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用友U8.5三模块综合练习

用友U8.5三模块综合练习

配置服务器!!!打开系统管理,操作员admin(1) 账套信息账套号:001;账套名称:北京阳光信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2008年12月;会计期间设置:1月1日至12月31日。

(2) 单位信息单位名称:北京阳光信息技术有限公司(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为陈明;选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4) 基础信息:该企业有外币核算,存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案该企业的分类方案是:科目编码级次:42222 客户和供应商分类编码级次:223存货分类编码级次:1223 部门编码级次:122 地区分类编码级次:223结算方式编码级次:12 收发类别编码级次:12(6) 数据精度:该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)启用—总账、应付、应收三个模块,启用日期为2008年12月1日3. 财务分工(1)陈明--账套主管:具有系统所有模块的全部权限。

(2)王晶--出纳:具有总账下凭证的出纳签字权、以及总账下出纳权限。

(3)你自己—账套主管:直接勾选右上方账套主管打开企业门户,操作员001,操作日期2008年12月1日北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下:币符:USD;币名:美元;固定汇率1:6.275。

(901 工商银行北京分行中关村分理处8316587962 (10) 客户档案(11)供应商档案设置会计科目:存货:1、计量单位组:组号:01 名称:无换算关系类别:无换算23进入业务打开总账模块1. 总账控制参数3.打开应收款管理模块1、设置下选项:坏账处理方式:应收余额百分比;自动计算现金折扣2、初始设置应收科目:1131 预收科目:2131 销售收入:5101应交增值税科目:21710105 所有客户控制科目:应收科目1131 预收科目:2131 坏账准备:提取比例:0.5% 期初:800 准备科目:1141 对方科目:550207 账龄区间:0-30-60-90-120-打开应付款管理模块1、初始设置应付科目:2121 采购科目:1201采购税金科目:21710101 预付科目:11512、其他数据同应收款处理3、期初余额:日常业务12月经济业务如下:(1)12月2日,采购部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付。

用友ERP考试题库(按内容整理)

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判断题
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 在总账系统中,期初余额试算不平衡,可以填制凭证,但不能执行记账功能。 在总账系统中,只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目,才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。 在总账系统中输入会计科目期初余额时,应遵循由下至上的原则,先输入下级科目余额,再输入上级科目余额。 在进行科目成批复制时,源科目与目标科目的级次必须相同,且同为非末级科目。 在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前,必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。 在设置凭证类别时,若将某类凭证的限制科目设为非末级科目,则在制单时,其所有下级科目都将受到同样的限制。 凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。 在总账系统中,如果涉及银行科目的会计分录已输入支票信息,并对该支票做过报销处理,则对相关记账凭证的修改操作将同时影响“支票登记簿”中的内 容。 在总账系统中,已作废的凭证不能审核,也不参与记账,在账簿查询时,查不到作废凭证的数据。 总账系统“支票登记簿”中,已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志,该项标志不可取消。 在总账系统中,“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用,并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。 如果凭证上的金额为负数,则在录入金额时需按空格鍵才能将金额显示为红字。 通过总账系统账簿查询功能,既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询,也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。 在总账系统中录入外币业务记账凭证时,如果使用的是变动汇率,汇率栏中将显示最近一次汇率,该汇率不能修改。 在总账系统中定义并输出多栏账时,如果选择“分析栏目后置”,则所有栏目的分析方向和分析内容必须相同,且不能输出外币及数量。 在总账系统中填制记账凭证时,输入的科目编码必须在建立科目时已经定义,并且是总账科目编码。 记账凭证是登记账簿的依据,在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因此一定确保记账凭证的准确完整。 在总账系统中填制记账凭证时,凭证一旦保存,其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。 在总账系统中,上月未记账,本月可以先记账,但若上月未结账,则本月不能记账。 在总账系统中进行银行对账时,由于存在凭证不规范输入等情况,可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来,这时为了保证对账彻底准确, 可以通过手工对账进行调整勾销。 凭证上的的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明,凭证上的每个分录行必须有摘要,且同一张凭证上的摘要应相同。 在总账系统中,取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行,也可由会计主管进行。 在总账系统中设置对应结转自动转账分录时,对应结转的科目必须为末级科目,且其科目结构和辅助账类必须一致。 在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时,若损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则其辅助账类必须相同。 每个月末,均需要先进行转账定义,再进行转账生成。 在设置供应商分类的前提下,必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。 设置科目编码时,各级科目编码必须惟一。 银行存款余额调节表是由用户自己输入的。 计算机方式下处理会计业务,与手工条件下相比,没有发生根本变化。 记账操作每月只能在期末进行一次。 结转生成的凭证,不需审核和记账操作。 通常情况下,一张凭证只记录一笔经济业务。 结账后不能输入下月凭证。 已使用的会计科目可以删除。 期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。 初始设置工作在系统投入使用时进行,以后一般不再重新设置或修改。 收款凭证、付款凭证必须由出纳签字。 若设置了“凭证需出纳签字”参数,则对于收款和付款凭证不仅需审核签字还需出纳签字。 对于审核后的凭证可直接修改。 对 对 错 错 对 对 对 错 错 错 错 错 对 错 对 错 对 对 错 对 错 错 错 对 错 错 对 错 对 错 错 对 错 错 对 对 错 对 错

用友U练习题

用友U练习题

用友U练习题公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]在实践中感受U8ERP-U8模拟案例目录1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料(1)增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇(2)建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间:2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他项为空行业性质:新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次:222部门编码级次:22 科目编码级次:422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次:22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为:2003年1月1日(3)设置权限以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红:账套主管(只有Admin才能设置账套主管)王晓:出纳权限刘勇:共用目录、总账、报表(4) 以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化(2)选项中的参数修改:在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。

在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。

注:修改选项时要先点击“编辑”按钮,再选择相应的参数,这样所修改的参数才能保存。

(3)进入总账系统后,在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币:“美元”;汇率:“”(4)在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”(5)在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他(6)在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下:01综合部 02 市场部0101 总经理办公室 03 开发部0102 财务部 0301 开发一部0302 开发二部注:信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该部门对客户的信用权限,可以为空。

用友考试试题

用友考试试题

用友考试试题一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 用友软件中,用于记录和管理企业日常经营活动的是以下哪个模块?A. 财务会计B. 供应链管理C. 人力资源管理D. 客户关系管理2. 在用友系统中,以下哪项不是总账系统的基本功能?A. 凭证录入B. 凭证审核C. 凭证打印D. 凭证销毁3. 用友软件中的报表系统可以生成以下哪种类型的报表?A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 所有上述选项4. 用友软件中,采购管理系统的主要作用是什么?A. 管理企业财务B. 管理企业采购活动C. 管理企业库存D. 管理企业销售5. 在用友软件中,以下哪项不是销售管理系统的功能?A. 销售订单管理B. 销售退货管理C. 工资核算D. 客户信用管理6. 用友软件的供应链管理模块不包括以下哪项功能?A. 采购管理B. 库存管理C. 工资核算D. 销售管理7. 在用友系统中,固定资产管理模块的主要作用是什么?A. 管理企业固定资产的增加、减少、变动等B. 管理企业员工工资C. 管理企业日常收支D. 管理企业客户信息8. 用友软件中,以下哪项不是库存管理模块的功能?A. 库存盘点B. 库存调拨C. 工资核算D. 库存成本计算9. 在用友系统中,以下哪项是财务报表分析模块的主要功能?A. 提供财务数据的图形化展示B. 管理企业采购合同C. 管理企业员工档案D. 管理企业销售合同10. 用友软件中,以下哪项不是客户关系管理模块的功能?A. 客户信息管理B. 销售机会管理C. 工资核算D. 客户服务管理二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 用友软件的财务会计模块包括以下哪些子模块?A. 总账管理B. 应收管理C. 应付管理D. 资产管理12. 在用友软件中,供应链管理模块包括哪些功能?A. 采购管理B. 销售管理C. 库存管理D. 客户关系管理13. 用友软件的人力资源管理模块可以进行哪些操作?A. 员工档案管理B. 工资核算C. 考勤管理D. 客户信用评估14. 在用友系统中,固定资产管理模块可以进行哪些操作?A. 资产增加B. 资产减少C. 资产评估D. 资产报废15. 用友软件的客户关系管理模块包括以下哪些功能?A. 客户信息管理B. 销售机会管理C. 客户服务管理D. 客户投诉处理三、判断题(每题1分,共10分)16. 用友软件的报表系统可以自定义报表模板。

用友u9考试题库及答案

用友u9考试题库及答案

用友u9考试题库及答案**用友U9考试题库及答案**一、单项选择题1. 用友U9是一款面向什么类型的企业管理软件?A. 小型企业B. 中型企业C. 大型企业D. 跨国集团答案:C2. 用友U9支持的数据库系统不包括以下哪一项?A. SQL ServerB. OracleC. MySQLD. Access答案:D3. 用友U9中,哪个模块主要负责企业的财务核算?A. 供应链管理B. 财务管理C. 人力资源管理D. 客户关系管理答案:B4. 用友U9系统中,以下哪项不是生产管理模块的功能?A. 生产计划B. 物料需求计划C. 库存管理D. 客户关系管理答案:D5. 用友U9支持的报表输出格式不包括以下哪一项?A. PDFB. ExcelC. WordD. PPT答案:D二、多项选择题1. 用友U9系统中,以下哪些是供应链管理模块的功能?A. 采购管理B. 销售管理C. 库存管理D. 客户关系管理答案:A、B、C2. 用友U9系统中,以下哪些是财务管理模块的功能?A. 总账管理B. 应收管理C. 应付管理D. 固定资产管理答案:A、B、C、D3. 用友U9系统中,以下哪些是人力资源管理模块的功能?A. 员工档案管理B. 薪酬管理C. 绩效考核D. 客户关系管理答案:A、B、C三、判断题1. 用友U9支持多语言界面,方便跨国企业使用。

(对)2. 用友U9不支持移动设备访问,只能通过PC端操作。

(错)3. 用友U9的报表功能仅限于财务报表,不包括业务报表。

(错)4. 用友U9的系统架构是B/S架构,即浏览器/服务器架构。

(对)四、简答题1. 请简述用友U9的主要特点。

答:用友U9是一款面向大型企业的管理软件,支持多组织、多地点、多币种、多会计准则的复杂业务处理。

它具有强大的集成性,可以与企业的其他管理系统如ERP、CRM、SCM等无缝集成。

同时,U9还提供了灵活的报表和分析工具,帮助企业做出更准确的决策。

用友财务软件试题及参考答案

用友财务软件试题及参考答案

用友财务软件试题及参考答案[信息来源:本站原创点击数:2780 更新时间:2007-01-08 文章录入:管理员]一、填空题:1、我国的会计电算化工作起步较晚,从70年代末开始,经历了尝试阶段、自发发展阶段和有组织有计划地稳步发展阶段,到目前的管理型会计软件发展阶段,会计软件已经走向专业化、()、()的轨道。

2、以计算机为处理工具的会计信息系统称为()(CAIS)。

它利用计算机,对会计信息的搜集、加工、存储和传送,利用会计信息,对经济活动进行()和(),为管理者和决策者提供依据。

3、总帐系统主要提供凭证处理、()、()等基本核算功能。

4、会计工作范围比较广,一般可分为会计核算、会计管理和()三个部分。

5、会计软件根据其适用范围分为()、()和专用会计软件三类。

6、会计软件按其开发方式可以分为商品化会计软件和定点开发会计软件,商品化会计软件是指由软件开发单位专门研制的、用作()的会计软件;定点开发会计软件是专门()的会计软件。

7、填制凭证时,用()键可实现借贷方金额的互换。

8、UFO报表是报表事务处理的工具,与()等各系统之间有完善的接口,是真正的()立体表,其主要功能有:文件管理功能、格式管理功能、()、图形功能、打印功能和()开发功能。

9、会计核算基本功能规范是财政部于()日发布的,根据《中华人民共和国会计法》和()的规定制定的。

10、记帐凭证的编号可以由手工输入,也可以由()自动产生。

11、记帐凭证审核通过后即不能再提供对机内()的修改。

会计核算软件应当分别提供对审核功能与输入、修改功能的使用()控制。

发现已经输入并审核通过或者登帐的记帐凭证有错误时,可以采用()或者()进行更正。

12、()是指由软件开发单位专门研制的、用于公开在市场上销售的会计软件。

13、会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位。

基本会计岗位包括会计主管、出纳、()、()、()管理等,与手工会计的各会计岗位相对应。

用友U8考试

用友U8考试

用友U8考试————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:U811.1能力提升试卷姓名:得分:单位:说明:考试时间90分钟,试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题,共计100分。

请将每题答案写在答题纸上,不写或写在其他地方不得分。

一单选题(每题只有一个正确答案,共20题每题2分,合计20分)1.首营客户审批表审核完成之后,点(B )生成客户档案?A、U8按钮B、菜单栏的转入按钮C、不能转入客户档案D、保存按钮2.销售员根据销售合同在销售模块的( A )界面面增加单据A、销售订单B、销售发货单C、销售预订单D、销售计划3.发货单是参照( D )单据生产A、销售计划B、销售发货单C、销售预订单D、销售订单4.复核员做销售出库后做(D )单据?A、销售出库单B、采购订单C、销售发货单D、销售出库质量复核单5.销售退货单是由什么岗位填写( A )A、销售员B、发货员C、仓管员D、储运员e6.资质模块与预警平台挂接,实现对( B )的预警和报警功能。

A、销售订单B、各种资质到期的预警C、销售发货单D、B和C7.采购员要查询本月采购到货入库的数据可以查询那张报表?( C )。

A、库存模块的收发存汇总表B、销售模块的现存量查询C、库存模块的采购入库单列表D、存货核算的明细账8.销售订单的销售类型要选择什么?( B )A、普通销售B、分期收款C、直运销售D、A和B9.库存系统中的不合格品记录单根据不合格品处理审批单什么生成(D )A、降级数量B、报废数量C、拒绝数量D、报损数量10.下述关于客户端安装描述不正确的是( C )A、客户端可以在自己家里安装连接到公司U8系统B、客户端在没有网络的情况下可以连接到U8系统C、安装好客户端后需要打上医药补丁才可以正常使用D、客户端安装必须插入加密狗才可以使用11.下列哪种情况允许库存系统反结帐处理:( C )A.总帐系统已结帐B.存货核算已结帐C.销售模块月末结转D.应收应付已经结账12.验收员参照什么单据做药品验收入库单:( B )A.采购订单B.采购到货单C.采购入库单D.请购单13.质量人员发现人员问题在什么模块做药品停售单?(C )A.资质管理模块B.库存管理模块C.GSP质量管理模块D.销售管理模块14.资质到期之后,怎么更改资质档案( B )A.弃审修改B.变更修改C.弃审删除D.不能修改15.养护员在养护过程中发现有质量问题,在在库质量养护检查记录单上填写什么,才能停售改批次药品?( C )A.填写不合格数量B.填写拒收数量C.在质量情况一列填写有质量问题D.填写库存数量16.药品验收过程发现质量问题,但是对方单位责任需要退货,在不合格品处理审批表当中处理方式这么填写:( C )A.入库报损B.销毁C.先暂存后退货D.采购退货17.查询某个批次的的所有出入库单据已经结存情况在那查询( A )A.库存模块的批号管理下面的批次台账B.销售模块的现存量报表C.采购模块的批次报表D.存货核算的收发存汇总表18.图中有5条记录怎么在一页显示?( D )A.无法显示B.重新查询一遍C.在左上角的菜单栏设置显示一页D.在最下面的的每页显示增加每页显示的条数即可19.怎么查询这笔验收记录单对应的采购到货单( C )A.在采购到货单列表查询B.在药品验收记录单列表查询C.在药品验收记录单的单据界面点击关联单据即可D.不能联查20.下列关于资质模块描写错误的是:(A )A.资质模块的所有资质审批完成之后,可以转入到对应的档案B.资质模块有资质预警功能C.资质模块可以控制资质到期之后可以控制单据不能保存D.药品资质到期之后,采购订单还是可以录入二填空题(;共5题,每题2分,合计10分)1.图中标示的栏目是填写192.168.1.18 服务器地址。

用友u8考试题库及答案操作题

用友u8考试题库及答案操作题

用友u8考试题库及答案操作题一、单项选择题1. 用友U8软件中,用于设置会计科目的模块是()。

A. 总账B. 报表C. 薪资管理D. 固定资产答案:A2. 在用友U8中,进行账簿打印时,需要先进行的操作是()。

A. 账簿查询B. 账簿设置C. 账簿打印D. 账簿审核答案:B二、多项选择题1. 用友U8中,可以进行以下哪些操作()。

A. 凭证录入B. 凭证审核C. 凭证打印D. 凭证删除答案:A B C2. 在用友U8中,下列哪些模块属于财务管理模块()。

A. 总账B. 报表C. 薪资管理D. 固定资产答案:A B三、判断题1. 在用友U8中,凭证录入后必须进行审核才能进行账簿打印。

()答案:正确2. 用友U8软件中,所有模块的操作都需要先进行权限设置。

()答案:错误四、简答题1. 简述用友U8软件中,如何进行会计科目的新增操作。

答案:首先打开用友U8软件,进入总账模块,找到会计科目管理,点击新增按钮,输入科目编码、名称、类型等相关信息,最后保存即可。

2. 描述用友U8中,如何进行凭证的录入操作。

答案:在用友U8软件中,进入总账模块,选择凭证录入,选择凭证类型,输入日期、摘要、金额等信息,完成后保存并审核。

五、操作题1. 请根据以下信息,在用友U8中完成会计科目的设置:科目编码:1001科目名称:现金科目类型:资产类答案:打开用友U8软件,进入总账模块,选择会计科目管理,点击新增按钮,输入科目编码1001,科目名称现金,选择科目类型为资产类,保存设置。

2. 请在用友U8中,完成一张凭证的录入和审核操作。

答案:进入总账模块,选择凭证录入,选择凭证类型,输入日期、摘要、金额等信息,保存凭证,然后选择凭证审核,选中刚刚录入的凭证,进行审核操作。

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用友U综合练习题集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套(1)账套信息账套号:007;账套名称:北京阳光信息技术有限公司;采用默认账套路径;启用会计期2016年01月;会计期间设置:默认。

(2)单位信息单位名称:北京阳光信息技术有限公司;账套启用日期:2014年1月1日;单位情况:ABC公司是一家工业企业,是一般纳税人,主要从事机械加工业务,职工人数15人;单位地址:华兴市新街358号;法人代表:张建;有外币核算专户;税号:(3)核算类型该企业的记账本位币:人民币;企业类型:工业;行业性质:2007年新会计制度;账套主管:陈明。

(4)基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。

(7)系统启用启用总账系统,启用时间为2016-01-01。

2.财务分工(1)001 陈明角色:账套主管具有系统所有模块的全部权限。

(2)002 王晶角色:出纳具有总账中出纳的所有权限。

(3)003 马方角色:总账会计、应收会计、应付会计。

具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。

(4)004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5)005 王丽权限同白雪。

XX.2 基础档案1.设置基础档案(1)部门档案(2)人员类别(3)人员档案(4)地区分类(5)客户分类(6)客户档案(7)供应商分类(8)供应商档案XX.3 总账模块1. 账簿选项设置2. 基础数据(1)外币及汇率币符:USD;币名:美元;固定汇率:1:8.275。

(2)2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注:本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。

辅助项期初余额表会计科目: 122102 其他应收款——应收个人款余额:借3 800元会计科目: 1122 应收账款余额:借157 600元会计科目: 2202 应付账款余额:借276 850元会计科目: 5001 生产成本余额:借17 165.74元(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式编码结算方式票据管理1现金结算2支票结算201现金支票选中202转账支票选中9其他(5)项目目录项目名称项目大类生产成本项目分类 1.自行开发项目 2.委托开发项目具体项目普通打印纸-A4凭证套打纸-8X核算科目5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104折旧费500105其他3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下:凭证管理要求:以003马方身份进行填制凭证操作。

(1)2日,销售部王丽购买了200元的办公用品,以现金支付,附单据一张。

(2)3日,财务部王晶从工行提取现金10 000元,作为备用金,现金支票号XJ001。

(3)5日,收到兴华集团投资资金10 000美元,汇率1:8.275,转账支票号ZZW001。

(4)8日,采购部白雪采购原纸10吨,每吨5 000元,材料直接入库,货款以银行存款支付,转账支票号ZZR001。

(5)12日,销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票,金额99 600元,用以偿还前欠货款,转账支票号ZZR002。

(6)14日,采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张,单价80元,货税款暂欠。

商品已验收入库,适用税率17%。

(7)16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。

(8)18日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费2 000元,交回现金200元。

(9)20日,一车间领用原纸5吨,单价5 000元,用于生产普通打印纸-A4。

出纳管理银行对账要求:以002王晶身份进行银行对账操作。

(1)银行对账期初阳光公司银行账的启用日期为2016-01-01,工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元,银行对账单调整前余额为533 829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款22 772元。

(2)银行对账单4. 期末处理(1)自定义结转按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息。

(2)期间损益结转要求:以马方进行自动转账操作,以陈明进行审核、记账、对账、结账操作。

XX.4 UFO报表货币资金表编制单位:年月日单位:元本表是固定表,固定表是指表的行数和列数是固定的,在这类表中,表的总单元数不变,也称为不含可变区的表。

表文件名:hbzjb.rep;标题:货币资金表;关键字:编制单位和日期中的年、月、日设置为关键字;期初数和期末数下的项目设置为公式单元;从总账系统取数,生成本月份的货币资金表。

资产负债表会企01表单位名称: 2016年 01月31日单位:元资产部分负债及所有者权益部分XX.5 薪资模块1. 建立工资账套工资类别个数:多个;核算币种:人民币RBM;要求代扣个人所得税;不进行扣零处理,人员编码长度:3位;启用日期:2016年01月。

2. 基础数据(1)工资项目设置表XX-23 工资项目表(2)人员档案设置工资类别1:正式人员部门选择:所有部门。

工资项目:基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、工资代扣税、请假天数。

计算公式:人员档案:(3)银行名称工商银行中关村分理处;账号定长为11。

3. 工资变动情况考勤情况:王丽请假2天;白雪请假1天。

发放奖金情况:因去年销售部推广产品业绩较好,每人增加奖励工资200元。

4. 代扣个人所得税所得项目:工资;对应工资项目:计税基数2000元。

5. 工资分摊工资分摊科目表6. 月末处理30日,分配工资费用。

30日,按应付工资的14%计提福利费、2%计提工会经费、1.5%计提教育经费、17%计提养老保险金、8%计提住房公积金。

XX.6 固定资产模块1. 初始设置(1)业务控制参数按平均年限法(一)计提折旧,折旧分配周期为1个月,类别编码方式为2112,固定资产编码方式:按“类别编码+部门编码+序号”自动编码,卡片序号长度为3;要求与账务系统进行对账,固定资产对账科目:1601固定资产,累计折旧对账科目:1602累计折旧,在对账不平情况下允许月末结账,业务发生后立要即制单,月末结账前一定完成制单、登账工作;固定资产缺省入账科目:1601,累计折旧缺省入账科目:1602;当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,要求将剩余折旧全部提足。

(2)资产类别(3)部门及对应折旧科目(4)增减方式的对应入账科目(5)原始卡片注:净残值均为4%,使用状态均为“在用”,折旧方法均采用平均年限法(一)。

2. 日常及期末业务2016年1月份发生的业务如下。

(1)20日,财务部购买扫描仪一台,价值1 500元,净残值率4%,预计使用6年。

(2)23日,总经理办公室使用的轿车需要进行大修,修改固定资产卡片,将使用状况“在用”修改为“大修理停用”。

(3)31日,月末计提本月固定资产折旧。

(4)31日,一车间毁损微机一台。

XX.7 供应链管理系统初始设置1. 基础信息(1)存货分类(2)计量单位组(3)计量单位(4)存货档案(4)仓库档案(5)收发类别(6)采购类型(7)销售类型(8)开户银行2. 设置基础科目(1)存货核算系统存货科目:按照存货分类设置存货科目。

存货科目设置:对方科目:按照收发类别设置对方科目。

对方科目设置:(2)应收款管理系统应收款核销方式:按单据;坏账处理方式:应收余额百分比;其他参数为系统默认。

基本科目设置:结算方式科目设置:坏账准备设置:提取比例0.5%,期初余额10 000,科目1231。

账龄区间设置:报警级别设置:(3)应付款管理系统应付款核销方式:按单据;其他参数为系统默认。

基本科目设置:结算方式科目设置:账龄区间设置和报警级别设置参照应收管理系统。

3. 期初数据(1)采购管理系统期初数据12月25日,收到兴华公司提供的160GB硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今未收到发票。

(2)销售管理系统期初数据12月28日,销售部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6 500元,由产品仓库发货。

尚未开票。

(3)库存管理和存货核算系统期初数据(4)应收款管理系统期初数据会计科目: 1122 应收账款余额:借157 600元以应收单形式录入。

(5)应付款管理系统期初数据会计科目: 2202 应付账款余额:借276 850元XX.8 供应链管理系统业务处理1. 采购模块日常操作(1)普通采购业务2016/01/01,业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。

2016/01/02,上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2016/01/03。

2016/01/03 收到所订购的键盘300只。

(采购管理录入到货单)2016/01/03 将所收到的货物验收入原料库。

(库存管理录入采购入库单) 2016/01/03 收到该笔货物的专用发票一张,发票号8001。

业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认该业务的应付账款及采购成本。

财务部门开出转账支票一张,支票号CI,付清采购货款33345元。

(2)采购现结业务2016/01/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料库。

同时收到专用发票一张,票号85011,立即以转账支票(票号Z011 )形式支付货款。

(3)采购运费处理2016/01/12向建昌公司购买160GB硬盘200盒,单价为800元/盒,验收入原料库。

同时收到专用发票一张,票号为85012。

另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。

(4)请购比价业务2016/01/15 业务员白雪想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。

通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2016/01/17。

(5)暂估入库业务2016/01/18 收到艾德公司提供的1600K打印机100台,入配套用品库。

(发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,根据当前市场价格确认该批货物的暂估成本为1500元。

(6)暂估结算业务2016/01/20 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒160GB硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票中所列示的单价为820元。

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