自查报告 单位小金库自查报告
小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】篇一:小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求,认真清理按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。
三、完善制度,加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果,建立机制完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。
通过自查,公园管理处没有“小金库”。
我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二:关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求,县粮食局党委高度重视,立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定,并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查,保证做到应查尽查,不留空当。
小金库专项治理工作自查报告(三篇)

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金,由于其性质特殊,容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题,给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作,提高资金使用效益,我单位进行了小金库专项治理工作,并进行自查评估,特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作,提高资金使用效益,提升财务管理水平。
2. 工作内容(1)制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》,明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定,严格规范了小金库的管理。
(2)建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制,每季度进行小金库资金的检查与核对,确保资金流转的透明和准确。
(3)加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习,提高财务管理水平,从根本上预防和解决小金库问题。
(4)优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化,减少不必要的环节,提高办事效率。
(5)开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作,对小金库进行全面清查,整理资金流转记录,排查潜在问题,并及时整改。
3. 自查过程(1)收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等,对记录的完整性进行检查。
(2)核对账目。
核对小金库的账目,确认资金收支情况,排查是否存在未核销或未入账的情况,对账目进行比对和审查。
(3)检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况,依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查,并与实际操作进行比对。
(4)发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题,制定整改方案,并逐一落实、跟踪,确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查,小金库资金的流向清晰明确,没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确,资金使用的凭证齐备,能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库自查报告(15篇)

小金库自查报告(15篇)小金库自查报告(15篇)在不断进步的时代,报告有着举足轻重的地位,报告成为了一种新兴产业。
一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编为大家收集的小金库自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
小金库自查报告1按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202x〕105号)的要求,我局召开专题会议,及时安排部署,现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下:一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查,局党组高度重视,及时召开了会议进行了安排部署,成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长,纪检组长贾丰源同志担任副组长,计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组,同时,积极出台我局的专项治理工作实施方案,明确了具体内容,确定自查范围和重点,对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
二、自查情况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律情况进行了检查,通过对各基层单位及股室的自查和检查,经查我局日常工作中严格按程序办理,无违反财务制度及财经纪律情况。
1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。
我局收费项目为发票工本费收入,均按上级规定收取入账并上缴市局,各类税收罚款均按规定及时上缴入库;2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。
我局所有固定资产均纳入县局统一管理,统一核算;3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;6、我局各单位均为报账制,不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。
此次自查,我局虽然没有发现“小金库”的现象,但同时也给我们敲响了警钟,督促我们在以后的各项工作中严格要求,完善财务管理制度,防止此类现象的发生,促进我局财务管理工作健康有序发展。
部门小金库自查自纠报告3篇

部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇(一)自查自纠报告为了加强部门小金库管理,提高资金使用效率和透明度,本部门进行了自查自纠工作,并做出如下报告:1. 资金存入和支出:- 合规操作:我们遵循规定的程序和流程,确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案,并严格按照规定的用途使用。
- 透明度提升:我们定期对资金存入和支出情况进行公示,确保信息公开透明。
2. 资金管理:- 资金归集:我们及时归集各项收入,确保资金不分散和滞留。
- 资金监控:我们建立了定期监控机制,对资金流动情况进行监控,确保资金使用符合规定。
- 资金使用合理:我们严格按照预算和计划使用资金,不擅自调用和挪用资金。
3. 内部控制:- 职责明确:我们明确各个职能部门的责任与权限,确保资金管理工作的责任到位。
- 监督机制:我们建立岗位监督机制,对资金使用情况进行监督和检查,并及时纠正不合规行为。
4. 审计和复核:- 审计制度:我们建立了资金审计制度,定期对小金库的资金流动情况进行审计,并对审计结果进行整改。
- 复核机制:我们建立了复核机制,对各项资金支出进行复核,确保预算执行的合理性。
在自查自纠工作中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。
例如,在资金使用过程中,有个别员工存在未进行备案的行为,我们已经对相关人员进行了警示和教育,确保今后不再发生类似问题。
同时,在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处,我们将进一步加强对小金库的管理,并定期开展自查自纠工作,确保资金使用的合规性和透明度。
以上是我们部门小金库的自查自纠报告,感谢您对我们工作的支持和监督。
部门小金库自查自纠报告精选3篇(二)1. 自查自纠报告一:违规使用小金库资金根据我们的自查发现,某部门的员工在过去一年中,存在违规使用小金库资金的情况。
具体表现为:- 使用小金库资金支付私人账单。
- 使用小金库资金购买非工作相关物品。
- 使用小金库资金给亲友提供借款。
xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇)xx单位小金库自查报告第一篇:全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,《xx日报》发表4篇文章,xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。
现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起处理过程中。
宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇

小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理,规范经济活动,确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作,我们深入排查潜在风险,完善内部控制机制,确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理,确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组,明确了各级职责,确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理,我们制定了完善的管理制度,明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时,对资金使用流程进行优化,提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠,我们深入排查了小金库管理的风险点,主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点,我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查,确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题,我们及时进行了整改,并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作,公司员工的合规意识得到了显著增强,大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点,我们采取了有效的控制措施,确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作,公司的内部控制得到了进一步完善,为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中,我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入,需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训,提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中,我们发现了一些流程上的不足,我们将持续优化流程,提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管,确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作,及时发现并解决问题,确保小金库的合规运作。
小金库自查报告3篇

X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪【】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠,全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所,负责管理单位各项经费和资金,是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。
为确保单位资金的安全性和合规性,我单位定期进行小金库自查工作,通过对小金库的内部审计,发现、纠正和防控金融风险,保证单位财务秩序的规范性和正常性。
二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性,评估单位财务风险,提出改进意见,为单位的经费管理提供参考和指导。
三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金,核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据,评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况,了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施,评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容,我们对单位小金库进行了全面的自查,得出以下结论:1. 小金库的日常管理制度较为规范,能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。
2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录,一致性良好,无异常情况。
3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放,文件齐全,整齐可查。
4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定,没有发现违规情况。
5. 单位内部审计工作比较完善,能够发现和纠正小金库管理中的问题,整改及时并有记录。
6. 小金库的内部控制措施较为完善,包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等,减少了潜在的风险。
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单位小金库自查报告
加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,下面是小编为大家收集的单位小金库自查报告,欢迎大家参考借鉴。
单位小金库自查报告范文(一)
按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:
一、高度重视,提高认识
我局高度重视小金库专项治理工作。
对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。
j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和
解决存在的问题。
二、认真开展自查,实施长效监督
按照方案要求,我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的小金库。
2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。
3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。
6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我局深入开展小金库治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
单位小金库自查报告范文(二)
治理小金库是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实市办发xx《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:
一、认真学习,提高认识。
全市小金库专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。
我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。
校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导,责任分工。
为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。
建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,小金库专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参
与。
由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
学校小金库专项治理工作领导小组名单:
组长:副组长:成员:
三、明确要求,重点治理。
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是xx年以来各项小金库资金的收支数额,以及xx年底小金库资金滚存余额和形成的资产。
对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。
二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。
在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
三、学校严格加强预算内、外资金管理。
预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行收支两条线管理。
全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。
对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。
学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。
财务报销严格按照财务制度执行,
杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。
在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。
我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。
今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
单位小金库自查报告范文(三)
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展小金库治理工作的意见》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》精神,我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,认真做好小金库的治理、自查自纠工作。
现将相关情况总结汇报如下:
一、加强领导,认真部署
自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》(成委办xx20号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,认真做好宣传、部署和组织工作。
成立了成都市人防办治理小金库工作领导小组。
设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深入开展小金库治理工作实施方案》(成防办党xx号),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。
二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角
按照成纪发xx16号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止xx年6月19日,全部进行了小金库的自查自纠工作,自查面达到了100%。
我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党xx32号的要求,即时动员、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。
皆未发现私设小金库的情况。
各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》。
三、提高认识,加强管理
通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到小金库的危害性,并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。
并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法),加强了制度建设。
同时,严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。
内容仅供参考。