金蝶K3收料通知单条目拆分功能的操作说明
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理,精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
某公司金蝶K3流程操作指导书

某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入;★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单,但是必须的流程,会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项,必须牢记;一、采购流程:1、外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价(采购入库单上的单据为不含税的单价),录入保管和验收,然后保存、打印(一式两份,仓库和财务各一份),“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单;简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印;2、采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票(专用)或(普通),确认发票日期与采购入库单在同月,必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率,再确认单价),因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽;简易流程:供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核此付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据;二、销售流程:1、销售订单:接到客户订单后,销售勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶k3-最全地操作使用手册图文(最新版本)

K3wise12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理,精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1 多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2 提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3 提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4 提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5 强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶 K3 操作手册 指南

1打开浏览器,在地址栏中输入地址:http://211.142.151.110:1355/,,点击回车键,会出现以下界面,表示已经打开,在用户登录窗口中,正确输入用户名和密码,点击登录即可!注:第一次登陆需安装客户端程序,点击上图“安装GWT客户端”,即可下载,正常安装即可。
2.登陆成功后,出现以下窗口,在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”,会出现一个下载页面,点击保存或运行,金蝶K/3即可正常打开。
1.外购入库单,主要是录入从外界购买的物料。
需录入的字段包括:供应商、日期、收料仓库、物料编码(可以直接录入简称)、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
2.生产领料单,包括三种情况:第一:饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。
(需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”),需录入经手人的名单。
第二:分场的饲养员从分场仓库进行领用时。
(需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”)第三:饲料厂生产饲料,进行原料的领用时。
(需要在领料类型中选择“生产饲料领用”)需录入的字段包括:领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
3.调拨单。
主要是场与场之间的互转。
需要录入的字段包括:调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
4.产品入库单,适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂,指的是饲料生产后的入库。
需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。
5.销售出库单,仅适用于饲料厂对外销售物品。
需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶K3仓库管理文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。
目录. (1)1、概述: (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (2)1.2实施概述: (2)2、仓存管理模块的有关概念: (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (5)4、入库流程 (6)4.1外购入库流程 (6)4.1.1手工录入外购入库单 (6)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (9)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (10)4.2红字外购入库单的生成 (10)4.3其他几种入库流程 (11)4.3.1产品入库流程 (11)4.3.2委外加工入库流程 (12)4.3.3受托加工材料入库 (12)4.4其他入库流程 (13)5、出库流程 (14)5.1生产领料出库流程 (14)5.1.1 手工生成生产领料流程 (14)5.1.2 关联生成生产领料单 (15)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (16)5.2 销售出库流程 (18)5.3委外加工出库单 (19)5.4 其他出库单 (19)5.5仓库调拨 (20)6、盘点 (21)6.1库存数据备份 (21)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (22)6.3盘盈盘亏数据录入 (23)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。
金蝶K 外购入库单拆分和合并操作流程

金蝶K/3外购入库单拆分和合并操作流程(K/3 各版本外购入库单拆分和合并)概述l本文档适用金蝶K/3采购管理、仓存管理。
l学习完本文档以后,您将了解K/3外购入库单的拆分和合并流程。
l2014年8月31日V1.0 编写人:孙新建步骤对于用户来说,由于实际业务处理的需要,在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理,等等原因,一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如,一般供应商月末的时候统一开一张发票过来,并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的,但是仓管是在收货的时候就录入单据,也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此,系统提供采购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来,从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件:1、进行拆分的外购入库单必须是已审核单据;2、进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销。
进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件:1、进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单;2、进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销;3、进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
一、采购入库单单据拆分流程1、打开外购入库单序时簿,选中需要拆分的外购入库单,点击菜单【操作】-【拆分单据】,调出该张外购入库单界面。
2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量,点击【保存】。
3、查询外购入库单序时簿,一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同,拆分后,被拆分的单据减去拆分部分称为母单,单据号码不变,可继续拆分,拆分出的数量形成的单据称为子单,不能再拆分,在原单据号后加A 标记,母单继续拆分后,子单编号加B、C,如此类推。
仓库金蝶K3操作流程

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单")→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库—新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单:使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核9.虚仓出库单:使用于客供件出仓的领料步骤:虚仓出库→双击(弹出过滤界面)→新增→源单类型(生产投料单)→部门(输入生产车间)→选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶K3外购入库单拆分和合并操作流程

金蝶K/3外购入库单拆分和合并操作流程(K/3 各版本外购入库单拆分和合并)概述l本文档适用金蝶K/3采购管理、仓存管理。
l学习完本文档以后,您将了解K/3外购入库单的拆分和合并流程。
l2012年3月31日V1.0 编写人:孙新建步骤对于用户来说,由于实际业务处理的需要,在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理,等等原因,一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如,一般供应商月末的时候统一开一张发票过来,并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的,但是仓管是在收货的时候就录入单据,也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此,系统提供采购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来,从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件:1、进行拆分的外购入库单必须是已审核单据;2、进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销。
进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件:1、进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单;2、进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据,包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销;3、进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
一、采购入库单单据拆分流程1、打开外购入库单序时簿,选中需要拆分的外购入库单,点击菜单【操作】-【拆分单据】,调出该张外购入库单界面。
2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量,点击【保存】。
3、查询外购入库单序时簿,一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同,拆分后,被拆分的单据减去拆分部分称为母单,单据号码不变,可继续拆分,拆分出的数量形成的单据称为子单,不能再拆分,在原单据号后加A 标记,母单继续拆分后,子单编号加B、C,如此类推。
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金蝶K3收料通知/请检单中条目分拆功能的
操作说明
(K/3 V12.2以后版本采购管理)
概述
z本文档适用金蝶K/3 V12.2以后版本采购管理。
z学习完本文档以后,您将了解K/3 V12.2以后版本采购管理中收料通知/请检单中条目分拆功能的操作方法。
z2012年3月31日V1.0 编写人:孙新建
步骤
业务场景说明:
收料通知/请检单关联外购入库单时,增加对源单据的条目分拆功能。
该录入工具满足用户的多种单据执行的需求,收料通知/请检单,某一条物料虽然同时到货、入库,但由于其所属的批次、自定义属性或者其它物料细化信息不同,需要分拆同一条目的物料来完成单据的执行。
一、 设置条目分拆选项
1、 打开未审核的收料通知/请检单,点击菜单【选项】-【条目分拆选项】,分别设置
分拆数量、分拆方法、分拆位置后【确定】退出。
2、 对条目分拆选项的说明。
(1)分拆数量,指用户选择将当前物料数量分拆为几个条目,用户自行确定。
(2)分拆方法,设置“分摊式拆分”和“复制式拆分”两个选择,由用户选择。
当
用户选择“分摊式拆分”时,系统会将当前选中条目数量平均分摊到将拆分成的N
个条目中,实际关联订单数量仍为当前选中条目数量;当用户选择“复制式拆分”
时,系统会将当前选中条目数量同步复制到将拆分成的N 个条目中,实际关联订
单数量为当前选中条目数量的N 倍。
(3)分拆位置,设置“插入式拆分”和“追加式拆分”两个选择,由用户选择。
当用户选择“插入式拆分”时,系统会将拆分的条目直接插入在当前选中条目之后、
其它条目之前;当用户选择“追加式拆分”时,系统会将拆分的条目追加到所有条
目之后。
二、 未审核的收料通知/请检单界面,选择要分拆的分录,点击菜单【选项】-【条目分拆】,下面分别列举不用分拆方法和分拆位置的分拆效果(分拆为2条分录)。
1、 分摊式拆分、插入式拆分
2、分摊式拆分、追加式拆分
3、复制式拆分、插入式拆分 在原条目与原条目后一条目之间插入一条数量为原条目数量1/2的新的条目
在单据体中最后一条条目后追加一条数量为原条目数量1/2的新的条目
在原条目与原条目后一条目之间
插入一条数量等于原条目数量的
新的条目
4、复制式拆分、追加式拆分
在单据体最后一条条目后追加一
条数量等于原条目数量的新的条
目
注意:
数量的精度不够时,进行如果数量的精度不够时,进行拆分有可能出现最后一行的数据为负,拆分时系统会提示拆分后数量为负,不能拆分,此时需要用户调整拆分的条目数。