队的反馈和建议:__________4. 对合作伙伴的建议和反馈:__________5. 对管理层的建议和反馈:__________6. 对政策制定者的建议和反馈:__________7. 对相关领域的建议和反馈:__________8. 经验教训总结和建议汇总:__________9. 针对本次项目的改进措施建议:__________。
项目成本后评估报告材料(实用模板)

项目成本后评估报告{模板}{请在上图位置插入项目效果图/完工实景照片}{本处图片仅为示例}有限公司二零一四年月目录一、前言 (1)二、项目概况 (2)1.项目位置 (2)2.规划设计参数 (2)3.开发周期 (3)4.业态概况 (3)三、评估综述 (5)1.总成本对比 (5)2.施工图阶段目标成本与实际成本对比 (5)3.实际成本分析 (6)4.重点问题提要 (18)四、评估详述 (20)1.设计部门成本管理评估 (20)2.成本部门成本管理评估 (21)3.工程部门成本管理评估 (22)4.重点问题说明 (22)一、前言项目是有限公司开发的项目,已于年月完成项目结算。
(项目现状描述){例如项目实景照片、销售情况、经营情况、使用情况等}为了合理地评价项目目标成本的执行情况,总结成本管理工作的得失,为后续项目的成本测算和作业管理提供参照依据,有限公司组织各有关部门编写了本成本后评估报告。
本成本后评估报告相关数据的截止时间为2014年月。
(其他特别情况说明){例如若有若干结算未完成的合同,需说明其未完成原因及其相关数据的处理方式等}二、项目概况1.项目位置本项目(位于大连市星海湾商务中心区,距离大连国际机场10公里、火车站5公里,港口8公里,交通便利。
项目基地坐落于星海湾东南侧,北靠莲花山,向南俯瞰大海,西临太原街,南临滨海西路。
){以上为示例说明}{亦可采用于地图图片上标记位置的形式展示}2.规划设计参数本项目规划设计指标详见下表。
表1 项目规划设计指标明细表其他建筑设计参数如下。
建筑层数:(酒店地上20层,裙房3层,地下2层;酒店式公寓地上12层,地下2层;公寓地上12层,地下2层。
)建筑高度:(酒店地上90.23米;酒店式公寓51.00米;公寓41.65米。
)结构形式:(酒店、酒店式公寓为框架-剪力墙结构;公寓为剪力墙结构。
){以上为示例说明,可视项目特征增加项目}3.开发周期本项目于年月取得土地使用权,于年月动土开工,于年月整体竣工,历时年月。
项目成本绩效评估报告(模板)

项目成本绩效评估报告(模板).txt 项目成本绩效评估报告1.引言本报告旨在对项目成本绩效进行评估,并提供相关数据和分析,以帮助项目团队和决策者更好地理解项目的成本状况和绩效表现。
2.研究方法为评估项目成本绩效,我们采用了以下方法和指标:成本收益比(CBR):用于衡量项目预期收益与投资成本的比例。
成本效益分析(CBA):用于比较项目的成本和效益,并确定项目的经济可行性。
项目成本偏差:用于衡量实际成本与预算成本之间的差异。
项目成本绩效指数:用于评估项目成本的进展和效率。
3.数据和分析根据我们的调研和分析,以下是项目的成本绩效数据:成本收益比(CBR)为1.5,表示项目的预期收益是投资成本的1.5倍。
成本效益分析(CBA)结果显示项目的净现值为$50,000,内部收益率为10%。
项目成本偏差为$10,000,表示实际成本超出了预算成本。
项目成本绩效指数为0.8,说明项目的成本效率较低,需要进一步优化成本控制措施。
4.结论和建议基于我们的评估结果,我们得出以下结论和建议:项目具有较高的成本收益比(CBR),预计能够带来可观的经济收益。
成本效益分析(CBA)显示项目具有正向的净现值和内部收益率,经济上是可行且有利可图的投资。
项目成本偏差较大,需要加强成本控制和预算管理,以避免进一步的成本超支。
项目成本绩效指数较低,需要优化项目管理和成本控制的流程,提高成本效率。
总之,本报告提供了对项目成本绩效的评估和分析,旨在帮助项目团队和决策者更好地了解项目的成本状况和绩效表现,并提供相应的建议和措施。
我们建议在项目实施过程中密切关注成本控制,并制定相应的措施和策略以优化项目的成本效益。
综合项目后评估分析报告模板

XX项目后评估报告XX公司2016年XX月XX日目录摘要关键点: 将以下全部内容摘要至此, 要求关键突出, 简明扼要, 关键描述计划和实际之间偏差及经验总结及教训(不少于1000字)。
项目概况及经营决议关键点: 比照项目可研汇报及拿地版测算内容, 比较预期可研数据和实际数据之间差异, 分析产生差异原因, 得出项目成败关键。
包含但不限于:项目概况项目技术经济指标项目关键指标完成情况1)经济效益2)一级节点完成情况项目经营决议是否满足预定区域发展意义、企业品牌价值意义、社会效益、项目投资收益贡献、企业产品线延伸或产品标准化提升意义等;项目开发策略是否实现了预定进度优先、品质优先或利润优先要求;项目定位评定关键点: 营销方面是否根据预先定位完成既定目标;价格定位是否符合市场走势;产品用户定位方向是否正确, 而且达成预定要求;产品销售是否在一定时间内, 完成计划销售阶段百分比;估计赢利目标是否实现。
此部分由营销部门主责填写, 包含但不限于:产品各项指标关键点: 是否达成了企业产品系列各项标准。
产品用户群体定位产品价格定位建筑平面及外立面产品结构及户型配比注: 最少须包含经典户型及立面设计阐释产品配置包含关键材料、设备及部品描述关键配套园林环境景观项目关键卖点提炼经验总结和教训营销工作评定关键点: 营销方面是否根据预期达成推广目标、销售回款目标, 对开盘销售、库存, 用户满意等层面叙述。
回顾各阶段销售回款情况, 用户群体特征(包含用户区位, 年纪段, 人群特征分布), 产品户型去化盘点等, 包含但不限于:项目推广评定营销费用控制广告效果评定企业品牌效果评定项目品牌推广评定关键市场营销合作伙伴评价销售评定销售价格分析销售周期分析用户统计分析用户群体特分析用户服务分析评价库存分析工程形象进度和销售结果分析包含以下关键节点: 地下结构完成、结构封顶、外立面施工完成及市政、园林景观施工完成;经验总结和教训前期审批工作评定包含但不限于:关键审批步骤及审批关键点分析说明关键审批项目完成周期分析经验总结和教训项目计划设计评定关键点: 项目在总体计划、前期、配套咨询方面, 有否值得各项目借鉴和共享经验;项目计划指标合理性;前期、配套咨询方案技术、经济合理性;项目标前期和配套咨询实施经验;经过项现在期和配套咨询工作是否产生显著经济效益;针对建成小区总体印象和感觉, 如: 立面效果;房型部署;使用功效;小区绿化景观效果;包含但不限于:计划设计指标包含: 总图布局、产品定位、建筑风格、建筑布局、交通组织及简明说明总图布局定位考虑原因等, 包含和项目早期定位比较对照, 说明是否根据定位落实实施;设计阶段成本控制关键点关键点: (分产品类型给出表格)建筑结构形式、含钢量、砼含量、得房率(套内建筑面积/每套建面)、赠予百分比(不计面积部分/总面积)、窗地比(窗面积/地上总建面)、墙地比(外墙面积/地上面积)、地下停车效率(地库面积/停车位数)、地下面积百分比(地下面积/总建面)、人防面积百分比(人防面积/总建面)设计步骤管理(给出表格, 表明设计周期、节点、会议管理等)包含概念设计、方案设计、初步设计及施工图设计、园林环境景观设计、室内设计、市政设计、售楼处设计及样板间设计组织管理;设计完成周期, 充足说明实施情况和实际集团制度对照, 梳理关键工作步骤实施情况, 说明偏差。
项目成本绩效评估报告(模板)

项目成本绩效评估报告(模板)项目成本绩效评估报告1. 背景本报告旨在对项目成本绩效进行评估和分析,以帮助项目团队了解项目的成本情况,并提出改进建议。
2. 评估方法为了对项目成本绩效进行准确评估,我们采用了以下方法:- 收集项目的成本数据,包括项目预算、实际花费、成本偏差等。
- 分析项目成本的各个方面,例如人力成本、物料成本、运输成本等。
- 比较预算与实际成本,计算成本偏差和成本绩效指标。
3. 评估结果根据我们的评估,以下是项目成本的主要结果和分析:- 成本预算:项目预算为X万元。
- 实际成本:项目实际花费为Y万元。
- 成本偏差:成本偏差为Z万元,表示实际成本超出/低于预算的金额。
- 成本绩效:成本绩效指标为A,表示项目的成本绩效较好/较差。
4. 影响因素分析在评估项目成本绩效时,我们发现以下因素对成本产生了影响:- 错误估算:项目中的成本估算存在一定的不准确性,导致了成本偏差的发生。
- 变更请求:项目中频繁的变更请求导致了额外的成本支出。
- 不可控因素:某些因素超出项目团队的控制范围,例如市场变化、法律法规等,导致成本超出预算。
5. 改进建议基于对项目成本绩效的评估和影响因素分析,我们提出以下改进建议:- 提高成本估算的准确性,更加精细地评估项目成本,避免错误估算。
- 加强变更管理,确保变更请求的合理性和必要性,减少额外的成本支出。
- 研究并应对不可控因素,制定相应的风险应对策略,减少成本超支的风险。
6. 结论通过本次项目成本绩效评估,我们对项目的成本情况有了更深入的了解,并提出了改进建议。
希望这些评估结果和建议能够为项目团队在控制成本、提高绩效方面提供参考和指导。
如果需要更详细的 content 可以向我提问。
住宅项目成本后评估报告

住宅项目成本后评估报告一、引言本报告旨在对住宅项目的成本进行后评估,以便对项目的实际成本进行评估和分析,并提供相关建议。
本项目位于市的新开发区,总建筑面积为X平方米,由X栋住宅楼组成。
该项目于XX年开始施工,于XX年竣工交付使用。
二、项目成本概述1.初始预算根据项目计划和设计图纸,项目开始前编制了初步预算,初始预算总额为X万元。
其中包括工程建设费、设备购置费、材料费、人工费等。
2.实际成本在项目实施过程中,根据实际情况对预算进行了调整和修正,最终实际成本为X万元,比初始预算增加了X万元。
三、成本分析1.增加成本的原因(1)设计变更:在项目进行过程中,由于设计变更导致工程量的增加,包括结构、管道等变更。
这些变更导致了材料和人工成本的增加。
(2)返工和修正:由于工程施工中出现的问题或质量不达标,导致需要进行返工和修正工作,增加了人工和材料成本。
(3)原材料价格上涨:由于原材料价格的上涨,导致项目的材料费用增加。
(4)延期工期:由于施工过程中的各种原因,导致工期延长,增加了人工费用和材料费用。
2.成本节约措施为了减少成本超支(1)尽量避免设计变更:在项目进行过程中,尽量减少设计变更次数,确保设计方案的稳定性。
(2)加强质量管控:加强现场施工的质量管控,尽量避免返工和修正的情况发生。
(3)与供应商谈判:与原材料供应商进行谈判,争取更优惠的价格和条件,降低材料成本。
(4)加强项目管理:加强对项目的管理和监督,合理安排工期,确保施工进度的顺利进行。
四、结论该住宅项目的实际成本比初始预算增加了X万元,增加的成本主要来自于设计变更、返工和修正、原材料价格上涨以及延期工期等原因。
为了减少成本超支,我们建议加强质量管控、与供应商谈判、加强项目管理等措施。
通过采取这些措施,可以为未来类似项目提供借鉴和经验,确保成本控制的有效性。
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3、本表内容可结合项目实际情况增减。
5
室外消防系统
6
室外智能化系统
7
其他
六
园林环境费
1
环境设计费
2
绿化建设费
3
建筑小品
4
道路广场建造费
5
围墙建造费
6
室外照明
7
室外零星工程
8
其他
七
配套设施费
1
会所
2
幼儿园
3
学校
4
游泳池
5
球场
6
垃圾转运站
7
其他
八
开发间接费
1
工程管理费
2
资本化利息
3
营销费用
4
物业完善费
5
不可预见费
合计
审核:
填表:
注明:
1、表中单位成本数据为整数不计小数点;其他金额数据计到小数点后两位;
项目成本后评估报告
项目名称:
填报日期:
占地面积:
M2
建筑面积:
M2
可售面积:
M2
序号
成本项目
目标成本
结算成本
差额
分析比较
建议
总成本
(万元)
单位成本(元/平米)
总成本
(万元)
单位成本(元/平米)
总成本
(万元)单位Leabharlann 本(元/平米)比率
金额
( % )
(万元)
一
土地获得价款
1
政府地价及相关费用
2
合作款项
3
红线外市政设施
4
拆迁补偿费
二
开发前期准备费
1
勘察设计费
2
报批报建增容费
3
三通一平费
4
临时设施费
三
主体建筑工程费
1
基础工程
2
结构及粗装修工程
3
门窗工程
4
公共部位装修
5
室内装修
四
主体安装工程费
1
室内水暖气电管线设备
2
室内设备及安装费
3
室内智能化系统费
五
社区管网工程费
1
室外给排水系统
2
室外采暖系统
3
室外燃气系统
4
室外高低压系统