X 年经营成果分析报告

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年度经营成果总结范文(3篇)

年度经营成果总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着岁月的流转,我们又迎来了一个新的年度。

在这一年里,我国经济保持了稳中向好的发展态势,各行各业都在为推动经济高质量发展而努力。

本年度,我司在党和政府的正确领导下,紧紧围绕国家发展战略,深化改革,创新发展,取得了显著的经营成果。

现将本年度的经营成果进行总结,以期为下一年的发展提供借鉴。

二、经营成果概述1. 经济指标本年度,我司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%;净利润XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入XX亿元,同比增长XX%;净利润XX亿元,同比增长XX%。

资产总额达到XX亿元,同比增长XX%;负债总额XX亿元,同比下降XX%。

2. 业务拓展(1)市场拓展:本年度,我司积极拓展国内外市场,新增客户XX家,市场份额进一步提高。

在国际市场上,我司产品已出口到XX个国家,实现了海外市场的稳步增长。

(2)业务创新:针对市场需求,我司加大研发投入,推出了一系列新产品。

其中,XX产品获得了国家专利认证,市场反响良好。

3. 人才队伍建设(1)招聘与培训:本年度,我司共招聘各类人才XX人,其中高学历人才XX人。

同时,对现有员工进行了XX次专业技能培训,提升了员工的整体素质。

(2)薪酬福利:本年度,我司调整了薪酬体系,提高了员工福利待遇,激发了员工的工作积极性。

4. 企业文化建设(1)企业精神:本年度,我司进一步弘扬“诚信、创新、共赢”的企业精神,增强了企业的凝聚力和向心力。

(2)社会责任:积极参与社会公益事业,为XX个贫困地区捐赠物资,资助XX名贫困学生,彰显了企业的社会责任。

三、具体成果分析1. 市场拓展(1)国内市场:本年度,我司在国内市场取得了显著成绩,主要得益于以下几点:a. 优化产品结构:针对市场需求,我司调整了产品结构,提高了产品竞争力。

b. 加强品牌建设:通过参加各类展会、开展线上线下推广活动,提升了品牌知名度。

c. 提高服务质量:加强售后服务体系建设,提高客户满意度。

(2)国际市场:在国际市场上,我司积极应对贸易摩擦,通过调整出口策略,实现了海外市场的稳步增长。

经营分析年度报告总结范文(3篇)

经营分析年度报告总结范文(3篇)

第1篇一、报告概述尊敬的各位领导、同事们:随着2021年的落幕,我们迎来了充满挑战与机遇的2022年。

在过去的一年里,我国经济形势复杂多变,市场竞争日益激烈。

在公司领导的正确引领下,全体员工团结一心,努力拼搏,实现了公司经营业绩的稳步提升。

现将2021年度经营分析报告总结如下:一、经营业绩回顾1. 销售业绩2021年,公司实现销售收入xx亿元,同比增长xx%;其中,国内市场销售收入xx 亿元,同比增长xx%;国际市场销售收入xx亿元,同比增长xx%。

在市场竞争激烈的环境下,公司凭借优质的产品、完善的服务和强大的品牌影响力,实现了业绩的持续增长。

2. 利润情况2021年,公司实现净利润xx亿元,同比增长xx%。

在收入增长的同时,公司加大成本控制力度,优化资源配置,提升了盈利能力。

3. 市场占有率2021年,公司产品在国内外市场的占有率稳步提升,其中,国内市场占有率提高xx%,国际市场占有率提高xx%。

公司产品在行业内的竞争优势进一步增强。

二、主要经营亮点1. 产品创新2021年,公司加大研发投入,推出了一系列具有市场竞争力的新产品,满足了客户多样化的需求。

新产品在市场上取得了良好的口碑,为公司业绩增长提供了有力支撑。

2. 市场拓展公司积极拓展国内外市场,加强与客户的合作,提高了市场份额。

在国内市场,公司加大了对重点客户的开发力度,实现了业务领域的拓展;在国际市场,公司积极参与国际展会,加强与海外客户的交流,提升了品牌知名度。

3. 服务提升公司高度重视客户服务,不断完善服务体系,提高服务质量。

通过客户满意度调查,公司客户满意度达到xx%,较上年提高xx个百分点。

4. 企业文化建设公司持续加强企业文化建设,提升员工凝聚力和向心力。

通过开展丰富多彩的文体活动,增强了员工的团队协作精神和集体荣誉感。

三、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)市场竞争加剧,部分产品面临价格压力。

(2)研发投入不足,新产品研发周期较长。

财务经营成果分析报告(3篇)

财务经营成果分析报告(3篇)

第1篇一、前言为了全面了解我公司在过去一年的经营状况,及时发现和解决存在的问题,提高公司经济效益,本报告对公司的财务经营成果进行了全面分析。

本报告从公司概况、财务状况、经营成果、盈利能力、偿债能力、发展能力等方面进行分析,并提出相应的改进措施。

二、公司概况我公司成立于XXXX年,主要从事XX行业产品的研发、生产和销售。

公司现有员工XXX人,占地面积XXX平方米,资产总额XXX万元。

经过多年的发展,公司已在全国范围内建立了较为完善的销售网络,产品远销国内外市场。

三、财务状况分析1. 资产状况(1)流动资产:截至XXXX年12月31日,公司流动资产总额为XXX万元,同比增长XX%。

其中,货币资金XXX万元,同比增长XX%;应收账款XXX万元,同比增长XX%;存货XXX万元,同比增长XX%。

(2)非流动资产:截至XXXX年12月31日,公司非流动资产总额为XXX万元,同比增长XX%。

其中,固定资产XXX万元,同比增长XX%;无形资产XXX万元,同比增长XX%。

2. 负债状况(1)流动负债:截至XXXX年12月31日,公司流动负债总额为XXX万元,同比增长XX%。

其中,短期借款XXX万元,同比增长XX%;应付账款XXX万元,同比增长XX%。

(2)非流动负债:截至XXXX年12月31日,公司非流动负债总额为XXX万元,同比增长XX%。

其中,长期借款XXX万元,同比增长XX%;长期应付款XXX万元,同比增长XX%。

3. 股东权益截至XXXX年12月31日,公司股东权益总额为XXX万元,同比增长XX%。

其中,实收资本XXX万元,同比增长XX%;资本公积XXX万元,同比增长XX%;未分配利润XXX万元,同比增长XX%。

四、经营成果分析1. 营业收入截至XXXX年12月31日,公司营业收入为XXX万元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入XXX万元,同比增长XX%;其他业务收入XXX万元,同比增长XX%。

2. 营业成本截至XXXX年12月31日,公司营业成本为XXX万元,同比增长XX%。

年度经营情况工作总结(3篇)

年度经营情况工作总结(3篇)

尊敬的领导,亲爱的同事们:时光荏苒,转眼间一年又即将过去。

在这辞旧迎新的时刻,我谨代表公司全体员工,对过去一年的工作进行总结,并对新的一年提出展望。

以下是本年度的经营情况工作总结:一、经营成果回顾1. 销售业绩稳步提升本年度,公司销售额同比增长20%,其中新产品销售占比达到30%,产品结构不断优化。

通过加大市场推广力度,我们成功拓展了多个新客户,提升了市场占有率。

2. 质量控制持续加强为确保产品质量,我们严格执行生产流程,加强原材料采购管理,提高生产设备维护保养水平。

本年度,产品质量合格率达到了98%,客户满意度持续提高。

3. 研发投入持续增加为了保持市场竞争力,公司加大了研发投入,研发团队不断壮大。

本年度,我们成功研发出5款新产品,并申请了多项专利,为公司的长期发展奠定了坚实基础。

4. 节能减排取得实效我们积极响应国家节能减排政策,通过技术改造、设备更新等方式,降低了生产过程中的能耗。

本年度,公司节能减排成效显著,单位产品能耗降低15%。

5. 企业文化建设成果丰硕本年度,我们以“团结、创新、务实、高效”的企业精神为指导,深入开展企业文化建设活动。

通过举办各类文体活动、培训课程,提升了员工的凝聚力和向心力。

二、工作亮点与不足1. 亮点(1)市场营销策略得当,成功拓展了新市场,提升了品牌知名度。

(2)研发团队实力增强,新产品研发成果显著。

(3)企业文化建设成果显著,员工凝聚力不断提高。

(1)部分产品线存在产能过剩现象,需要进一步优化生产布局。

(2)部分环节管理仍存在漏洞,需要加强内部管理,提高工作效率。

(3)企业社会责任意识有待提高,需要进一步加强环保、节能等方面的投入。

三、新的一年工作展望1. 持续优化产品结构,提升产品竞争力。

2. 加强市场拓展,拓展新市场,提高市场占有率。

3. 深化内部管理,提高工作效率,降低生产成本。

4. 加大研发投入,推动技术创新,提高企业核心竞争力。

5. 强化企业文化建设,提升员工凝聚力和向心力。

经营数据年度总结报告(3篇)

经营数据年度总结报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在全面总结本年度公司的经营数据,分析经营成果,找出存在的问题,为下一年度的经营决策提供依据。

二、经营数据概述1. 营业收入本年度,公司营业收入达到XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入XX亿元,同比增长XX%;其他业务收入XX亿元,同比增长XX%。

营业收入增长主要得益于市场需求扩大和产品结构调整。

2. 利润总额本年度,公司利润总额达到XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务利润XX亿元,同比增长XX%;其他业务利润XX亿元,同比增长XX%。

利润增长主要得益于成本控制、管理提升和业务拓展。

3. 资产负债率本年度,公司资产负债率为XX%,同比下降XX个百分点。

资产负债率下降主要得益于公司加大资产处置力度,优化资产结构。

4. 资产规模本年度,公司资产总额达到XX亿元,同比增长XX%。

资产规模增长主要得益于业务拓展和投资增加。

三、经营成果分析1. 市场占有率本年度,公司产品市场占有率达到XX%,同比提高XX个百分点。

市场占有率提高主要得益于产品品质提升、品牌知名度和渠道拓展。

2. 产品结构优化本年度,公司产品结构得到进一步优化,高附加值产品占比达到XX%,同比提高XX 个百分点。

产品结构优化有助于提升公司盈利能力和市场竞争力。

3. 成本控制本年度,公司成本控制成效显著,生产成本同比下降XX%,管理费用同比下降XX%。

成本控制有助于提高公司盈利能力和市场竞争力。

4. 管理提升本年度,公司管理水平不断提升,人力资源、生产管理、质量管理等方面均取得显著成效。

管理提升有助于提高公司整体运营效率。

四、存在问题及改进措施1. 市场竞争加剧随着市场竞争的加剧,公司面临较大的市场份额压力。

为应对这一挑战,公司将进一步加大市场拓展力度,提升品牌知名度和美誉度。

2. 产品创新不足本年度,公司在产品创新方面仍有待提高。

为解决这一问题,公司将加大研发投入,提高产品竞争力。

3. 人才队伍建设公司人才队伍建设仍有待加强。

财务汇报经营分析报告(3篇)

财务汇报经营分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司2022年度的财务状况和经营成果进行全面的梳理和分析,旨在为公司的管理层、投资者和相关部门提供决策依据。

报告内容主要包括以下几个方面:经营概况、财务状况分析、成本费用分析、盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析、风险管理分析及未来展望。

二、经营概况1. 公司简介XX公司成立于XXXX年,主要从事XX行业的研发、生产和销售。

经过多年的发展,公司已成为行业内的领军企业,拥有先进的技术、完善的产业链和强大的市场竞争力。

2. 经营概况2022年,我国XX行业整体呈现稳步增长态势。

在公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%;实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

三、财务状况分析1. 资产负债表分析(1)资产结构分析截至2022年末,公司总资产为XX亿元,较年初增长XX%。

其中,流动资产占XX%,非流动资产占XX%。

流动资产中,货币资金、应收账款和存货分别占XX%、XX%和XX%。

(2)负债结构分析截至2022年末,公司总负债为XX亿元,较年初增长XX%。

其中,流动负债占XX%,非流动负债占XX%。

流动负债中,短期借款、应付账款和预收账款分别占XX%、XX%和XX%。

2. 利润表分析(1)营业收入分析2022年,公司营业收入为XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入为XX亿元,同比增长XX%。

(2)成本费用分析2022年,公司营业成本为XX亿元,同比增长XX%。

期间费用为XX亿元,同比增长XX%。

其中,销售费用、管理费用和财务费用分别占XX%、XX%和XX%。

(3)利润分析2022年,公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

其中,营业利润为XX亿元,同比增长XX%;营业外收入为XX亿元,同比增长XX%。

四、成本费用分析1. 成本结构分析2022年,公司主营业务成本占营业收入的比例为XX%,较上年同期有所下降。

主要原因是原材料成本下降、生产效率提高等因素。

年度经营情况总结报告(3篇)

年度经营情况总结报告(3篇)

第1篇一、前言在过去的一年里,我国经济形势复杂多变,市场竞争日益激烈。

在公司全体员工的共同努力下,我们公司紧紧围绕年度经营目标,稳步推进各项工作,取得了显著的成绩。

现将本年度经营情况总结如下:二、经营业绩概述1. 营业收入:本年度,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%,创历史新高。

其中,主营业务收入XX亿元,同比增长XX%。

2. 利润总额:本年度,公司实现利润总额XX亿元,同比增长XX%。

其中,营业利润XX亿元,同比增长XX%。

3. 净利润:本年度,公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

净利润的增长主要得益于主营业务收入的稳定增长和成本控制的有效实施。

4. 市场份额:本年度,公司在XX市场的份额达到XX%,较去年同期提高XX个百分点。

公司产品在市场中的竞争力不断提升,品牌知名度逐渐扩大。

三、主要工作及亮点1. 生产经营:公司紧紧围绕市场变化,调整产品结构,提高产品品质,满足客户需求。

同时,加强生产管理,提高生产效率,确保了生产任务的顺利完成。

2. 市场拓展:公司加大市场开拓力度,积极参与国内外展会,拓展销售渠道。

通过线上线下相结合的方式,提高产品市场覆盖率。

3. 技术创新:公司加大研发投入,推动技术创新,提高产品附加值。

本年度,公司成功研发XX项新产品,获得XX项专利。

4. 成本控制:公司加强成本管理,严格控制各项费用支出,提高资源利用效率。

通过优化供应链管理,降低采购成本,提高了企业的盈利能力。

5. 人才培养:公司注重人才培养和团队建设,通过内部培训、外部引进等方式,提高员工综合素质。

本年度,公司选拔了一批优秀人才担任重要岗位,为企业发展提供了人才保障。

四、存在的问题及改进措施1. 市场竞争加剧:随着市场竞争的加剧,公司面临一定的压力。

为此,我们将进一步加大市场拓展力度,提高产品竞争力。

2. 技术研发投入不足:虽然公司在技术创新方面取得了一定的成绩,但与行业领先企业相比,仍存在一定差距。

年终经营总结分析报告

年终经营总结分析报告

一、报告概述本报告旨在对XX年度公司的经营状况进行全面总结和分析,以期为新一年的经营决策提供参考。

报告将从市场环境、经营业绩、团队建设、风险与挑战等方面进行详细阐述。

二、市场环境分析1. 宏观经济环境:XX年度,全球经济复苏态势明显,我国经济稳中向好,GDP增速保持在合理区间。

消费升级、技术创新等因素推动产业升级,为各行业带来新的发展机遇。

2. 行业发展趋势:本行业在XX年度呈现出以下特点:- 行业竞争加剧,市场份额争夺激烈;- 消费者需求多样化,个性化产品成为市场主流;- 新技术、新业态不断涌现,推动行业变革。

3. 政策环境:国家层面出台了一系列支持政策,如减税降费、优化营商环境等,为企业发展提供了良好的政策环境。

三、经营业绩分析1. 营业收入:XX年度,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入XX亿元,同比增长XX%。

2. 利润情况:公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

利润增长主要得益于以下因素:- 主营业务收入增长;- 成本控制有效;- 财务费用降低。

3. 市场份额:公司在XX年度的市场份额达到XX%,较上年同期提升XX%。

市场份额的提升主要得益于以下因素:- 产品质量稳定,品牌知名度提高;- 销售网络不断优化,市场覆盖面扩大;- 售后服务优质,客户满意度提升。

四、团队建设1. 人才引进:XX年度,公司引进了XX名高素质人才,为公司的持续发展提供了人才保障。

2. 员工培训:公司组织了XX场员工培训,提升员工的专业技能和综合素质。

3. 团队建设活动:公司开展了XX场团队建设活动,增强团队凝聚力,提高团队协作能力。

五、风险与挑战1. 市场竞争加剧:随着行业竞争的加剧,公司面临的市场压力不断增大。

2. 原材料价格波动:原材料价格波动对公司成本控制带来一定影响。

3. 政策风险:政策调整可能对公司经营产生一定影响。

六、应对措施1. 加强市场调研:深入了解市场需求,及时调整产品策略。

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X有限公司
2013年
年度经营成果分析报告
(2013年4月至2014年3月)
报告人: 财务部
报告日期: X年X月X日
2013年经营成果分析报告
2013年年度业务帐周期、财务帐周期均为2013年4月1日至2014年3月31日,与上年2012年4月1日至2013年3月31日同期进行比较分析,共12个月的数据进行分解、归集后得出的。

一、收入与利润分析
1、主营业利润分析
主营业利润是主营业务收入减主营业务成本扣除主营业税金及附加的差额。

根据利润表各项分析可知:本年度实现主营业利润0万元,比去年0万元减少了0万,降低率为0%。

从分析上来看,主营业利润减少主要因素是公司本期销售主营产成品收入4177万元,比去年0万元减少了0万元,降低率为9%;但同时主营产品成本3250万元,比去年3329万元只减少了79万元,降低率为2%;主营业税金及附加为26万元,比去年41万元减少了15万元,降低率为35%,税金这点上控制得较好。

但主营成本的下滑幅度低于主营收入的下滑幅度,从而加大了主营业务利润的下滑,在此,成本须在后面作专项分析。

小结:本年度主营业利润因主营收入下滑397万元,主营成本降低79万元,主营税金及附加降低15万从而影响主营利润额减少303万元。

2、营业利润分析
营业利润是指公司主营业利润与其他业务利润之和扣除销售费用、管理费用和财务费用之间的差额,它反映了公司本期自身生产经营所取得的财务成果。

本年度的营业利润为亏损0万元,比去年盈利0万元减少了0万元,降低率为160%。

影响营业利润减少的主要因素有:
(1)本年度销售费用634万元,比去年566万元增加了68万元,增长幅度为12%;(2)本年度管理费用264万元,比去年257万元增加了7万元,增长幅度为3%;(3)本年度财务费用146万元,比去年127万元增加了19万元,增长幅度为15%;
小结:本年度因主营利润减少303万元,销售费用增加68万元,管理费用增加
7万元,财务费用增加19万元,同时因处置建材和糖纸,销售原材料、辅料,低于成本价出售导致其他业务利润减少2万元,使本期营业利润减少399万元。

3、利润总额分析
利润总额是反映公司全部经营成果的财务指标,不仅反映公司的营业利润,而且反映公司的营业外收支状况。

本期的利润总额为-147万元,比去年245万元减少了392万元,增长幅度为-160% 。

其原因为本年度营业外收入为29万元,比上年41万元减少了12万元,减少了27%;其次本年度营业外支出为28万元,比上年46万元减少了18万元,减少了39%。

小结:本年度比去年因营业利润减少399万元,营业收入与营业外支出抵消后利润总额增加6万,使利润总额减少至393万元。

4、净利润分析
净利润是指公司所有者最终取得的经营成果,或可供所有者分配或使用的成果。

2013年度实现净利润为-162万元,比上年236万元降低了398万元,增长幅度为-168%。

因2013年支付了应由上年承担的费用15万元,比2012年10万元增加了5万元所至。

5、利润项目的垂直分析
本年度主营业务利润占营业收入的比重为21%,比上年度的26%下降了5%,利润总额占营业收入的比重为-4%,比上年度的5%下降了9%,由此可见,从利润构成上来看,公司2013年盈利能力有大幅度的下降,主要是由主营利润及营业利润均呈下滑状态所至。

2013年度因收入下滑了397万元,生产成本降幅不大,三项期间费用均呈不同幅度的增长,多方面因素综合作用下,使本期经营成果不容乐观,利润总额亏损147万元。

对于这样的情况,咱们难以给出好的评价,在此结合影响经营成果的各成本、费用数据进一步分析。

二、生产经营成本与费用分析
1、生产成本分析
本年度生产经营总成本投入为3600万元,比上年3335万元增加265万元,增幅为8%;本年生产量为2651吨,比上年2819吨减少了168吨,减少6%;本年度单位成本为6.79元/斤、比上年5.92元/斤,每斤增加了0.88元,增幅为15%。

影响生产经营总成本投入主要因素如下:
(1)2013年度生产领用原材料、纸箱、成品、零糖、糖渣等及其他直接费用为2760万元,比上年2636万元增加124万元,增幅为5%;
(2)2013年度生产直接工资为00万元,比上年0万元增加0万元,增幅为6%;(3)2013年产生制造费用为436万元,比上年372万元增加64万元,增幅为17%;(4)2013年度炒房费用为43万元,比上年18万元增加25万元,增幅为1.4倍;(5)2013年度领用工具、配件为12万元,比上年6万元增加6万元,增幅为1倍;(6)2013年产生设备折旧费用为95万元,比上年63万元增加32万元,增幅为51%;
小结:因2013年度生产领用原材料、纸箱、成品、零糖、糖渣等及其他直接费用为增加124万元,工资增加15万元,折旧增加32万元,炒房费用增加25万元,配件增加5.5万元,制造费用增加64万元,维修费用和建材今年4000元,比去年3万元减少2.6万元,增减相抵后导致生产成本增加265万元。

2、销售费用分析
2013年度产生销售费用为634万元,比上年566万元增加了68万元,增幅为12%。

其关键原因是后勤支持费用及销售人员费用增长所至,具体分析如下:(1)本年销售后勤支持费用为91.9万元,比上年45.7万元增加了46万元,增幅为1倍。

其主要是以下项目所致:较上年比后勤人员薪资增加8万元、车辆油费及保险费用增加4万元,招待费用增加1万元,领用样品增加2万元,销售顾问增加12万元,电费增加1.5万元,广告宣传费用增加18万元;
(2)本年度销售人员费用为128万元,比上年92万元增加了36万元,增幅为
39%。

主要是因为今年销售人差旅费用48比去年22增加26万元,销售人员薪资比去年增加了10万元所致;
(3)销售运费的增加:本年度产生销售费用110万元,比上年104万元增加了6万元。

因省外到岸长途运费增加14万元,短途运费节约3万元,运费返还节约6万元,增减冲抵后导致销售运费增加6万元。

(4)市场费用的节约:本年度市场费用为263万元,比上年284万元节约21万元,降幅为11%。

较上年比主要因为促销品节约35万元,年度合同反利节约47万元,商超费用节约38万元,年货会费用节约4万元,而订货会返利增加51万元,正品搭赠费用增加36万元,淘宝费用增加16万元。

增减相抵后节约21万元。

小结:本年度因后勤支持费用增加46万元,销售人员费用增长35万元,销售运费增加6万元,糖酒会费用增加2万元,市场费用节约21万元,增减相抵后,2013年销售费用较上年增加了68万元。

3、管理费用分析
2013年度管理费用264万元,比去年257万元增加了7万元,增长幅度为3%;主要是因为员工培训费用增加27万元,但人员薪资减少冲抵后管理费用增加6.7万元,由此可看出公司是改变激励策略,对整体经营管理费用影响不大,在此不作详细分析。

4、财务费用分析
本公司2013年度财务费用为146万元,比去年127万元增加了19万元,增长幅度为15%。

关键原因在于本年借入款利息支出173万元,比上年157万元,增加了16万元,增幅为10%;而借出款利息收入为26万元,比上年29万元,增加了3万元,公司生产经营财务费用均有节约,增减抵消后较上年增加了19万元。

三、其他分析
本年度固定资产金额为万元,比去年万元增加了92.4万元,增幅为66%;
年度折旧金额增加了125万元,增幅为77%;
结论:本年度与上年同期相比,因收入减少397万元, 其他业务利润减少2万元,营业外利润增加X万元,成本减少X万元,税金减少X万元,销售费用增加X万,管理费和增加X万财务费用增加X万,支付上年费用增加X万,导致净利润比上年度减少X万元。

财务部:XX
X年X月X日。

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