不良品处理单表格格式
不合格品处置单

不合格品处置单
不合格品处置单
单位:XXX公司
日期:XXXX年X月X日
编号:XXXXX
产品名称:XXXXX
生产批次:XXXXX
描述:在质检过程中发现不合格品。
序号\t不合格品描述\t数量(个/箱)\t处置意见\t处理人\t 日期
1\tXXXXX\t30\t退货供应商(XXXXX公司)\t质量部\tXXXX年X月X日
2\tXXXXX\t20\t报废\t质量部\tXXXX年X月X日
总计:50个/箱
申报人:XXX
审核人:XXX
不合格品处置单流程:
1.申报不合格品:在质检过程中发现不合格品,应立即向质量部门申报,并填写不合格品处置单。
2.不合格品记录:质量部门应记录不合格品的名称、数量、生产批次等信息,并进行分类、计量及鉴定不合格原因。
3.处置意见:根据不合格品的情况,制定相应的处置意见,如退货、重检、报废等。
4.处理人:确定具体的处理人员负责执行处置意见。
5.审核:审核不合格品处置单,确保处置意见执行完毕。
6.归档:将不合格品处置单归档,记录不合格品的处理历史,以备查阅。
以上就是不合格品处置单的流程,通过对不合格品进行及时处理,可以避免不良影响扩散,保证产品质量和客户满意度。
不良品(报废)处理单

责任人/单位
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
责任人/单位
不良内容:
必要时附图:
不良内容:
必要时附图:
不良原因:
不良原因:
处理方案:
刀具损失/型号:
处理方案:
刀具损失/型号:
提报者填写
提报者填写
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
处理结果:
损失金额:材材费+加工费+刀具费
财务填写
财务填写
备
注:
备
注:
不良部品(报废)处理单
提报日期: 班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生 提报日期:
不良部品(报废)处理单
班组别: 班次: NO:
○进料发生 ●内制发生 ○客诉发生
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
部品名称
型号
品别
数量(单位)
部品工序(状态)
品号
操作员
机台编号
发现人/签章
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
班/组长
部长
总经理
发送处 班长 崔科长
填报 裁 决
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
班/组长
部长
总经理
流程:发现者提报填单→班组长确认→部长编号审核
不良品处理流程表格模板

不良品处理流程表格模板在生产或制造过程中,不可避免地会出现不良品。
不良品对企业的经营和产品质量造成负面影响,因此及时有效地处理不良品是每个企业都必须重视的工作。
为了规范不良品的处理流程,提高处理效率和结果,可以使用以下表格模板进行记录和管理。
不良品处理流程表格模板序号不良品名称不良品类型不良品数量处理方式处理人员处理日期备注12345表格字段说明•序号:每个不良品的编号,便于唯一标识和查找。
•不良品名称:记录不良品的具体名称,比如产品型号、部件名称等。
•不良品类型:指明不良品的类型,比如外观缺陷、功能故障、材料问题等。
•不良品数量:记录不良品的数量,方便统计分析和后续处理。
•处理方式:详细描述对不良品的处理方式,可以是报废、返工、退货等。
•处理人员:记录参与处理不良品的人员,可以是质检人员、生产人员等。
•处理日期:记录处理不良品的日期,以方便追溯和时间统计。
•备注:对不良品进行额外的备注信息,如原因分析、处理结果等。
使用说明1.根据实际情况在空白行上填写不良品名称、类型、数量、处理方式、处理人员、处理日期和备注信息。
–不良品名称可以是具体的产品型号或部件名称,以方便标识。
–不良品类型可以是外观缺陷、功能故障、材料问题等具体描述。
–不良品数量可以是具体的数字,方便统计和后续处理。
–处理方式可以是报废、返工、退货等具体方式描述。
–处理人员可以是实际参与处理的人员,以便追溯和责任追究。
–处理日期记录实际处理不良品的日期。
–备注可以对具体不良品进行补充说明,如原因分析、处理结果等。
2.根据实际需要添加或删除表格行,以适应不同的不良品数量。
3.定期更新表格内容,记录最新的不良品信息和处理情况,以便及时调整生产或制造过程,并提高产品质量。
总结使用不良品处理流程表格模板可以帮助企业规范不良品处理流程,提高处理效率和结果。
通过记录不良品名称、类型、数量、处理方式、处理人员、处理日期和备注信息,可以方便地进行统计分析和追溯,并及时调整生产或制造过程,提高产品质量。
不合格品处理单及填写规范

责任部门领导确认/日期
项目部领导确认/日期
品质部领导批准/日期
顾客(S/V)评审和确认:
不是必填项,需要时由S/V签字确认
确认人(S/V)/日期:
损失金额(元)
确认人/日期
复验结果:
检验员/日期:
□返工
□返修
品质保证部最终判定意见:
部长/日期:
□让步接收
□一般
□重大
3、同一种产品不良有供应商原因及分厂内部原因时,必须分开起票。
反映人/日期:质量员确认/日期:检验员确认/日期:
供方名称
确认人/日期
处置方案(含纠正措施,可附页),责任部门、品质部、项目管理技术担当共同协商
协商人员签名
分厂、部门质量员、工艺人员、施工员;项目技术担当;品质部质量主管
责任部门先提出处置方案,协商人员对处置方案进行评审,提出处置意见。(能返工、返修的则要求返工、返修,同时要明确返工、返修方案,并且要考虑质量风险)
表格编号:
不合格品处理单
项目名称
工令号/子项号
产品名称损失子项号
发现工序
提出部门
责任部门
只写1个
不合格情况(含原因分析):
操作者或检验员填写,进行具体不合格事实的描述,能够反映实际情况,必要时可附图说明。
注意点
1、以上产品基本信息由起票人填写;
2、一张单子填写一种图号零件的不良;
不合格品处置记录表

编码:LHJL—CX23-2 (C/C01) 编号:
不合格品名称
不合格品编号
审理单号
处置方式
最终结果
处置人
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
□报废□返工
□返修□让步
不合格品及纠正措施处理单模板

不合格品及纠正措施处理单模板
编号:__________
日期:__________
部门:__________
责任人:__________
审批人:__________
1.不合格品描述:
产品名称:__________
规格型号:__________
不合格数量:__________
不合格原因:__________
2.纠正措施:
针对不合格品的具体原因,制定相应的纠正措施,确保类似问题不再发生。
具体纠正措施如下:
2.1原材料检验:
在原材料收货时,加强对原材料的检验,确保质量符合规定要求。
2.2加工工艺改进:
优化加工工艺流程,提高生产效率和质量稳定性。
2.3设备维护:
加强设备的定期维护和保养,确保设备运行状况良好。
2.4人员培训:
对操作人员进行相关培训,提高其操作技能和质量意识。
2.5严格质量管理:
加强质量管理,建立完善的质量控制体系,确保产品质量符合标准要求。
3.纠正措施执行情况:
责任人将按照上述纠正措施的要求,执行相应的措施并进行记录。
4.效果验证:
针对上述纠正措施的实施情况,追踪相应不合格品的数量和原因,验证纠正措施的有效性。
5.审批意见:
本单据需在执行完纠正措施后,由相关部门的责任人和审批人签字确认。
责任人签字:__________
审批人签字:__________
附注:
本处理单为不合格品及纠正措施的记录,质量问题的解决需要团队的共同努力以及持续改进的精神,相关部门应共同监督和执行纠正措施。
不合格、不符合品处置单

成品/库存
Байду номын сангаас
品 质 技 术 部
技术部负责人:
评审人签字确认上述处置结论/日期: 品质技术部: 商务部: 是否开启《质量异常反馈单》? 签署纠正预防措施的部门: 副总经理批准 : 总经理批准: 跟踪验证: (必要时,附证明材料) □是 Yes 生产部: 生产计划部: □否 No 表单编号: 评 审 小 组
不合格/不符合品处置单
表单编号: 类型 名称 编号或批号 发货/接收日期 报告部门 □ 原料 数量 发往单位/供应商 报告日期 报 告 部 门 No.: □ 制程 规格/型号 保存年限:三年 □ 成品 □ 库存
不合格、不符合情况描述:(可附有关文件:检验报告,退料单,工单,BOM,原材料异常报告等)
日期 : 日期 :
管 理 层 品 质 技 术 部
验证人:
日期 :
报告人: 原因分析及处理意见:
日期: 品 质 技 术 部 责 任 部 门
检验员: 原因分析及处理意见:
日期:
部门负责人:
日期:
责任部门负责人: 处置结论: 原料 制程
日期: □让步接受,质量跟踪 □ 材料退货 □挑选使用 □ 其它处理 □ 报废 □ 返工 □拣用 □ 降级处理 □让步接收 □其他处理 □ 报废 □ 返工 □ 降级处理 □ 拣用 □ 放行,质量跟踪 □ 销毁 □其它用途 日期:
不合格品处理表格

接受部门/供应商____________发行部门:_____________Байду номын сангаас_____
TO:_________________________
品 名:___________规 格:_________________批 量 数:__________________
不良数:___________受入批号:_______________生产批号:___________________
不
良
处
置
记 事 及 要 求 改 善 事 项
□选别使用
□特采使用
□返工再检
□退 货
□报 废
不良原因描述:
品质担当: 承认:
产品处理担当:
处理结果:
完成期限:
□须 □无须 对策回答(回复期限: 年 月 日)
回答承认
回答担当
原
因
为什么产生次品:
标准
□遵守了
□没遵守
□没能遵守
□没有标准
□其它
为什么没能发现次品:
对
策
不产生次品的对策:
对策实施日期
年 月 日
能发现次品的对策:
对策实施日期
年 月 日
对策实施验证:(发行单位填写栏)
验证担当
验证承认