2019年专项稽查与层级稽查检查表
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内部稽核查检监别表

a)为了产物、程序、流程和设备核准的要求;
b)为了人员资格之要求;c来自品质办理系统要求,组织是否确保所订采购要求在与供货商沟通前之适切性
7.4.3所购产物之查证
组炽是否已成立和实施为了确保采购的产物符合所订采购要求所必需的查验或其它活勋
当组炽或其顾客意图在供货商现场执行查证时,组炽是否在采购信息中陈述所想要的查证安排和产物放行的方法
组织是否确认当最终轮出不克不及由后续的监督和量测加以查证的任何出产和效劳供应流程(这包罗只有产物使用后或效劳已经提供后才显现出掉效的任何流程。)
出产和效劳供应流程确认是否展现这些流程达到既定例划成果的能力
组织是否成立对出产和效劳供应流程的安排,适当时,包含以下:
a)为流程的审查和核准而界定准那么;
b)设备的核准和人员的资格;
应用于供货商和采购的产物之管制的方式和程度是否依采购的产物对后续的产物实现或最终产物的影响而定
组炽是否基于供货商供应与组炽要求一致之产物的能力来评估和选择供货商
是否已成立选择供货商、评估和再评估的准那么
来自评估的评估成果和任何必要的办法的记录是否予以维持(见4.2.4)
7.4.2采购信息
采购文件是否描述所采购产物的信息,适当时包罗:
c)当适用时,源于以前类似设计的信息;和
d)其它对设计和开发不成或缺的要求,
设计和开发输入是否已审查其适切性要求是否完整、不模糊不清且不与各别其它要求彼此矛盾
7.3.3设计及开发输出
设计和开发的输出是否提供以能对应设计和开发输入查证的型式且发行前是否已予以核准
设计和开发的轮出是否含盖:
a)符合为了设计和开发的输入要求;
f)确保外来原始文件已被辨别,和对其分发加以管制;和
g)防止掉效的文件被误用,假设为任何目的而保留的掉效文件采纳适当的辨别。
b)为了人员资格之要求;c来自品质办理系统要求,组织是否确保所订采购要求在与供货商沟通前之适切性
7.4.3所购产物之查证
组炽是否已成立和实施为了确保采购的产物符合所订采购要求所必需的查验或其它活勋
当组炽或其顾客意图在供货商现场执行查证时,组炽是否在采购信息中陈述所想要的查证安排和产物放行的方法
组织是否确认当最终轮出不克不及由后续的监督和量测加以查证的任何出产和效劳供应流程(这包罗只有产物使用后或效劳已经提供后才显现出掉效的任何流程。)
出产和效劳供应流程确认是否展现这些流程达到既定例划成果的能力
组织是否成立对出产和效劳供应流程的安排,适当时,包含以下:
a)为流程的审查和核准而界定准那么;
b)设备的核准和人员的资格;
应用于供货商和采购的产物之管制的方式和程度是否依采购的产物对后续的产物实现或最终产物的影响而定
组炽是否基于供货商供应与组炽要求一致之产物的能力来评估和选择供货商
是否已成立选择供货商、评估和再评估的准那么
来自评估的评估成果和任何必要的办法的记录是否予以维持(见4.2.4)
7.4.2采购信息
采购文件是否描述所采购产物的信息,适当时包罗:
c)当适用时,源于以前类似设计的信息;和
d)其它对设计和开发不成或缺的要求,
设计和开发输入是否已审查其适切性要求是否完整、不模糊不清且不与各别其它要求彼此矛盾
7.3.3设计及开发输出
设计和开发的输出是否提供以能对应设计和开发输入查证的型式且发行前是否已予以核准
设计和开发的轮出是否含盖:
a)符合为了设计和开发的输入要求;
f)确保外来原始文件已被辨别,和对其分发加以管制;和
g)防止掉效的文件被误用,假设为任何目的而保留的掉效文件采纳适当的辨别。
万科集团2019年版评估实验专项表格2018.10.24

4
目测地漏主芯的中心线与管道的中心线是否重合 。
4
目测地漏主芯的中心线与管道的中心线是否重合 。
2
目测地漏主芯的中心线与管道的中心线是否重合 。
4
阳台推拉门下槛淋水试验,15分钟后观察是否存 在渗漏现象。
4
观察管内径底是否高于周边结构面(侧排)。 完成面周边高于管底。
2
屋面淋水后,观察屋面排水是否顺畅,水沟内是 否有积水。
8
法)
1、反坎根部与上部、与剪力墙交界处(竖向)进
行淋水(冲淋)试验,3-5分钟后观察是否存在渗 漏现象。2、资料要求:需提供电子版验收照片,
8
照片需有验收信息牌。
1、反坎根部与上部、与墙交界处进行淋水(冲
淋)试验,3-5分钟后观察是否存在渗漏现象。2 、资料要求:需提供电子版验收照片,照片需有
2
2
提前一天晚上通知蓄水,确定测区,留存影像资 料,第二天检查是否漏水
4
目测地漏主芯的中心线与管道的中心线不重合
4பைடு நூலகம்
提前一天晚上通知蓄水,确定测区,留存影像资 料,第二天检查是否漏水
4
提前一天晚上通知蓄水,确定测区,留存影像资 料,第二天检查是否漏水
4
提前一天晚上通知蓄水,确定测区,留存影像资 料,第二天检查是否漏水
控制项
检查项目
外墙
检查项 砌体墙梁底 混凝土墙面中段 (含螺杆洞) 反坎上下端 (优选预留孔封堵楼层)
铝合金下滑 (收口后不测)
空调预留洞
外窗塞缝 密实度
反坎
反坎
土建
楼地面
标准层楼板 (墙板、砌筑施工的楼层不进行淋水)
预留洞口
屋面
吊洞
稽核查检表

Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》,程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定?
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证?
9 储存下的产品有无防护?措施是否适当?
10 实物跟账物是否相符?实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符?实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排?保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划?
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训?
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定?
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理?如何区分?
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏?
2019年企业财务会计核算工作检查表

询问、检查
--
检查营业收入报表数是否与账面相符
出纳是否每天核对营业日报表(竖报表)并签字确认。
询问、检查
--
检查营业日报表有无签字确认
抽查外部签单原件与签单协议是否相符;财务是否设有登记簿登记外部签单情况。
询问、检查
--
检查外部签单管理情况
抽查月末外部未签单明细表金额与营业日报表(竖报表)的外部签单额是否一致。
--
检查成本计算表,成本项目按照收楼面积逐期结转,已竣工未售出的单位按可销售面积结转至生产成本
同一个苑区分期竣工交付使用的,是否按竣工交付使用时间将该苑区成本拆分为多个成本核算单位归集成本和结转成本。
询问、检查
--
检查成本计算表,成本项目按照收楼面积逐期结转,已竣工未售出的单位按可销售面积结转至生产成本
询问、检查
--
检查各成本项目分摊依据是否合理,共同享有的按照建筑面积分摊,独立使用的直接计入相关核算项目
土地成本
是否根据《土地转让合同》以及《收购协议》等依据来确定土地成本。
检查土地转让合同中土地成本及对应地块、项目是否与成本核算一致
是否根据六证表、开发数据简表及规划图来确定成本核算对象并分摊土地成本。
询问、检查
--
提取售楼数据,检查是否在每季末按照合同收楼日确认销售收入
所售车位在楼宇交付日期前的,是否按所购物业的收入确认时间同期确认收入;在楼宇交付日期后的,是否按合同签订日期确认收入。对于车位收入是否区分有产权与无产权的情况进行处理。
询问、检查
--
提取售楼数据,检查是否在每季末按照合同收楼日确认销售收入
询问、观察
--
检查每季度收入确认工作底稿
确认收入同时是否及时确认正负超标楼款。正负超标楼款是否通过应收账款、应付账款科目核算。是否定期核对“应收/应付账款-房地产业务(自建物业)”账面余额与售楼系统的正负超标金额一致。
--
检查营业收入报表数是否与账面相符
出纳是否每天核对营业日报表(竖报表)并签字确认。
询问、检查
--
检查营业日报表有无签字确认
抽查外部签单原件与签单协议是否相符;财务是否设有登记簿登记外部签单情况。
询问、检查
--
检查外部签单管理情况
抽查月末外部未签单明细表金额与营业日报表(竖报表)的外部签单额是否一致。
--
检查成本计算表,成本项目按照收楼面积逐期结转,已竣工未售出的单位按可销售面积结转至生产成本
同一个苑区分期竣工交付使用的,是否按竣工交付使用时间将该苑区成本拆分为多个成本核算单位归集成本和结转成本。
询问、检查
--
检查成本计算表,成本项目按照收楼面积逐期结转,已竣工未售出的单位按可销售面积结转至生产成本
询问、检查
--
检查各成本项目分摊依据是否合理,共同享有的按照建筑面积分摊,独立使用的直接计入相关核算项目
土地成本
是否根据《土地转让合同》以及《收购协议》等依据来确定土地成本。
检查土地转让合同中土地成本及对应地块、项目是否与成本核算一致
是否根据六证表、开发数据简表及规划图来确定成本核算对象并分摊土地成本。
询问、检查
--
提取售楼数据,检查是否在每季末按照合同收楼日确认销售收入
所售车位在楼宇交付日期前的,是否按所购物业的收入确认时间同期确认收入;在楼宇交付日期后的,是否按合同签订日期确认收入。对于车位收入是否区分有产权与无产权的情况进行处理。
询问、检查
--
提取售楼数据,检查是否在每季末按照合同收楼日确认销售收入
询问、观察
--
检查每季度收入确认工作底稿
确认收入同时是否及时确认正负超标楼款。正负超标楼款是否通过应收账款、应付账款科目核算。是否定期核对“应收/应付账款-房地产业务(自建物业)”账面余额与售楼系统的正负超标金额一致。
稽核检查表

精神面貌、工作状态是否良好
文 每台设备是否都有点检表,是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录,记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理,区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线,标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理,用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置,采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分,在稽核出一处待改善位置扣1分;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明:
2.如果稽核为安全问题时扣2分; 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时,或问题反复的情况下,每项扣2分;
4.被稽核组当月发生安全事件时,根据情节轻重,一件扣5~15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净,是否有垃圾、灰尘、废弃物
文 每台设备是否都有点检表,是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录,记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理,区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线,标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理,用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置,采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分,在稽核出一处待改善位置扣1分;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明:
2.如果稽核为安全问题时扣2分; 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时,或问题反复的情况下,每项扣2分;
4.被稽核组当月发生安全事件时,根据情节轻重,一件扣5~15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净,是否有垃圾、灰尘、废弃物
稽核项目检查表汇总.

AMS稽核项目检查表
项目 项次 1 鞋柜区 3 4 1 辅材区 2 3 1 2 锡膏管理 4 5 6 1 2 3 钢网区 5 6 7 8 1 收料 退料区 2 3 4 1 2 3 印刷工位 4 5 6 7 8 钢网是否清洁干净,是否孔塞。 是否有文件规定清洗钢网的溶剂、清洗时间、干燥时间及消耗品? 钢网的清洗和检查是否有文件规定? 钢板报废明细表。 是否有划分收料/退料区。 是否有作业SOP。(领料SOP,退料SOP)。 所有物料放置区域标识是否明确,物料架是否接地。 物料员是否有戴静电环和手指套。 是否有SOP指导(锡膏印刷指引,锡膏印刷作业标准,印刷不良处 理,钢网清洗指引,印刷机操作)。 是否有配置放大灯,是否有使用放大灯作业。 使用锡膏型号是否正确。 区域内物品是否摆放整齐。 机器参数是否和SOP上一样。 印刷机是否有做保养,记录是否填写(数据显示)。 印刷不良品清洗后是否有做标识。 是否有标识来预告锡膏将用完? 4 放置于回温区的锡膏是否有贴管制标签,且填写取出冰箱时间。 锡膏进出管制表填写是否正确。是否遵循先进先出原则。 锡膏瓶周围是否清洁干净。 所有钢网是否有做编号管理。 新钢网入厂是否做验收,是否有做检验记录表。 钢网验收及管理是否有SOP。 每张钢网是否有贴【使用寿命次数表】。 3 挂衣处工衣是否整齐。 正班时间生产车间是否有穿便衣上班。 助焊剂、酒精是否有标识。 辅材放置位置是否通风。 使用或存放场所是否有MSDS报告。 现场是否有锡膏管理规范及MSDS报告。 冰箱温度是否在范围之内,(冰箱温度及保养记录表)。 进入冰箱的锡膏是否有贴合格标签。 2 鞋柜是否锁好。 鞋柜顶上是否放有不相关物品。 评定项目 分数 NA 0 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8
项目 项次 1 鞋柜区 3 4 1 辅材区 2 3 1 2 锡膏管理 4 5 6 1 2 3 钢网区 5 6 7 8 1 收料 退料区 2 3 4 1 2 3 印刷工位 4 5 6 7 8 钢网是否清洁干净,是否孔塞。 是否有文件规定清洗钢网的溶剂、清洗时间、干燥时间及消耗品? 钢网的清洗和检查是否有文件规定? 钢板报废明细表。 是否有划分收料/退料区。 是否有作业SOP。(领料SOP,退料SOP)。 所有物料放置区域标识是否明确,物料架是否接地。 物料员是否有戴静电环和手指套。 是否有SOP指导(锡膏印刷指引,锡膏印刷作业标准,印刷不良处 理,钢网清洗指引,印刷机操作)。 是否有配置放大灯,是否有使用放大灯作业。 使用锡膏型号是否正确。 区域内物品是否摆放整齐。 机器参数是否和SOP上一样。 印刷机是否有做保养,记录是否填写(数据显示)。 印刷不良品清洗后是否有做标识。 是否有标识来预告锡膏将用完? 4 放置于回温区的锡膏是否有贴管制标签,且填写取出冰箱时间。 锡膏进出管制表填写是否正确。是否遵循先进先出原则。 锡膏瓶周围是否清洁干净。 所有钢网是否有做编号管理。 新钢网入厂是否做验收,是否有做检验记录表。 钢网验收及管理是否有SOP。 每张钢网是否有贴【使用寿命次数表】。 3 挂衣处工衣是否整齐。 正班时间生产车间是否有穿便衣上班。 助焊剂、酒精是否有标识。 辅材放置位置是否通风。 使用或存放场所是否有MSDS报告。 现场是否有锡膏管理规范及MSDS报告。 冰箱温度是否在范围之内,(冰箱温度及保养记录表)。 进入冰箱的锡膏是否有贴合格标签。 2 鞋柜是否锁好。 鞋柜顶上是否放有不相关物品。 评定项目 分数 NA 0 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8
稽查工作量统计表
单数
38 125 79 89 66 397
汇总
磅重 稽查次数
17 19 25 15 12 88
剪折行机 平均抽 机台总 稽查次 平均稽 验量 数 数 查次数
2716.588 3081.526 2409.4 4573.2 3151.417 3083.88 196 305 501 4 7 11 49 43.5714 45.5455
磅重 平均稽查 异常单 平均异常 抽验量 单数 数 单数 (PCS)
7.7 4 2% 22167 82112 46057 46788 50205 247329 12.7 7.2 6.0 14.6 9.2 58 8 6 31 107 25% 4% 4% 12% 10.8%
稽查单数
177 229 180 143 263 992
6971.0769 7428.8824 5194.75 4748.5517 6910.6786 7850.044
汇总
4月稽查工作统计表 姓名
龚纯丽 李金花 梁振 颜以娇 张晓明
品质 抽验量 稽查次 平均抽验 (PCS) 数 量
100664 85400 92965 89460 95827 464316 22 26 15 21 23 107
单数
88 153 76 75 86 478
4375.6818 5279.7586 3165.1304 3247.75 6149.8 4519.4182
汇总
6月稽查工作统计表 姓名
龚纯丽 李金花 梁振 颜以娇 张晓明
品质 抽验量 稽查次 平均抽验 (PCS) 数 量
98486 23 18 25 24 18 108 4282 165228 97223 81441 175820 618198 9179.3333 3888.92 3393.375 9767.7778 5724.0556
稽查表单
稽查表格
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 稽查检验项目 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 是否 记录 是否 记录 是否 记录 是否 记录 稽查检验项目 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 是否 记录 是否 记录 是否 记录 是否 记录 稽查检验项目
20
年
月
日
时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 检验项目 稽查 被稽查 对象 人员 稽查检验项目 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 是否 记录 是否 记录 是否 记录 是否 记录 稽查检验项目 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 是否 记录 是否 记录 是否 记录 是否 记录 稽查检验项目
20
年
月
日
时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20 时间段 8:00-10:00 10:00-12:00 13:20-15:20 15:20-:17:20
供应商稽核查检表
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
控制
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
管制
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
变更
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
项)达标即为“符合”,有16-20
项(含16项)达标即为“基本符合
”,少于16项达标即为“不符合”
11/12稽核员:R-CG-QBF-001-001 Rev.A3
供应商名称:XXX 有限公司评鉴日期:
12/12稽核员:R-CG-QBF-001-001 Rev.A3。
2017年专项稽查与层级稽查检查表
附件8 2017年专项稽查与层级稽查检查表
(行政处罚案件)
机构名称:检查时间:2017年月
日
一、行政处罚案件办结情况:
2017年1-6月共办结卫生计生行政处罚案件件,其中:简易程序件、一般程序件,移送公安件,行政诉讼件。
警告件,罚款元,没收非法所得元,没收物品件或箱;取缔家,吊销证书家人。
二、案件归档及案件质量情况:
案件归档件,归档部门:。
案件装订件,存在问题:。
案件质量(抽查一般程序案件5件):
三、案件上报情况(与国家卫生和计划生育监督信息平台上报信息进行核对):
1.上报案件件,漏报件,
2.案件办结7日内填报件,迟报件。
3.信息填报完整、准确件,问题为:有缺项件项,内容为:;重复填报件,原因:;填报处罚文书文号或编号不规范件;处罚文书文号或编号重复件;
其他需记录的内容:
陪同人员:检查人员:
2017年专项稽查与层级稽查检查表
(风纪风貌)
机构名称:检查时间:2017年月日
陪同人员:检查人员:。
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宣传 医疗机构开展互联网服务信息是否经过了备案 是□ 否□
医疗机构内标识、宣传板、宣传窗是否规范 是□ 否□
医疗美容收费项目是否进行了公示
是□ 否□
医疗收费
抽查医疗收费是否按照公示的项目标准收取 是□ 否□
是否建立医疗质量和安全的核心制度
是□ 否□
医疗管理 是否有对本机构医师护士不到非医疗机构从事 是□ 否□
是□ 否□
美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科
的医师是否有执业证书并经注册(含电子注册机 是□ 否□
构)
医务人员 美容主诊医师是否符合主诊医师条件
是□ 否□
美容主诊医师是否在《医师执业证书》“备注”页 是□ 否□
登记核定专业并加盖卫生计生行政部门公章
医师会诊手术是否办理相应会诊手续
是□ 否□
备注
全保管、验收、领发、核对等制度
注射用 A 型肉毒毒素的生产企业或经销单位是 是□ 否□
否符合要求
注射用 A 型肉毒毒素是否专柜加锁并由专人保 是□ 否□
管
注射用 A 注射用 A 型肉毒毒素保存温度和保存时限符合
型肉毒毒 要求(2-8℃冷藏或-5℃以下冷冻保存:配制后 是□ 否□
素 冷藏,4 小时内使用)
为防收假、发错,是否能做到严禁与其他药品混 是□ 否□
放
医疗单位供应和调配注射用 A 型肉毒毒素是否 是□ 否□
凭医师签名处方
每次处方剂量是否超过 2 日剂量
是□ 否□
-3-
如有帮助,欢迎下载支持
如有帮助,欢迎下载支持
调配处方是否具有药师以上技术职称的复核人 是□ 否□
员签名盖章后发出
处方是否保存 2 年备查
如有帮助,欢迎下载支持
-1-
外国医师来华行医是否符合要求
是□ 否□ห้องสมุดไป่ตู้
港澳台医师来大陆行医是否符合相应要求
是□ 否□
护士是否取得《护士执业证书》并经注册
是□ 否□
从事医疗美容护理工作的人员是否符合有关规 是□ 否□
定
发布医疗广告是否取得《医疗广告审查证明》 是□ 否□
医疗广告 是否违规发布医疗广告
是□ 否□
是□ 否□
其他医疗器械是否保存进货查验记录达到使用 是□ 否□
后2年
其 他 其他违法违规行为
是□ 否□
主体责任 落实情况
陪同人员:
检查人员:
检查时间:2017 年
月日
-4-
如有帮助,欢迎下载支持 -5-
附件 2
2017 年专项稽查与层级稽查检查表
(美容医疗机构)
医疗机构名称:
地址:
检查项目
检查内容
检查结果
《医疗机构执业许可证》是否有效
是□ 否□
诊疗科目是否超出登记范围
是□ 否□
执业许可 医疗美容项目是否经过卫生计生行政部门备案 是□ 否□
是否越级开展美容外科项目
是□ 否□
是否超备案范围开展医疗美容活动
医疗美容活动的管理措施
是否任用取得麻醉处方权资格的医师开具麻醉
麻醉药品
是□ 否□
药品处方
处方管理
是否按照规定保存麻醉药品处方 3 年
是□ 否□
-2-
如有帮助,欢迎下载支持
是否依照规定对麻醉药品处方专册登记
是□ 否□
是否使用取得药学专业技术职务或相关任职资 是□ 否□
格的人员从事处方调剂工作
医疗机构使用注射用 A 型肉毒毒素是否建立健 是□ 否□
是□ 否□
是否指定部门或人员统一采购医疗器械
是□ 否□
是否从有经营资质的企业购进并索取供货者资 是□ 否□
质证明、注册证,且留存复印件
医疗器械 植入性医疗器械进货查验记录是否永久保存 是□ 否□
类(玻尿酸
是否保存第三类医疗器械原始资料,确保信息有
/透明质酸
是□ 否□
可追溯性
钠)
植入性医疗器械使用记录是否永久保存