稽核会计岗位说明书
稽核会计岗位职责范本(3篇)

稽核会计岗位职责范本1.负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;2.负责整理后台数据,统计报表,配合公司资金工作;3.负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;4.按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;5.按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;6.按期整理各公司的明细账,清理与供应商的业务往来款,及时追回发票,避免产生坏账;7.核算公司账面资金,预算公司可用资金;8.完成领导安排的其他工作。
稽核会计岗位职责范本(2)一、背景介绍稽核会计是一个关键岗位,负责公司内部财务流程和财务报告的监督和审计工作。
稽核会计需要具备扎实的会计知识和技能,严格遵守财务和稽核准则,确保公司的财务报告真实、准确、完整。
二、职责描述1.执行稽核计划稽核会计需要根据公司的需求和相关法规要求,制定年度稽核计划,并按计划对公司的财务记录、凭证和报表等进行检查和审计。
稽核会计要确保计划的完整性和有效性,及时发现和纠正可能存在的风险和漏洞。
2.检查会计凭证和记录稽核会计负责检查公司的会计凭证和记录,包括发票、付款凭证、收款凭证等。
稽核会计要核实凭证的真实性、准确性和合法性,确保公司的资金流动和交易过程符合相关法规和内部政策。
3.审查财务报告稽核会计需要审查公司的财务报告,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
稽核会计要确保报表的编制过程符合财务准则和内部规定,核实报表的数据准确、完整和合理,发现和纠正可能存在的错误和偏差。
4.识别和评估风险稽核会计要识别和评估公司的财务和业务风险。
稽核会计要了解公司的业务模式、风险管理政策和内部控制制度,收集和分析相关数据和信息,识别可能存在的风险和漏洞,并提出改进意见和建议。
5.制定稽核程序稽核会计需要制定稽核程序和工作指南,规范稽核工作的流程和步骤。
稽核会计要根据公司的需求和实际情况,设计和实施适当的稽核测试和程序,确保稽核工作的高效性和可行性。
稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门和业务进行全面审计和稽核的专业人员。
他们通过审核公司的财务报表、业务流程、内部控制制度等,确保公司的运营合规、风险控制和内部管理的有效性。
稽核员需要具备扎实的财务、会计、法律等专业知识,熟悉公司的运营模式和业务流程,能够独立分析和评估公司的风险状况,并提供相应的改进建议。
二、岗位职责1. 制定稽核计划:根据公司的风险管理策略和稽核需求,制定年度稽核计划,并与相关部门进行沟通和协调,确保计划的有效实施。
2. 进行稽核工作:按照稽核计划,对公司内部各个部门和业务进行全面稽核。
包括审查财务报表、核查业务流程、检查内部控制制度等,发现问题并提出改进建议。
3. 风险评估和控制:对公司的风险状况进行评估和控制,包括识别潜在风险、分析风险影响、提出风险应对方案等,确保公司的运营安全和合规。
4. 跟踪稽核结果:对稽核发现的问题进行跟踪和监督,确保改进措施的有效实施和问题的解决。
5. 提供咨询和培训:向公司内部各个部门提供稽核咨询和培训,帮助他们提高风险意识和内部控制水平。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业优先。
2. 专业知识:熟悉财务、会计、法律等相关专业知识,熟悉公司治理和内部控制要求。
3. 工作经验:具备2年以上稽核或审计相关工作经验,熟悉稽核流程和方法。
4. 技能要求:具备较强的数据分析和问题解决能力,熟练运用办公软件和财务软件。
5. 个人素质:具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备独立工作和抗压能力。
四、薪资待遇薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现来确定,公司提供具有竞争力的薪资福利和职业发展空间。
五、发展前景稽核员是公司内部控制和风险管理的核心岗位,具有广阔的职业发展空间。
在稽核员岗位上,员工可以通过不断学习和积累经验,逐步晋升为高级稽核员、稽核主管甚至稽核经理等职位。
同时,稽核员也可以选择跨部门发展,例如转向风险管理、内部控制咨询等相关领域。
稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务记录以及合规性进行审查和评估的专业人员。
他们的主要职责是确保公司的运营活动符合相关法规和政策,并推动公司内部的风险管理和内控体系的建立与完善。
稽核员需要具备良好的分析能力、沟通能力和团队合作精神,以便与各个部门的员工进行有效的沟通和合作。
二、岗位职责1. 履行内部审计职责:负责制定和执行内部审计计划,对公司各个部门的业务流程、财务记录和合规性进行审查和评估,确保公司的运营活动符合相关法规和政策。
2. 风险评估与管理:负责识别和评估公司内部存在的潜在风险,并提出相应的风险管理建议,推动公司内部的风险管理和内控体系的建立与完善。
3. 数据分析与报告撰写:通过对公司内部数据的分析和整理,撰写相应的审计报告,向公司管理层提供专业的建议和意见,以促进公司的改进和发展。
4. 内部合规监督:协助公司建立健全的内部合规制度和流程,监督各个部门的合规操作,确保公司的运营活动符合相关法规和政策。
5. 培训与沟通:负责向公司员工提供相关的培训和指导,提高员工的合规意识和风险管理能力;与各个部门的员工进行有效的沟通和合作,促进公司内部的风险管理和内控体系的落地和执行。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2. 专业知识:熟悉财务管理和内部控制相关法规和政策,具备一定的财务分析和风险评估能力。
3. 技能要求:具备良好的数据分析和问题解决能力,熟练运用办公软件和相关审计工具。
4. 经验要求:有相关领域的工作经验者优先考虑,熟悉企业内部审计流程和方法。
5. 个人素质:具备较强的责任心和敬业精神,具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备较强的逻辑思维和分析能力。
四、福利待遇1. 薪资待遇:根据个人能力和工作表现,提供具有竞争力的薪资待遇。
2. 健康保障:提供完善的健康保险和医疗福利,保障员工的身体健康。
3. 职业发展:提供良好的职业发展空间和晋升机会,鼓励员工不断学习和提升自己的专业能力。
稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是指负责对企业内部的财务、运营、合规等方面进行审计和检查的专业人员。
稽核员需要具备扎实的财务和业务知识,能够独立分析和评估企业的财务状况和运营情况,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。
本岗位要求稽核员具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力,能够独立开展稽核工作,并能与相关部门合作完成稽核任务。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的稽核制度和程序,确保稽核工作的规范性和有效性;2. 根据公司的稽核计划,组织和开展财务、运营、合规等方面的稽核工作;3. 对公司的财务报表进行审计,确保其真实、准确、完整;4. 对公司的运营流程和内部控制制度进行评估,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议;5. 跟踪和检查公司的合规情况,确保公司的经营活动符合相关法律法规和政策;6. 协助公司管理层解决财务、运营和合规方面的问题,提供专业的意见和建议;7. 参与公司内部培训活动,提升员工的稽核意识和能力。
三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;2. 具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先考虑;3. 具备2年以上财务、审计、内部控制等相关工作经验;4. 熟悉财务报表分析和内部控制制度,具备较强的财务和业务分析能力;5. 具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力,能够独立开展稽核工作;6. 具备较强的团队合作精神和抗压能力,能够与相关部门合作完成稽核任务;7. 熟练掌握办公软件和财务软件,熟悉ERP系统者优先考虑。
四、薪资福利1. 薪资待遇:根据个人能力和经验面议;2. 社会保险:提供五险一金;3. 假期福利:享受国家法定节假日及带薪年假;4. 培训发展:提供稽核相关的培训机会,提升个人能力和职业发展空间;5. 其他福利:提供员工福利、节日礼品等。
五、工作地点本岗位工作地点为公司总部,具体地址为XX市XX区XX路XX号。
六、应聘方式如果您对本岗位感兴趣并符合以上要求,请将个人简历发送至公司邮箱(邮箱地址),并在邮件标题中注明“稽核员应聘”。
稽核部岗位说明书(工作手册)

目录第一章手册的目的第二章稽核部工作职责一、部门概述二、部门岗位设置三、部门职责四、部门权限和责任第三章稽核部工作流程一、稽核检查二、稽核结果处理及落实三、各部门申请稽核程序四、稽核须知五、制定表单稽核部岗位说明书第一章手册的目的为了规范管理,明确责任,使各项工作有序的开展,更有效的推进管理升级,特规范稽核岗位制度,工作内容,制定本手册进行说明。
在今后的实际岗位工作中,将按照公司的发展情况不断完善改进。
第二章稽核部工作职责一、部门概述根据公司战略发展目标,依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子(分)公司的财务稽核审计,监督各部门、子(分)公司的经济业务工作,为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。
部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成;促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理;通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。
二、部门岗位设置稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制,部门人员直接向稽核部主任汇报工作。
三、部门职责3.1主要工作内容3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。
3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。
3.1.3按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。
3.1.4参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。
3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。
对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。
3.1.6定期召开稽核案例分析会。
3.1.7定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。
3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造,对公司的经营管理提出改善建议。
稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书【岗位说明书】岗位名称:稽核员一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务报表和内部控制制度进行检查和评估的专业人员。
稽核员需具备扎实的财务和业务知识,熟悉公司内部各项制度和规范,以确保公司的运营符合法律法规和内部规定,并提供稽核报告和建议,帮助公司改进管理和风险控制。
二、岗位职责1. 执行稽核计划:根据公司的稽核计划,制定详细的稽核工作计划,并按照计划进行稽核工作。
2. 进行业务流程稽核:对公司各个部门的业务流程进行全面的稽核,包括流程合规性、效率性和风险控制等方面。
3. 进行财务报表稽核:对公司的财务报表进行全面的稽核,包括准确性、完整性和合规性等方面。
4. 评估内部控制制度:评估公司内部控制制度的有效性和合规性,发现问题并提出改进建议。
5. 检查合规性:检查公司各项业务活动的合规性,包括法律法规、行业规范和公司内部规定等方面。
6. 编写稽核报告:根据稽核工作的结果,编写详细的稽核报告,包括问题发现、原因分析和改进建议等内容。
7. 提供建议和培训:根据稽核结果,向公司管理层提供改进建议,并组织相关培训,提高员工对内部控制的认识和理解。
8. 跟踪改进措施:跟踪和监督公司管理层对稽核报告中提出的问题和建议的改进措施的执行情况。
9. 参与风险管理:参与公司的风险管理工作,包括风险评估、风险控制和风险预警等方面。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。
2. 专业知识:熟悉财务报表分析、内部控制、审计方法和稽核程序等相关知识。
3. 技能要求:具备扎实的财务和业务知识,熟悉公司内部各项制度和规范,具备较强的数据分析和问题解决能力。
4. 工作经验:有2年以上财务、审计或内部控制相关工作经验,熟悉相关法律法规和业务流程。
5. 专业认证:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关专业认证者优先考虑。
6. 沟通能力:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各个部门进行有效的沟通和协调。
财务稽核员职务说明书

财务稽核员职务说明书
财务稽核员职务说明书
职务名称:财务稽核员英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理直属下级:无
1.0 职务概述
稽核岗位是会计工作的重要岗位,是内部牵制制度的具体要求。
有效发挥会计反映和监督职能,对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序,起到重要的作用。
2.0 职责说明
2.1审查财务收支。
根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。
对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。
2.2审查公司的各项收入、成本、费用。
对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。
2.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后,才能据以记帐;(来自:)所有支出,必须经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。
对于无计划或超计划的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。
对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。
2.4参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因。
2.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。
2.6完成领导交办的其他工作。
稽核岗岗位说明书

负责对“住院费用原始凭证资料袋”的治理工作
职
责
四
职责表述:定期审计各外派会计报表的真实性以及与财务明细账的一致性
工作
任务
每月期末对物供中心 科室领用消耗报表进行审核、对盘点表进行抽查审计
在期末对后勤中心的各种科室费用分摊表进行审核、必要时进行实地查验
3年以上相关工作体会
知识
通晓医院会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能,了解医院经营
技能技巧
能熟练操作相关财务软件;报表分析能力
培训经历
财务治理等相关培训
工作条件及其它
使用工具设备
运算机、一样办公设备( 、 机、打印机、Internet/Intranet网络)、运算器、档案柜等
工作环境
一样工作环境
权限六:对会计复核业务的建议权
权限七:对会计档案治理业务的建议权
内部和谐关系
有紧密的和谐关系的部门:各部门科室
其他相关部门:
外部和谐关系
有经常性和谐关系:
临时性和谐关系:外部审计单位
所需记录文档:会计凭证、会计账簿、会计报表
任职资格:
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计、会计学或财务治理等相关专业
体会
定期、不定期会同会计主管核查现金库存、有价证券等
职
责
三
职责表述:负责会计档案整理与治理工作
工作
任务
负责定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
负责对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档,登记会计档案台帐
负责会计档案的日常治理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记
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基本情况
职位名称
稽核会计
职位编制及人数
所ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
财部部
直接上级
财务部经理
直接下属
职责
1.稽核财务凭证;
2.监督公司内部应由财务部把关的各种规章制度。
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
工作关系
内部工作关系
汇报
总结核查情况汇报公司
不定期向直接上级进行口头工作汇报
督导
协调
公司有关财务数据执行过程中与稽核结果不相符合的内容
外部
工作
关系
任职资格
学历
专科或专科以上
专业
经济类
年龄
25-50
性别
不限
工作经验
2年以上工作经验
工作技能
良好的口头和书面表达能力
良好的沟通协调能力
职前培训
其他要求
职位调动或晋升
考核内容
考核指标
考核周期
考核者